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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 鋅項目可行性報告鋅項目可行性報告規(guī)劃設計 / 投資分析 摘要說明該鋅項目計劃總投資8275.49萬元,其中:固定資產(chǎn)投資6084.07萬元,占項目總投資的73.52%;流動資金2191.42萬元,占項目總投資的26.48%。達產(chǎn)年營業(yè)收入21852.00萬元,總成本費用17262.38萬元,稅金及附加164.84萬元,利潤總額4589.62萬元,利稅總額5387.51萬元,稅后凈利潤3442.22萬元,達產(chǎn)年納稅總額1945.29萬元;達產(chǎn)年投資利潤率55.46%,投資利稅率65.10%,投資回報率41.60%,全部投資回收期3.90年,提供就業(yè)職位373個。本報告所描述的投資預算及財務收益預評估均以建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)為標準進行測算形成,是基于一個動態(tài)的環(huán)境和對未來預測的不確定性,因此,可能會因時間或其他因素的變化而導致與未來發(fā)生的事實不完全一致,所以,相關的預測將會隨之而有所調(diào)整,敬請接受本報告的各方關注以項目承辦單位名義就同一主題所出具的相關后續(xù)研究報告及發(fā)布的評論文章,故此,本報告中所發(fā)表的觀點和結論僅供報告持有者參考使用;報告編制人員對本報告披露的信息不作承諾性保證,也不對各級政府部門(客戶或潛在投資者)因參考報告內(nèi)容而產(chǎn)生的相關后果承擔法律責任;因此,報告的持有者和審閱者應當完全擁有自主采納權和取舍權,敬請本報告的所有讀者給予諒解。項目概況、項目背景、必要性、產(chǎn)業(yè)研究分析、產(chǎn)品及建設方案、項目選址評價、項目建設設計方案、項目工藝說明、環(huán)境保護和綠色生產(chǎn)、企業(yè)安全保護、風險評價分析、節(jié)能、項目進度說明、投資方案、項目經(jīng)濟評價分析、綜合評價說明等。第一章 項目背景、必要性一、項目建設背景1、我市先進制造業(yè)加快發(fā)展,規(guī)模不斷壯大,自主創(chuàng)新能力明顯提高,形成以裝備制造、汽車、石化等產(chǎn)業(yè)為主體的先進制造業(yè)體系,奠定了建立世界先進制造業(yè)基地的雄厚基礎,推動我市經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展。 “十三五”期間,隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)和全面建設小康社會進入決勝期,內(nèi)外部環(huán)境將繼續(xù)發(fā)生深刻變化,機遇與挑戰(zhàn)并存,但機遇大于挑戰(zhàn)。必須繼續(xù)解放思想,高起點謀劃,高水平發(fā)展,努力實現(xiàn)托克托經(jīng)濟社會的新跨越,圓滿完成全面建成小康社會的戰(zhàn)略任務。2、構建推動經(jīng)濟高質量發(fā)展的體制機制,必須發(fā)揮好政府和市場的作用。既要堅持使市場在資源配置中起決定性作用,又要更好地發(fā)揮政府的作用。構建推動經(jīng)濟高質量發(fā)展體制機制,目標是構建市場機制有效、微觀主體有活力、宏觀調(diào)控有度的經(jīng)濟體制,為推動經(jīng)濟發(fā)展質量變革、效率變革、動力變革提供有力保障;重點是完善產(chǎn)權制度和要素市場化配置,最終實現(xiàn)產(chǎn)權有效激勵、要素自由流動、價格反應靈活、競爭公平有序、企業(yè)優(yōu)勝劣汰。通過體制機制創(chuàng)新,提高資源配置效率效能,推動資源向優(yōu)質企業(yè)和產(chǎn)品集中,推動產(chǎn)業(yè)和企業(yè)更新?lián)Q代。我市的工業(yè)化仍處初期階段,是做大增量和高質量發(fā)展的關鍵時期,全市工業(yè)發(fā)展滯后,未完全發(fā)揮社會經(jīng)濟發(fā)展的主要作用,低端低位發(fā)展的特征明顯,依賴資源、發(fā)展方式粗放、創(chuàng)新能力弱、動能不足等問題突出。進入新時代、面對新機遇和挑戰(zhàn),全面實施“工業(yè)強市”戰(zhàn)略,推進工業(yè)高質量發(fā)展既是對那坡縣工業(yè)發(fā)展形勢的情形認識,又是改變現(xiàn)狀的具體表現(xiàn)。3、投資項目建設有利于促進項目建設地先進制造業(yè)的發(fā)展,有利于形成市場規(guī)模和良好經(jīng)濟社會效益的產(chǎn)業(yè)集群,推動產(chǎn)業(yè)結構轉型升級;堅持自主創(chuàng)新與技術引進、利用全球創(chuàng)新資源有機結合;推進產(chǎn)學研聯(lián)合攻關,構建“政府企業(yè)高校科研院所金融機構”相結合的產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)模式,推動一批關鍵共性技術開發(fā),大力推進科技成果產(chǎn)業(yè)化;同時,積極引進境外先進技術,加快引進、消化、吸收和再創(chuàng)新。投資項目建設符地方經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,項目建設必將推動地方相關行業(yè)的發(fā)展,對當?shù)刂圃鞓I(yè)及發(fā)展起到積極的示范、推動作用。投資項目建設有利于促進項目承辦單位技術水平提升,有利于促進企業(yè)自主研發(fā)能力提高,堅持重點突破與整體推進有機結合;緊緊圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點,把有限的科技資源集中到事關戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵技術、領域,集中到事關企業(yè)科技創(chuàng)新能力提升的重要環(huán)節(jié),為此,投資項目建設有利于發(fā)揮導向、牽引、輻射和帶動作用,延伸相關產(chǎn)業(yè)鏈,壯大產(chǎn)業(yè)集群,增強相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和競爭能力。二、必要性分析1、當今世界面臨百年未有之大變局,中國發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機遇期。當前內(nèi)外部壓力和問題的暴露決定了中國大改革的窗口期已經(jīng)全面出現(xiàn),2019年中國必定將踏上改革開放的新征程。2019年也必定成為中國擺脫新常態(tài)低迷期、走向高質量發(fā)展模式的關鍵年。世界經(jīng)濟結構與秩序的裂變期、中國經(jīng)濟結構轉換的關鍵期、深層次問題的累積釋放期以及中國新一輪大改革的推行期,決定了中國宏觀經(jīng)濟的歷史方位與國際方位,這也決定了2019年經(jīng)濟運行的模式可能發(fā)生變化。在經(jīng)濟新常態(tài)下,經(jīng)濟的發(fā)展有很大的機遇,但是再有機遇的同時也面臨著巨大的挑戰(zhàn),就是因為眾多的挑戰(zhàn),是我國的經(jīng)濟發(fā)展有了變緩慢的趨勢,這樣就會造成銀行的儲蓄率發(fā)生變化,對經(jīng)濟的發(fā)展不利,對銀行客戶的儲蓄也是不利,商人的投資率也受到了影響隨之改變。