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文檔簡介

泓域咨詢MACRO/ 新建瓶裝飲用水全項目可行性研究報告新建瓶裝飲用水全項目可行性研究報告規(guī)劃設計 / 投資分析 新建瓶裝飲用水全項目可行性研究報告說明該瓶裝飲用水全項目計劃總投資16696.49萬元,其中:固定資產投資13108.88萬元,占項目總投資的78.51%;流動資金3587.61萬元,占項目總投資的21.49%。達產年營業(yè)收入30469.00萬元,總成本費用23704.09萬元,稅金及附加315.30萬元,利潤總額6764.91萬元,利稅總額8013.30萬元,稅后凈利潤5073.68萬元,達產年納稅總額2939.62萬元;達產年投資利潤率40.52%,投資利稅率47.99%,投資回報率30.39%,全部投資回收期4.79年,提供就業(yè)職位587個。本報告是基于可信的公開資料或報告編制人員實地調查獲取的素材撰寫,根據產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)的要求,依照“科學、客觀”的原則,以國內外項目產品的市場需求為前提,大量收集相關行業(yè)準入條件和前沿技術等重要信息,全面預測其發(fā)展趨勢;按照建設項目經濟評價方法與參數(第三版)的具體要求,主要從技術、經濟、工程方案、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生和節(jié)能及清潔生產等方面進行充分的論證和可行性分析,對項目建成后可能取得的經濟效益、社會效益進行科學預測,從而提出投資項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,因此,該報告是一份較為完整的為項目決策及審批提供科學依據的綜合性分析報告。.主要內容:項目概論、背景及必要性、市場研究、投資方案、選址規(guī)劃、項目建設設計方案、項目工藝分析、項目環(huán)境保護和綠色生產分析、職業(yè)保護、建設及運營風險分析、項目節(jié)能評估、實施計劃、投資可行性分析、項目經濟評價、項目綜合結論等。第一章 項目概論一、項目概況(一)項目名稱新建瓶裝飲用水全項目(二)項目選址xx經濟示范中心(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積50832.07平方米(折合約76.21畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數62.68%,建筑容積率1.22,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.69%,固定資產投資強度172.01萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積50832.07平方米,建筑物基底占地面積31861.54平方米,總建筑面積62015.13平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程39193.49平方米,項目規(guī)劃綠化面積4766.65平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計119臺(套),設備購置費5929.56萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1273296.53千瓦時,折合156.49噸標準煤。2、項目年總用水量21053.21立方米,折合1.80噸標準煤。3、“新建瓶裝飲用水全項目投資建設項目”,年用電量1273296.53千瓦時,年總用水量21053.21立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)158.29噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量47.28噸標準煤/年,項目總節(jié)能率27.14%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx經濟示范中心發(fā)展規(guī)劃,符合xx經濟示范中心產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資16696.49萬元,其中:固定資產投資13108.88萬元,占項目總投資的78.51%;流動資金3587.61萬元,占項目總投資的21.49%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入30469.00萬元,總成本費用23704.09萬元,稅金及附加315.30萬元,利潤總額6764.91萬元,利稅總額8013.30萬元,稅后凈利潤5073.68萬元,達產年納稅總額2939.62萬元;達產年投資利潤率40.52%,投資利稅率47.99%,投資回報率30.39%,全部投資回收期4.79年,提供就業(yè)職位587個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理,加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作,根據實際施工進度,及時調整施工進度計劃,隨時掌握關鍵線路的變化狀況。選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入本項目施工。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。二、報告說明報告有五大用途:可用于企業(yè)融資、對外招商合作;用于國家發(fā)展和改革委(以前的計委)立項;用于銀行貸款告;用于申請進口設備免稅;用于境外投資項目核準。