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文檔簡介

1、MACRO 泓域咨詢 /長春粉末冶金制品項目投資計劃書報告說明作為零配件制造行業(yè),粉末冶金行業(yè)的發(fā)展會受到下游行業(yè)景氣情況影響;而汽車、家電、摩托車、電動工具等下游行業(yè)與國家宏觀經濟運行態(tài)勢具有一定的正向關聯(lián)性。在經濟復蘇和繁榮階段,居民可支配收入增加,消費需求旺盛,粉末冶金行業(yè)運行態(tài)勢較好;而在經濟衰退和蕭條階段,居民可支配收入下降,消費需求萎縮,行業(yè)運行態(tài)勢較差。根據謹慎財務估算,項目總投資35713.71萬元,其中:建設投資28327.24萬元,占項目總投資的79.32%;建設期利息406.00萬元,占項目總投資的1.14%;流動資金6980.47萬元,占項目總投資的19.55%。項目正

2、常運營每年營業(yè)收入72400.00萬元,綜合總成本費用57849.00萬元,凈利潤10642.22萬元,財務內部收益率24.17%,財務凈現(xiàn)值17141.02萬元,全部投資回收期5.24年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術

3、方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 總論9一、 項目名稱及項目單位9二、 項目建設地點9三、 可行性研究范圍9四、 編制依據和技術原則9五、 建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度11七、 原輔材料及設備11八、 環(huán)境影響12九、 建設投資估算12十、 項目主要技術經濟指標12主要經濟指標一覽表13十一、 主要結論及建議14第二章 項目投資主體概況16一、 公司基本信息16二、 公司簡介16三、 公司競爭優(yōu)勢17四、 公司主要財務數(shù)據19公司合并資產負債表主要數(shù)據19公司合并利潤表主要數(shù)據1

4、9五、 核心人員介紹20六、 經營宗旨21七、 公司發(fā)展規(guī)劃21第三章 項目背景分析28一、 行業(yè)未來發(fā)展趨勢28二、 行業(yè)壁壘28第四章 市場預測30一、 行業(yè)上下游分析30二、 行業(yè)市場規(guī)模30三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素30第五章 建筑工程說明34一、 項目工程設計總體要求34二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標36建筑工程投資一覽表36第六章 項目選址可行性分析38一、 項目選址原則38二、 建設區(qū)基本情況38三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展43四、 社會經濟發(fā)展目標44五、 產業(yè)發(fā)展方向44六、 項目選址綜合評價44第七章 法人治理45一、 股東權利及義務45二、 董事47三、 高級

5、管理人員52四、 監(jiān)事54第八章 發(fā)展規(guī)劃57一、 公司發(fā)展規(guī)劃57二、 保障措施63第九章 SWOT分析66一、 優(yōu)勢分析(S)66二、 劣勢分析(W)68三、 機會分析(O)68四、 威脅分析(T)69第十章 運營模式75一、 公司經營宗旨75二、 公司的目標、主要職責75三、 各部門職責及權限76四、 財務會計制度79第十一章 工藝技術方案83一、 企業(yè)技術研發(fā)分析83二、 項目技術工藝分析86三、 質量管理87四、 項目技術流程88五、 設備選型方案90主要設備購置一覽表90第十二章 項目節(jié)能說明92一、 項目節(jié)能概述92二、 能源消費種類和數(shù)量分析93能耗分析一覽表93三、 項目節(jié)能

6、措施94四、 節(jié)能綜合評價94第十三章 人力資源分析96一、 人力資源配置96勞動定員一覽表96二、 員工技能培訓96第十四章 投資估算99一、 投資估算的依據和說明99二、 建設投資估算100建設投資估算表102三、 建設期利息102建設期利息估算表102四、 流動資金103流動資金估算表104五、 總投資105總投資及構成一覽表105六、 資金籌措與投資計劃106項目投資計劃與資金籌措一覽表106第十五章 經濟收益分析108一、 經濟評價財務測算108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配

7、表112二、 項目盈利能力分析113項目投資現(xiàn)金流量表115三、 償債能力分析116借款還本付息計劃表117第十六章 風險分析119一、 項目風險分析119二、 項目風險對策121第十七章 總結說明123第十八章 附表附錄124主要經濟指標一覽表124建設投資估算表125建設期利息估算表126固定資產投資估算表127流動資金估算表127總投資及構成一覽表128項目投資計劃與資金籌措一覽表129營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表130綜合總成本費用估算表131固定資產折舊費估算表132無形資產和其他資產攤銷估算表132利潤及利潤分配表133項目投資現(xiàn)金流量表134借款還本付息計劃表135建筑工程