如果在這時能夠去產(chǎn)能加快經(jīng)濟發(fā)展,這樣就會有效的解決產(chǎn)能過剩的問題,雖然在過去城鎮(zhèn)化水平不斷提高,但是依靠城鎮(zhèn)化水平來提高經(jīng)濟發(fā)展,遠遠不是長久之策。新常態(tài)蘊藏著新機遇,經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),沒有改變我國仍處于重要戰(zhàn)略機遇期的判斷,改變的是重要戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵和條件;沒有改變我國經(jīng)濟發(fā)展總體向好的基本面,改變的是經(jīng)濟發(fā)展方式和經(jīng)濟結構。一是經(jīng)濟增速雖然放緩,實際增量依然可觀。隨著我國經(jīng)濟規(guī)模的不斷擴大,現(xiàn)在每1個百分點的經(jīng)濟增長帶來的增量是5年前的2倍以上,而且每1個百分點的經(jīng)濟增長拉動的結業(yè)也在顯著增加。2、根據(jù)省市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要及溫州市工業(yè)強市建設“十三五”發(fā)展規(guī)劃(溫政辦201693號)、本市縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要(文政發(fā)201636號)、本市縣環(huán)境功能區(qū)劃等文件精神,現(xiàn)編制本市縣工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃。3、當今高速增長的中國經(jīng)濟又一次面臨世界經(jīng)濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經(jīng)濟的順利發(fā)展,離不開相關工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當?shù)仨椖慨a(chǎn)品制造工業(yè)的技術水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產(chǎn)品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興計劃、推進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。當今高速增長的中國經(jīng)濟又一次面臨世界經(jīng)濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經(jīng)濟的順利發(fā)展,離不開相關工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當?shù)仨椖慨a(chǎn)品制造工業(yè)的技術水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產(chǎn)品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興計劃、推進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。三、項目建設有利條件項目周邊市場存在著巨大的項目產(chǎn)品需求空間,與此同時,項目建設地也成為資本市場追逐的熱點,而且項目已經(jīng)列入當?shù)亟?jīng)濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃,符合地區(qū)規(guī)劃要求。第二章 項目概況一、項目概況(一)項目名稱鋅項目(二)項目選址xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積22217.77平方米(折合約33.31畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.85%,建筑容積率1.48,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.70%,固定資產(chǎn)投資強度182.65萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積22217.77平方米,建筑物基底占地面積11742.09平方米,總建筑面積32882.30平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程23598.76平方米,項目規(guī)劃綠化面積2202.43平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計117臺(套),設備購置費2063.58萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1037091.04千瓦時,折合127.46噸標準煤。2、項目年總用水量17609.58立方米,折合1.50噸標準煤。3、“鋅項目投資建設項目”,年用電量1037091.04千瓦時,年總用水量17609.58立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)128.96噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量47.70噸標準煤/年,項目總節(jié)能率23.53%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資8275.49萬元,其中:固定資產(chǎn)投資6084.07萬元,占項目總投資的73.52%;流動資金2191.42萬元,占項目總投資的26.48%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入21852.00萬元,總成本費用17262.38萬元,稅金及附加164.84萬元,利潤總額4589.62萬元,利稅總額5387.51萬元,稅后凈利潤3442.22萬元,達產(chǎn)年納稅總額1945.29萬元;達產(chǎn)年投資利潤率55.46%,投資利稅率65.10%,投資回報率41.60%,全部投資回收期3.90年,提供就業(yè)職位373個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理,加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作,根據(jù)實際施工進度,及時調(diào)整施工進度計劃,隨時掌握關鍵線路的變化狀況。