項目報告從系統(tǒng)總體出發(fā),對技術、經濟、財務、商業(yè)以至環(huán)境保護、法律等多個方面進行分析和論證,通過對的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx經濟示范中心及xx經濟示范中心瓶裝飲用水全行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xx經濟示范中心瓶裝飲用水全產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應國內外市場需求,擬建“新建瓶裝飲用水全項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx經濟示范中心經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位587個,達產年納稅總額2939.62萬元,可以促進xx經濟示范中心區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率40.52%,投資利稅率47.99%,全部投資回報率30.39%,全部投資回收期4.79年,固定資產投資回收期4.79年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、在我國國民經濟和社會發(fā)展中,制造業(yè)領域民營企業(yè)數量占比已達90%以上,民間投資的比重超過85%,成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來,受多重因素影響,制造業(yè)民間投資增速明顯放緩,2015年首次低于10%,2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作,近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查,民間投資增速企穩(wěn)回升,今年1-10月,制造業(yè)民間投資增長4.1%,高于去年同期1.5個百分點。綜上所述,項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米50832.0776.21畝1.1容積率1.221.2建筑系數62.68%1.3投資強度萬元/畝172.011.4基底面積平方米31861.541.5總建筑面積平方米62015.131.6綠化面積平方米4766.65綠化率7.69%2總投資萬元16696.492.1固定資產投資萬元13108.882.1.1土建工程投資萬元4675.522.1.1.1土建工程投資占比萬元28.00%2.1.2設備投資萬元5929.562.1.2.1設備投資占比35.51%2.1.3其它投資萬元2503.802.1.3.1其它投資占比15.00%2.1.4固定資產投資占比78.51%2.2流動資金萬元3587.612.2.1流動資金占比21.49%3收入萬元30469.004總成本萬元23704.095利潤總額萬元6764.916凈利潤萬元5073.687所得稅萬元1.228增值稅萬元933.099稅金及附加萬元315.3010納稅總額萬元2939.6211利稅總額萬元8013.3012投資利潤率40.52%13投資利稅率47.99%14投資回報率30.39%15回收期年4.7916設備數量臺(套)11917年用電量千瓦時1273296.5318年用水量立方米21053.2119總能耗噸標準煤158.2920節(jié)能率27.14%21節(jié)能量噸標準煤47.2822員工數量人587第二章 背景及必要性一、項目建設背景1、制造業(yè)是立國之本、強國之基。以制造業(yè)為代表的實體經濟取得顯著成就,為滿足人民對美好生活的需要提供了可靠保障,為我國經濟贏得主動、贏得優(yōu)勢、贏得未來打下堅實基礎。從國際視野看,中國制造業(yè)的發(fā)展壯大,充分見證了中國在國際產業(yè)分工中發(fā)揮著不可或缺的重要作用,充分展現(xiàn)了中國推動經濟全球化和世界經濟復蘇的重要力量。2、黨的十九大報告作出了“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段,正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期”的重大判斷。高質量發(fā)展,強調的是質量而非速度,強調的是發(fā)展而非增長。進入高質量發(fā)展階段,面臨著加快發(fā)展、轉型升級的雙重考驗。我國經濟運行平穩(wěn)、穩(wěn)中有進,但也面臨“穩(wěn)中有變、變中有憂,外部環(huán)境復雜嚴峻,經濟面臨下行壓力”的局勢。從內部看,為解決長期積累的結構性矛盾,我國深入推進供給側結構性改革,在取得成績的同時也遇到一些困難、矛盾和挑戰(zhàn)。2019年,我國經濟雖然面臨下行壓力,但經濟發(fā)展長期向好的基本面沒有改變。我們要堅定信心,激活內生動力,堅持推動高質量發(fā)展,在發(fā)展中迎接挑戰(zhàn),在變局中抓住機遇?!案哔|量發(fā)展”是十九大報告、中央經濟工作會議的高頻詞,今年兩會首次寫進政府工作報告。高質量發(fā)展是我國發(fā)展階段的里程碑,也是今后相當長時期要遵循的中國發(fā)展道路和建設現(xiàn)代化國家目標。3、到2020年,戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值比重達到15%。2015年,我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值比重為8%左右。未來5到10年,是全球新一輪科技革命和產業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關鍵時期。在中國當前重點推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展,主要是在勞動力成本等持續(xù)上升、追趕型增長方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇,體現(xiàn)了內生增長的內涵。經典的內生增長理論認為,國家或地區(qū)經濟可不依賴外力推動而通過自身內在因素實現(xiàn)持續(xù)健康增長,內生的技術進步和創(chuàng)新是推動經濟持續(xù)增長的決定要素,其中技術創(chuàng)新是經濟增長的源泉,而勞動分工程度和專業(yè)化人力資本的積累水平決定技術創(chuàng)新水平高低。技術進步帶來消費需求結構和產業(yè)結構分化,由技術研發(fā)機制、市場培育機制、制度激勵機制共同作用直接推動產業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產業(yè)內生性增長體現(xiàn)為需求、知識、制度等內生變量的增長。同時,基于中國當前的市場潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累,推動戰(zhàn)略新興產業(yè)的發(fā)展,是有現(xiàn)實條件支持的。