8、投資一覽表136項目實施進度計劃一覽表137主要設備購置一覽表138能耗分析一覽表138第一章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:長春粉末冶金制品項目項目單位:xx(集團)有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約86.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并

9、提出研究結論。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。(二)技術原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現(xiàn)場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求

10、,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景由于粉末冶金技術具有材料利用率高、單位能耗低、產品精度高、性能好且穩(wěn)定等傳統(tǒng)鑄造方法和機械加工方法不具備的優(yōu)點,它正在快速替代傳統(tǒng)加工方法。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積57333.00(折合約86.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積98462.80。其中:生產工程66986.97,倉儲工程14600.20,行政辦公及生活服務設施10766.22,公共工程6109.4

11、1。項目建成后,形成年產xxx千件粉末冶金制品的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx(集團)有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鐵粉、銅粉、石蠟、工業(yè)液氨、電、新鮮水。(二)主要設備主要設備包括:粉末制品液壓機、粉末成型壓機、自動粉末成型壓機、單柱液壓機、開式可傾壓力機、粉末制品液壓機、全自動粉末制品液壓機、燒結爐、氨分解爐、混料機、平面磨床、臺鉆。八、 環(huán)境影響項目建設擬定的環(huán)境保護方案、生產建設中采

12、用的環(huán)保設施、設備等,符合項目建設內容要求和國家、省、市有關環(huán)境保護的要求,項目建成后不會造成環(huán)境污染。本項目沒有采用國家明令禁止的設備、工藝,生產過程中產生的污染物通過合理的污染防治措施處理后,均能達標排放,符合清潔生產理念。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資35713.71萬元,其中:建設投資28327.24萬元,占項目總投資的79.32%;建設期利息406.00萬元,占項目總投資的1.14%;流動資金6980.47萬元,占項目總投資的19.55%。(二)建設投資構成本期項目建設投資28327.24萬元,

13、包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用24112.01萬元,工程建設其他費用3417.37萬元,預備費797.86萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入72400.00萬元,綜合總成本費用57849.00萬元,納稅總額6920.18萬元,凈利潤10642.22萬元,財務內部收益率24.17%,財務凈現(xiàn)值17141.02萬元,全部投資回收期5.24年。(二)主要數(shù)據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積57333.00約86.00畝1.1總建筑面積98462.801.2基底面積36693.121.3投資強度

14、萬元/畝309.572總投資萬元35713.712.1建設投資萬元28327.242.1.1工程費用萬元24112.012.1.2其他費用萬元3417.372.1.3預備費萬元797.862.2建設期利息萬元406.002.3流動資金萬元6980.473資金籌措萬元35713.713.1自籌資金萬元19142.163.2銀行貸款萬元16571.554營業(yè)收入萬元72400.00正常運營年份5總成本費用萬元57849.00""6利潤總額萬元14189.63""7凈利潤萬元10642.22""8所得稅萬元3547.41"&quo

15、t;9增值稅萬元3011.40""10稅金及附加萬元361.37""11納稅總額萬元6920.18""12工業(yè)增加值萬元23748.64""13盈虧平衡點萬元26506.87產值14回收期年5.2415內部收益率24.17%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元17141.02所得稅后十一、 主要結論及建議經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)

16、劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第二章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:石xx3、注冊資本:720萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-5-17、營業(yè)期限:2012-5-1至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事粉末冶金制品相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經

17、批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全

18、產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了

19、產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)

20、勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,

21、帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14079.6411263.7110559.73負債總額6948.175558.545211.13股東權益合計7131.475705.185348.60公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38455.6430764.5128841.73營業(yè)利潤6432.125145.704824.09利潤總額5235.384188.303926.53凈利潤3926.533062.692827.10歸屬于母公司所有者的凈利潤3926.533062.69

22、2827.10五、 核心人員介紹1、石xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、范xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、譚xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、毛xx,中國國籍,1

23、976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、白xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、孟xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。

24、2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、董xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。8、段xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術

