二氧化碳項目計劃書模板范文_第1頁
二氧化碳項目計劃書模板范文_第2頁
二氧化碳項目計劃書模板范文_第3頁
二氧化碳項目計劃書模板范文_第4頁
二氧化碳項目計劃書模板范文_第5頁
已閱讀5頁,還剩117頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、泓域咨詢/二氧化碳項目計劃書目錄第一章 項目建設單位說明8一、 公司基本信息8二、 公司簡介8三、 公司競爭優(yōu)勢9四、 公司主要財務數據11公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11五、 核心人員介紹12六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 項目投資背景分析16一、 行業(yè)發(fā)展趨勢16二、 二氧化碳及干冰發(fā)展概況17三、 干冰行業(yè)需求分析18四、 以招商引資擴大增量19第三章 行業(yè)、市場分析21一、 行業(yè)競爭壁壘21二、 二氧化碳行業(yè)需求分析24三、 液氨及氨水發(fā)展概況27第四章 緒論29一、 項目名稱及項目單位29二、 項目建設地點29三、 可行性研究范圍29四、 編制

2、依據和技術原則30五、 建設背景、規(guī)模31六、 項目建設進度32七、 環(huán)境影響32八、 建設投資估算32九、 項目主要技術經濟指標33主要經濟指標一覽表33十、 主要結論及建議35第五章 項目選址方案36一、 項目選址原則36二、 建設區(qū)基本情況36三、 深化創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略37四、 項目選址綜合評價38第六章 建筑工程說明39一、 項目工程設計總體要求39二、 建設方案40三、 建筑工程建設指標41建筑工程投資一覽表41第七章 法人治理結構43一、 股東權利及義務43二、 董事45三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事51第八章 運營模式54一、 公司經營宗旨54二、 公司的目標、主要職責54三、

3、 各部門職責及權限55四、 財務會計制度58第九章 進度計劃方案62一、 項目進度安排62項目實施進度計劃一覽表62二、 項目實施保障措施63第十章 節(jié)能可行性分析64一、 項目節(jié)能概述64二、 能源消費種類和數量分析65能耗分析一覽表66三、 項目節(jié)能措施66四、 節(jié)能綜合評價68第十一章 工藝技術及設備選型69一、 企業(yè)技術研發(fā)分析69二、 項目技術工藝分析71三、 質量管理73四、 設備選型方案74主要設備購置一覽表74第十二章 原輔材料分析76一、 項目建設期原輔材料供應情況76二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理76第十三章 勞動安全77一、 編制依據77二、 防范措施78三、 預

4、期效果評價81第十四章 項目投資計劃82一、 編制說明82二、 建設投資82建筑工程投資一覽表83主要設備購置一覽表84建設投資估算表85三、 建設期利息86建設期利息估算表86固定資產投資估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十五章 項目經濟效益93一、 經濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產折舊費估算表95無形資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表98二、 項目盈利能力分析98項目投資現(xiàn)金流量表100三、 償債能力分析10

5、1借款還本付息計劃表102第十六章 招投標方案104一、 項目招標依據104二、 項目招標范圍104三、 招標要求104四、 招標組織方式105五、 招標信息發(fā)布108第十七章 總結分析109第十八章 附表附件111主要經濟指標一覽表111建設投資估算表112建設期利息估算表113固定資產投資估算表114流動資金估算表115總投資及構成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現(xiàn)金流量表120借款還本付息計劃表122報告說明液態(tài)二氧化碳還廣泛應用于各類肉制品冷凍保鮮、加工及水產品的保鮮。2019