另外,適應轉型需求的戰(zhàn)略新興產業(yè),往往對整個產業(yè)的轉型具有一定的先行、引領、引導作用。技術的重大突破導致技術分化,形成不同發(fā)展方向的技術,繼而依靠技術選擇形成市場信賴的技術群和企業(yè)群。產業(yè)創(chuàng)新技術的先行性、主導性和突破性,使產業(yè)具有政策導向作用,預示著未來經濟發(fā)展重心能夠代表未來科技、產業(yè)發(fā)展的方向,成為產業(yè)發(fā)展的主流,在未來較長時期內對經濟和產業(yè)發(fā)展具有較強的引領和帶動作用。4、 “十三五”時期,要以轉變經濟發(fā)展方式為目標,以科學發(fā)展、跨越發(fā)展為主線,順應世界科技飛速發(fā)展帶來的新機遇和新挑戰(zhàn),加快產業(yè)升級換代,積極謀劃戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高技術發(fā)展重點,培育壯大具有當地特色的產業(yè)集群;緊緊抓住加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的新機遇,跟蹤世界高技術產業(yè)發(fā)展動態(tài),立足現(xiàn)有產業(yè)基礎,充分利用國際和國內資源,加強創(chuàng)新引領,不斷改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè),大力培育壯大區(qū)域特色和比較優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè),力爭建成一批有自主核心技術、有一定市場規(guī)模和良好經濟社會效益的產業(yè)集群,推動產業(yè)結構轉型升級,為建設創(chuàng)新型先進制造業(yè)基地提供有力支撐。投資項目建設有利于促進項目承辦單位技術水平提升,有利于促進企業(yè)自主研發(fā)能力提高,堅持重點突破與整體推進有機結合;緊緊圍繞戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高技術產業(yè)發(fā)展重點,把有限的科技資源集中到事關戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的關鍵技術、領域,集中到事關企業(yè)科技創(chuàng)新能力提升的重要環(huán)節(jié),為此,投資項目建設有利于發(fā)揮導向、牽引、輻射和帶動作用,延伸相關產業(yè)鏈,壯大產業(yè)集群,增強相關產業(yè)的發(fā)展水平和競爭能力。二、必要性分析1、經濟增速換擋,客觀上是由于經濟發(fā)展的環(huán)境和條件發(fā)生了深刻改變,集中反映在市場需求約束增強和成本水平提高。這些變化正在推動中國經濟從一個做得快、做得多向做得好、做得優(yōu)、做得省這樣一個新模式轉變,這就形成了市場根據新的標準重新選擇企業(yè)的活動。從企業(yè)來看,面對的市場競爭比過去激烈了,要取得訂單比過去變得不容易了,成本壓力也不斷加大了,企業(yè)必須努力從過去的標準轉向現(xiàn)在的標準,必須從低水平、低成本擴張,轉向質量效益型增長。這樣一個轉變對于企業(yè)來說難度是非常大的,必然會引起兼并重組和一些低水平生產能力的退出,進而會引起與之關聯(lián)的金融資產和債務鏈條的復雜調整。企業(yè)退出會約束就業(yè)和收入,進而約束消費需求;金融壞賬會影響到貸款能力,也會引起謹慎發(fā)放貸款心理的增強,進而約束投資需求。如果形成企業(yè)退出-就業(yè)壓力加大-金融壞賬增加-消費、投資需求收縮-企業(yè)訂單減少、退出企業(yè)增加的循環(huán),則經濟增長就會出現(xiàn)持續(xù)下行態(tài)勢。這表明轉型升級可能引起結構性震蕩,產生經濟下行壓力。此外房地產開始進入轉型調整期,引起了房地產投資增速下降,更為直接地形成了經濟下行壓力。這些因素使經濟增長持續(xù)存在下行壓力,轉型升級也面臨多方面風險。2、推動高質量發(fā)展,是當前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控的根本要求。要緊扣我國社會主要矛盾變化,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,加快形成推動高質量發(fā)展的指標體系、政策體系、標準體系、統(tǒng)計體系、績效評價、政績考核,創(chuàng)建和完善制度環(huán)境,讓高質量發(fā)展得到人民的認可、經得起歷史檢驗。推動綠色發(fā)展取得新突破,是立足我國經濟社會發(fā)展現(xiàn)實作出的重要判斷,也是政府工作報告對做好今年工作提出的一項重要要求。各地各部門必須把推動綠色發(fā)展放在重要位置,因地制宜,切實發(fā)力,堅持在發(fā)展中保護、在保護中發(fā)展,持續(xù)推進生態(tài)文明建設,走出一條經濟發(fā)展與環(huán)境改善的雙贏之路,建設天藍、地綠、水清的美麗中國。要推進工業(yè)化和信息化有機融合,強化塊狀經濟中小企業(yè)的智能化數字改造。要引導優(yōu)勢企業(yè)兼并重組,推動龍頭骨干企業(yè)做強做大,努力打造大平臺、大基地、大產業(yè)、大集群。要突出招大引強,大力引進和集聚一批重大項目。在交通建設項目方面,要進一步解放思想,強化全盤謀劃,加強頂層設計,改革創(chuàng)新思路,切實推動全市經濟平穩(wěn)健康發(fā)展?,F(xiàn)代產業(yè)的發(fā)展必須依托于傳統(tǒng)產業(yè)的基礎,而且往往是脫胎于傳統(tǒng)產業(yè)的基礎之上。中國制造2025列舉了十大重點領域,其中七個是傳統(tǒng)產業(yè)改造提升和衍生而成長為先進制造業(yè)的。因此,現(xiàn)代產業(yè)雖然技術含量和附加值都較高,代表了產業(yè)發(fā)展方向,但發(fā)展現(xiàn)代產業(yè)不等于完全放棄傳統(tǒng)產業(yè)。傳統(tǒng)產業(yè)改造和轉型升級,也絕不是放棄傳統(tǒng)產業(yè)。在傳統(tǒng)產業(yè)體系內,除了有低水平生產技術外,也有先進生產技術、高附加值環(huán)節(jié)。紡織服裝是傳統(tǒng)產業(yè),但前期高端設計是其高附加值環(huán)節(jié)。而且,有些低技術傳統(tǒng)產業(yè)通過改造提升,推動產業(yè)鏈條向“微笑曲線”高附加值的兩端延伸,使傳統(tǒng)產業(yè)不再“傳統(tǒng)”,在現(xiàn)代產業(yè)體系中仍能發(fā)揮重要作用。