25、進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術

26、,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司

27、知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、

28、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機

29、會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務

30、將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模

31、的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司

32、現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持

33、續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 項目背景分析一、 行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、新技術、新工藝的涌現(xiàn)近幾十年來,粉末冶金技術層出不窮,金屬注射成形、溫壓成形、噴射成形、高速壓制成形等新技術、新工藝的出現(xiàn)極大地推動了行業(yè)發(fā)展,未來隨著冶金技術發(fā)展和下游行業(yè)需求升級,必然會涌現(xiàn)更多的新型技術和工藝。2、產品向著高、精、尖發(fā)展隨著新技術、新工

34、藝的應用,粉末原料的制備正向著超細微、高純度、均質等方向發(fā)展,原料的升級將推動粉末冶金產品朝著全致密、高性能、高純度、形狀復雜方向發(fā)展。3、行業(yè)集中度逐步提高我國粉末冶金行業(yè)仍處于快速發(fā)展期,行業(yè)集中度不高、大部分企業(yè)規(guī)模較小、競爭力較弱。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和品質消費時代的到來,那些實力弱、工藝落后的企業(yè)將逐漸被市場所淘汰,一部分擁有人才、技術等核心競爭優(yōu)勢企業(yè),如東睦股份,將脫穎而出,贏得更多的市場份額,行業(yè)集中度將逐漸提高。二、 行業(yè)壁壘1、人才壁壘粉末冶金是一門綜合性較強的技術,不僅需要良好理論知識基礎,還要求豐富實踐經驗。雖然粉末冶金在國內已發(fā)展多年,但業(yè)內科班出身、理論素養(yǎng)好的專業(yè)人

35、才仍然較少,在此前提下,具備長期實踐操作經驗的復合型人才更是鳳毛麟角。對于潛在進入者而言,人才已成為其進入行業(yè)的重大門檻。2、技術壁壘長期的技術積累是粉末冶金企業(yè)開發(fā)出優(yōu)質產品的重要前提,像粉末冶金零件模具設計、粉末材料研究、冶金工藝流程設計與控制等實操性非常強的技術領域,缺乏技術沉淀是難以勝任的。因此,技術壁壘是行業(yè)新進入者短期內難以翻越的。3、資金壁壘從事粉末冶金業(yè)務,企業(yè)必須配備專業(yè)人才隊伍、專業(yè)生產設備、生產經營場所等要素,這些都需要大量的初始資金投入,此外,企業(yè)還須留有足夠的營運資本以保證生產經營。因此,較強的資金實力是企業(yè)生產經營和發(fā)展的基礎。第四章 市場預測一、 行業(yè)上下游分析粉

36、末冶金行業(yè)上游為鐵粉、銅粉、鎳粉等金屬原材料行業(yè)。隨著科技進步,上游的原材料種類逐漸豐富,為制造各種性能的粉末冶金制品提供了良好的素材。粉末冶金行業(yè)下游為汽車、家電、摩托車、電動工具等行業(yè)。由于粉末冶金具有材料利用率高、單位能耗低、產品精度高、性能好且穩(wěn)定等傳統(tǒng)鑄造方法和機械加工方法不具備的優(yōu)點,它正在快速替代傳統(tǒng)加工方法。如北美粉末鍛造連桿從零開始,在不到20年時間,已蠶食掉鋼鐵鍛件60%以上的市場。二、 行業(yè)市場規(guī)模21世紀以來,我國粉末冶金行業(yè)發(fā)展勢頭良好,并于2009年超越日本成為全球最大的粉末冶金生產國。據wind資訊,2014年我國粉末冶金零件產量達到181.53萬噸,同比增長53

37、.46%;2014年我國鍛件及粉末冶金制品制造行業(yè)實現(xiàn)銷售額3,859.92億元,同比增長11.47%。在國家一系列政策支持和國內市場需求的雙重作用下,我國粉末冶金零件產業(yè)整體保持平穩(wěn)較快增長。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素1、有利因素(1)市場空間大由于粉末冶金技術具有材料利用率高、單位能耗低、產品精度高、性能好且穩(wěn)定等傳統(tǒng)鑄造方法和機械加工方法不具備的優(yōu)點,它正在快速替代傳統(tǒng)加工方法。我國粉末冶金制品使用量仍遠低于國外,以占粉末冶金制品行業(yè)半壁江山的汽車零部件為例,據中國產業(yè)信息網資料,我國當前單輛車粉末冶金零件用量僅約4.5kg,不到日本約10kg/輛值的一半,更遠低于美國20k

