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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 錄音電話機項目經營總結報告錄音電話機項目經營總結報告規(guī)劃設計 / 投資分析 第一章 項目總體情況說明一、經營環(huán)境分析1、當前,我國制造業(yè)發(fā)展面臨著穩(wěn)增長和調結構的雙重困境、發(fā)達國家和新興經濟體的雙重擠壓、低成本優(yōu)勢快速遞減和新競爭優(yōu)勢尚未形成的兩難局面。在這一“爬坡過坎”的關鍵時期,中國制造2025出臺,既立足當前,面向制造業(yè)轉型升級、提質增效,提出了九大戰(zhàn)略任務、五項重點工程和若干重大政策舉措;又著眼長遠,著眼應對新一輪科技革命和產業(yè)變革,圍繞先進制造和高端裝備制造,前瞻部署了重點突破的十大戰(zhàn)略領域,描繪了未來30年建設制造強國的宏偉藍圖和梯次推進的路線圖。2、當今世界正處于大發(fā)展大變革大調整之中,我國工業(yè)發(fā)展面臨的國際環(huán)境更趨復雜,既面臨著難得機遇,也伴隨著嚴峻挑戰(zhàn),給我國工業(yè)轉型升級帶來深刻影響。當前和今后一個時期,經濟全球化持續(xù)深入發(fā)展,為我國進一步實施“走出去”戰(zhàn)略,提高在全球范圍內的資源配置能力,拓展外部發(fā)展空間提供了新機遇。同時,國際金融危機影響深遠,全球需求結構出現明顯變化,貿易保護主義有所抬頭,圍繞市場、資源等方面的競爭更趨激烈,能源資源、氣候變化等全球性問題錯綜復雜,世界經濟的不確定性仍然較大,對我國工業(yè)轉型升級形成新的壓力。3、在中國當前重點推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展,主要是在勞動力成本等持續(xù)上升、追趕型增長方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇,體現了內生增長的內涵。經典的內生增長理論認為,國家或地區(qū)經濟可不依賴外力推動而通過自身內在因素實現持續(xù)健康增長,內生的技術進步和創(chuàng)新是推動經濟持續(xù)增長的決定要素,其中技術創(chuàng)新是經濟增長的源泉,而勞動分工程度和專業(yè)化人力資本的積累水平決定技術創(chuàng)新水平高低。技術進步帶來消費需求結構和產業(yè)結構分化,由技術研發(fā)機制、市場培育機制、制度激勵機制共同作用直接推動產業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產業(yè)內生性增長體現為需求、知識、制度等內生變量的增長。同時,基于中國當前的市場潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累,推動戰(zhàn)略新興產業(yè)的發(fā)展,是有現實條件支持的。另外,適應轉型需求的戰(zhàn)略新興產業(yè),往往對整個產業(yè)的轉型具有一定的先行、引領、引導作用。技術的重大突破導致技術分化,形成不同發(fā)展方向的技術,繼而依靠技術選擇形成市場信賴的技術群和企業(yè)群。產業(yè)創(chuàng)新技術的先行性、主導性和突破性,使產業(yè)具有政策導向作用,預示著未來經濟發(fā)展重心能夠代表未來科技、產業(yè)發(fā)展的方向,成為產業(yè)發(fā)展的主流,在未來較長時期內對經濟和產業(yè)發(fā)展具有較強的引領和帶動作用。充分發(fā)揮有效投資關鍵作用,要落實到工業(yè)、制造業(yè)。加快新舊動能轉換,擴大完善基金支持,撬動社會和企業(yè)投資;改造提升傳統產業(yè),支持制造業(yè)技術改造,加快發(fā)展新興產業(yè);企業(yè)要專注主業(yè),集中力量穩(wěn)投資、補短板、強弱項、調結構,主動取得支持,做強做大做優(yōu)。二、項目情況說明為了積極響應xxx產業(yè)基地關于促進錄音電話機產業(yè)發(fā)展的政策要求,xxx公司通過科學調研、合理布局,計劃在xxx產業(yè)基地新建“錄音電話機項目”;預計總用地面積24959.14平方米(折合約37.42畝),其中:凈用地面積24959.14平方米;項目規(guī)劃總建筑面積40433.81平方米,計容建筑面積40433.81平方米;根據總體規(guī)劃設計測算,項目建筑系數52.08%,建筑容積率1.62,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.11%,固定資產投資強度189.66萬元/畝。根據謹慎財務測算,項目總投資8814.41萬元,其中:固定資產投資7097.08萬元,占項目總投資的80.52%;流動資金1717.33萬元,占項目總投資的19.48%。在固定資產投資中建筑工程投資3526.59萬元,占項目總投資的40.01%;設備購置費2514.12萬元,占項目總投資的28.52%;其它投資費用1056.37萬元,占項目總投資的11.98%。