普通種植業(yè)是傳統(tǒng)農業(yè),而基于生物技術的種植業(yè)及規(guī)?;?、機械化、集約化、市場化、社會化的種植業(yè)則是現(xiàn)代農業(yè)。反過來,高新技術產業(yè)也有勞動密集型加工環(huán)節(jié),如組裝加工環(huán)節(jié)普遍被認為是高技術行業(yè)的低附加值環(huán)節(jié)。而且,強大的傳統(tǒng)產業(yè)是發(fā)展高新技術產業(yè)和戰(zhàn)略新興產業(yè)等現(xiàn)代產業(yè)的基礎和前提。當勞動密集型產業(yè)發(fā)展尚不充分時強行布局現(xiàn)代產業(yè),實質上就是超越發(fā)展階段的“拔苗助長”,就會在實踐中出現(xiàn)“產業(yè)空洞化”現(xiàn)象。大力發(fā)展實體經濟,傳統(tǒng)產業(yè)不能丟。去產能、去庫存,淘汰的是落后過剩產能,不是淘汰傳統(tǒng)產業(yè)。3、城鎮(zhèn)化進程和居民消費結構升級為產業(yè)轉型升級提供了廣闊空間。城鎮(zhèn)化是擴大內需的最大潛力所在,巨大的消費潛力將轉化為經濟持續(xù)發(fā)展的強大動力?!笆濉逼陂g,我國城鎮(zhèn)化率將超過50%,內需主導、消費驅動、惠及民生的一系列政策措施將進一步引導居民消費預期,推動居民消費結構持續(xù)優(yōu)化升級,為我國工業(yè)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。4、投資項目建成投產后,項目承辦單位將成為項目建設地內目前投資規(guī)模較大的企業(yè)之一,項目的建設無論是對企業(yè)自身的發(fā)展還是對促進當地經濟和社會發(fā)展,都將起到明顯的推動作用;投資項目的建設是項目承辦單位自身發(fā)展的需要,隨著國內相關行業(yè)的高速發(fā)展和客戶需求面的不斷增多,項目產品市場需求量日益擴大,因此,緊緊抓住項目產品市場需求動態(tài),拓展投資項目豐富產品線及擴大生產規(guī)模已經顯得必要而且緊迫。當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經濟的順利發(fā)展,離不開相關工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當地項目產品制造工業(yè)的技術水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產業(yè)振興計劃、推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。三、項目建設有利條件項目承辦單位已經培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業(yè)技術和管理人才,通過引進和內部培養(yǎng),搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊,形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目投資環(huán)境優(yōu)良,當地為招商引資出臺了一系列優(yōu)惠政策,為投資項目建設營造了良好的投資環(huán)境;項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業(yè)配套條件,項目建設區(qū)域市場優(yōu)勢明顯,對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。第三章 項目建設單位基本情況一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx實業(yè)發(fā)展公司(二)公司簡介經過10余年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,完善的加工制造手段,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。在本著“質量第一,信譽至上”的經營宗旨,高瞻遠矚的經營方針,不斷創(chuàng)新,全面提升產品品牌特色及服務內涵,強化公司形象,立志成為全國知名的產品供應商。公司認真落實科學發(fā)展觀,在國家產業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關行業(yè)規(guī)范的指導下,在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下,將建設“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè),作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任;公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產方針;以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產和資源的循環(huán)利用為重點;以強化能源基礎管理、推進節(jié)能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施,緊緊依靠技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,突出節(jié)能技術、節(jié)能工藝的應用與開發(fā),實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段,全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想;在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能,人人會節(jié)能”的節(jié)能理念,達到了以精細管理促節(jié)能,以精細操作降能耗的目的;為切實加快相關行業(yè)的技術改造,提升產品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增強了企業(yè)的市場競爭力,從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司根據自身發(fā)展的需要,擬在項目建設地建設項目,同時,為公司后期產品的研制開發(fā)預留發(fā)展余地,項目建成投產后,不僅大幅度提升項目承辦單位項目產品產業(yè)化水平,為新產品研發(fā)打下良好基礎,有力促進公司經濟效益和社會效益的提高,將帶動區(qū)域內相關行業(yè)發(fā)展,形成配套的產業(yè)集群,為當地經濟發(fā)展做出應有的貢獻。