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泓域咨詢MACRO/ 機器人減速器項目簡介及立項備案申請機器人減速器項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景減速器作為工業(yè)機器人的核心部件之一,2015年中國出貨量達到32萬件,同比增長29%;市場規(guī)模90億元,同比增長23%;市場規(guī)模增長低于出貨量增長,主要因為價格下降與匯率變動影響;隨著工業(yè)機器人應用范圍的不斷擴大,機器人用減速器處于快速的發(fā)展期。全球機器人減速器市場幾乎被Nabtesco、Harmonic、住友等企業(yè)壟斷,但是隨著中國機器人相關技術的不斷成熟,國內企業(yè)開始逐漸切入機器人減速器的研發(fā)和生產,有望在不久的將來逐漸實現(xiàn)產業(yè)化,助力機器人國產化進程。二、項目承辦單位(一)承辦單位xxx有限公司(二)項目負責人周xx(三)項目承辦單位簡介公司致力于高新技術產業(yè)發(fā)展,擁有有效專利和軟件著作權50多項,全國質量管理先進企業(yè)、全國用戶滿意企業(yè)、國家標準化良好行為AAAA企業(yè),全國工業(yè)知識產權運用標桿企業(yè)。公司堅持以市場需求為導向、以科技創(chuàng)新為中心,在品牌建設方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術企業(yè)等資質榮。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導向,以產品開發(fā)與服務創(chuàng)新為根本,以持續(xù)研發(fā)投入為保障,以規(guī)范管理為基礎,繼續(xù)在細分領域內穩(wěn)步發(fā)展,做大做強,不斷推出符合客戶需求的產品和服務,保持企業(yè)行業(yè)領先地位和較快速發(fā)展勢頭。公司生產運營過程中,始終堅持以效益為中心,突出業(yè)績導向,全面推行內部市場化運作模式,不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制,把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核,對生產經營過程實施全方位精細化管理,有效控制了產品生產成本;著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合,提高了生產和管理效率,優(yōu)化了員工配置,降低了人力資源成本;堅持問題導向,不斷優(yōu)化工藝技術指標,強化技術攻關,積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備,原料轉化率穩(wěn)步提高,降低了原料成本及能源消耗,產品成本優(yōu)勢明顯。產品的研發(fā)效率和質量是產品創(chuàng)新的保障,公司將進一步加大研發(fā)基礎建設。通過研發(fā)平臺的建設,使產品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化;通過產品監(jiān)測中心的建設,不斷完善產品標準,提高專業(yè)檢測能力,提升產品可靠性。三、建設地點(一)項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某工業(yè)園區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地,地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積51018.83平方米(折合約76.49畝),其中:凈用地面積51018.83平方米(紅線范圍折合約76.49畝)。項目規(guī)劃總建筑面積86732.01平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程57687.76平方米,計容建筑面積86732.01平方米;預計建筑工程投資7766.11萬元。(二)土地利用合理性分析項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸;通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕,適合于生產經營活動;為此,該區(qū)域是發(fā)展產品制造行業(yè)的理想場所。擬建項目用地位置周圍5.00千米以內沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址,項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用,也不影響河道的防洪和排澇。投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求,其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標,均符合工業(yè)項目建設用地控制指標(2008版)中的相關規(guī)定要求。四、主要建設內容和規(guī)模(一)產品方案項目主要產品為機器人減速器,根據(jù)市場情況,預計年產值19818.00萬元。(二)投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資15091.48(萬元)。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元7766.115517.00197.3015091.481.1工程費用萬元7766.115517.0012296.511.1.1建筑工程費用萬元7766.117766.1143.23%1.1.2設備購置及安裝費萬元5517.005517.0030.71%1.2工程建設其他費用萬元1808.371808.3710.07%1.2.1無形資產萬元1002.601002.601.3預備費萬元805.77805.771.3.1基本預備費萬元375.29375.291.3.2漲價預備費萬元430.48430.482建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元15091.4815091.482、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2871.48萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元12296.516512.8410795.9212296.5112296.5112296.511.1應收賬款萬元3688.951660.032951.163688.953688.953688.951.2存貨萬元5533.432490.044426.745533.435533.435533.431.2.1原輔材料萬元1660.03747.011328.021660.031660.031660.031.2.2燃料動力萬元83.0037.3566.4083.0083.0083.001.2.3在產品萬元2545.381145.422036.302545.382545.382545.381.2.4產成品萬元1245.02560.26996.021245.021245.021245.021.3現(xiàn)金萬元3074.131383.362459.303074.133074.133074.132流動負債萬元9425.034241.267540.029425.039425.039425.032.1應付賬款萬元9425.034241.267540.029425.039425.039425.033流動資金萬元2871.481292.172297.182871.482871.482871.484鋪底流動資金萬元957.15430.72765.73957.15957.15957.153、總投資構成分析(1)總投資及其構成分析:項目總投資17962.96萬元,其中:固定資產投資15091.48萬元,占項目總投資的84.01%;流動資金2871.48萬元,占項目總投資的15.99%。