項目建成投入正常運營后主要生產錄音電話機產品,根據謹慎財務測算,預期達綱年營業(yè)收入12539.00萬元,總成本費用9871.70萬元,稅金及附加143.98萬元,利潤總額2667.30萬元,利稅總額3179.18萬元,稅后凈利潤2000.48萬元,達綱年納稅總額1178.71萬元;達綱年投資利潤率30.26%,投資利稅率36.07%,投資回報率22.70%,全部投資回收期5.91年,提供就業(yè)職位238個,達綱年綜合節(jié)能量26.70噸標準煤/年,項目總節(jié)能率20.22%,具有顯著的經濟效益、社會效益和節(jié)能效益。三、經營結果分析當前,我國經濟發(fā)展步入新常態(tài)。一方面,經濟韌性好、潛力足、回旋空間大,為轉方式、調結構,促進經濟持續(xù)健康發(fā)展提供了有利條件;另一方面,新常態(tài)下出現的一些趨勢性變化,也使得經濟社會發(fā)展面臨不少困難和挑戰(zhàn)。解決這些前進道路上的現實矛盾,關鍵的一招就是全面深化改革。1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx產業(yè)基地行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xxx產業(yè)基地產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、項目擬建設在xxx產業(yè)基地內,工程選址符合xxx產業(yè)基地土地利用總體規(guī)劃,保證項目用地要求,而且項目建設區(qū)域交通運輸便利,可利用現有公用工程設施,水、電、氣等能源供應有保障。3、根據謹慎財務測算,本期工程項目達綱年投資利潤率30.26%,投資利稅率36.07%,全部投資回報率22.70%,全部投資回收期5.91年,固定資產投資回收期5.91年,因此,本期工程項目經營非常安全,說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、本期工程項目利用現有土地,計劃總建筑面積40433.81平方米(計容建筑面積40433.81平方米);購置先進的技術裝備共計102臺(套),項目建設規(guī)模合理、經濟技術實施方案可行。5、本期工程項目總投資8814.41萬元,其中:固定資產投資7097.08萬元,流動資金1717.33萬元;經測算分析,項目建成投產后達綱年營業(yè)收入12539.00萬元,總成本費用9871.70萬元,年利稅總額3179.18萬元,其中:稅后凈利潤2000.48萬元;納稅總額1178.71萬元,其中:增值稅367.90萬元,稅金及附加143.98萬元,年繳納企業(yè)所得稅666.83萬元;年利潤總額2667.30萬元,全部投資回收期5.91年,固定資產投資回收期5.91年,本期工程項目可以取得較好的經濟效益。6、經濟新常態(tài)對傳統工業(yè)發(fā)展模式構成新挑戰(zhàn)。經濟發(fā)展進入新常態(tài),資源和環(huán)境約束不斷強化,勞動力、能源、土地、原材料等生產要素成本不斷上升,投資和出口增速明顯放緩,主要依靠資源要素投入、規(guī)模擴張的粗放發(fā)展模式難以為繼,調整結構、轉型升級刻不容緩。生產要素成本不斷上升,勢必造成原輔材料消耗大、勞動用工多、出口比重高的工業(yè)行業(yè)盈利能力降低。在新常態(tài)下,工業(yè)經濟增長可能自然減速,提質增效日益迫切。供給側結構性改革勢在必行,我市優(yōu)勢傳統產業(yè)必然也必須走“去產能”、“調結構”、轉型升級的發(fā)展道路。第二章 經濟效益分析一、投資情況說明截至目前,項目實際完成投資8054.38萬元,占計劃投資的91.38%。其中:完成固定資產投資4857.62萬元,占總投資的60.31%;完成流動資金投資3196.76,占總投資的39.69%。二、經濟評價財務測算(一)營業(yè)收入估算根據初步統計測算,該項目實際實現營業(yè)收入10996.80萬元,同比增長16.72%(1575.14萬元)。其中,主營業(yè)務收入為9704.76萬元,占營業(yè)總收入的88.25%。(二)利潤及利潤分配根據初步統計測算,該項目實際實現利潤總額2681.04萬元,較去年同期相比增長557.72萬元,增長率26.27%;實現凈利潤2010.78萬元,較去年同期相比增長338.53萬元,增長率20.24%。節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元8054.381.1完成比例91.38%2完成固定資產投資萬元4857.622.1完成比例60.31%3完成流動資金投資萬元3196.763.1完成比例39.69%三、項目盈利能力分析按照相關計算準則,該項目主要盈利分析指標如下:1、投資利潤率:33.29%。2、財務內部收益率:20.72%。3、投資回報率:24.97%。第三章 經營分析一、運營情況說明截至目前,該項目(公司)總資產規(guī)模達到17278.11萬元,其中流動資產總額6765.00萬元,占資產總額的39.15%,資產負債率32.54%,運營情況良好。二、項目運營組織結構(一)完善企業(yè)管理制度的意義1、牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革,完善法律政策,改善公共服務,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新,不斷培育新增量、新動能,促進中小企業(yè)實現持續(xù)健康發(fā)展。