展望未來,公司將立足先進制造業(yè),加強國內外技術交流合作,不斷提升自主研發(fā)與生產工藝的核心技術能力,以客戶服務、品質樹品牌,以品牌推市場;致力成為產業(yè)的領跑者及值得信賴的合作伙伴。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入27751.88萬元,同比增長31.91%(6714.02萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務瓶裝飲用水全生產及銷售收入為23174.76萬元,占營業(yè)總收入的83.51%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5827.897770.537215.496937.9727751.882主營業(yè)務收入4866.706488.936025.445793.6923174.762.1瓶裝飲用水全(A)1606.012141.351988.391911.927647.672.2瓶裝飲用水全(B)1119.341492.451385.851332.555330.192.3瓶裝飲用水全(C)827.341103.121024.32984.933939.712.4瓶裝飲用水全(D)584.00778.67723.05695.242780.972.5瓶裝飲用水全(E)389.34519.11482.04463.501853.982.6瓶裝飲用水全(F)243.33324.45301.27289.681158.742.7瓶裝飲用水全(.)97.33129.78120.51115.87463.503其他業(yè)務收入961.201281.591190.051144.284577.12根據初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額7093.57萬元,較去年同期相比增長935.35萬元,增長率15.19%;實現(xiàn)凈利潤5320.18萬元,較去年同期相比增長744.83萬元,增長率16.28%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元27751.88完成主營業(yè)務收入萬元23174.76主營業(yè)務收入占比83.51%營業(yè)收入增長率(同比)31.91%營業(yè)收入增長量(同比)萬元6714.02利潤總額萬元7093.57利潤總額增長率15.19%利潤總額增長量萬元935.35凈利潤萬元5320.18凈利潤增長率16.28%凈利潤增長量萬元744.83投資利潤率44.57%投資回報率33.43%財務內部收益率25.34%企業(yè)總資產萬元37282.17流動資產總額占比萬元36.23%流動資產總額萬元13507.88資產負債率23.60%第四章 市場研究一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值2858.50億元,比上年增長6.26%。其中,第一產業(yè)增加值228.68億元,增長10.78%;第二產業(yè)增加值1772.27億元,增長11.52%第三產業(yè)增加值857.55億元,增長6.28%。一般公共預算收入280.42億元,同比增長10.93%,一般公共預算支出425.68億元,同比增長8.14%。國稅收入395.74億元,同比增長10.31%;地稅收入億元58.22,同比增長10.51%。居民消費價格上漲1.09%。其中,食品煙酒上漲0.77%,衣著上漲0.75%,居住上漲0.82%,生活用品及服務上漲0.64%,教育文化和娛樂上漲0.62%,醫(yī)療保健上漲1.13%,其他用品和服務上漲0.62%,交通和通信上漲0.60%。全部工業(yè)完成增加值1551.97億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1544.50億元,比上年增長8.94%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含瓶裝飲用水全)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1251.52億元,增長9.85%。AA完成增加值489.50億元,增長7.68%;BB完成工業(yè)增加值375.33億元,增長9.73%;CC完成工業(yè)增加值271.47億元,增長8.46%;DD完成工業(yè)增加值158.28億元,增長11.54%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5709.21億元,比上年增長6.93%。實現(xiàn)利潤總額328.56億元,比上年增長10.77%。固定資產投資完成3650.57億元,比上年增長11.37%。其中,建設項目投資完成3212.50億元,增長10.02%;房地產開發(fā)投資完成438.07億元,增長10.70%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成182.53億元,同比增長9.60%;第二產業(yè)投資完成2774.43億元,同比增長6.43%;第三產業(yè)投資完成693.61億元,增長10.17%。高新技術產業(yè)投資801.43億元,增長8.64%。民間投資3327.02億元,增長9.19%。城市基礎設施投資500.27億元,增長10.40%。重點項目1294個,完成投資2315.55億元,增長7.24%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1387.40億元,比上年增長8.60%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額809.64億元,增長10.56%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額460.47億元,增長9.32%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元547.44,增長6.54%。