6、年我國規(guī)模以上屠宰及肉制品加工企業(yè)生產冷鮮、冷藏肉2,817.5萬噸,同比增長0.9%,全行業(yè)實現(xiàn)利潤506.7億元,同比增長34.5%。2019年我國規(guī)模以上冷凍水產品加工企業(yè)生產冷凍水產品739.2萬噸,同比增長3.7%。根據謹慎財務估算,項目總投資25829.90萬元,其中:建設投資21120.74萬元,占項目總投資的81.77%;建設期利息449.84萬元,占項目總投資的1.74%;流動資金4259.32萬元,占項目總投資的16.49%。項目正常運營每年營業(yè)收入47200.00萬元,綜合總成本費用41271.42萬元,凈利潤4305.91萬元,財務內部收益率8.99%,財務凈現(xiàn)值-10

7、21.95萬元,全部投資回收期7.66年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目建設單位說明一、

8、 公司基本信息1、公司名稱:xxx投資管理公司2、法定代表人:錢xx3、注冊資本:510萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-9-67、營業(yè)期限:2011-9-6至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事二氧化碳相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等

9、優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)

10、新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照

11、質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國

12、家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額108

13、58.568686.858143.92負債總額6197.654958.124648.24股東權益合計4660.913728.733495.68公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32787.5826230.0624590.69營業(yè)利潤5646.884517.504235.16利潤總額4779.533823.623584.65凈利潤3584.652796.032580.95歸屬于母公司所有者的凈利潤3584.652796.032580.95五、 核心人員介紹1、錢xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004

14、年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、梁xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、姜xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至

15、今任公司董事長、總經理。4、劉xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、高xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、陸xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。7、楊xx,1974年出生,研究生學歷。2

16、002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、姜xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。六、 經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展

17、,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資

18、方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激

19、勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第二章 項目投資背景分析一、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、廢氣回收發(fā)展循環(huán)經濟的模式占比擴大高純度氣體通常可以通過化學反應、空氣分離、廢氣回收等方式實現(xiàn),其中廢氣回收方式在幫助產生廢氣

20、的企業(yè)低成本的處理廢氣、節(jié)能減排的同時,還能實現(xiàn)廢氣的循環(huán)利用,創(chuàng)造經濟效益。廢氣回收符合循環(huán)經濟“減量化、再利用、資源化”的原則。2、液氨及氨水的需求受環(huán)保影響不斷增加煙氣脫硝行業(yè)屬于政策導向性行業(yè),其發(fā)展與國家排放要求密切相關。早在2014年9月發(fā)改委、環(huán)保部及國家能源局下發(fā)的煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(20142020年)(國辦發(fā)201431號)中就明確要求“新建燃煤發(fā)電機組(含在建和項目已納入國家火電建設規(guī)劃的機組)應同步建設先進高效脫硫、脫硝和除塵設施,不得設置煙氣旁路通道”。液氨及氨水作為工業(yè)煙氣脫硝的重要還原劑,在國家對環(huán)保要求不斷提高的政策背景下具有廣闊的發(fā)展空間。3、下游

21、應用領域不斷拓展二氧化碳除應用在食品飲料、工業(yè)焊接保護氣、煙絲膨化、冷鏈物流、工業(yè)及電子清洗等領域外,還廣泛應用于新能源、新材料領域,如二氧化碳可作為電池專用化學材料的原料,用于電池的生產。此外,二氧化碳還可應用于碳酸二甲酯鋰電池及可降解塑料聚碳酸亞丙酯、農作物的氣肥等新型領域,為二氧化碳創(chuàng)造更多更大的市場空間。近年來受益于國家經濟增長和人民對美好生活的向往,對二氧化碳需求量也持續(xù)增長。2021年至2025年中國二氧化碳市場穩(wěn)定增長的局面仍將持續(xù),至2025年預計可達1,099.5萬噸。4、國內氣體企業(yè)整合提速目前,全球各大工業(yè)氣體公司均以合資或獨資等方式在國內設立氣體企業(yè)。而國內氣體企業(yè)規(guī)模

