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文檔簡介

1、采購工作流程為了標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)院采購工作流程,更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開展, 使采購工作更科學(xué)、流程更標(biāo)準(zhǔn)、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、本錢更低廉,特制定本流程:一、采購分類 藥品包括:西藥包括針劑、片劑、大液體和中成藥和中藥指中草藥;醫(yī)療器械 包括:醫(yī)生用的醫(yī)用工具如:手術(shù)刀柄和刀片、體溫計(jì)、血壓計(jì)等和治療器械如:超 聲霧化器等;醫(yī)用耗材包括:化驗(yàn)試劑、 CT 膠片和植入人體內(nèi)的并單獨(dú)計(jì)費(fèi)耗材如: T 型節(jié)育器等;衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材如:一次性棉球、一次性輸液器、 各類手術(shù)包。二、各部門職責(zé) 采購流程涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。1、主管部門負(fù)責(zé)藥品采購

2、的申請審核、庫存藥品的質(zhì)量( 有權(quán)確定采購藥品的生產(chǎn)廠家,但不能指定供給商 ) 和庫存藥品出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政人事部;醫(yī)療器械、 醫(yī)用耗材的主管部門是設(shè)備科;衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部、藥品的主管部門是藥劑科。2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存藥品采購的申請審核、庫存藥品的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和 庫存藥品的總賬、固定資產(chǎn)和庫存藥品的報(bào)銷審核,庫存藥品的監(jiān)視和定期監(jiān)盤。3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存藥品的采購,固定資產(chǎn)和庫存藥品驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設(shè) 備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證,其中醫(yī)療設(shè)備的“三證由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔案并保管,醫(yī) 療器械、藥品

3、和衛(wèi)生材料的“三證由倉庫集中保管。4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存藥品的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進(jìn)展出庫發(fā)放,月末匯總 上報(bào)入庫和出庫匯總表。 辦公家具、 一般設(shè)備、 運(yùn)輸設(shè)備、 辦公用品、 衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政人事科; 醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是藥劑科耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科藥 庫。三、藥品采購請購1、常規(guī)藥品由倉儲部門庫房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫存數(shù)量和消耗情況提出采購申請,由主管部門審批, 常用藥品的庫存量不得超過半個(gè)月,不常用藥品和采購時(shí)間較長的藥品庫存量不得超過 1 個(gè)月為原那么, 保證藥品周轉(zhuǎn)率年度到達(dá) 10 次以上。藥品采購目錄以外的藥品由使用部門科

4、室提出申請,主管部門 審核,院長審批,藥品采購目錄以外的藥品申請數(shù)量一般不得超過預(yù)計(jì)使用 1 個(gè)月的數(shù)量,經(jīng)使用 3 個(gè)月 能夠正常使用后,納入藥品采購目錄管理。經(jīng)使用 3 個(gè)月不能夠正常使用的,不得納入藥品采購目錄管理 管理。2、藥品采購申請批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉儲部門,由倉儲部門庫房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的藥品采購申請編制?藥品請購單 ?, ?藥品請購單 ?應(yīng)完整填寫藥品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等根本信息,需要專門說明藥品生 產(chǎn)廠商的,應(yīng)在備注欄中注明藥品生產(chǎn)廠商。藥品采購申請部門不得提出指定藥品供給商的要求。3、?藥品請購單 ?由庫房管理員編制,同時(shí)將電子檔上傳財(cái)務(wù)科和主管部門進(jìn)展預(yù)審,預(yù)審?fù)瓿珊螅?報(bào)

5、主管部門審核并簽字、報(bào)財(cái)務(wù)部門審核并簽字,藥品請購一般每周一次,原那么上每周二下午由庫房管 理員將批準(zhǔn)后的 ?藥品請購單 ?報(bào)采購部,并上傳電子檔一份。采購1、每年年初,各醫(yī)院編制全年藥品采購預(yù)算,編制價(jià)格以上年度實(shí)際采購最低價(jià)為根底。2、采購部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度藥品需求情況選好供給商,采購部應(yīng)當(dāng)對供給商的資質(zhì)、藥品質(zhì)量、配送 及時(shí)性、供給商的信譽(yù)等情況進(jìn)展科學(xué)評估,確定信譽(yù)好、質(zhì)量高、價(jià)格低、供給及時(shí)的供給商作為公司 的藥品供給商。對首次納入公司的藥品供給商應(yīng)當(dāng)要求藥品供給商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉儲部 門備案,采購部留資質(zhì)證明的電子檔所有供給商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉儲部門備案,隨時(shí)供

6、醫(yī)院 和政府相關(guān)部門調(diào)閱。3、年初應(yīng)由公司組織一次集中招標(biāo)采購會,由各供給商報(bào)價(jià),公司確定全年藥品的招標(biāo)采購價(jià)格和 確定 ?藥品采購目錄 ?,?藥品采購目錄 ?內(nèi)的藥品為常用藥品。公司確定 ?藥品采購目錄 ?后,應(yīng)及時(shí)將藥品 采購目錄和招標(biāo)采購價(jià)格以電子文檔的方式下發(fā)各醫(yī)院財(cái)務(wù)部門,藥品采購目錄和準(zhǔn)予公開的采購價(jià)格以 電子文件的方式下發(fā)各醫(yī)院主管部門,同時(shí)送公司財(cái)務(wù)部備案。4、?藥品采購目錄 ?以內(nèi)的藥品和 ?藥品采購目錄 ?以外的藥品、醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料均由公司采購部 統(tǒng)一采購, ?藥品采購目錄 ?以外的藥品和零星藥品單件價(jià)值在200 元以內(nèi)且批量價(jià)值在 500 元以內(nèi)的藥品由醫(yī)院自行采購。