實際利用外資56003.63萬美元,同比增長52.70%。外貿進出口總值211.58億元,同比增長54.06%。其中,出口總值137.53億元,同比增長53.19%;進口總值74.05億元,同比增長52.49%。二、區(qū)域內瓶裝飲用水全行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類瓶裝飲用水全企業(yè)627家,規(guī)模以上企業(yè)25家,從業(yè)人員31350人。截至2017年底,區(qū)域內瓶裝飲用水全產值134684.74萬元,較2016年118644.06萬元增長13.52%。產值前十位企業(yè)合計收入55382.78萬元,較去年49697.40萬元同比增長11.44%。區(qū)域內瓶裝飲用水全行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元134684.74同期產值萬元118644.06同比增長13.52%從業(yè)企業(yè)數量家627規(guī)上企業(yè)家25從業(yè)人數人31350前十位企業(yè)產值萬元55382.78去年同期49697.40萬元。1、xxx科技公司(AAA)萬元13568.782、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元12184.213、xxx投資公司萬元7199.764、xxx有限責任公司萬元6092.115、xxx科技發(fā)展公司萬元3876.796、xxx科技公司萬元3599.887、xxx投資公司萬元276.918、xxx有限責任公司萬元2270.699、xxx科技發(fā)展公司萬元2159.9310、xxx科技公司萬元1661.48區(qū)域內瓶裝飲用水全企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值13568.78萬元,較上年度12092.31萬元增長12.21%,其中主營業(yè)務收入12258.42萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額4226.32萬元,同比增長24.85%;實現(xiàn)凈利潤1209.78萬元,同比增長19.44%;納稅總額104.54萬元,同比增長12.22%。2017年底,AAA資產總額21705.74萬元,資產負債率21.61%。2017年區(qū)域內瓶裝飲用水全企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值23753.71萬元,同比2016年21426.76萬元增長10.86%;行業(yè)凈利潤15956.75萬元,同比2016年14040.26萬元增長13.65%;行業(yè)納稅總額30259.49萬元,同比2016年26520.15萬元增長14.10%;瓶裝飲用水全行業(yè)完成投資52191.84萬元,同比2016年45160.37萬元增長15.57%。區(qū)域內瓶裝飲用水全行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元23753.711.1同期增加值萬元21426.761.2增長率10.86%2行業(yè)凈利潤萬元15956.752.12016年凈利潤萬元14040.262.2增長率13.65%3行業(yè)納稅總額萬元30259.493.12016納稅總額萬元26520.153.2增長率14.10%42017完成投資萬元52191.844.12016行業(yè)投資萬元15.57%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.05億元,年均增長6.07%。預計區(qū)域內瓶裝飲用水全行業(yè)市場需求規(guī)模將達到202380.42萬元,利潤總額69204.92萬元,凈利潤22425.67萬元,納稅17580.53萬元,工業(yè)增加值67991.70萬元,產業(yè)貢獻率19.29%。區(qū)域內瓶裝飲用水全行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值156723.40178094.77202380.422利潤總額53592.2960900.3369204.923凈利潤17366.4419734.5922425.674納稅總額13614.3715470.8717580.535工業(yè)增加值52652.7859832.7067991.706產業(yè)貢獻率14.00%17.00%19.29%7企業(yè)數量7529171174第五章 項目建設設計方案一、建筑工程設計原則二、項目總平面設計要求本工程項目位于項目建設地,本次設計通過與建設方的多次溝通、考察、論證,最后達成共識。本次設計充分考慮現(xiàn)有設施布局及周邊現(xiàn)狀,力求設施聯(lián)系密切渾然一體,總體上達到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。本次設計融入了全新的設計理念,以建設和諧企業(yè)為前提條件,以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發(fā)點,全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素,極力打造一個功能先進、生產高效的現(xiàn)代化企業(yè)。三、土建工程設計年限及安全等級根據建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準(GB50068)的規(guī)定,投資項目中所有建(構)筑物均按永久性建筑要求設計,使用年限為50.00年。建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果(危及人的生命、造成經濟損失)的嚴重性來劃分的,本工程結構安全等級設計為級。四、建筑工程設計總體要求該項目建筑設計及結構設計在滿足生產工藝要求的前提下,盡量貫徹工業(yè)廠房聯(lián)合化、露天化、結構輕型化原則,并注意因地制宜。對采光通風、保溫隔熱、防火、防腐、抗震等均按國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定執(zhí)行,努力做到場房設計保障安全、技術先進、經濟合理、美觀適用,同時方便施工、安裝和維修。