22、較小,產品品種單一,主要為區(qū)域性企業(yè),并受制于氣源、設備、技術、資金、物流等多方面因素的影響,企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸。在這一背景下,國內工業(yè)氣體企業(yè)亟需整合行業(yè)內資源,以便與國外公司展開競爭。隨著氣體需求的多樣性、特殊性、復雜性要求不斷提高,部分國內企業(yè)將通過上市融資、兼并收購逐步占領更多市場份額,以提高企業(yè)競爭力。二、 二氧化碳及干冰發(fā)展概況自工業(yè)革命以來,由于人類活動排放了大量的二氧化碳等溫室氣體,大氣中溫室氣體的濃度急劇升高,造成溫室效應日益增強。大氣溫室效應的不斷加劇將導致全球氣候變暖,并產生一系列當今科學不可預測的全球性氣候問題。我國是工業(yè)大國,也是二氧化碳主要排放國之一。我國目前能源

23、結構以煤炭和石油為主,2025年以后碳排放總量將保持相對穩(wěn)定。對于煤炭、石油、天然氣等碳排放企業(yè),需要投入大量資金進行治理以符合國家對于廢氣排放的管控。然而,二氧化碳廢氣是液態(tài)二氧化碳生產企業(yè)一種寶貴的資源。液態(tài)二氧化碳生產企業(yè)通過回收二氧化碳廢氣進行提純制備,產出高純度的二氧化碳系列產品,并廣泛應用于食品飲料、工業(yè)焊接保護氣、煙絲膨化、冷鏈物流、工業(yè)及電子清洗、電池專用化學材料與應用材料等領域,進而實現(xiàn)“資源-產品廢棄物-再生資源”的經濟循環(huán)以及資源再利用的發(fā)展模式。三、 干冰行業(yè)需求分析干冰被廣泛應用于冷源(冷鏈物流、食品保鮮)、工業(yè)及電子清洗等領域。根據統(tǒng)計,2019年我國干冰市場需求規(guī)

24、模36.30億元,2019-2024年國內干冰市場需求平均增速將達到18.13%,預計2024年我國干冰市場需求將達到78.5億元。1、冷源(冷鏈物流、食品保鮮)領域市場需求狀況2018年以來,我國冷鏈物流領域迎來快速發(fā)展階段,根據中物聯(lián)冷鏈委公布資料顯示,2015年-2019年,中國冷鏈物流市場規(guī)模持續(xù)擴大,年均復合增長率為13.50%,2019年冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模達到3,391億元,同比增長17.50%。盡管我國冷鏈物流快速發(fā)展,但是我國冷鏈物流領域與發(fā)達國家相比仍有較大的上升空間。根據中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的2019農產品產地冷鏈研究報告數據顯示,當前我國果蔬、肉類、水產品的冷藏運輸率分別

25、為35%、57%、69%?;诟杀\輸相比水冰運輸具有隔離氧氣、保鮮優(yōu)勢,而發(fā)達國家平均冷藏運輸率高達90%以上,未來對干冰的需求將越來越大。2、工業(yè)及電子清洗領域市場需求狀況與傳統(tǒng)的化學清洗、高壓水射流清洗以及磨損性噴砂清洗相比,干冰清洗具有以下優(yōu)點:一方面,高速低溫氣流中的干冰顆粒去除表面污垢,無殘留,可快速、便捷清洗所產生廢物的污垢殘留,并節(jié)省清洗高額費用;另一方面,干冰清洗無需拆裝設備,可高溫在線清洗,且不損傷設備。目前,干冰清洗被廣泛應用于眾多工業(yè)領域,包括清洗模具、汽車、粘結牢固的溶渣、精密的半導體元件等。近幾年,我國工業(yè)及電子清洗行業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢。2018年我國工業(yè)清洗行

26、業(yè)規(guī)模達786.5億元,2019年我國工業(yè)清洗行業(yè)規(guī)模達853.7億元,同比增長8.55%,近五年復合增長率為6.39%。預計未來三年,工業(yè)清洗行業(yè)規(guī)模將以8%的速度增加,2022年行業(yè)將突破千億規(guī)模。四、 以招商引資擴大增量突出精準化專業(yè)化、走出去請進來結合,推進與多維、正威等戰(zhàn)略投資者合作,全年新引進億元以上項目100個、招商引資到位資金增長10%;利用國家和省編制“十四五”規(guī)劃契機,主動爭取更多政策、資金和項目支持,全年對上爭取資金超過200億元。第三章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)競爭壁壘1、上游資源壁壘主要體現(xiàn)在:根據國家環(huán)保政策和京都協(xié)定書等文件及政策的相關要求,上游石油煉化企業(yè)廢氣應

