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文檔簡介

1、上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度部門決算目 錄第一部分 上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心概況一、主要職能二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分 上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心概況一、主要職能1.負(fù)責(zé)進(jìn)駐中心的職能部門、行業(yè)單位和社會(huì)化服

2、務(wù)機(jī)構(gòu)及其派駐人員的組織管理、協(xié)調(diào)監(jiān)督。2.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐中心的行政審批(許可)及社會(huì)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行確定、調(diào)整并做好相關(guān)配套服務(wù)。3.負(fù)責(zé)本區(qū)新用地、改擴(kuò)建及租賃工業(yè)廠房的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的準(zhǔn)入評(píng)估,配合相關(guān)部門開展后評(píng)估(工業(yè)用地全生命周期管理)工作。4.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地過程中涉及行政許可及其他服務(wù)事項(xiàng)的協(xié)調(diào)推進(jìn)。5負(fù)責(zé)中心及中心進(jìn)駐窗口的黨建和精神文明建設(shè)工作。6.完成區(qū)政府交辦的其它任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé),上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:黨政辦公室(黨群工作科)、綜合協(xié)調(diào)科、業(yè)務(wù)管理科。第二部分 上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度部門決算表2017年度收入支出決算總表單位:萬元

3、收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入604.42一、一般公共服務(wù)支出539.91其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出38.48九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.43十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出13.60二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)6

4、04.42本年支出合計(jì)604.42用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)604.42總計(jì)604.422017年度收入決算表單位:萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)604.42604.42201一般公共服務(wù)支出539.91539.9120103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)539.01539.012010306政務(wù)公開審批517.59517.592010350事業(yè)運(yùn)行22.3122.31208社會(huì)保障和就業(yè)支出38.4838.4820805行政事業(yè)單位離退休38.4838.48208050

5、5機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.1728.172080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.3110.31210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.4312.4321011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.4312.432101102事業(yè)單位醫(yī)療12.4312.43221住房保障支出13.6013.6022102住房改革支出13.6013.602210201住房公積金13.6013.602017年度支出決算表單位:萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)604.42470.05134.37201一般公共服務(wù)支出539.91405.541

6、34.3720103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)539.91405.54134.372010306政務(wù)公開審批517.59396.42121.172010350事業(yè)運(yùn)行22.319.1213.19208社會(huì)保障和就業(yè)支出38.4838.4820805行政事業(yè)單位離退休38.4838.482080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.1728.172080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.3110.31210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.4312.4321011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.4312.432101102事業(yè)單位醫(yī)療12.4312.43221住房保障支出13.6013.6022

7、102住房改革支出13.6013.602210201住房公積金13.6013.602017年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款604.42一、一般公共服務(wù)支出539.91539.91二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出38.4838.48九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.4312.43十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、

8、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出13.6013.60二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)604.42本年支出合計(jì)604.42604.42年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)604.42總計(jì)604.42604.422017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)201一般公共服務(wù)支出539.91405.54134.3720103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)539.91405.54134.372010306政務(wù)公開審批517.5

9、9396.42121.172010350事業(yè)運(yùn)行22.319.1213.19208社會(huì)保障和就業(yè)支出38.4838.4820805行政事業(yè)單位離退休38.4838.482080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.1728.172080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.3110.31210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.4312.4321011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.4312.432101102事業(yè)單位醫(yī)療12.4312.43221住房保障支出13.6013.6022102住房改革支出13.6013.602210201住房公積金13.6013.60合計(jì)604.42470.05134.37

10、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位:萬元項(xiàng)目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出293.01293.0130101 基本工資30.2030.2030102 津貼補(bǔ)貼10.2210.2230103 獎(jiǎng)金30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)15.7515.7530106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30107 績效工資110.03110.0330108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)281.17281.1730109職業(yè)年金繳費(fèi)10.3110.3130199 其他工資福利支出88.3488.34302商品和服務(wù)支出154.64154.6430201 辦公費(fèi)53.1153.1130

11、202 印刷費(fèi)10.3210.3230203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi)6.056.0530206 電費(fèi)30207 郵電費(fèi)4.924.9230208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)30211 差旅費(fèi)1.911.9130212 因公出國(境)費(fèi)用 30213 維修(護(hù))費(fèi)2.082.0830214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)4.954.9530216 培訓(xùn)費(fèi)6.466.4630217 公務(wù)接待費(fèi)0.740.7430218 專用材料費(fèi)6.696.6930224 被裝購置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)4.204.2030227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.31.33022

12、9 福利費(fèi)30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用8.248.2430240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出43.6643.66303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.8813.8830301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)30303 退職(役)費(fèi)30304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.220.2230311 住房公積金13.6013.6030312 提租補(bǔ)貼30313 購房補(bǔ)貼30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.010.01310其他資本性支出8.528.5231002 辦公設(shè)備購置8.528.5231003 專用設(shè)備

13、購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計(jì)470.05306.89163.162017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位:萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)1000.741.000.742017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)注:上海市嘉定區(qū)行政

