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文檔簡(jiǎn)介

1、鄭州征遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司費(fèi)用報(bào)銷流程管理規(guī)定第一條 為明確各類費(fèi)用在報(bào)銷付款中的管理責(zé)任、權(quán)限和流程,根 據(jù)制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定也適用于公司、分公司和控股子公司(以下簡(jiǎn)稱“各 單位”)。第三條 各單位可根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合本單位實(shí)際情況,制定相應(yīng)的費(fèi) 用報(bào)銷細(xì)則或?qū)嵤┺k法,并報(bào)公司審核后在本單位實(shí)施。第四條 本規(guī)定所稱費(fèi)用報(bào)銷是指日常發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù) 招待費(fèi)、汽車費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、郵電通信費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、保險(xiǎn) 費(fèi)、低值易耗品、各種規(guī)費(fèi)、咨詢?cè)V訟費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、證照費(fèi)、年檢費(fèi)、其 他工程費(fèi)用和其他管理費(fèi)用等。第五條 權(quán)簽人1、本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

2、、 總經(jīng)理、董事長(zhǎng)等,名單以單位的任命文件為準(zhǔn)。2、權(quán)簽人享有在規(guī)定管理權(quán)限內(nèi)對(duì)報(bào)銷付款簽字審核審批的權(quán)利, 并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和對(duì)費(fèi)用真實(shí)、合法、合理性負(fù)責(zé)的義務(wù)。第六條 員工借款1、日常費(fèi)用開支原則上不允許員工借款,應(yīng)由個(gè)人先墊支,事后報(bào) 銷;符合貨幣資金管理制度或大額開支確需借備用金的,根據(jù)費(fèi)用預(yù) 算,填報(bào)借款審批表報(bào)批后,到所屬財(cái)務(wù)部門申領(lǐng)借款。但需在事項(xiàng) 完畢后 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。公司領(lǐng)導(dǎo)的備用金管理另行制定。當(dāng)年 12 月 31 日前的借款尚未核銷的, 如無(wú)特殊情況, 一律從工資或 獎(jiǎng)金中先扣回。2、借款實(shí)行“前款不清,后款不借”原則。員工在財(cái)務(wù)部門有借款 余額或上次借款尚

3、未歸還或核銷的,除非有特殊情況,否則不允許再次借 款;費(fèi)用報(bào)銷時(shí),如無(wú)特殊理由,應(yīng)先歸還借款,扣除借款后有余額的, 按余額付款。3、公司員工借款經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批;4、財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工借款的管理,定期催收。第七條 報(bào)銷的要求1、發(fā)票的基本要求 發(fā)票必須合法、真實(shí)、有效。 發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)、大小寫金額必須相符,字跡清楚。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,應(yīng)當(dāng)退回重開或更正,更正處應(yīng)加蓋開票單位公章。 發(fā)票用膠水分類、整齊地粘貼在報(bào)銷粘貼單上,防止原始憑證在傳 遞過(guò)程中丟失。 發(fā)票抬頭與公司名稱應(yīng)一致,并具有規(guī)定印章(公章或財(cái)務(wù)專用章 或發(fā)票專用章等)。 其它要求參見會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范制度和國(guó)家相

4、關(guān)法律、法規(guī)。 財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒收不合法不合規(guī)的票據(jù),并及時(shí)通報(bào)相關(guān)責(zé)任人。2、報(bào)銷憑證的填寫要求 必須按費(fèi)用報(bào)銷單要求填寫相關(guān)內(nèi)容。 報(bào)銷事項(xiàng)的內(nèi)容、用途說(shuō)明必須清晰準(zhǔn)確,并注明費(fèi)用歸屬(屬于哪個(gè)單位或項(xiàng)目,便于分類核算或轉(zhuǎn)賬),必要時(shí)附清單詳細(xì)說(shuō)明。 凡是費(fèi)用需要在公司和各單位之間分?jǐn)偟?,?bào)銷人填寫相應(yīng)的報(bào)銷 憑證。 報(bào)銷金額大小寫必須一致,不得涂改,不得使用鉛筆、圓珠筆、紅 色墨水筆填寫。 財(cái)務(wù)在審核時(shí)按相關(guān)制度規(guī)定有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)(如白 條、不符合要求的發(fā)票等),可以核小報(bào)銷金額;但審核金額超過(guò)原報(bào)銷 金額時(shí),應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報(bào)金額報(bào)銷。3、其他報(bào)銷附件要求 2000 元以