27、進行專門的無害處理;若上游石油煉化企業(yè)獨立從事廢氣回收工作,需為此額外配備相應人員、資金等,且非上游石油煉化企業(yè)主業(yè),為解決廢氣排放問題,上游石油煉化企業(yè)會選擇專業(yè)二氧化碳回收企業(yè)處理廢氣;二氧化碳廢氣通常需要通過鋪設專門管道運輸,因此回收企業(yè)與石油煉化企業(yè)通常采用同地共建或相鄰建設的方式,廢氣輸送管道鋪設完成后回收企業(yè)通常享有石油煉化企業(yè)二氧化碳廢氣的供應權,且雙方一般簽訂長期合作供應協(xié)議;二氧化碳廢氣回收裝置與上游石油煉化企業(yè)裝置相互影響。二氧化碳回收處理裝置為上游石油煉化企業(yè)生產經營重要配套設施,屬于“三同時”建設項目(同時設計、同時施工、同時投入生產和使用),雙方停工檢修均應提前通知對

28、方,與上游石油煉化企業(yè)同步運營。雙方應將與交易產品相關的計劃性大修、停車以及重大技術項目以及其他重大事項及時通報對方。上游石油煉化企業(yè)在建設或改擴建的前期一般就會將下游回收企業(yè)的相關設備、技術考慮在內,同時下游石化廢氣回收企業(yè)也需根據上游石油煉化企業(yè)廢氣的組份、管道輸送距離及壓力等參數來確定處理設備、生產工藝及各類生產參數,更換配套二氧化碳氣體回收處理企業(yè)直接與間接成本高,雙方一旦建立合作關系通常不會輕易終止,具有較強的共生關系。2、技術壁壘二氧化碳廢氣回收的原料一般為上游石化行業(yè)制氫裝置的廢氣,上游制氫裝置原料、工藝的不同,產生的二氧化碳廢氣雜質及含量也不同,導致下游二氧化碳廢氣回收裝置工藝

29、路線不同。二氧化碳廢氣企業(yè)需要根據原料氣雜質組份的不同,建立能夠去除以上雜質組份的工藝路線,并且該工藝路線直接關系二氧化碳廢氣回收企業(yè)的能耗、成本和經濟效益。二氧化碳廢氣回收企業(yè)能夠根據原料氣組份雜質的不同,選擇合適的工藝路線,達到安全、環(huán)保要求的同時,產品質量符合國家標準,并且最大限度的降低單位產品能耗,成為二氧化碳廢氣回收企業(yè)的核心競爭力。新進入該行業(yè)的企業(yè)需要經歷較長一段時間的技術摸索和積累,很難在短時間內積累足夠的生產經驗和先進技術,因此行業(yè)具有一定的技術壁壘。3、資金壁壘二氧化碳生產設備較多,基本采用全自動化生產,通常需要較大的資金投入。同時,為了保證產品質量的穩(wěn)定性,在二氧化碳生產

30、過程中需通過在線質量監(jiān)測、線下質量監(jiān)測等監(jiān)測設備及控制設備對產品生產過程實施全程監(jiān)控,前述相關設備資金投入高。因此,投資一定規(guī)模的二氧化碳生產設備、工藝監(jiān)控設備需較大資金,具有一定的資金壁壘。4、資質壁壘行業(yè)產品屬于危險化學品,其生產、銷售、經營及運輸等方面,均需具備相應的行政許可及資質。國家對本行業(yè)企業(yè)的管理和控制較為嚴格,企業(yè)必須取得安全生產許可證、全國工業(yè)產品生產許可證、危險化學品安全生產許可證、廣東省氣瓶(移動式壓力容器)充裝許可證、危險化學品經營許可證、危險化學品登記證、道路運輸經營許可證等經營資質后才能開展經營活動。因此,資質成為進入液態(tài)二氧化碳行業(yè)的壁壘。5、市場壁壘對下游客戶而