38、g/輛的水平。據前瞻網數(shù)據,我國粉末冶金汽車零部件銷售額已從2006年的87,621萬元增長到2015年的367,826萬元,年復合增長率高達17.28%,且保持持續(xù)快速增長的趨勢。隨著粉末冶金零件在汽車、家電、電動工具、工程機械等領域的大量應用,市場空間的迅速擴大,行業(yè)發(fā)展將迎來寶貴的發(fā)展機遇。(2)政策支持粉末冶金低耗、節(jié)能的特征符合國家節(jié)能減排政策,有助于推動我國機械行業(yè)升級,因此國家也給予了相關政策支持。2013年,發(fā)改委頒布的產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(修正),將“新型粉末冶金零件:高密度(7.0克/立方厘米)、高精度、形狀復雜結構件”列為鼓勵類產業(yè)。2013年,發(fā)改委頒布

39、的戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄列明了“硬質合金材料,金屬粉末材料”。2016年,科技部、財政部、稅務總局發(fā)布的國家重點支持的高新技術領域也明確提出支持以下粉末冶金相關技術:“納米材料與器件制備技術;超細、高純、低氧含量、無/少夾雜金屬粉末制備技術;粉末預處理、燒結預擴散、預合金化、球形化、包覆復合化先進制備技術;國產化配套關鍵零部件快速燒結致密化技術;高性能粉末鋼熱等靜壓/噴射沉積近終成形技術;新型鋁及鈦合金零件制備技術;高精密度金屬注射成形(MIM)技術,新型高溫合金、鈦合金、微/共MIM及凝膠注模成形技術;增材制造金屬新工藝、新材料制備及應用技術;高通量、高過濾精度、長壽命金屬多孔

40、材料制備及應用技術等?!?、不利因素(1)企業(yè)規(guī)模普遍偏小、產品結構性供求失衡我國粉末冶金企業(yè)雖然已接近兩千家,但企業(yè)規(guī)模普遍偏小、設備簡單、工藝落后、管理水平低下,大部分以提供低中端產品為主。該狀況導致了產品結構性供求失衡,即低中端市場競爭者眾多、價格競爭激烈,產品利潤稀薄;而在高端市場,如高性能汽車零部件等產品,國內企業(yè)目前還難以全面滿足客戶需要,該類附加值高、利潤大的產品市場仍由外企所主宰。(2)高端人才缺乏和其他技術密集型行業(yè)一樣,粉末冶金行業(yè)高端復合型人才緊缺的現(xiàn)象也十分突出。以汽車零部件領域為例,它不但要求從業(yè)技術人員具備扎實的粉末冶金知識,還須有豐富的實踐經驗,對汽車零部件有深刻

41、認識;除此之外,還需要擁有良好團隊意識和較強技術綜合運用能力。高端技術人才的缺乏已成為制約我國粉末冶金行業(yè)發(fā)展的重大瓶頸。第五章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工

42、程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系

43、各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐

44、人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積98462.80,其中:生產工程66986.97,倉儲工程14600.20,行政辦公及生活服務設施10766.22,公共工程6109.41。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程20548.1566986.978708.511.11#生產車間6164.4520096.092612.551.22#生產車間5137.0416746.742177.

45、131.33#生產車間4931.5616076.872090.041.44#生產車間4315.1114067.261828.792倉儲工程8439.4214600.201391.222.11#倉庫2531.834380.06417.372.22#倉庫2109.863650.05347.812.33#倉庫2025.463504.05333.892.44#倉庫1772.283066.04292.163辦公生活配套2157.5610766.221717.063.1行政辦公樓1402.416998.041116.093.2宿舍及食堂755.153768.18600.974公共工程5503.976109

46、.41596.67輔助用房等5綠化工程8427.95155.31綠化率14.70%6其他工程12211.9337.667合計57333.0098462.8012606.43第六章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,與其他