項目承辦單位應該根據產品制造行業(yè)項目產品生產的特點,應按國家規(guī)范,妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積62015.13平方米,其中:計容建筑面積62015.13平方米,計劃建筑工程投資4675.52萬元,占項目總投資的28.00%。第六章 選址規(guī)劃一、項目選址原則對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍,不會引起當地居民的不滿,不會造成不良的社會影響。所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Αm椖拷ㄔO方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。二、項目選址該項目選址位于xx經濟示范中心。園區(qū)推動新型工業(yè)化和信息化兩化融合發(fā)展。鼓勵產業(yè)園區(qū)制訂信息化行業(yè)解決方案,提高行業(yè)信息化應用的深度和廣度。大力實施企業(yè)信息化登高計劃,積極開展企業(yè)信息化試點,支持企業(yè)信息化外包服務。推動產業(yè)園區(qū)信息基礎設施建設,依托云計算服務平臺,建立公共基礎數據庫、經濟運行監(jiān)測、運營管理、產業(yè)服務、信用管理等公共信息服務平臺發(fā)展,共享信息化成果。堅持完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài),大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新熱潮持續(xù)涌現(xiàn)。國家高新區(qū)堅持以人為本,持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境與氛圍,持續(xù)集聚創(chuàng)新要素與主體,持續(xù)提升創(chuàng)新效率與能力,在全國率先形成了“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的生動局面。三、建設條件分析項目承辦單位已經培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業(yè)技術和管理人才,通過引進和內部培養(yǎng),搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊,形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目投資環(huán)境優(yōu)良,當地為招商引資出臺了一系列優(yōu)惠政策,為投資項目建設營造了良好的投資環(huán)境;項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業(yè)配套條件,項目建設區(qū)域市場優(yōu)勢明顯,對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。四、用地控制指標投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)綠化覆蓋率20.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的行業(yè)產品制造行業(yè)占地產出收益率5000.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“占地產出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數62.68%,建筑容積率1.22,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.69%,固定資產投資強度172.01萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米50832.0776.21畝2基底面積平方米31861.543建筑面積平方米62015.134675.52萬元4容積率1.225建筑系數62.68%6主體工程平方米39193.497綠化面積平方米4766.658綠化率7.69%9投資強度萬元/畝172.01六、節(jié)約用地措施在項目建設過程中,項目承辦單位根據項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。土地既是人類賴以生存的物質基礎,也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據建設內容、規(guī)模和建設方案,按照國家有關節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施,建設區(qū)域少建非生產性設施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則達到工藝流程(經營程序)順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。按照建(構)筑物的生產性質和使用功能,項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。(二)主要工程布置設計要求項目承辦單位項目建設場區(qū)道路網呈環(huán)形布置,方便生產、生活、運輸組織及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及彎道等均按國家現(xiàn)行有關規(guī)范設計。道路在項目建設場區(qū)內呈環(huán)狀布置,擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式,可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。(三)綠化設計投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。(四)輔助工程設計1、項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠,給水壓力0.30Mpa,供水能力充足,水質符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標準。