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:鋅項目用地性質為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)及xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)鋅行業(yè)布局和結構調(diào)整政策;項目的建設對促進xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)鋅產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx(集團)有限公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“鋅項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位373個,達產(chǎn)年納稅總額1945.29萬元,可以促進xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率55.46%,投資利稅率65.10%,全部投資回報率41.60%,全部投資回收期3.90年,固定資產(chǎn)投資回收期3.90年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展,是明確的、一貫的,而且是不斷深化的,不是一時的權宜之計,更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟的地位和作用,“三個沒有變”的判斷:“非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變,我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變,我們致力于為非公有制經(jīng)濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?!蓖瑫r,公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟制度,這是不會變的,也是不能變的。進入新時代,中國的民營經(jīng)濟只會壯大、不會離場,只會越來越好、不會越來越差。民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),對于促進民營企業(yè)健康發(fā)展,增強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。第三章 項目建設單位基本情況一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx公司(二)公司簡介公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體,依托各單位生產(chǎn)技術人員,組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術骨干 十余人,均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累,公司建立了較為完善的治理結構,形成了完整的內(nèi)控制度。公司致力于高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擁有有效專利和軟件著作權50多項,全國質量管理先進企業(yè)、全國用戶滿意企業(yè)、國家標準化良好行為AAAA企業(yè),全國工業(yè)知識產(chǎn)權運用標桿企業(yè)。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx(集團)有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入19551.75萬元,同比增長14.73%(2509.56萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務鋅生產(chǎn)及銷售收入為16299.55萬元,占營業(yè)總收入的83.37%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4105.875474.495083.454887.9419551.752主營業(yè)務收入3422.914563.874237.884074.8916299.552.1鋅(A)1129.561506.081398.501344.715378.852.2鋅(B)787.271049.69974.71937.223748.902.3鋅(C)581.89775.86720.44692.732770.922.4鋅(D)410.75547.66508.55488.991955.952.5鋅(E)273.83365.11339.03325.991303.962.6鋅(F)171.15228.19211.89203.74814.982.7鋅(.)68.4691.2884.7681.50325.993其他業(yè)務收入682.96910.62845.57813.053252.20根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額4452.95萬元,較去年同期相比增長911.27萬元,增長率25.73%;實現(xiàn)凈利潤3339.71萬元,較去年同期相比增長329.94萬元,增長率10.96%。第四章 產(chǎn)業(yè)研究分析一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2360.94億元,比上年增長6.36%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值188.88億元,增長8.38%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1463.78億元,增長8.12%第三產(chǎn)業(yè)增加值708.28億元,增長5.37%。一般公共預算收入268.43億元,同比增長11.92%,一般公共預算支出431.68億元,同比增長9.55%。國稅收入347.72億元,同比增長11.58%;地稅收入億元46.97,同比增長7.56%。居民消費價格上漲1.03%。其中,食品煙酒上漲0.71%,衣著上漲1.05%,居住上漲0.75%,生活用品及服務上漲1.16%,教育文化和娛樂上漲1.01%,醫(yī)療保健上漲0.79%,其他用品和服務上漲0.61%,交通和通信上漲0.88%。全部工業(yè)完成增加值1628.23億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1558.34億元,比上年增長5.77%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含鋅)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1068.74億元,增長10.59%。AA完成增加值410.22億元,增長6.95%;BB完成工業(yè)增加值344.78億元,增長9.84%;CC完成工業(yè)增加值284.00億元,增長5.63%;DD完成工業(yè)增加值137.20億元,增長5.12%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5661.10億元,比上年增長5.89%。實現(xiàn)利潤總額543.16億元,比上年增長11.17%。固定資產(chǎn)投資完成4419.53億元,比上年增長9.32%。其中,建設項目投資完成3889.19億元,增長9.86%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成530.34億元,增長11.13%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成220.98億元,同比增長8.01%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成3358.84億元,同比增長8.64%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成839.71億元,增長9.55%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資1152.48億元,增長5.36%。