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1、深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司內(nèi)審管理程序編制: 陳奧加審核: 徐霞批準(zhǔn): 徐霞2001年4月25日發(fā)布2001年4月25日實(shí)施深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-02版 次 A0 內(nèi)審管理程序頁(yè) 碼 1/ 51 目的 確定公司質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性及其結(jié)果的有效性。2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作。3 定義 無(wú)4 職責(zé)4.1管理者代表:負(fù)責(zé)主持審核工作。4.2審核組:負(fù)責(zé)實(shí)施審核。4.3各部門(mén):積極配合協(xié)助審核工作,并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正或預(yù)防措施。5 工作程序5.1.內(nèi)審一般每年至少進(jìn)行一次,若有特殊情況或嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題由經(jīng)理批準(zhǔn)可適當(dāng)增加審核次數(shù)。5.2

2、.管理者代表負(fù)責(zé)在每次內(nèi)審前編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃,內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)根據(jù)工作的重要程度和上次審核的實(shí)際情況合理安排審核工作。管理者代表指定審核組長(zhǎng),確定審核組成員。5.2.1.審核計(jì)劃應(yīng)包括:a. 審核的目的;b. 確定需要審核的要素;c. 審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或文件;d. 審核組成員;e. 審核日程安排;f. 審核報(bào)告的分發(fā)。5.2.2.審核組成員的資格:a. 了解ISO9001:2000的規(guī)定和說(shuō)明;b. 了解公司的質(zhì)量體系和所需審核的文件;c. 經(jīng)過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核的培訓(xùn)考試合格;d. 應(yīng)和所審核部門(mén)無(wú)關(guān)。5.3.質(zhì)量體系審核的實(shí)施步驟5.3.1.提前通知被審核部門(mén)作好準(zhǔn)備。5.3.2.由審核組長(zhǎng)組織

3、內(nèi)審首次會(huì)議,安排內(nèi)審計(jì)劃的實(shí)施,提出注意事項(xiàng)。深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-02版 次 A0 內(nèi)審管理程序頁(yè) 碼 2/ 55.3.2 由審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審首次會(huì)議,安排內(nèi)審計(jì)劃的實(shí)施,提出注意事項(xiàng)。5.3.3審核組要深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查核對(duì),查看有關(guān)文件和質(zhì)量活動(dòng) 記錄,認(rèn)真做好記錄以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題,與責(zé)任部門(mén)交換意見(jiàn),確定問(wèn)題的存在和原因,以便改進(jìn)。5.3.4審核結(jié)束后,審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審末次會(huì)議。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),審核員應(yīng)按糾正和預(yù)防措施管理程序要求填寫(xiě)糾正/預(yù)防措施報(bào)告,按責(zé)任歸屬交相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。5.4.審核組根據(jù)審核結(jié)果寫(xiě)出內(nèi)部審核報(bào)告,交管

4、理者代表審核簽字后,以文件形式向全公司分發(fā),審核報(bào)告內(nèi)容有:5.4.1.本次審核的目的范圍,主要內(nèi)容及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn);5.4.2.前次審核后糾正措施的效果,整個(gè)體系中要素的符合性和有效性的結(jié)論及今后實(shí)施和改進(jìn)的建議。5.5審核組應(yīng)評(píng)價(jià)糾正/預(yù)防措施的合理性,并跟蹤驗(yàn)證糾正活動(dòng)的效果,確保滿足規(guī)定要求。6 相關(guān)文件6.1.管理評(píng)審程序6.2.糾正和預(yù)防措施管理程序7 附件7.1.內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃7.2.內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告7.3.糾正/預(yù)防措施報(bào)告 深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-02版 次 A0 內(nèi)審管理程序頁(yè) 碼 3/ 5內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃1. 目的:2. 范圍:3. 依據(jù):4. 時(shí)間:5. 審核組成員:l 組長(zhǎng):l 成員:6. 具體安排:時(shí)間活動(dòng)ISO標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)審員深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-02版 次 A0 內(nèi)審管理程序頁(yè) 碼 4/ 5內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)間審核綜述確 認(rèn)日期:深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-02版 次 A0 內(nèi)審管理程序頁(yè) 碼 5/ 5糾正/預(yù)防措施報(bào)告糾正 預(yù)防責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間管理評(píng)審不合格 內(nèi)審不合

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