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網,接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網,即可保證項目的正常用水。消防水源采用低壓制,同一時間內按火災一次考慮,室內外均設環(huán)狀消防管網,室外消火栓間距不大于100.00米,消火栓距道路邊不大于2.00米。2、投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網,項目建設區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足投資項目使用要求。3、場區(qū)照明采用透露性強的高壓鈉燈和路燈專用燈具;各車間通道的上方裝設平時作為工作照明一部分的金屬鹵化物燈作為值班照明;各車間的工作照明分片集中控制;值班照明為常明燈,常年不斷電單獨控制;車間生活和辦公室等場所的照明均采用分散控制。低壓配電系統(tǒng)采用TN接地型式;車間配電室采用TN-S型三相五線制,變壓器中性點直接接地,所有電氣設備外殼及外露可導電的金屬部分必須與PE線可靠連接為一體;保護接地、過電壓保護接地和防雷接地共用,構成共用接地系統(tǒng),所有接地電阻R1.00歐姆。4、項目承辦單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化;把企業(yè)的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計,使全場物料運輸形成有機的整體。5、主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔;對生產系統(tǒng)中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案,以保證良好的生產環(huán)境。主體工程采用機械通風方式進行通風換氣;送風系統(tǒng)利用空氣處理機組,空氣處理機組置于車間平臺上,室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至車間各生產區(qū),排風系統(tǒng)可采用屋頂風機和局部機械排風系統(tǒng),車間換氣次數為5.00次/小時。八、選址綜合評價投資項目建設地址及周邊地區(qū)具有較強的生產配套與協(xié)作能力,項目建設地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達,技術人員與高等級工程技術人力資源充足,項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家,供應商分布在周邊150.00公里的范圍內,供貨運輸時間約在2.00小時之內,而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。第七章 項目工藝分析一、原輔材料采購及管理投資項目原料采購后應按質量(等級)要求貯存在原料倉庫內,同時,對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和生產需要,不合格原材料不得進入公司倉庫,應嚴把原材料質量關,確保生產質量。二、技術管理特點投資項目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結合,把設計項目承辦單位生產工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產制造有機地結合起來,實現(xiàn)承上啟下信息共享,通過MES系統(tǒng)實現(xiàn)原輔材料需求分析和準確調配和管理,為企業(yè)信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP及PDM等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用,將有效提高項目產品的制造成本控制能力及生產效率,大大提高了項目產品的市場競爭優(yōu)勢。投資項目原材料采購和使用均由產品數據管理技術(PDM)軟件支持,并且完整地與企業(yè)資源計劃(ERP)軟件結合起來,在相關行業(yè)實現(xiàn)較高程度的技術信息化管理。undefined三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求(二)項目技術優(yōu)勢分析投資項目采用的技術與國內資源條件適應,具有良好的技術適應性;該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性,技術工藝路線簡潔,有利于流程控制和設備操作,工藝技術已經被國內生產實踐檢驗,證明技術成熟,技術支援條件良好,具有較強的可靠性。四、設備選型方案投資項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則,項目產品生產設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。項目承辦單位根據項目產品生產工藝的要求,對比考察了多個生產設備制造企業(yè),優(yōu)選了項目產品生產專用設備和檢測設備等國內先進的環(huán)境保護節(jié)能型設備,確保投資項目生產及產品質量檢驗的需要。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計119臺(套),設備購置費5929.56萬元。第八章 項目環(huán)境保護和綠色生產分析綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展是相輔相成的,相互促進的,可構成一個有機整體。綠色化是發(fā)展的新要求和轉型主線,循環(huán)是提高資源效率的途徑,低碳是能源戰(zhàn)略調整的目標。從內涵看,綠色發(fā)展更為寬泛,涵蓋循環(huán)發(fā)展和低碳發(fā)展的核心內容,循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展則是綠色發(fā)展的重要路徑和形式,因此,可以用綠色化來統(tǒng)一表述。綠色工廠是制造業(yè)的生產單元,是綠色制造的實施主體,屬于綠色制造體系的核心支撐單元,側重于生產過程的綠色化。加快創(chuàng)建具備用地集約化、原料無害化、生產潔凈化、能源低碳化、廢物資源化等特點的綠色工廠,重點在

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