5、上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷報(bào)銷人需要有辦公軟件的預(yù)審批說(shuō)明清單, 2000 元以下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)須附說(shuō)明清單,但費(fèi)用說(shuō)明清單不 做為原始入帳憑證。 金額超過(guò) 10000 元的其他費(fèi)用報(bào)銷必須有辦公軟件的預(yù)審批說(shuō)明 清單。4、報(bào)銷的時(shí)效要求 當(dāng)月費(fèi)用一般應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷處理完畢,部分費(fèi)用如電話費(fèi)等可以延 至下月。 當(dāng)年費(fèi)用一般應(yīng)在當(dāng)年 12月 31日前報(bào)銷處理完畢。部分費(fèi)用的發(fā) 票如當(dāng)年無(wú)法取得,只能在次年 1月取得的,應(yīng)在 1 月取得時(shí)立即辦理報(bào) 銷;財(cái)務(wù)部門如果賬務(wù)處理允許,應(yīng)進(jìn)入當(dāng)年費(fèi)用。 申請(qǐng)先由公司預(yù)付支票的,經(jīng)辦人應(yīng)在 5個(gè)工作日內(nèi)拿回相應(yīng)發(fā)票按此報(bào)銷流程辦理簽字核銷手續(xù),否則視同個(gè)人借款按相關(guān)

6、規(guī)定處理。第八條 報(bào)銷審批付款流程1、經(jīng)辦人:根據(jù)本單位實(shí)際業(yè)務(wù)需要,在費(fèi)用事項(xiàng)發(fā)生后,按照?qǐng)?bào) 銷流程管理要求分類粘貼原始憑證,填寫報(bào)銷單,交部門負(fù)責(zé)任審核。經(jīng) 辦人對(duì)其發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)、合理、合法、完整性負(fù)全責(zé),嚴(yán)禁虛報(bào)、假公 濟(jì)私。2、部門負(fù)責(zé)人:按管理及責(zé)任權(quán)限對(duì)本部門發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合 理性負(fù)責(zé)審核并簽字,對(duì)費(fèi)用是否符合部門計(jì)劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任;對(duì)審核 不通過(guò)的予以退回。3、財(cái)務(wù)經(jīng)理:財(cái)務(wù)經(jīng)理(或授權(quán)財(cái)務(wù)人員)對(duì)報(bào)銷憑證的相關(guān)內(nèi)容, 根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核;并復(fù)核報(bào)銷的金額、是否有備用金或 其他借款,是否從報(bào)銷款中扣回相關(guān)借款;根據(jù)本單位的各項(xiàng)具體管理制 度對(duì)票據(jù)的合法、合規(guī)性及

7、節(jié)稅與否負(fù)責(zé)審核簽字,對(duì)審核不通過(guò)的予以 退回。5. 副總經(jīng)理:行政副總經(jīng)理對(duì)公司費(fèi)用的合理性進(jìn)行再審核,工程副 總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用的合理性進(jìn)行再審核。6、財(cái)務(wù)總監(jiān):對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(或授權(quán)財(cái)務(wù)人員)審核后的報(bào)銷憑證, 根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定、本單位的制度進(jìn)行整體審核,并結(jié)合本單位月度、年 度預(yù)算的使用情況和實(shí)際資金情況,簽署預(yù)付款意見。對(duì)不符合要求,有 損本單位利益的要堅(jiān)決予以拒絕和退回,如有弄虛作假的,扣留票據(jù)上報(bào) 總經(jīng)理并追究有關(guān)人員責(zé)任。7、總經(jīng)理:對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后的報(bào)銷憑證根據(jù)公司月度、年度預(yù)算 及資金實(shí)際情況審核決定財(cái)務(wù)總監(jiān)的預(yù)付款意見,對(duì)整個(gè)報(bào)銷的合法性、 合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任。8、董事長(zhǎng):對(duì)報(bào)銷總金額超過(guò) 10000 元的或者總經(jīng)理認(rèn)為需要的費(fèi) 用進(jìn)行審批;總經(jīng)理的費(fèi)用,由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后,交由董事長(zhǎng)審批。9、董事長(zhǎng)的費(fèi)用由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核。10、出納:審核報(bào)銷單是否完成上述簽字流程,是否本人簽字,對(duì)審 批簽字手續(xù)不全的堅(jiān)決予以退回。對(duì)報(bào)銷金額再次復(fù)核,復(fù)核金額(付款 金額)只能小于等于報(bào)銷人申報(bào)金額,對(duì)復(fù)核金額大于申報(bào)金額的,予以 退回給經(jīng)辦人重新辦理(

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