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文檔簡介
.,1,供應(yīng)商貨款結(jié)算流程,.,2,為了加強財務(wù)管理,實行資金預(yù)算控制,提高工作效率,減少供應(yīng)商結(jié)帳等候時間較長問題,同時,結(jié)帳方式與其他連鎖商業(yè)核算接軌,優(yōu)化財務(wù)管理,保證及時支付貨款,嚴格履行合同簽訂的結(jié)算方式,維護企業(yè)的商業(yè)信譽,特對廠商結(jié)帳作如下規(guī)定:,.,3,會計結(jié)算日,公司按照會計法制定的以公歷核定會計核算日,即每月25日為我公司會計軋帳日。起止時間為當(dāng)月的26日至次月的25日為一個會計核算周期。那么,廠商結(jié)帳日要按照會計軋帳日進行核定。同時財務(wù)部將嚴格審核廠商送貨時間、銷售金額、實物庫存、帳面余額等。按照到期日支付貨款,結(jié)合當(dāng)期銷售情況予以付款。廠商也要關(guān)注商品和銷售及庫存,才能真正實現(xiàn)合作后的雙贏。,.,4,付款條件,采購部采購對帳期廠商到期貨款查詢銷售予以確認結(jié)款資金。商品銷售達到90-100%,貨款可以支付100%;銷售在80-90%之間,貨款支付80%;銷售在60-80%之間,貨款支付60%;低于60%的銷售,按實際比例結(jié)帳,并由采購一周內(nèi)凋劑,如發(fā)現(xiàn)賣場直配商品貨量與銷售不成正比,由賣場承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。,.,5,付款條件,對于銷售差,商品庫存量較大的供應(yīng)商,采購在供應(yīng)商付款前應(yīng)積極與供應(yīng)商協(xié)調(diào),將滯銷商品進行退貨或換貨處理,以降低庫存金額,減少公司的資金壓力;財務(wù)在付款時減去退貨金額;,.,6,付款條件,供應(yīng)商商品的庫存天數(shù)原則上小于供應(yīng)商的帳期天數(shù);如A供應(yīng)商的帳期天數(shù)是30天,那么A供應(yīng)商的庫存天數(shù)(可銷天數(shù))應(yīng)小于或等于30天(但公司的戰(zhàn)略囤貨行為和暢銷品及快訊的囤貨除外);,.,7,支付貨款,帳期每月安排兩次付款時間,即每月的10日、25日。帳期經(jīng)銷供應(yīng)商應(yīng)在收到超市的驗貨清單之日起3天內(nèi)進行對帳,如財務(wù)部匹配通過開始記入帳期;第一次匹配不通過的,進行二次匹配,匹配成功后開始記入帳期;,.,8,支付貨款,每月的5日,25日為供應(yīng)商送交增值稅發(fā)票的日期;財務(wù)部在收到供應(yīng)商增值稅發(fā)票后按照實際帳期進行付款;每月10日安排長帳期供應(yīng)商的付款;為減少短帳期供應(yīng)商的資金壓力,公司將安排每月10日和25日對短帳期供應(yīng)商進行付款;,.,9,支付貨款,每月的4日,24日財務(wù)將到帳期的供應(yīng)商的付款通知單打印,并交采購,通知供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票進行帳務(wù)結(jié)算;由于供應(yīng)商的原因,不能按照公司要求及時遞交發(fā)票者,公司將延后付款;,.,10,支付貨款,每個結(jié)算日將持續(xù)3天(節(jié)假日順延),在結(jié)算日內(nèi),由于供應(yīng)商的原因或由于帳務(wù)不清等原因,造成當(dāng)期不能付款的,供應(yīng)商付款將順延到下一個付款日;其余時間公司將不再進行付款活動;,.,11,聯(lián)營、代銷供應(yīng)商結(jié)算,按照約定的帳期依照公司規(guī)定在每月的10日或20日進行