14、服務(wù)中心2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度收入支出決算總體情況說明上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度收入總計(jì)為604.42萬元、支出總計(jì)為604.42萬元。與2016年度相比,收入、支出總計(jì)各減少226.15萬元。主要原因:工業(yè)項(xiàng)目評(píng)估費(fèi)因職能劃歸區(qū)經(jīng)委,取消此專項(xiàng);網(wǎng)上政務(wù)大廳三期屬于收尾階段,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入相應(yīng)減少。二、關(guān)于上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)604.42萬元,其中:財(cái)政撥款收入604.42萬元,占100%。三、關(guān)于上海

15、市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)604.42萬元,其中:基本支出470.05萬元,占77.77%;項(xiàng)目支出134.37萬元,占22.23%。四、關(guān)于上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度財(cái)政撥款收支總決算604.42萬元。與2016年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少226.15萬元,減少27.23%。主要原因:工業(yè)項(xiàng)目評(píng)估費(fèi)因職能劃歸區(qū)經(jīng)委,取消此專項(xiàng);網(wǎng)上政務(wù)大廳三期屬于收尾階段,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入相應(yīng)減少。五、關(guān)于上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政

16、撥款支出決算總體情況上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出604.42萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少226.15萬元,減少27.23%。主要原因:工業(yè)項(xiàng)目評(píng)估費(fèi)因職能劃歸區(qū)經(jīng)委,取消此專項(xiàng);網(wǎng)上政務(wù)大廳三期屬于收尾階段,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入相應(yīng)減少。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出604.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出539.91萬元,占89.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出38.48萬元,占6.37%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.43萬元,占2.06%

17、;住房保障支出13.60萬元,占2.25%。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為655.46萬元,支出決算為604.42萬元,完成年初預(yù)算的92.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:網(wǎng)上政務(wù)大廳三期實(shí)際支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),于年中進(jìn)行了調(diào)減。其中:1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng))。主要用于:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(獎(jiǎng)勵(lì)金)、其他資本性支出。年初預(yù)算為607.82萬元,支出決算為517.59萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算時(shí)的基數(shù)的統(tǒng)計(jì)口徑

18、使用有誤,造成年初預(yù)算出現(xiàn)偏差。2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。主要用于其他商品和服務(wù)支出。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為9.12萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。3、社會(huì)保障就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。年初預(yù)算為15.27萬元,支出決算為28.17萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:編制內(nèi)人員增加,基數(shù)相應(yīng)提高。4、社會(huì)保障就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。主要用于:職業(yè)年金繳費(fèi)。年初預(yù)算為6.11萬元,支出決算為10.31

19、萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:編制內(nèi)人員增加,基數(shù)相應(yīng)提高。5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。主要用于:其他社會(huì)保障繳費(fèi)。年初預(yù)算為10.69萬元,支出決算為12.43萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:編制內(nèi)人員增加,基數(shù)相應(yīng)提高。6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。主要用于:住房公積金。年初預(yù)算為5.57萬元,支出決算為13.60萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:編制內(nèi)人員增加,基數(shù)相應(yīng)提高。六、關(guān)于上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政

20、撥款基本支出470.05萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)306.89萬元,公用經(jīng)費(fèi)163.16萬元。基本支出中:1、工資福利支出293.01萬元,主要用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出154.64萬元,主要用于:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.88萬元,主要用于獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。4、其他資本性支出8.52萬元,主要用于辦公設(shè)備購置。七、關(guān)于上

21、海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1.00萬元,支出決算為0.74萬元,完成預(yù)算的74%,其中:因公出國(境)費(fèi)決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.74萬元,完成預(yù)算的74%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:實(shí)際公務(wù)接待人數(shù)小于預(yù)算公務(wù)接待人數(shù)。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少1.69萬元,降低69.55%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決

22、算減少0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.55萬元,降低(增長)100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.19萬元,降低61.66%。因公出國(境)費(fèi)支出無變化。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革,無公務(wù)用車。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是實(shí)際公務(wù)接待人數(shù)小于預(yù)算公務(wù)接待人數(shù)。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.74萬元,占100%。具體情況如下:1、因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人

23、次。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。2017年,上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.74萬元。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出0.74萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于兄弟單位的參觀考察的接待餐費(fèi),公務(wù)接待2批次、57人次,其中:接待外賓0批次、0人次。八、關(guān)于上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度無國有

24、資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。(二)政府采購支出情況上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度政府采購金額(以合同簽訂為準(zhǔn))為114.7萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額114.7萬元。2017年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額114.7萬元,面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,采購金額114.7萬元;在面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目中,由小微企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項(xiàng)目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,采購金額0萬元。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日,上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心無車輛,無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。(四)預(yù)算績效管理情況上海市嘉定區(qū)行政服務(wù)中心2017年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了嘉定區(qū)行政服務(wù)中心預(yù)算績效管理制度,全過程績效管理實(shí)施情況如下:2017年度開展的績效跟蹤評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算金額134.37萬元;2017年度開展的績效評(píng)價(jià)

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