31、言,能夠為其提供及時、穩(wěn)定的高質量產品以保證其正常生產經營十分重要,客戶對產品質量、品牌和服務的認同通常建立在長期合作的基礎上。實力較強且能夠為客戶提供穩(wěn)定可靠的產品在很大程度上成為潛在競爭對手進入該市場的障礙。此外,由于液態(tài)二氧化碳、干冰、液氨及氨水等相關產品具有一定的運輸半徑,若相關產品運輸半徑超過規(guī)定的范圍將難以盈利。二、 二氧化碳行業(yè)需求分析1、經濟發(fā)達地區(qū)液態(tài)二氧化碳需求旺盛二氧化碳作為一種重要的資源,廣泛應用于食品飲料、工業(yè)焊接保護氣、煙絲膨化、電池專用化學材料與應用材料等領域,同時也應用于冷源(冷鏈物流、食品保鮮)、工業(yè)及電子清洗等領域,具有廣闊的市場空間。目前,我國經濟發(fā)達地區(qū)

32、對二氧化碳產品需求旺盛,部分地區(qū)供不應求;經濟欠發(fā)達地區(qū)經濟活躍度較弱,經濟欠發(fā)達地區(qū)的液態(tài)二氧化碳供過于求。凱美特氣、和遠氣體、華特氣體以及金宏氣體的銷售區(qū)域主要在華南、華東等經濟發(fā)達地區(qū),產銷率基本達到100%左右。2、液態(tài)二氧化碳應用領域需求大(1)食品飲料市場需求狀況在食品飲料領域,主要將二氧化碳應用于碳酸飲料、啤酒及食品保鮮等用途。在碳酸飲料方面,根據艾媒咨詢的數據顯示,2019年我國碳酸飲料市場規(guī)模為849.6億元。隨著低糖碳酸飲料等新改良產品的推出,我國碳酸飲料市場將迎來持續(xù)增長,預計至2024年碳酸飲料市場規(guī)模將達到1,082.4億元。在啤酒方面,根據中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會統(tǒng)計數

33、據,2019年我國啤酒總消費量為3,796.3萬千升,同比增長0.8%,人均消費量為27.1升,同比上升0.4升。根據Euromonitor統(tǒng)計,2018年亞太地區(qū)消費啤酒6,895萬千升,占全球消費量的35.3%。2018年亞太地區(qū)人均消費量僅16.6升,遠低于北美、歐洲、拉美等區(qū)域。作為亞太地區(qū)啤酒主要消費國之一,我國啤酒消費量仍有較大提升空間。液態(tài)二氧化碳還廣泛應用于各類肉制品冷凍保鮮、加工及水產品的保鮮。2019年我國規(guī)模以上屠宰及肉制品加工企業(yè)生產冷鮮、冷藏肉2,817.5萬噸,同比增長0.9%,全行業(yè)實現(xiàn)利潤506.7億元,同比增長34.5%。2019年我國規(guī)模以上冷凍水產品加工企

34、業(yè)生產冷凍水產品739.2萬噸,同比增長3.7%。(2)工業(yè)焊接保護氣市場需求狀況二氧化碳氣體保護電弧焊為當前重要的焊接方式之一。由于二氧化碳氣體可以阻止空氣中的氧氣與焊接點處高溫熔化的金屬接觸,保護焊接過程中的金屬不發(fā)生氧化。近年來,隨著二氧化碳和氬氣混合氣體保護焊技術的開發(fā)、應用與推廣,擴大了二氧化碳氣體保護焊的應用范圍,使得一些合金也可以使用混合氣體作為保護氣進行焊接,該焊接方法還克服了其他氣體保護焊熱量分散、焊點大、焊接處易變形等不足,工業(yè)焊接保護氣領域的發(fā)展推動了二氧化碳需求增長。船舶制造作為二氧化碳焊接保護的重要應用領域之一,在我國具有廣闊的市場空間。根據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,