付款,具體流程類同于帳期供應(yīng)商;聯(lián)營供應(yīng)商在每月的8日前有財務(wù)部打印銷售報表,帳期到后將按照公司既定付款日進行付款;,.,12,聯(lián)營、代銷供應(yīng)商結(jié)算,如:A供應(yīng)商為某超聯(lián)營供應(yīng)商,1月1日進場銷售,雙方約定聯(lián)營30天帳期付款,則財務(wù)在次月的3-8日打印1月份銷售清單,并在扣除超市合理利潤和費用之后出付款通知單,并交采購?fù)ㄖ?yīng)商付款,在供應(yīng)商開具等額發(fā)票之后在規(guī)定的最近的付款日進行結(jié)算;由于該供應(yīng)商屬于30天帳期,該供應(yīng)商將在2月10日全額結(jié)算1月份的銷售金額;,.,13,扣款,帳期廠商所應(yīng)承擔(dān)的所有費用(不包括返點、返利等),全部在貨款前用現(xiàn)金支付,不在貨款中扣除,避免扣款重復(fù)或漏扣,給雙方對帳造成困難。一般納稅人廠商應(yīng)按貨款開據(jù)增值稅發(fā)票,不允許稅前扣除相關(guān)費用,否則不予結(jié)帳。,.,14,退貨,廠商按合同簽訂、保證及時退貨,延期退貨或長期不退貨,將履行合同簽訂的條款執(zhí)行:退貨沖紅單必須扣減當(dāng)期貨款,從支付貨款中扣減;調(diào)價沖紅單及促銷商品讓利沖紅單憑廠商簽字確認的確認單,從當(dāng)期貨款中扣減;自采商品沖紅單從自采報銷中直接扣減;退貨沖紅單如發(fā)現(xiàn)送貨價與退貨價不符時,廠商通過與財務(wù)部、信息技術(shù)部核對解決。,.,15,對賬,正常情況下,供應(yīng)商應(yīng)在送貨后3天內(nèi)進行帳務(wù)核對,核對內(nèi)容包括送貨數(shù)量、送貨金額及商品的價格等;具體詳見供應(yīng)商對帳單;,.,16,附件:供應(yīng)商對帳單,.,17,1、單據(jù)遺失,需經(jīng)過對帳后,確信該單據(jù)未結(jié)帳,方可通過復(fù)印,廠商以復(fù)印件加蓋財務(wù)印章,方可進入結(jié)帳流程;2、雙方帳面余額不符,需進行對帳后將余額調(diào)整一致;3、扣款出現(xiàn)疑問或不符,請核對往來帳;4、用戶名不符,無特殊變更函,導(dǎo)致不能正常結(jié)帳。,.,18,附件:供應(yīng)商對帳差異單,.,19,延期付款,特殊情況下,將貨款支付時間延期:新店開業(yè),延期付款七天;店慶活動,延期付款七天;法定節(jié)假日,延期付款七天;出現(xiàn)質(zhì)量事故的供應(yīng)商停止付款,待責(zé)任賠償后恢復(fù)結(jié)帳,退貨廠商退貨后結(jié)帳;清場供應(yīng)商:食品、非食品廠商清場之日九十天結(jié)帳,小家電半年結(jié)款,生鮮廠商三十天結(jié)帳,質(zhì)保金與貨款一起退還。,.,20,貨款結(jié)算流程及單據(jù)傳遞流程,圖1,.,21,圖2,.,22,此規(guī)定自2008年12月1日起執(zhí)行,請供應(yīng)商密切關(guān)注,并予以配合,為能如期執(zhí)行本規(guī)定,請供應(yīng)商于2008年11月20日前將單位開戶銀行、帳號、收款全稱及個人帳號送交財務(wù)部存檔,格式要求如下:收款人或單位全稱:收款開戶銀行名稱:行號:帳號:*超市2008年11月10日,.,23,有關(guān)帳期的相關(guān)解釋,貨到30天付款即貨到收貨碼頭30天付款舉例說明:a供應(yīng)商在6月1日送貨10萬元,合同約定貨到30天付款,那么,在7月1日,按照合同約定,*超市將在7月1日將前期的10萬元貨款一次性付給a供應(yīng)商;依此類推;,.,24,帳期30天付款商品收貨后到30天帳期,找最近一個付款日付款,如果不能趕在付款日付款,則順延到下一個