民間投資3654.07億元,增長7.57%。城市基礎設施投資583.92億元,增長10.72%。重點項目1400個,完成投資2676.61億元,增長7.14%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1802.18億元,比上年增長5.52%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1035.80億元,增長9.17%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額358.94億元,增長7.52%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元324.35,增長14.21%。實際利用外資52582.94萬美元,同比增長51.98%。外貿(mào)進出口總值315.77億元,同比增長55.24%。其中,出口總值205.25億元,同比增長54.41%;進口總值110.52億元,同比增長54.24%。二、鋅行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類鋅企業(yè)775家,規(guī)模以上企業(yè)40家,從業(yè)人員38750人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)鋅產(chǎn)值151054.83萬元,較2016年128371.57萬元增長17.67%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入68629.78萬元,較去年60371.02萬元同比增長13.68%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.06億元,年均增長6.30%。預計區(qū)域內(nèi)鋅行業(yè)市場需求規(guī)模將達到227966.73萬元,利潤總額68243.10萬元,凈利潤24168.94萬元,納稅15937.45萬元,工業(yè)增加值77400.87萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率14.40%。第五章 項目選址評價一、項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。二、項目選址該項目選址位于xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)?!笆濉睍r期,面對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),全市上下堅持科學發(fā)展,以轉型發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展為引領,突出改善民生,強化改革創(chuàng)新驅動,推進法治政府建設,確保社會和諧穩(wěn)定,經(jīng)濟社會總體保持了平穩(wěn)發(fā)展。經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)。今后五年,當?shù)貓猿謩?chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念,著力深化供給側結構性改革,緊緊圍繞“在全面建成小康社會進程中走在前列”這一目標,牢牢把握轉型升級和經(jīng)濟文化融合發(fā)展“兩大高地”戰(zhàn)略定位,著力推動創(chuàng)新、開放、生態(tài)“三大跨越”,加快構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、新型城鎮(zhèn)、社會治理和民生保障“四個體系”,干在當下,成在實處,努力打造自然生態(tài)、宜居宜業(yè)的新環(huán)境。經(jīng)濟保持中高速增長,在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上,提前實現(xiàn)經(jīng)濟總量和居民人均收入比2010年翻一番,比全國提前兩年實現(xiàn)貧困人口全面脫貧,與全省同步全面建成小康社會?!笆濉逼陂g,發(fā)展壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),推進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和轉型升級。力爭到2020年,打造2個千億主導產(chǎn)業(yè),發(fā)展4個500億和4個百億產(chǎn)業(yè)集群(不含已有產(chǎn)業(yè))。三大主導產(chǎn)業(yè)中,力爭食品加工業(yè)和裝備制造業(yè)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值均達到1000億元,年均分別增長17.1%和20.7%;電子信息產(chǎn)業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值達到500億元,年均增長16.3%。電子商務和服務外包、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、建材產(chǎn)業(yè)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值均達到500億元,年均增速分別達到27.2%、29.0%和15.3。三、建設條件分析項目周邊市場存在著巨大的項目產(chǎn)品需求空間,與此同時,項目建設地也成為資本市場追逐的熱點,而且項目已經(jīng)列入當?shù)亟?jīng)濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃,符合地區(qū)規(guī)劃要求。四、用地控制指標根據(jù)測算,投資項目建筑系數(shù)符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)建筑系數(shù)30.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“建筑系數(shù)40.