35、2019年我國造船完工3,690萬載重噸,同比增長6.3%。近年來,中國造船完工量占全球造船完工量的比重維持在40%左右,該比重領先于其他國家。(3)煙絲膨化需求狀況我國煙草行業(yè)使用的傳統(tǒng)煙絲膨脹劑是氟氯碳化物,對臭氧層具有破壞作用。在2006年12月31日,我國全面淘汰氟氯碳化物的使用。二氧化碳用于煙絲膨化不但可以使煙絲更具蓬松度和柔軟度,而且能夠有效帶出煙油及尼古丁等有害物質,提高煙絲的質量,節(jié)約卷煙過程中煙絲的用量,改善香煙口感。根據國家統(tǒng)計局數據,2007年至2019年我國煙草消費量維持在2萬億支到2.5萬億支之間。煙草消費者通常具有較強的依賴性和相對穩(wěn)定性,在較長一段時間內中國煙草市

36、場需求將保持相對穩(wěn)定。(4)電池專用化學材料與應用材料等領域需求情況二氧化碳還可應用于電池專用化學材料、應用材料等應用領域,如二氧化碳可作為原料用于生產碳酸二甲酯、聚碳酸亞丙酯、醋酸等。2014-2018年,中國新能源汽車產量高速增長,由8.4萬輛增加至127.0萬輛,年均復合增長率為97.2%。作為新能源汽車的動力來源,動力電池產量基本同步增長,由2014年的4.4Gwh增長至2018年的70.6Gwh,年均復合增長率為100.1%。根據EVTank預測,到2020年,全球鋰離子電池的出貨量將達到279.9Gwh;到2022年,全球鋰電池的出貨量將達到428.6Gwh,年均復合增長率為24.

37、5%,以此測算2022年鋰電池對碳酸二甲酯的需求將達到26.8萬噸,年均復合增長率為20.3%。隨著國內環(huán)保加嚴以及對安全生產的要求提升,碳酸二甲酯由于其環(huán)保無毒及優(yōu)異的溶解性,具有較好的發(fā)展前景,對二氧化碳也將有較大的需求。三、 液氨及氨水發(fā)展概況1、工業(yè)煙氣脫硝已成為國家強制要求,液氨及氨水市場需求穩(wěn)定我國的大氣污染防治法明確規(guī)定,鋼鐵、建材、有色金屬、石油化工等企業(yè)生產過程中排放粉塵、硫化物和氮氧化物的,應當采用清潔生產工藝,配套建設除塵、脫硫、脫硝等裝置,或者采取技術改造等其他控制大氣污染物排放的措施。為貫徹大氣污染防治法的要求,我國出臺了火電廠大氣污染物排放標準、鍋爐大氣污染物排放標

38、準等,并對氮氧化合物的排放限值做了約定。NH3因與工業(yè)廢氣中的氮氧化合物產生反應后生成無害的水及氮氣而被廣泛的應用于煙氣脫硝,目前水泥廠、火力發(fā)電廠、造紙廠、玻璃廠以及石油化工等工業(yè)企業(yè)根據其脫硝裝置的差異主要選擇尿素、液氨或氨水作為煙氣脫硝的還原劑。隨著我國政府對環(huán)保要求的提高,工業(yè)煙氣脫硝的要求也將越來越嚴格,液氨、氨水存在較為穩(wěn)定的市場需求。2、液氨和氨水行業(yè)發(fā)展概況液氨的生產技術包括酸性污水汽提生產法與合成生產法,其中酸性污水汽提生產技術主要系對煉油廠生產過程中的廢物再利用;合成法系氮和氫在高溫高壓和催化劑作用下生產成液氨。隨著我國對環(huán)境保護力度的不斷增強,各類水泥廠、火力發(fā)電廠、造紙