付款日進行;,.,25,有關(guān)帳期的相關(guān)解釋,舉例說明:b供應(yīng)商在6月1日送貨10萬元,在6月6日送貨5萬元,在6月15日送貨6萬元,在6月25日送貨5萬元,按照雙方合同約定,帳期30天付款,而根據(jù)萬家樂的規(guī)定,財務(wù)每月10日對長帳期的供應(yīng)商進行付款,每月10日、20日對短帳期的供應(yīng)商進行付款,其中兩個付款日所對應(yīng)的供應(yīng)商交稅票的日期為39日,和13日19日;那么b供應(yīng)商在7月份的付款金額為15萬元,付款日為7月10日。其余款項將在下一個付款日8月10日進行;如果該供應(yīng)商由于稅票問題,沒有將6月6日所送貨物的稅票在財務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)送達*超市財務(wù)部,那么在7月10日該供應(yīng)商的付款金額只有10萬元;其他依此類推:,.,26,以30天帳期為例說明:,.,27,以15天帳期為例說明:,.,28,以7天帳期為例說明:,.,29,以45天帳期為例說明:,.,30,有關(guān)帳期的相關(guān)解釋,聯(lián)營帳期30天付款按照帳期30天的概念,聯(lián)營供應(yīng)商的銷售找最近一個付款日結(jié)款;如沒有趕上,則順延到下一個工作日進行付款;(按照銷售額的百分比付款)實銷實結(jié)30天付款按照30天帳期的概念按照實際銷售的部分予以結(jié)算;代銷30天付款;按照30天帳期的概念進行付款,.,31,XX超市新付款流程:,供應(yīng)商送貨供應(yīng)商投單財務(wù)匹配(一次匹配,二次匹配)匹配通過財務(wù)記入帳期到帳期供應(yīng)商提交稅票供應(yīng)商付款付款到帳,.,32,單據(jù)簽字流程:,結(jié)算部制定結(jié)算明細,采購部廠商買手負責(zé)人簽字確認,采購部負責(zé)人簽字確認,財務(wù)負責(zé)人簽字確認,返回結(jié)算部進入結(jié)算流程,.,33,賬期:,供應(yīng)商按財務(wù)結(jié)算通知日將到期單據(jù)及發(fā)票,結(jié)算中心核對往來賬,相符,按貨款金額遞交增值稅發(fā)票,分析銷售與庫存,結(jié)算部核對合同扣款項目,財務(wù)負責(zé)人簽字確認,返回出納,根據(jù)付款計劃安排付款,不符,返回廠商,重新遞交單據(jù)安排下一周期,.,34,實銷實結(jié)、聯(lián)營:,每月12日供應(yīng)商(如未領(lǐng),每周六可領(lǐng)?。┑匠黾{窗口領(lǐng)取打印好的資金結(jié)算單據(jù),按抽單明細準備*超市結(jié)算聯(lián),附相應(yīng)抽單金額的發(fā)票,將單據(jù)按投單日期返回出納核對對安排付款,.,35,單據(jù)傳遞流程:,倉庫、門店核對、錄入、簽字、蓋章,供應(yīng)商送貨,財務(wù)部,結(jié)算中心記賬核對銷賬,出納窗口(交財務(wù)部入賬銷賬),客戶記帳/結(jié)算聯(lián)交給,投單對賬結(jié)算,記帳聯(lián)交給入賬,.,36,.,37,租賃客戶結(jié)帳流程,為了統(tǒng)一租賃結(jié)算方式,規(guī)范資金結(jié)算流程,便于公司統(tǒng)一管理,特對租賃客戶作如下規(guī)定:,.,38,每日售貨款由門店統(tǒng)一收款,并由租賃客戶開具銷售小票,交收銀臺復(fù)核收款,并由收銀員簽字確認,此單據(jù)一式三聯(lián),一聯(lián)客戶留存,一聯(lián)交收銀員,一聯(lián)隨電腦小票和結(jié)算單一起交客戶到公司結(jié)算。,.
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