2、從經濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經濟的“半壁江山”。作為中國經濟最具活力的部分,民營經濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大,為促進我國經濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。(二)法人治理結構xxx公司按照現代企業(yè)制度的要求進行組織和運行,建立有股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經理及高層管理人員分級權限決策的治理結構;股東大會擁有對公司資產的最終所有權并根據股權比例行使相應股東權;由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機構對股東大會負責并行使相應權限的經營決策權;由股東大會選舉產生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān)事會行使監(jiān)督權,維護股東利益,對股東大會負責;由董事會聘請的公司總經理及高級管理人員根據董事會決策進行企業(yè)的日常經營管理指揮活動,保持企業(yè)的市場競爭力和經營效率。xxx公司組織經營機構的設置按照“精簡、高效”的原則,而且業(yè)務開展、專業(yè)技術培訓、經營管理活動必須服從公司統一管理;為保證各部門及全體員工之間的協調配合,以完成企業(yè)生產經營目標,按照中華人民共和國公司法的規(guī)定并結合企業(yè)實際情況對企業(yè)的組織機構進行設置。(三)公司管理體制xxx公司的機構設置按現代化企業(yè)制度設置管理體制,根據生產經營管理工作的實際需要,本著“力求精簡、實行全員聘用制,管理機構精簡,適用和提高效益”的原則確定。本期工程項目按車間及現代企業(yè)體制運作,實行生產管理現代化。實行生產管理現代化基礎是技術裝備水平先進、工人技術水平優(yōu)良,在此基礎上精簡機構,建立一套科學管理機構和管理體制,減少管理人員,人員編制根據生產設備的需要進行配置。生產設備、輔助生產設施、公用工程設施由生產車間統一管理。生產車間對主要生產設備的正常運行、安全、產品質量負責。xxx公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。第四章 風險因素分析及規(guī)避措施一、社會影響評價范圍及內容的界定該項目社會影響評價范圍是以xxx產業(yè)基地項目建設地為重點,分析“錄音電話機項目”對節(jié)約能源、減少排放、當地社會就業(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。二、社會影響因素分析(一)項目實施對當地居民收入的影響項目建設區(qū)域為xxx產業(yè)基地項目建設地,無特殊環(huán)境功能區(qū),也不屬于農業(yè)生產種植區(qū),在該區(qū)域實施項目建設,不僅不會影響當地農民正常種植生產,還能夠充分利用當地剩余的豐富勞動力資源,項目實施后能夠提供就業(yè)機會,吸收當地居民參與第二產業(yè),帶動和發(fā)展第三產業(yè),在一定程度上緩解當地居民的就業(yè)問題,因此,可以改變當地農民僅靠種植獲得收入的狀況,因此,可以明顯地提高當地居民的收入。(二)對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響文教衛(wèi)生是提高人口素質的搖籃,是保護人類健康的基石;本期工程項目的技術含量、管理水平要求較高,需要引進培養(yǎng)一部分文化、技術素質高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業(yè)人員,也就是說要強化文化教育、衛(wèi)生事業(yè)是工業(yè)經濟發(fā)展基礎的意識,促進當地政府在發(fā)展公共社會事業(yè)方面做出部署,如進一步加強幼兒教育、義務教育、職業(yè)技術教育等;同時項目獲益后又以繳納稅金來回報社會,從而為進一步發(fā)展當地的文化、教育、衛(wèi)生事業(yè)打下堅實的經濟基礎。(三)對當地基礎設施、社會服務容量和城市化進程等的影響本期工程項目的建成,將完善區(qū)域間路網結構和功能,提升xxx產業(yè)基地項目建設地的整體形象,明顯改善當地的交通條件和出行環(huán)境,直接服務于xxx產業(yè)基地項目建設地的規(guī)劃開發(fā),促進項目區(qū)域的城鎮(zhèn)化進程。三、社會影響效果分析(一)主要社會影響效果分析本期工程項目建設有利于繁榮地方經濟,取得較好的社會經濟效益;項目建成后,可以極大地改善xxx產業(yè)基地項目建設地的環(huán)境狀況,進一步改善眉山市的投資環(huán)境,加快附近區(qū)域的建設與開發(fā),引導該區(qū)域錄音電話機產業(yè)結構和產業(yè)布局的調整,促進城鄉(xiāng)貿易的流通,帶動商業(yè)、建筑業(yè)、運輸業(yè)、加工業(yè)及文化教育產業(yè)等迅速發(fā)展,從而促進項目影響區(qū)域的經濟繁榮。