7、5、采購人員收到 ?藥品請購單 ?后,根據(jù)年度藥品采購確定的供給商進(jìn)展藥品采購。6、采購人員要嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān),特別是對有效期缺乏6 個(gè)月的藥品、衛(wèi)生材料制止采購。7、?藥品請購單 ?送達(dá)采購部后,常用藥品一般應(yīng)于一周內(nèi)由供給商送達(dá)醫(yī)院倉庫;如因不可抗力及 市場緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購不到的特殊藥品,采購部應(yīng)于?藥品請購單 ?送達(dá) 3 天內(nèi)反應(yīng)到請購部門,原那么上藥品采購的最長時(shí)限為 15 天。藥品供給商不能送達(dá)醫(yī)院倉庫的,由采購部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉庫。驗(yàn)收1、藥品到達(dá)倉庫時(shí), 由最先接收藥品的人員通知采購員和主管部門指定的藥品驗(yàn)收人員依據(jù)?藥品請購單 ?對所采購的藥品進(jìn)展驗(yàn)收。2、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收

8、時(shí)主要負(fù)責(zé)藥品的質(zhì)量問題,即:藥品的生產(chǎn)日期、到期日期、藥品的名稱、規(guī) 格、廠商、包裝等質(zhì)量問題,對藥品經(jīng)歷收與訂購單不符的藥品或質(zhì)量不符合國家要求的藥品,驗(yàn)收人員 有權(quán)拒絕入庫。3、庫房管理員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)藥品的數(shù)量問題,即:藥品的數(shù)量是否正確,對超過采購申請數(shù)量 的藥品,庫房管理人員有權(quán)拒絕入庫。4、對不符合國家要求、醫(yī)院采購要求和超過申購數(shù)量的藥品,由采購人員負(fù)責(zé)退貨處理。5、經(jīng)歷收合格的藥品,應(yīng)及時(shí)辦理入庫,并打印藥品入庫單一式三聯(lián),?藥品入庫單 ?作為藥品驗(yàn)收合格憑證,應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認(rèn),與供給商的送貨單一并作為付款或應(yīng)付款項(xiàng)的依據(jù),入庫單第一聯(lián)由庫房

9、留存,作為藥品入庫的依據(jù),第二聯(lián)交由采購人員作為報(bào)銷結(jié)算的依據(jù),第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后,于次月3 日報(bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。付款1、行政后勤藥品一般采取貨到付款或月底結(jié)算;醫(yī)療藥品采取先采購,延后兩個(gè)月付款的方式。2、月底終了,采購部應(yīng)收集各供給商的 ?供給商對賬單 ?,各家供給商的 ?供給商對賬單 ?應(yīng)按月編制, 在對賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購置金額、本期付款金額和期末余額,?供給商對賬單 ?或 件須經(jīng)采購部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月 5 日前送到醫(yī)院財(cái)務(wù)科,財(cái)務(wù)科應(yīng)核對每家供給商的對賬單,對賬單核實(shí)有 誤的,采購部、倉儲部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí),確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符。3、原那么上

10、,下月的藥品付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的藥品采購總額相當(dāng),醫(yī)院因資金緊張不能確保藥品 付款方案的,應(yīng)于每月 10 日前根據(jù)月份資金使用方案及時(shí)通知采購部藥品付款額度,便于采購部編制藥 品付款方案;采購部因藥品采購困難或供給商回款需要增加藥品付款方案的,應(yīng)于每月 10 日前根據(jù)藥品 付款方案及時(shí)商醫(yī)院財(cái)務(wù)部門藥品付款需要,財(cái)務(wù)部門在資金能夠保障的情況下,應(yīng)適當(dāng)增加藥品付款額 度。4、每月 15 日前由采購部編制當(dāng)月藥品付款方案表,醫(yī)院財(cái)務(wù)部門審核后,報(bào)醫(yī)院院長審批后復(fù)印一式兩份,原件送財(cái)務(wù)部門,復(fù)印件由采購部留存,同時(shí)采購部將付款方案表電子檔傳財(cái)務(wù)部門一份。5、采購部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的藥品付款方案填制藥品付款報(bào)銷單,藥品付款報(bào)銷單應(yīng)同時(shí)附藥品采購 發(fā)票和藥品入庫單,并于每月 20 日前報(bào)財(cái)務(wù)部門審核,經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷單,財(cái)務(wù)部門集中于 每月下旬支付,財(cái)務(wù)部門支付相應(yīng)款項(xiàng)后,出納及時(shí)在采購共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購部了解付 款情況。6、市場緊缺醫(yī)療藥品或特需醫(yī)療藥品需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的,應(yīng)事先報(bào)經(jīng)醫(yī)院院長批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部門 憑批準(zhǔn)報(bào)告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。質(zhì)量反應(yīng)1、使用部門科室隨時(shí)將使用過程中發(fā)現(xiàn)的藥品質(zhì)量等問題以?藥品使用部門反應(yīng)問題處置單 ?的形式報(bào)藥品主管部門,由藥品主管部

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