39、廠、玻璃廠、石油化工等對煙氣脫硝的要求不斷提高,對液氨及氨水的需求也隨之增加。如國家環(huán)境保護部發(fā)布的中華人民共和國國家環(huán)境保護標準-火電廠煙氣脫硝工程技術規(guī)范選擇性非催生化還原法(HJ563-2010)、住房和城鄉(xiāng)建設部與國家質量監(jiān)督檢查檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的中華人民共和國國家標準-水泥工廠脫硝工程技術規(guī)范(GB-51045-2014)等標準的出臺,明確規(guī)定了火電廠、水泥廠等煙氣脫硝的要求,液氨及氨水作為主要的工業(yè)煙氣脫硝的還原劑之一,獲得了新的發(fā)展空間。第四章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:二氧化碳項目項目單位:xxx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約66

40、.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會

41、效益及國民經濟評價。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數據等。(二)技術原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現(xiàn)企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方

42、案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現(xiàn)“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景近幾年,我國工業(yè)及電子清洗行業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢。2018年我國工業(yè)清洗行業(yè)規(guī)模達786.5億元,2019年我國工業(yè)清洗行業(yè)規(guī)模達853.7億元,同比增長8.55%,近五年復合增長率為6.3

43、9%。預計未來三年,工業(yè)清洗行業(yè)規(guī)模將以8%的速度增加,2022年行業(yè)將突破千億規(guī)模。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積44000.00(折合約66.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積76823.75。其中:生產工程47857.66,倉儲工程14791.39,行政辦公及生活服務設施9098.77,公共工程5075.93。項目建成后,形成年產xx立方米二氧化碳的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本項目符合產

44、業(yè)政策、符合規(guī)劃要求、選址合理;項目建設具有較明顯的社會、經濟綜合效益;項目實施后能滿足區(qū)域環(huán)境質量與環(huán)境功能的要求,但項目的建設不可避免地對環(huán)境產生一定的負面影響,只要建設單位嚴格遵守環(huán)境保護“三同時”管理制度,切實落實各項環(huán)境保護措施,加強環(huán)境管理,認真對待和解決環(huán)境保護問題,對污染物做到達標排放。從環(huán)保角度上講,項目的建設是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資25829.90萬元,其中:建設投資21120.74萬元,占項目總投資的81.77%;建設期利息449.84萬元,占項目總投資的1.74%;

45、流動資金4259.32萬元,占項目總投資的16.49%。(二)建設投資構成本期項目建設投資21120.74萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用17740.04萬元,工程建設其他費用2903.42萬元,預備費477.28萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入47200.00萬元,綜合總成本費用41271.42萬元,納稅總額3184.14萬元,凈利潤4305.91萬元,財務內部收益率8.99%,財務凈現(xiàn)值-1021.95萬元,全部投資回收期7.66年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面

46、積44000.00約66.00畝1.1總建筑面積76823.751.2基底面積25520.001.3投資強度萬元/畝302.612總投資萬元25829.902.1建設投資萬元21120.742.1.1工程費用萬元17740.042.1.2其他費用萬元2903.422.1.3預備費萬元477.282.2建設期利息萬元449.842.3流動資金萬元4259.323資金籌措萬元25829.903.1自籌資金萬元16649.613.2銀行貸款萬元9180.294營業(yè)收入萬元47200.00正常運營年份5總成本費用萬元41271.426利潤總額萬元5741.217凈利潤萬元4305.918所得稅萬元14

47、35.309增值稅萬元1561.4710稅金及附加萬元187.3711納稅總額萬元3184.1412工業(yè)增加值萬元11340.0813盈虧平衡點萬元24702.89產值14回收期年7.6615內部收益率8.99%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元-1021.95所得稅后十、 主要結論及建議本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第五章 項目選址方案一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。2、符合產業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)