(二)對土地利用效果分析1、本期工程項目擬總用地面積24959.14平方米(折合約37.42畝),項目的實施將會進一步減少土地可用量;此外,近年來,城市化、工業(yè)化的加速發(fā)展對建設用地的需求不斷擴張,而建設用地需求的擴張又導致占用耕地面積的不斷擴大。(三)對環(huán)境污染影響分析1、項目施工活動對自然環(huán)境會造成污染性破壞,必然對生態(tài)環(huán)境產生一定的影響,項目建設因大量的開挖取土破壞土體的原有自然結構,土壤水循環(huán)被破壞,相應的生物鏈隨之改變,改變了動植物的生存環(huán)境,影響其生長活動規(guī)律,對生態(tài)系統的漫延造成障礙。2、隨著對發(fā)展規(guī)律認識的不斷深化,越來越多的人意識到,綠水青山就是金山銀山,保護生態(tài)環(huán)境就是保護生產力,改善生態(tài)環(huán)境就是發(fā)展生產力。綠色循環(huán)低碳發(fā)展,是當今時代科技革命和產業(yè)變革的方向,是最有前途的發(fā)展領域,我國在這方面的潛力相當大,可以形成很多新的經濟增長點,為經濟轉型升級添加強勁的“綠色動力”。抓住綠色轉型機遇,推進能源革命,加快能源技術創(chuàng)新,推進傳統制造業(yè)綠色改造,不斷提高我國經濟發(fā)展綠色水平,我們完全可以實現經濟發(fā)展與生態(tài)改善的雙贏。3、作為制造大國,中國工業(yè)體系中積淀了大規(guī)模的海量數據。目前,這些數據分散在不同產業(yè)、各種類型的企業(yè)以及產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié),仍具有一定的碎片化特征,尚未形成可延展、可共享、開放式的數據資產體系。“十三五”時期,依托中國制造2025和規(guī)劃,引導企業(yè)、科研機構和行業(yè)協會形成合力,精準識別、深度挖掘、系統集成、綜合運用中國工業(yè)數據資產,使之更好地服務于企業(yè)的能源管理、生產方式綠色精益化改造以及產品全生命周期的綠色評估,綠色化智能化齊步走,不斷拓展工業(yè)升級提質的空間。受制于傳統節(jié)能減排的技術路徑和評價體系,不難觀察到一個現象:市場上不少節(jié)能環(huán)保產品從全產業(yè)鏈來看或者從整個產品生命周期評估,未必節(jié)能環(huán)保,但生產企業(yè)卻獲得了政府各種資金補貼和政策扶持。即使在發(fā)達國家,這種現象和問題也曾長期普遍存在。由于中國制造的大量產能仍被鎖定在高污染、高排放、低附加值的環(huán)節(jié)上,在這種情況下,個別產業(yè)、產品的綠色化或產業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)的綠色化,很難改變工業(yè)整體所表現出的高能耗、高污染“褐色”特征。(四)項目區(qū)綠色節(jié)能發(fā)展實施工業(yè)能效趕超行動,加強高能耗行業(yè)能耗管控,在重點耗能行業(yè)全面推行能效對標,推進工業(yè)企業(yè)能源管控中心建設,推廣工業(yè)智能化用能監(jiān)測和診斷技術。到2020年,工業(yè)能源利用效率和清潔化水平顯著提高,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗比2015年降低18%以上,電力、鋼鐵、有色、建材、石油石化、化工等重點耗能行業(yè)能源利用效率達到或接近世界先進水平。推進新一代信息技術與制造技術融合發(fā)展,提升工業(yè)生產效率和能耗效率。開展工業(yè)領域電力需求側管理專項行動,推動可再生能源在工業(yè)園區(qū)的應用,將可再生能源占比指標納入工業(yè)園區(qū)考核體系。第五章 綜合評價1、國家發(fā)改委國民經濟綜合司相關負責人表示,近年來各地區(qū)各部門堅持以供給側結構性改革為主線,積極順應把握居民消費升級大趨勢,持續(xù)推進“十大擴消費行動”,大力促進旅游、文化、體育、健康養(yǎng)老、教育培訓等幸福產業(yè)服務消費提質擴容,實物商品消費升級的同時,服務消費規(guī)模持續(xù)擴大。信息消費發(fā)展勢頭良好。網絡提速降費點燃居民信息消費熱情。截至2月底,我國移動互聯網用戶總數達12.8億戶,累計流量達到68.9億G,分別增長14.8%和186%;4G用戶達到10.3億戶,占移動電話用戶總數的71.6%,其中前2個月凈增3555萬戶。2、該項目適應國內和國際錄音電話機行業(yè)總體發(fā)展趨勢,是國家支持和鼓勵發(fā)展的產業(yè),錄音電話機市場前景良好。3、該項目投資效益是顯著的;通過財務分析得出,項目將產生較好的經濟效益,并具有一定的抗風險能力,從投資經濟角度來評價,本期工程項目具備經濟合理性,而且具有較好的投資價值;通過經濟效益分析認定,達綱年投資利潤率30.26%,投資利稅率36.07%,全部投資回報率22.70%,全部投資回收期5.91年,表明本期工程項目利潤空間較大,具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。綜上所述,該項目經營狀況良好。