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文檔簡介
1、合浦縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2016年部門決算目 錄第一部分:合浦縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分:合浦縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2016年部門決算報表表一:部門收入支出決算總表表二:部門收入決算表表三:部門支出決算表表四:財政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分:合浦縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2016年度部門決算情況說明一、2016 年度收入支出決算總體情況。二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情
2、況。三、2016年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。五、其他重要事項情況說明第一部分:合浦縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站概況一、主要職能(一)執(zhí)行及宣傳貫徹國家和自治區(qū)發(fā)布的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。(二)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。(三)受理全縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督登記手續(xù)。(四)依法對全縣工程建設(shè)各責(zé)任主體和有關(guān)機構(gòu)履行工程質(zhì)量責(zé)任和安全責(zé)任進行監(jiān)督檢查,維護公眾利益;并對違法違規(guī)行為進行調(diào)查,提出處理意見,報縣住建局依法處罰。(五)核查施工現(xiàn)場工程建設(shè)各方主體及有關(guān)人員的資質(zhì)或資格,對施工技術(shù)資料、監(jiān)理資料及檢測
3、報告等有關(guān)工程質(zhì)量的文件和資料進行監(jiān)督檢查。(六)將工程建設(shè)各方責(zé)任主體和有關(guān)機構(gòu)的不良行為進行記錄、核實,按規(guī)定的程序和權(quán)限,通過信息系統(tǒng)向社會公示并向上級有關(guān)部門傳遞。(七)對建設(shè)單位組織的工程竣工驗收實施監(jiān)督,及時整理工程質(zhì)量監(jiān)督檔案,出具工程質(zhì)量監(jiān)督報告。(八)調(diào)查、調(diào)解和處理工程質(zhì)量安全投訴。(九)協(xié)助調(diào)查處理重大工程質(zhì)量事故與安全事故。(十)組織每年的縣優(yōu)質(zhì)工程評選和推薦參加市、區(qū)優(yōu)質(zhì)工程評選。(十一)開展“安全文明工地”評比活動。(十二)完成縣住建局交辦的其他工作。二、部門決算單位構(gòu)成合浦縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站第二部分:合浦縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2016年部門決算報表一般公共
4、預(yù)算財政撥款支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目,一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并在表格下方進行說明:“XX(委、局、辦)沒有XX收入,也沒有XX安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。表一:收入支出決算總表單位:萬元收 入支 出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款104.10一、一般公共服務(wù)支出二、事業(yè)收入二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、教育支出四、其他收入四、科學(xué)技術(shù)支出五、文化體育與傳媒支出六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.10本年收入合計104.10本年支出合計104.10用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余收入總計104
5、.10支出總計104.10- 16 - / 16文檔可自由編輯打印表二:收入決算表單位:萬元 項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計104.1104.1212城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.1104.121201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)84.3784.37工程建設(shè)管理84.3784.3721202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理8.238.23城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理8.238.2321213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出11.511.5其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出11.511.5表三:支出決算表單位:萬元項 目本年支出合計基本支出
6、項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計104.1104.1212城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.1104.121201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)84.3784.37工程建設(shè)管理84.3784.3721202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理8.238.23城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理8.238.2321213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出11.511.5其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出11.511.5表四:財政撥款收入支出決算總表單位:萬元收 入支 出項 目行次金額項 目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財政撥款192.60一、一
7、般公共服務(wù)支出18二、政府性基金預(yù)算財政撥款211.5二、外交支出193三、教育支出204四、科學(xué)技術(shù)支出215五、文化體育與傳媒支出226六、社會保障和就業(yè)支出237七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出24104.192.611.582592610271128本年收入合計12104.1本年支出合計29104.1年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預(yù)算財政撥款1431政府性基金預(yù)算財政撥款15321633合計17104.1合計34104.1表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位:萬元項 目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次123合計92.692.6212城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.692.62120
8、1城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)84.3784.37工程建設(shè)管理84.3784.3721202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理8.238.23城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理8.238.23表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位:萬元經(jīng)濟分類科目名稱本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次123合計92.684.378.23工資福利支出 基本工資 津貼補貼64.764.7 績效工資19.6719.67 其他工資福利支出商品和服務(wù)支出8.23 辦公費1.81.8 差旅費1.861.86 勞務(wù)費4.154.15 公務(wù)用車運行維護費0.420.42 稅金及附加費用 其他商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助 離休費 退休費 其他對個人和家庭的補助支
9、出 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 國內(nèi)貸款 產(chǎn)權(quán)參股 其他貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股支出其他支出表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表單位:萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接合計因公出國公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接(境)費小計公務(wù)用車 購置費公務(wù)用車 運行費待費(境)費小計公務(wù)用車 購置費公務(wù)用車 運行費待費1234567891011120.500.500.500.4200.4200.420表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位:萬元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項
10、目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合 計11.511.511.5212城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.511.511.521213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出11.511.511.5其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出11.511.511.5第三部分:合浦縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2016年度部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況(一)收入總計104.1萬元。1財政撥款收入104.1萬元,為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。2事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如:計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。3經(jīng)營收入0萬,為事業(yè)單位
11、在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4其他收入0萬元,為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如:5用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。6上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (二)
12、支出總計104.1萬元。包括:1城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)104.1萬元。2結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。3年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況合浦縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算支出92.6萬元,其中:基本支出92.6萬元,項目支出0萬元。三、2016年度政府性基金支出決算情況 合浦縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2016年度政府性基金支
13、出11.5萬元,其中:基本支出11.5萬元,項目支出0萬元。四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出92.6萬元,其中:人員經(jīng)費84.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼;公用經(jīng)費8.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費;五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.42萬元;公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下:(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排 (委、局、辦)機關(guān)、 0個所屬單
14、位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0.42萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運行支出0.42萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,本部門1個所屬單位財政撥款安排支出的公務(wù)用車保有量為1輛,全年運行費支出0.42 萬元,平均每輛0.42萬元。(三)公務(wù)接待費支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。其中:(四)“三公”經(jīng)費支出與年初預(yù)算數(shù)減少0.16%。六、其他重要事項情況說明(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費(主要指公用經(jīng)費支出)支出0萬元(與部門決算CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表第19行金額一致),比2015年決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %。(二)政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購實際支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表政府采購情況表。完成2016年度采購預(yù)算0%。(三)國
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