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文檔簡介
1、公司費用報銷制度及流程一、 目的為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作,控制費用,提高效率,統(tǒng)一各部門的報銷程序 及規(guī)定,保證財務(wù)支出審核審批管理健康、及時、有序地運行,根據(jù)國家有關(guān) 法律、法規(guī),現(xiàn)結(jié)合公司具體情況,特制定本制度。二、 適用范圍本規(guī)定適用于 * 限公司全體員工。三 、 權(quán)責(zé)各部門執(zhí)行本規(guī)定,具體費用報銷申請核定工作及報賬結(jié)算工作;相關(guān)部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長負(fù)責(zé)報銷事項及費用的核準(zhǔn);財務(wù)部負(fù)責(zé)費用的核對、報銷等具體工作(財務(wù)部在執(zhí)行報銷過程中起監(jiān)督作用,只對符合有關(guān)制度規(guī)定、提供完整報銷單據(jù)、經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)的開支辦理報 銷。費用報銷必須依據(jù)合法單據(jù),嚴(yán)禁白條、收據(jù)報銷)。四、 報銷的具
2、體要求(一)、發(fā)票的基本要求1. 發(fā)票必須合法、真實、有效,自 2017年 7月 1日起,取得的增值稅普通發(fā)票 (含電子和卷式)應(yīng)在“購買方納稅識別號”欄填寫公司納稅人識別號或統(tǒng)一 社會信用代碼( * ),不符合規(guī)定的發(fā)票,財務(wù)部可不予報銷。2. 發(fā)票內(nèi)容須與實際交易內(nèi)容完全一致,須開具貨物或商品明細(xì),不得籠統(tǒng)填寫“辦公用品”、“生活用品”、“食品”、“勞保用品“等。3. 發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)、大小寫金額必須相符,字跡清楚。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,應(yīng)當(dāng) 退回重開。4. 要用膠水分類、整齊地黏貼在報銷黏貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。5. 無論何種原因遺失原始票據(jù)的費用一律不予報銷,一切損失由當(dāng)事人自
3、行承擔(dān)。6. 對下列不符合規(guī)定的發(fā)票(票據(jù)),不得作為合法會計憑證,財務(wù)部有權(quán)拒 絕辦理相關(guān)報銷手續(xù)。1)填寫項目不齊全、內(nèi)容不真、字跡不清晰、沒有加蓋填制單位印章;2)發(fā)票收據(jù)內(nèi)容涂改;3)發(fā)票金額、內(nèi)容填寫有誤的,出具票據(jù)不完整;4)一式幾聯(lián)的原始票據(jù),報銷聯(lián)未復(fù)寫;(二)、報銷單的填寫要求1. 必須按報銷費用單的要求填寫相關(guān)內(nèi)容。2. 報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確,并注明費用歸屬(屬于那個單位 或項目,便于分類核算或轉(zhuǎn)賬),必要時附清單詳細(xì)說明,另報銷招待費(購 煙具等)須事先征得單位經(jīng)理的批準(zhǔn),否則財務(wù)部有權(quán)不予報銷,將自行承擔(dān) 費用,如無法取得發(fā)票,經(jīng)辦人應(yīng)填寫招待事項證明單
4、,經(jīng)辦人應(yīng)填寫招待費 事項證明清單,并歸屬那個項目,簽字證明后交單位經(jīng)理審核后交財務(wù)部方能 取得報銷款。3. 報銷金額大小寫必須一致,不得涂改,不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水填 寫。4. 財務(wù)在審核時按相關(guān)制度有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)(如白條、不符合要求 的發(fā)票等),可以核小報銷金額;但審核金額超過報銷金融時,應(yīng)退回經(jīng)辦人 重填或按申報金額報銷。(三)、其他報銷附件要求1. 除發(fā)票外,其他附件必須合法、合規(guī),有關(guān)責(zé)任人的簽字審批。(四)、報銷的時效要求1. 當(dāng)月費用必須在次月 10 日前報銷,節(jié)假日順延;2. 每月 1-10 日各部門收集本部門報銷單據(jù)統(tǒng)一交到財務(wù)部;3. 財務(wù)部審核單據(jù)并在付
5、款日前制作相關(guān)付款憑證;4. 財務(wù)部出納在規(guī)定日期通過現(xiàn)金或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到報銷人的銀行賬戶;5. 費用報銷應(yīng)嚴(yán)格按報銷時間規(guī)定辦理,不得延遲,否則財務(wù)部不予辦理。(五)、報銷審批付款流程要求1、經(jīng)辦人:根據(jù)本單位實際業(yè)務(wù)需要,在費用事項發(fā)生后,按照報銷流程管理 要求分類黏貼原始憑證,填寫報銷單,交部門負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)辦人對其發(fā)生費 用的真實、合法、合理、完整性負(fù)責(zé),嚴(yán)整虛報、假公濟(jì)私。2、部門負(fù)責(zé)人:按管理及責(zé)任權(quán)限對本部門發(fā)生費用的真實性、合理性負(fù)責(zé)審 核并簽字,對費用是否符合部門計劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任;部門責(zé)任人可以根據(jù)事 項、金額的重要性,讓部門業(yè)務(wù)主管先行審核簽字,并落實責(zé)任。對審核不通 過的予
6、以退回。3、財務(wù)部負(fù)責(zé)人:財務(wù)部門負(fù)責(zé)人對報銷憑證的相關(guān)內(nèi)容,根據(jù)財務(wù)制度要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核;并復(fù)核報銷的金額、是否有備用金或其他借款,是否從報 銷中扣回相關(guān)借款;根據(jù)本單位的各項具體管理制度對票據(jù)的合法、合規(guī)性負(fù) 責(zé)審核簽字,對審核不通過的予以退回。4、單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理:對授權(quán)范圍內(nèi)所有費用予以審批、并對費用的真實 性、合理性承擔(dān)責(zé)任;對審批、審核不同過予以退回。經(jīng)理、總經(jīng)理的費用, 由財務(wù)部審核后,交由董事長審批。5、董事長公司相關(guān)規(guī)定或授權(quán),對費用具有最終審批權(quán),并以法人代表身份對 所有費用的真實、合理、合法合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任。董事長的費用有財務(wù)部審核。6、出納:審核報銷單是否完成上述簽
7、字流程,是否本人簽字,對審批簽字手續(xù)不全的堅決予以退回。對報銷金額再次復(fù)核,復(fù)核金額(付款金額)只能小于等于報銷人申報金額,對復(fù)核金額大于申報金額的,予以退回給經(jīng)辦人重新辦理(或按申報金額辦理)。報銷費用沖抵借款部分,出納應(yīng)開具收據(jù);收回多 余的現(xiàn)金,收據(jù)中的一聯(lián)應(yīng)作為憑證附件。7、審批流程簡表報銷人員貼票填單(報銷單)一本人及部門管理人員簽字一交財務(wù)審核票據(jù)的 合法及核對數(shù)據(jù)f交公司主管簽名f退回財務(wù)部f出納處領(lǐng)款五、 注意事項1. 財務(wù)部票據(jù)審核人員在經(jīng)行票據(jù)審核的過程中,如對相關(guān)票據(jù)有疑問,可詢問報銷人員,報銷人員要對有疑問的地方做出相應(yīng)合理的解釋,如解釋 的原因不被接受,則相應(yīng)的費用將不予報銷。2. 費用報銷人員應(yīng)對所報銷的單據(jù)和金額負(fù)完全的責(zé)任,嚴(yán)禁虛報、多報、 假報。經(jīng)查核屬虛假憑證,此筆費用不
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