在xxx產業(yè)基地建設錄音電話機項目,其建設選址合理,自然條件良好,綜合優(yōu)勢突出,功能分區(qū)明確,投資規(guī)模適度,符合xxx產業(yè)基地及xxx產業(yè)基地“十三五”錄音電話機產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,切合xxx產業(yè)基地經濟發(fā)展的實際需求,是一項經濟效益明顯、社會效益良好、環(huán)境保護效益突出的開發(fā)建設項目。本期工程項目的實施,對于增加國家財政收入,加快xxx產業(yè)基地全面建設小康社會步伐具有重要意義。第六章 項目規(guī)劃數據分析表固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3526.592514.12189.667097.081.1工程費用萬元3526.592514.127923.211.1.1建筑工程費用萬元3526.593526.5940.01%1.1.2設備購置及安裝費萬元2514.122514.1228.52%1.2工程建設其他費用萬元1056.371056.3711.98%1.2.1無形資產萬元468.24468.241.3預備費萬元588.13588.131.3.1基本預備費萬元319.41319.411.3.2漲價預備費萬元268.72268.722建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元7097.087097.08流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元7923.216148.837197.707923.217923.217923.211.1應收賬款萬元2376.961545.031782.722376.962376.962376.961.2存貨萬元3565.442317.542674.083565.443565.443565.441.2.1原輔材料萬元1069.63695.26802.221069.631069.631069.631.2.2燃料動力萬元53.4834.7640.1153.4853.4853.481.2.3在產品萬元1640.101066.071230.081640.101640.101640.101.2.4產成品萬元802.22521.45601.67802.22802.22802.221.3現金萬元1980.801287.521485.601980.801980.801980.802流動負債萬元6205.884033.824654.416205.886205.886205.882.1應付賬款萬元6205.884033.824654.416205.886205.886205.883流動資金萬元1717.331116.261288.001717.331717.331717.334鋪底流動資金萬元572.44372.09429.33572.44572.44572.44總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元8814.41124.20%124.20%100.00%2項目建設投資萬元7097.08100.00%100.00%80.52%2.1工程費用萬元6040.7185.12%85.12%68.53%2.1.1建筑工程費萬元3526.5949.69%49.69%40.01%2.1.2設備購置及安裝費萬元2514.1235.42%35.42%28.52%2.2工程建設其他費用萬元468.246.60%6.60%5.31%2.2.1無形資產萬元468.246.60%6.60%5.31%2.3預備費萬元588.138.29%8.29%6.67%2.3.1基本預備費萬元319.414.50%4.50%3.62%2.3.2漲價預備費萬元268.723.79%3.79%3.05%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元7097.08100.00%100.00%80.52%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1717.3324.20%24.20%19.48%7鋪底流動資金萬元572.448.07%8.07%6.49%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元8150.359404.2512539.0012539.0012539.001.1錄音電話機萬元8150.359404.2512539.0012539.0012539.002現價增加值萬元2608.113009.364012.484012.484012.483增值稅萬元239.13275.92367.90367.90367.903.1銷項稅額萬元2006.242006.242006.242006.242006.243.2進項稅額萬元1064.921228.761638.341638.341638.344城市維護建設稅萬元16.7419.3125.7525.7525.755教育費附加萬元7.178.2811.
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