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)52.85%,建筑容積率1.48,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.70%,固定資產(chǎn)投資強度182.65萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程8301.668301.6623598.7623598.761896.431.1主要生產(chǎn)車間4981.004981.0014159.2614159.261175.791.2輔助生產(chǎn)車間2656.532656.537551.607551.60606.861.3其他生產(chǎn)車間664.13664.131368.731368.73113.792倉儲工程1761.311761.316034.306034.30352.672.1成品貯存440.33440.331508.581508.5888.172.2原料倉儲915.88915.883137.843137.84183.392.3輔助材料倉庫405.10405.101387.891387.8981.113供配電工程93.9493.9493.9493.946.183.1供配電室93.9493.9493.9493.946.184給排水工程108.03108.03108.03108.035.524.1給排水108.03108.03108.03108.035.525服務性工程1115.501115.501115.501115.5065.195.1辦公用房517.17517.17517.17517.1728.955.2生活服務598.33598.33598.33598.3338.126消防及環(huán)保工程314.69314.69314.69314.6920.696.1消防環(huán)保工程314.69314.69314.69314.6920.697項目總圖工程46.9746.9746.9746.9721.177.1場地及道路硬化2993.37658.25658.257.2場區(qū)圍墻658.252993.372993.377.3安全保衛(wèi)室46.9746.9746.9746.978綠化工程982.6234.39合計11742.0932882.3032882.302402.24六、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎,也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據(jù)建設內(nèi)容、規(guī)模和建設方案,按照國家有關節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。在項目建設過程中,項目承辦單位根據(jù)項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經(jīng)濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。達到工藝流程(經(jīng)營程序)順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標準要求。undefined(二)主要工程布置設計要求項目承辦單位項目建設場區(qū)道路網(wǎng)呈環(huán)形布置,方便生產(chǎn)、生活、運輸組織及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及彎道等均按國家現(xiàn)行有關規(guī)范設計。道路設計注重道路之間的貫通,同時,場區(qū)道路應盡可能與主要建筑物平行布置。(三)綠化設計場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。(四)輔助工程設計1、消防水源采用低壓制,同一時間內(nèi)按火災一次考慮,室內(nèi)外均設環(huán)狀消防管網(wǎng),室外消火栓間距不大于100.00米,消火栓距道路邊不大于2.00米。項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠,給水壓力0.30Mpa,供水能力充足,水質符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標準。投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng),分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網(wǎng)。2、投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,同一時間發(fā)生火災次數(shù)按一次考慮;室內(nèi)消防栓用水量15.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,室內(nèi)外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網(wǎng),項目建設區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足投資項目使用要求。生活糞便污水經(jīng)級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設地污水處理站集中處理達標后排放;雨水經(jīng)收集口與地表水一起以暗管系統(tǒng)直接排到項目建設地市政雨水管網(wǎng)。3、車間照明分為普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整個照明系統(tǒng)應用最多的系統(tǒng),根據(jù)不同廠房對照度的要求,對燈具按照“合理、美觀、有效、節(jié)能”的原則進行布置。高大空間的主體工程頂燈采用金屬鹵化物燈,車間沿生產(chǎn)線吊架上設置雙管熒光燈,檢測室采用熒光燈,車間局部采用節(jié)能燈,金屬鹵化物燈燈具為塊板式節(jié)能燈具,并帶電容補償,熒光燈采用高效反射燈具。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給,供電電源電壓為10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內(nèi),由場區(qū)配電屏分流到主體工程內(nèi),配電電壓為380V/220V;場區(qū)電纜埋地敷設,車間內(nèi)電纜架空敷設,該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定,完全能夠滿足投資項目的用電需求。10KV配電室設有專用防雷柜,低壓系統(tǒng)分級配有避雷器,弱電系統(tǒng)配有電涌保護器(SPD)。配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,變壓器中性點接地,接地電阻R4.00歐姆,高壓配電設備采用接地保護,低壓用電設備采用接零保護,正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。4、項目承辦單位外部運輸和內(nèi)部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化;把企業(yè)的組成內(nèi)部從原材料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內(nèi)部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計,使全場物料運輸形成有機的整體。場內(nèi)運輸主要為原材料的卸車進庫;生產(chǎn)過程中原材料、半成品和成品的轉運,以及成品的裝車外運;場內(nèi)運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔,其費用記入主車間設備配套費中,投資項目資源配置可滿足場內(nèi)運輸?shù)男枨蟆?、工業(yè)電視部分:在場內(nèi)主要場所進行重點監(jiān)視,適時錄像并存儲圖像,不僅可以了解工作人員及場內(nèi)來往人員的情況,還可通過查詢錄像資料,為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據(jù)。