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文檔簡介
1、2019年精準醫(yī)療產(chǎn)業(yè)事業(yè)部部門預(yù)算有關(guān)情況的說明第一部分部門概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2019年部門預(yù)算情況說明二、其他重要事項的情況說明第三部分名詞解釋第_部分部門概況一、主要職能負責(zé)靶向治療、精準醫(yī)療、移動醫(yī)療以及高端醫(yī)療器械制 造等領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃、項目布局、產(chǎn)業(yè)鏈培育以及項目招商和后 期服務(wù)等工作;承辦工委、管委交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。三、預(yù)算單位構(gòu)成無。第二部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2019年部門預(yù)算情況說明(-)2019年收支預(yù)算總體情況說明2019年收入預(yù)算為84.63萬元,其中:財
2、政撥款84.63 萬元,占100% ;事業(yè)收入0萬元,占0% ;事業(yè)單位經(jīng)營收 入0萬元,占0%。2019年支出預(yù)算為84.63萬元,其中:人員支出0萬元, 占0% ;公用支出84.63萬元,占100% ;項目支出0萬元, 占0%。(二)2019年收入預(yù)算情況說明2019年收入合計84.63萬元,其中:財政撥款收入84.63 萬元,占100% ;事業(yè)收入0萬元,占0% ;事業(yè)單位經(jīng)營收 入0萬元,占0%。(三)2019年支出預(yù)算情況說明2019年支出合計84.63萬元,其中:人員支出0萬元, 占0% ;公用支出84.63萬元,占100% ;項目支出0萬元, 占0%。(四)2019年財政撥款收入
3、支出預(yù)算總體情況說明2019年財政撥款收支預(yù)算84.63萬元。與2018年相比, 財政撥款收、支總計各減少79.07萬元”減少48.3%。主要原 因是根據(jù)2018年實際支出情況進行預(yù)算核減。(五)2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說 明2019年一般公共預(yù)算收入84.63萬元,與2018年相比, 減少79.07萬元。主要原因是根據(jù)2018年實際支出情況進行 預(yù)算核減。2019年一般公共預(yù)算支出84.63萬元,與2018年相比, 減少79.07萬元。主要原因是根據(jù)2018年實際支出情況進行 預(yù)算核減。具體情況如下:1一般公共服務(wù)(類)科學(xué)技術(shù)支出(款)科技條件與服 務(wù)(項)機構(gòu)運行8
4、4.63萬元,比上年減少79.07萬元,減少 48.3%O2. 社會保障和就業(yè)0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。3. 住房保障(類)支出住房改革支出(款)住房公積金(項) 0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。(六)政府性基金預(yù)算收支情況2019年政府性基金預(yù)算無收入也無支出。(七)2019年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明2019年,通過財政撥款安排的基本支出84.63萬元,其中: 人員經(jīng)費0萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī) 療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資 福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、其他對 個人和
5、家庭的補助支出等。公用經(jīng)費84.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待 費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置等。(八)2019年財政撥款安排的三公經(jīng)費情況2019年z通過財政撥款安排的三公”經(jīng)費預(yù)算共6.51 萬元(包括機關(guān)及所屬事業(yè)單位),比2018年增加6.24萬元。 其中:公務(wù)接待費6.51萬元,比2018年增加6.24萬元,主 要用于:接待外地來青客人發(fā)生的交通費、會議費、餐飲費等, 增加的主要原因是預(yù)計2019年來青洽談項目的客人較2018 年有所增加。二、其他重要事項的情況說明(-)機關(guān)運行
6、經(jīng)費情況2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出84.63萬元,比2018年 增加70.93萬元。主要原因是:加大招商力度,增加招商專項 支出。(二)政府采購情況2019年本部門政府采購金額31.28萬元,其中:政府采購 貨物金額8.28萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù) 金額23萬元。(三)國有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日本部門房屋及建筑物共計0元。本部門共有車輛0輛,其中,公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用 車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主 要是0 ;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套L(四)預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明2019年#青準醫(yī)療產(chǎn)業(yè)事業(yè)部實行績效目
7、標管理的項目共 0個,涉及財政撥款0萬元.第三部分名詞解釋一、財政撥款收入:指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn) 行管理制度,市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù) 算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取 得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動取得的收入。其中:按照國家有關(guān)規(guī)走應(yīng)當上繳國庫或者財 政專戶的資金,不計入事業(yè)收入;從財政專戶核撥給事業(yè)單位 的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金,計入事業(yè)收 入,如教育收費等。四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按 照有關(guān)規(guī)走上繳的收入。五、經(jīng)營收入:指事
8、業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入“、上 級補助收入、事業(yè)收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收 入等以外的各項收入,包括利息收入、捐贈收入等(各部門 請結(jié)合實際”據(jù)實披露X七、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出:指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補
9、助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入 之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十二、其他支出:指除基本支出、項目支出、經(jīng)營 支出、對附屬單位補助支出等以外的各項支出,包括利息 支出、捐贈支出等。十三三公”經(jīng)費:指市級部門用財政撥款安排的因公出 國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因 公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的差旅費、國外城市 間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù) 用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅) 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公 務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。十四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管 理的事業(yè)
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