(2)固定資產投資及其構成分析:本期工程項目固定資產投資包括:建筑工程投資7766.11萬元,占項目總投資的43.23%;設備購置費5517.00萬元,占項目總投資的30.71%;其它投資1808.37萬元,占項目總投資的10.07%。(3)總投資及其構成估算:總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=15091.48+2871.48=17962.96(萬元)??偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元17962.96119.03%119.03%100.00%2項目建設投資萬元15091.48100.00%100.00%84.01%2.1工程費用萬元13283.1188.02%88.02%73.95%2.1.1建筑工程費萬元7766.1151.46%51.46%43.23%2.1.2設備購置及安裝費萬元5517.0036.56%36.56%30.71%2.2工程建設其他費用萬元1002.606.64%6.64%5.58%2.2.1無形資產萬元1002.606.64%6.64%5.58%2.3預備費萬元805.775.34%5.34%4.49%2.3.1基本預備費萬元375.292.49%2.49%2.09%2.3.2漲價預備費萬元430.482.85%2.85%2.40%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元15091.48100.00%100.00%84.01%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2871.4819.03%19.03%15.99%7鋪底流動資金萬元957.166.34%6.34%5.33%(三)土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)62.70%,建筑容積率1.70,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.05%,固定資產投資強度197.30萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產工程22616.0922616.0957687.7657687.765681.991.1主要生產車間13569.6513569.6534612.6634612.663522.831.2輔助生產車間7237.157237.1518460.0818460.081818.241.3其他生產車間1809.291809.293345.893345.89340.922倉儲工程4798.324798.3218878.7618878.761352.352.1成品貯存1199.581199.584719.694719.69338.092.2原料倉儲2495.132495.139816.969816.96703.222.3輔助材料倉庫1103.611103.614342.114342.11311.043供配電工程255.91255.91255.91255.9120.623.1供配電室255.91255.91255.91255.9120.624給排水工程294.30294.30294.30294.3018.454.1給排水294.30294.30294.30294.3018.455服務性工程3038.943038.943038.943038.94217.695.1辦公用房1518.371518.371518.371518.3795.955.2生活服務1520.571520.571520.571520.57112.766消防及環(huán)保工程857.30857.30857.30857.3069.096.1消防環(huán)保工程857.30857.30857.30857.3069.097項目總圖工程127.96127.96127.96127.96307.507.1場地及道路硬化8415.861349.921349.927.2場區(qū)圍墻1349.928415.868415.867.3安全保衛(wèi)室127.96127.96127.96127.968綠化工程2811.9998.42合計31988.8186732.0186732.017766.11(四)設備方案項目計劃購置設備共計107臺(套),設備購置費5517.00萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量553858.36千瓦時,折合68.07噸標準煤。2、項目年總用水量16801.64立方米,折合1.43噸標準煤。3、“機器人減速器項目投資建設項目”,年用電量553858.36千瓦時,年總用水量16801.64立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)69.50噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量24.42噸標準煤/年,項目總節(jié)能率20.81%,能源利用效果良好。4、項目符合某某工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某工業(yè)園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性(一)產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“機器人減速器項目”主要從事機器人減速器項目投資經營,其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性機器人減速器項目選址于某某工業(yè)園區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足某某工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設項目符合項目

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