47、公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區(qū)基本情況長春,吉林省轄地級市、省會、副省級市、長春城市群核心城市,是中華人民共和國批復確定的中國東北地區(qū)中心城市之一和重要的工業(yè)基地。截至2020年,長春下轄7個區(qū)、1個縣、代管3個縣級市,總面積24744平方公里。截至2020年11月11日,長春常住人口為906.6906萬人。長春地處中國東北地區(qū),位于東北的地理中心,東北亞經濟圈中心城市,分別與松原、四平、吉林和哈爾濱接壤,是著名的中國老工業(yè)基地,是新中國最早的汽車工業(yè)基地和電影制作基地,有“東方底特律”和“東方好萊塢”之稱,同時還是新中國軌道客車、光電技術、應用化學、生物制品等產業(yè)發(fā)展的搖籃,誕生了著名

48、的中國第一汽車集團有限公司、中車長春軌道客車股份有限公司、長春電影制片廠、中國科學院長春光學精密機械與物理研究所、中國科學院長春應用化學研究所、長春生物制品研究所。長春是國家歷史文化名城,具有眾多歷史古跡、工業(yè)遺產和文化遺存,是近代東北亞政治軍事沖突完整歷程的集中見證地;也是中國四大園林城市之一,享有“北國春城”的美譽,綠化率居于亞洲大城市前列;還是“中國制造2025”試點城市、“首批全國城市設計試點城市”,位列“自然指數(shù)-科研城市2021”全球第37名、中國第13名。綜合實力達到新規(guī)模,經濟結構實現(xiàn)新優(yōu)化。到2020年,全市地區(qū)生產總值超過6600億元,比2010年翻一番,占全省經濟總量比重

49、53.9%。固定資產投資5年累計超過9000億元。地方財政收入超過440億元。社會消費品零售總額年均增長4%。供給側結構性改革深入推進,供給體系適應性和靈活性不斷增強,服務業(yè)對經濟增長貢獻率超過50%。民營經濟增加值占GDP比重持續(xù)提升,所有制結構進一步優(yōu)化。質量效益實現(xiàn)新提升,動能轉換集聚新優(yōu)勢。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到4萬元,農村居民人均可支配收入接近1.7萬元,分別是2010年的2.2倍和2.5倍。糧食總產量達到232.8億斤。稅收收入占地方財政收入比重保持在70%以上,且逐年穩(wěn)步提升。專利申請量年均增速超過10%,國家高新技術企業(yè)發(fā)展到1800戶以上,市場主體總量超過100萬戶,大學

50、生年留長人數(shù)突破10萬人。紅旗品牌汽車產銷量突破20萬輛,自主研發(fā)的時速400公里跨國互聯(lián)互通高速動車組下線,“吉林一號”衛(wèi)星在軌數(shù)量達到25顆?!笆奈濉睍r期,世界正經歷百年未有之大變局,新冠肺炎疫情全球大流行加速變局演化,我市內外環(huán)境變化深刻復雜。從外部看,我市正加快融入以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,經濟社會發(fā)展同時面臨機遇和挑戰(zhàn),主要表現(xiàn)為“五個前所未有”。宏觀形勢復雜多變前所未有。國際經濟、科技、文化等格局正在發(fā)生深刻調整,對我市的產業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、外資外貿等產生一系列深層次影響,但也為我市深度融入共建“一帶一路”、擴大東北亞地區(qū)經貿合作帶來新契機。經濟穩(wěn)中

51、有進壓力前所未有。受新冠疫情影響,世界經濟低迷,經濟再平衡和分工格局面臨系統(tǒng)性調整,對我市維護產業(yè)鏈供應鏈安全構成挑戰(zhàn),但也為我市融入以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局提供機遇。科技領域加速變革前所未有。以人工智能、生物技術、航空航天等為代表的新技術,正廣泛而深入地滲透到經濟社會各領域,對我市傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展帶來沖擊和挑戰(zhàn),但也為我市發(fā)揮科教優(yōu)勢,積極參與產業(yè)鏈分工、加快產業(yè)轉型升級創(chuàng)造條件。區(qū)域競爭分化極化前所未有。國際國內經濟地理空間結構深刻變化,大城市及城市群間競爭趨勢明顯,對我市爭先進位形成較大壓力,但也為我市集聚發(fā)展要素,加快推動現(xiàn)代化都市圈建設、改變城市間比較優(yōu)

