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1、生產(chǎn)制造型企業(yè)的供應鏈業(yè)務流程圖生產(chǎn)制造型企業(yè)的供應鏈業(yè)務流程圖生產(chǎn)制造型企業(yè)的供應鏈業(yè)務流程圖資料僅供參考文件編號:2022年4月生產(chǎn)制造型企業(yè)的供應鏈業(yè)務流程圖版本號: A修改號: 1頁 次: 1.0 審 核: 批 準: 發(fā)布日期: 供應鏈業(yè)務流程圖采購業(yè)務流程:開始開始訂單跟蹤采購訂單跟蹤采購訂單否否審批審批是是暫估應付款庫存系統(tǒng)采購暫估應付款庫存系統(tǒng)采購入庫生成憑證轉(zhuǎn)生成憑證轉(zhuǎn)入出境入采購采購發(fā)票財務系統(tǒng)發(fā)票記帳財務系統(tǒng)發(fā)票記帳應付帳款應付帳款生成憑證轉(zhuǎn)入付款單生成憑證轉(zhuǎn)入付款單付款記帳付款記帳結(jié)束注:紙張、油墨、電化鋁、輔材由采購供應部下訂單;版材又工藝技術部下訂單業(yè)務單據(jù)錄入說明崗

2、位備注采購訂單手工錄入采購訂單,分為商品采購和普通采購,主要錄入供應商、采購員、采購物料、數(shù)量、單價、金額等當天的單據(jù)當天錄入,此單據(jù)是采購業(yè)務源頭。采購入庫單參照采購訂單生成,分為商品采購入庫和普通采購入庫,不需要訂單的零星采購可以允許手工錄入入庫單該單據(jù)自動轉(zhuǎn)入庫存系統(tǒng),入庫后需記帳。采購發(fā)票參照采購入庫單生成,可以多張入庫單一次付款,也可以一張入庫單多次開票,采購發(fā)票分為商品采購發(fā)票和普通采購發(fā)票。收據(jù)也需要開票,但發(fā)票類型選收據(jù) 發(fā)票記帳發(fā)票記帳自動形成應付帳款的貸方記帳后可以取消記帳,生成憑證后不能取消記帳付款單參照發(fā)票生成,可以多張發(fā)票一次付款,也可以一張發(fā)票多次付款,分為商品采購

3、付款和普通采購付款。先付款后開發(fā)票,手工錄入付款單,作預付款處理。這種業(yè)務需要付款單與發(fā)票核銷。 付款單記帳付款單記帳自動形成應付帳款的借方記帳后可以取消記帳。憑證生成采購發(fā)票和采購付款單自動生成憑證,實現(xiàn)業(yè)務和財務一體化生成憑證后不能取消記帳采購業(yè)務流程說明:銷售業(yè)務流程:開始開始訂單分析銷售訂單訂單分析銷售訂單否否審批審批是是銷售交貨單銷售銷售交貨單銷售出庫單銷售交貨單審核銷售交貨單審核生成憑證轉(zhuǎn)入出境生成憑證轉(zhuǎn)入出境入銷售發(fā)票銷售發(fā)票記帳財務系統(tǒng)銷售發(fā)票記帳財務系統(tǒng)應收帳款應收帳款生成憑證轉(zhuǎn)入收款單生成憑證轉(zhuǎn)入收款單收款記帳結(jié)束結(jié)束銷售發(fā)票會存貨倉庫自動產(chǎn)生一些負數(shù)的入庫單銷售訂單交貨單

4、銷售發(fā)票 銷售發(fā)貨單參照交貨單做銷售業(yè)務流程說明:業(yè)務單據(jù)錄入說明崗位備注銷售訂單錄入銷售訂單信息,主要錄入客戶、銷售員、銷售物料、數(shù)量、單價、金額等當天的單據(jù)當天錄入,此單據(jù)是銷售業(yè)務源頭。銷售交貨單交貨單參照銷售訂單制單銷售交貨審核銷售交貨審核后才生效銷售出庫單銷售出庫單參照銷售交貨單制單,錄入實際運送給客戶的數(shù)量。銷售發(fā)票參照已審核銷售交貨,可以多張發(fā)票一次開票,也可以一張發(fā)票多次開票發(fā)票需記帳發(fā)票記帳發(fā)票記帳形成應收帳款的借方財務人員可以取消記帳,記帳后發(fā)票不能修改收款單參照發(fā)票生成,可以多張發(fā)票一次付款,也可以一張發(fā)票多次付款財務人員先收款后開發(fā)票,手工錄入付款單,作預付款處理,該業(yè)

5、務需要作回去款單與發(fā)票核銷。 收款單記帳收款單記帳形成應收帳款的貸方財務人員可以取消記帳憑證生成銷售發(fā)票和回款單自動生成憑證,實現(xiàn)業(yè)務和財務一體化生成憑證后不能取消記帳庫存業(yè)務流程:銷售提單工程采購系統(tǒng)工程銷售提單工程采購系統(tǒng)工程 盤點盤點庫存帳庫存統(tǒng)計、分析其他單據(jù)記帳形態(tài)轉(zhuǎn)換單開始入庫單記帳出庫單記帳盤點處理盤虧出庫單盤盈入庫單銷售出庫單生產(chǎn)領料單其他入庫單采購入庫單 庫存帳庫存統(tǒng)計、分析其他單據(jù)記帳形態(tài)轉(zhuǎn)換單開始入庫單記帳出庫單記帳盤點處理盤虧出庫單盤盈入庫單銷售出庫單生產(chǎn)領料單其他入庫單采購入庫單注:生產(chǎn)領用按訂單計劃領用業(yè)務單據(jù)錄入說明崗位備注采購入庫單參照采購訂單生成,不需要訂單的零星采購可以允許手工錄入入庫單該單據(jù)由采購系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入庫存系統(tǒng),庫存系統(tǒng)只允許修改數(shù)量,庫存系統(tǒng)設為不顯示單價,庫存管理人員看不到單價信息銷售出庫單參照銷售交貨大拿,錄入實際運送給客戶的數(shù)量。銷售流程中已說明其他入庫單對贈送、回收物料入庫等,非采購入庫業(yè)務也可以錄入該單據(jù),通過業(yè)務類型區(qū)分,便于分類分析統(tǒng)計其他出庫單對贈送、樣品出庫、回收物料出庫等業(yè)務也可以錄入該單據(jù),通過業(yè)務類型區(qū)分盤點處理盤點業(yè)務,處理對倉庫物料盤點業(yè)務作為處理盤盈盤虧業(yè)務的依據(jù) 盤點處理自動進行帳面數(shù)量與實際數(shù)量進行比較,生成盤盈、盤虧單據(jù)自動處理盤點業(yè)務盤虧出庫單、盤盈入庫單盤點處理自動生成

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