主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔;對生產(chǎn)系統(tǒng)中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案,以保證良好的生產(chǎn)環(huán)境。項目承辦單位設計提供監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求和配置;選用系統(tǒng)設備時,各配套設備的性能及技術要求應協(xié)調(diào)一致,系統(tǒng)配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統(tǒng)成套供貨商后,按技術要求由成套廠商提供;系統(tǒng)應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業(yè)績、服務良好、具有現(xiàn)場安裝調(diào)試、開車運行經(jīng)驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨,并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術培訓。八、選址綜合評價項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后,充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件:距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎設施條件等,通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地,投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡、施工環(huán)境等條件均較好,可保證項目的建設和正常經(jīng)營,所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。第六章 項目工藝說明一、原輔材料采購及管理投資項目原料采購后應按質量(等級)要求貯存在原料倉庫內(nèi),同時,對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和生產(chǎn)需要,不合格原材料不得進入公司倉庫,應嚴把原材料質量關,確保生產(chǎn)質量。二、技術管理特點投資項目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結合,把設計項目承辦單位生產(chǎn)工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產(chǎn)制造有機地結合起來,實現(xiàn)承上啟下信息共享,通過MES系統(tǒng)實現(xiàn)原輔材料需求分析和準確調(diào)配和管理,為企業(yè)信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP及PDM等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用,將有效提高項目產(chǎn)品的制造成本控制能力及生產(chǎn)效率,大大提高了項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢。三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求以生產(chǎn)項目產(chǎn)品為基礎,以提高質量為前提,在充分考慮經(jīng)濟條件以及生產(chǎn)過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上,優(yōu)先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產(chǎn)技術工藝。undefined(二)項目技術優(yōu)勢分析技術含量和自動化水平較高,處于國內(nèi)先進水平,在產(chǎn)品質量水平上相對其他生產(chǎn)技術性能費用比優(yōu)越,結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術能夠保證產(chǎn)品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據(jù)初步測算,利用該技術生產(chǎn)產(chǎn)品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。投資項目采用國內(nèi)先進的產(chǎn)品技術,該技術具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術特性屬于技術密集型,該技術具備以下優(yōu)勢:技術設備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低,具有較強的經(jīng)濟合理性;投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內(nèi)采購。四、設備選型方案投資項目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則,項目產(chǎn)品生產(chǎn)設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產(chǎn)廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解,并通過現(xiàn)場參觀、技術交流等方式,對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)設備、質量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析,在此基礎上,初步確定在交貨期、質量保障、價格優(yōu)惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。項目擬選購國內(nèi)先進的關鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計117臺(套),設備購置費2063.58萬元。