52、勢和發(fā)展位勢創(chuàng)造有利條件。社會安全風險上升前所未有。傳統(tǒng)安全風險明顯上升,能源安全、網絡安全、食品安全、氣候變化等非傳統(tǒng)安全風險易發(fā)突發(fā),特別是新冠疫情等公共衛(wèi)生安全事件,對我市經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展帶來挑戰(zhàn),同時對我市全面提升治理能力、提高防范化解風險水平、努力實現(xiàn)更高質量發(fā)展提出新的要求。從內部看,我市處于新時期全面振興全方位振興的關鍵階段,主要呈現(xiàn)“五期疊加”的階段性新特征。振興發(fā)展進入加快突破期?!拔宕蟀踩睉?zhàn)略地位凸顯,“四大短板”挑戰(zhàn)突出,要求我們必須全面提升服務國家戰(zhàn)略大局的能力,推進現(xiàn)代化都市圈建設,深入落實老工業(yè)基地轉型升級、爭當農業(yè)農村現(xiàn)代化排頭兵、發(fā)揮區(qū)域創(chuàng)新中心作用、構筑

53、東北地區(qū)生態(tài)安全屏障、打造向北開放重要窗口和東北亞地區(qū)合作中心樞紐重大任務,在實現(xiàn)高質量發(fā)展上取得重大突破。產業(yè)結構進入加快變革期。新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā),經濟再分工格局面臨系統(tǒng)性調整,要求我們必須整合要素資源,推動新舊動能轉換,圍繞汽車、軌道交通裝備、農產品加工、光電信息、生物醫(yī)藥等優(yōu)勢產業(yè),推動產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現(xiàn)代化,實施一批富有前瞻性、全局性、基礎性的重大項目,構建多點支撐、多業(yè)并舉、多元發(fā)展的現(xiàn)代產業(yè)體系。城市空間進入加快優(yōu)化期。新型城鎮(zhèn)化水平需要持續(xù)強化,城市中心樞紐作用有待提升,要求我們必須全力加快現(xiàn)代化都市圈建設,著力打造國內大循環(huán)的戰(zhàn)略支點、國內國際雙循環(huán)的重要

54、節(jié)點和引領振興發(fā)展的強力引擎,努力構建核心引領、梯次推進、協(xié)調聯(lián)動的空間發(fā)展新格局,推動“四大板塊”率先發(fā)展、“兩大基地”融合發(fā)展,長吉、長平一體化聯(lián)動發(fā)展。改革開放進入加快重塑期。重點領域改革需要突破,開放對經濟拉動作用需要強化,要求我們必須把改革開放作為關鍵一招,加快破除體制機制瓶頸障礙,推動改革由夯基壘臺、立柱架梁、全面推進向系統(tǒng)集成、積厚成勢、協(xié)同高效轉變,開放由內陸城市向重要窗口、開放高地轉變,增強發(fā)展動能,重塑競爭優(yōu)勢,努力進入全國營商環(huán)境第一方陣。民生福祉進入加快提質期。人民群眾的物質文化需求呈高品質、多元化發(fā)展,推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化需要提升,要求我們必須立足實現(xiàn)共同富裕

55、,在決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會基礎上,加快補齊民生領域短板,不斷提高基本公共服務均等化水平,健全多層次社會保障體系,加快建設“平安長春”“法治長春”,讓人民群眾共享改革發(fā)展振興成果。綜合判斷,“十四五”時期,長春現(xiàn)代化都市圈建設進入加速推進期。我市自身發(fā)展格局更加清晰,全面融入國內國際雙循環(huán)的基礎扎實、前景廣闊,科教創(chuàng)新資源優(yōu)勢逐步釋放,產業(yè)轉型升級明顯提速,國家商品糧基地作用不斷凸顯,新型城鎮(zhèn)化步伐進一步加快,綜合交通樞紐功能得到強化,對外開放平臺更加豐富,幸福城市美譽度不斷提高,長春振興發(fā)展其時已至、其勢將起、其興可待。但也要看到,發(fā)展不平衡不充分仍是我市最大市情,體制機制等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革任重道遠,產業(yè)結構調整和新舊動能轉換需持續(xù)加力,開放窗口和合作中心功能需加快提升,城鄉(xiāng)居民收入需加快提高,民生領域短板需加快補齊,安全發(fā)展領域風險不容低估,要求我們必須進一步增強機遇意識和風險意識,善于在危機中育先機,于變局中開新局,推動全面振興全方位振興取得新突破。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展到2030年,實現(xiàn)新時代長春全面振興全方位振興,形成支撐全面振興全方位振興的市場體系、產業(yè)體系、城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展體系、綠色發(fā)展體系、全面開放體系、

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