48、空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調的原則。二、 建設區(qū)基本情況牡丹江市,別稱雪城,是黑龍江省地級市,批復確定的黑龍江省東南部重要的中心城市和風景旅游城市。全市共轄4個市轄區(qū)、5個縣級市、1個縣,總面積4.06萬平方千米。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,牡丹江市常住人口為2290208人。牡丹江地處中國東北地區(qū),東北亞經濟圈中心區(qū)域,與俄羅斯邊境線長211公里。牡丹江是“中蒙俄經濟走廊”龍江絲路帶的重要戰(zhàn)略支點,中國對俄沿邊開放的橋頭堡和樞紐站。牡丹江屬中溫帶

49、大陸性季風氣候,素有“塞外江南”、“魚米之鄉(xiāng)”的美譽。域內G10、G11國道和濱綏、圖佳鐵路貫穿全境。牡丹江市,因黑龍江省松花江上最大支流之一的牡丹江橫跨市區(qū)因而得名。牡丹江市已開發(fā)利用的主要風景名勝古跡及人文景點有火山口國家森林公園、牡丹峰國家森林公園和國家自然保護區(qū)、雪鄉(xiāng)滑雪場、牡丹峰滑雪場、八女投江紀念群雕、橫道河子東北虎林園及冬季在牡丹江江面上建設的雪堡等。2017年12月,當選“中國十佳冰雪旅游城市”。42020年,牡丹江全市地區(qū)生產總值831.7億元,同比增長0.4%。2020年是決勝全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,是我市發(fā)展進程中極其特殊、極不平凡的一年,困難風險重重、

50、挑戰(zhàn)接踵而至。面對錯綜復雜的外部環(huán)境、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務,特別是新冠肺炎疫情的嚴峻沖擊,緊緊依靠全市人民,保持戰(zhàn)略定力、堅持底線思維、堅定必勝信心,統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展,付出艱苦努力,各項工作取得重要進展。三、 深化創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略堅持把振興發(fā)展的基點放在創(chuàng)新上,出臺鼓勵企業(yè)科技創(chuàng)新獎補政策、激勵企業(yè)加大研發(fā)投入,推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新向縱深發(fā)展,探索建立區(qū)域科技創(chuàng)新中心。強化企業(yè)創(chuàng)新主體作用,支持恒豐、友搏等領軍企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體、百威啤酒申建省級數字化車間、恒舢工業(yè)互聯(lián)網擴大應用范圍,全市國家級高新技術企業(yè)達到100戶以上,推動牡丹江高新區(qū)晉升國家級,打造創(chuàng)新驅動發(fā)展示范區(qū)

51、。推進國家知識產權試點城市建設,加快市院校企合作成果落地,與中國農科院合作開展良種選育技術攻關、共建禽類疫病防治基地和肉牛疑難疫病診治中心,發(fā)揮好“頭雁”工作站作用,建設技術創(chuàng)新中心和產品中試熟化基地,全市技術合同成交額增長30%以上。落實好市委人才引育政策,用良好的體制機制留住人才、用好人才、吸引人才。四、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第六章 建筑工程說明一、 項目工

52、程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件,充分利用好現(xiàn)有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因

53、地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁

54、拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積76823.75,其中:生產工程47857.66,倉儲工程14791.39,行政辦公及生活服務設施9098.77,公共工程5075.93。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程14546.

55、4047857.666602.251.11#生產車間4363.9214357.301980.671.22#生產車間3636.6011964.421650.561.33#生產車間3491.1411485.841584.541.44#生產車間3054.7410050.111386.472倉儲工程5869.6014791.391537.202.11#倉庫1760.884437.42461.162.22#倉庫1467.403697.85384.302.33#倉庫1408.703549.93368.932.44#倉庫1232.623106.19322.813辦公生活配套1773.649098.771317.523.1行政辦公樓1152.875914.20856.393.2宿舍及食堂620.773184.57461.134公共工程3317.605075.93515.8

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論