第七章 投資方案一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資6084.07(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2402.242063.58182.656084.071.1工程費用萬元2402.242063.5816813.491.1.1建筑工程費用萬元2402.242402.2429.03%1.1.2設備購置及安裝費萬元2063.582063.5824.94%1.2工程建設其他費用萬元1618.251618.2519.55%1.2.1無形資產(chǎn)萬元746.00746.001.3預備費萬元872.25872.251.3.1基本預備費萬元369.21369.211.3.2漲價預備費萬元503.04503.042建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6084.076084.07(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2191.42萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元16813.499310.6911794.2516813.4916813.4916813.491.1應收賬款萬元5044.052774.233530.835044.055044.055044.051.2存貨萬元7566.074161.345296.257566.077566.077566.071.2.1原輔材料萬元2269.821248.401588.872269.822269.822269.821.2.2燃料動力萬元113.4962.4279.44113.49113.49113.491.2.3在產(chǎn)品萬元3480.391914.222436.273480.393480.393480.391.2.4產(chǎn)成品萬元1702.37936.301191.661702.371702.371702.371.3現(xiàn)金萬元4203.372311.852942.364203.374203.374203.372流動負債萬元14622.078042.1410235.4514622.0714622.0714622.072.1應付賬款萬元14622.078042.1410235.4514622.0714622.0714622.073流動資金萬元2191.421205.281533.992191.422191.422191.424鋪底流動資金萬元730.47401.76511.33730.47730.47730.47(三)總投資構成分析1、總投資及其構成分析:項目總投資8275.49萬元,其中:固定資產(chǎn)投資6084.07萬元,占項目總投資的73.52%;流動資金2191.42萬元,占項目總投資的26.48%。2、固定資產(chǎn)投資及其構成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資2402.24萬元,占項目總投資的29.03%;設備購置費2063.58萬元,占項目總投資的24.94%;其它投資1618.25萬元,占項目總投資的19.55%。3、總投資及其構成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=6084.07+2191.42=8275.49(萬元)??偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元8275.49136.02%136.02%100.00%2項目建設投資萬元6084.07100.00%100.00%73.52%2.1工程費用萬元4465.8273.40%73.40%53.96%2.1.1建筑工程費萬元2402.2439.48%39.48%29.03%2.1.2設備購置及安裝費萬元2063.5833.92%33.92%24.94%2.2工程建設其他費用萬元746.0012.26%12.26%9.01%2.2.1無形資產(chǎn)萬元746.0012.26%12.26%9.01%2.3預備費萬元872.2514.34%14.34%10.54%2.3.1基本預備費萬元369.216.07%6.07%4.46%2.3.2漲價預備費萬元503.048.27%8.27%6.08%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6084.07100.00%100.00%73.52%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2191.4236.02%36.02%26.48%7鋪底流動資金萬元730.4712.01%12.01%8.83%二、資金籌措全部自籌。第八章 項目經(jīng)濟評價分析一、經(jīng)濟評價財務測算項目預計三年達產(chǎn):第一年收入12018.60萬元,總成本8731.14萬元,利潤總額3287.46萬元,凈利潤130.65萬元,增值稅348.18萬元,稅金及附加2465.60萬元,所得稅821.87萬元;第二年收入15296.40萬元,總成本10534.91萬元,利潤總額4761.49萬元,凈利潤3571.12萬元,增值稅443.13萬元,稅金及附加142.05萬元,所得稅1190.37萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入21852.00萬元,總成本17262.38萬元,利潤總額4589.62萬元,凈利潤3442.22萬元,增值稅633.05萬元,稅金及附加164.84萬元,所得稅1147.40萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入21852.00萬元。(二)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=633.05萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元12018.6015296.4021852.0021852.0021852.001.1鋅萬元12018.6015296.4021852.0021852.0021852.002現(xiàn)價增加值萬元3845.954894.856992.646992.646992.643增值稅萬元348.18443.13633.05633.05633.053.1銷項稅額萬元3496.323496.323496.323496.323496.323.2進項稅額萬元1574.802004.292863.272863.272863.274城市維護建設稅萬元24.3731.0244.3144.3144.315教育費附加萬元10.4513.2918.9918.9918.996地方教育費附加萬元6.968.8612.6612.6612.669土地使用稅萬元88.8788.8788.8788.8788.8710稅金及附加萬元130.65142.05164.84164.84164.84(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用17262.38萬元??偝杀举M用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元11917.476554.618342.2311917.4711917.4711917.472外購燃料動力費萬元709.17390.04496.42709.17709.17709.173工資及福利費萬元1856.381856.381856.381856.381856.381856.384修理費萬元24.7413.6117.3224.7424.7424.745其它成本費用萬元2529.821391.401770.872529.822529.822529.825.1其他制造費用萬元787.88433.33551.52787.88787.88787.885.2其他管理費用萬元335.26184.39234.68335.26335.26335.265.3其他銷售費用萬元1111.68611.42778.181111.681111.681111.686經(jīng)營成本萬元17037.589370.6711926.3117037.5817037.581703
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