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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 中藥電子智能調配機投資項目開發(fā)計劃方案第一章 項目概述一、項目概況(一)項目名稱中藥電子智能調配機投資項目(二)項目選址某保稅區(qū)項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求,為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況,該項目選址應遵循以下基本原則的要求。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積50465.22平方米(折合約75.66畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)56.22%,建筑容積率1.44,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.19%,固定資產投資強度196.06萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積50465.22平方米,建筑物基底占地面積28371.55平方米,總建筑面積72669.92平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程43796.64平方米,項目規(guī)劃綠化面積4495.73平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計157臺(套),設備購置費6316.81萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量414966.60千瓦時,折合51.00噸標準煤。2、項目年總用水量25231.72立方米,折合2.15噸標準煤。3、“中藥電子智能調配機投資項目投資建設項目”,年用電量414966.60千瓦時,年總用水量25231.72立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)53.15噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量14.13噸標準煤/年,項目總節(jié)能率26.55%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某保稅區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資17685.76萬元,其中:固定資產投資14833.90萬元,占項目總投資的83.87%;流動資金2851.86萬元,占項目總投資的16.13%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入25282.00萬元,總成本費用19361.17萬元,稅金及附加299.86萬元,利潤總額5920.83萬元,利稅總額7037.36萬元,稅后凈利潤4440.62萬元,達產年納稅總額2596.74萬元;達產年投資利潤率33.48%,投資利稅率39.79%,投資回報率25.11%,全部投資回收期5.48年,提供就業(yè)職位479個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。在技術交流談判同時,提前進行設計工作。對于制造周期長的設備,提前設計,提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前,時間及資金數(shù)量需有余地。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某保稅區(qū)及某保稅區(qū)中藥電子智能調配機行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某保稅區(qū)中藥電子智能調配機產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應國內外市場需求,擬建“中藥電子智能調配機投資項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某保稅區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位479個,達產年納稅總額2596.74萬元,可以促進某保稅區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率33.48%,投資利稅率39.79%,全部投資回報率25.11%,全部投資回收期5.48年,固定資產投資回收期5.48年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。從經濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經濟的“半壁江山”。作為中國經濟最具活力的部分,民營經濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大,為促進我國經濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。國家發(fā)改委出臺關于鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的實施意見,對各地、各部門在鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)方面提出了十條要求,包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民間資本的準入條件、戰(zhàn)略性新興產業(yè)扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金融工具,等等。這一系列的措施,目的是鼓勵和引導民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè)領域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。“十二五”期間,全省認真貫徹落實省委省政府戰(zhàn)略部署,牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調,大力實施工業(yè)轉型升級行動計劃,改造提升傳統(tǒng)產業(yè),培育發(fā)展新興產業(yè),全省制造業(yè)經濟質量效益進一步提高,綜合實力顯著增強,為全省經濟社會發(fā)展奠定了堅實基礎。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米50465.2275.66畝1.1容積率1.441.2建筑系數(shù)56.22%1.3投資強度萬元/畝196.061.4基底面積平方米28371.551.5總建筑面積平方米72669.921.6綠化面積平方米4495.73綠化率6.19%2總投資萬元17685.762.1固定資產投資萬元14833.902.1.1土建工程投資萬元5703.492.1.1.1土建工程投資占比萬元32.25%2.1.2設備投資萬元6316.812.1.2.1設備投資占比35.72%2.1.3其它投資萬元2813.602.1.3.1其它投資占比15.91%2.1.4固定資產投資占比83.87%2.2流動資金萬元2851.862.2.1流動資金占比16.13%3收入萬元25282.004總成本萬元19361.175利潤總額萬元5920.836凈利潤萬元4440.627所得稅萬元1.448增值稅萬元816.679稅金及附加萬元299.8610納稅總額萬元2596.7411利稅總額萬元7037.3612投資利潤率33.48%13投資利稅率39.79%14投資回報率25.11%15回收期年5.4816設備數(shù)量臺(套)15717年用電量千瓦時414966.6018年用水量立方米25231.7219總能耗噸標準煤53.1520節(jié)能率26.55%21節(jié)能量噸標準煤14.1322員工數(shù)量人479 第二章 項目承辦單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx投資公司(二)公司簡介公司致力于一個符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求,具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織,尊重不同文化和信仰,將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價值鏈;公司致力于制造和采購在技術、質量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產品,并使用現(xiàn)代倉儲和物流技術為客戶提供配送及售后服務。公司堅持“以人為本,無為而治”的企業(yè)管理理念,以“走正道,負責任,心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針,實現(xiàn)新的跨越,創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。公司經過多年的不懈努力,產品銷售網(wǎng)絡遍布全國各省、市、自治區(qū);完整的產品系列和精益求精的品質使企業(yè)的市場占有率不斷提高,除國內市場外,公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網(wǎng)絡;項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存,以科技求發(fā)展,以管理求效率,以服務求信譽”的質量方針,努力生產高質量的產品,以優(yōu)質的服務奉獻社會。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責任公司,公司最高機構為股東大會,日常經營管理為總經理負責制,企業(yè)設有技術、質量、采購、銷售、客戶服務、生產、綜合管理、后勤及財務等部門,公司致力于為市場提供品質優(yōu)良的項目產品,憑借強大的技術支持和全新服務理念,不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質的產品和貼心的服務。公司一直注重科研投入,具有較強的自主研發(fā)能力,經過多年的產品研發(fā)、技術積累和創(chuàng)新,逐步建立了一套高效的研發(fā)體系,掌握了一系列相關產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發(fā)取得,支撐公司取得了多項專利和著作權。公司建立了產品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系列制度,對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理,確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入24357.43萬元,同比增長23.84%(4688.26萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務中藥電子智能調配機生產及銷售收入為19583.89萬元,占營業(yè)總收入的80.40%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5115.066820.086332.936089.3624357.432主營業(yè)務收入4112.625483.495091.814895.9719583.892.1中藥電子智能調配機(A)1357.161809.551680.301615.676462.682.2中藥電子智能調配機(B)945.901261.201171.121126.074504.292.3中藥電子智能調配機(C)699.14932.19865.61832.323329.262.4中藥電子智能調配機(D)493.51658.02611.02587.522350.072.5中藥電子智能調配機(E)329.01438.68407.34391.681566.712.6中藥電子智能調配機(F)205.63274.17254.59244.80979.192.7中藥電子智能調配機(.)82.25109.67101.8497.92391.683其他業(yè)務收入1002.441336.591241.121193.394773.54根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額6136.43萬元,較去年同期相比增長784.56萬元,增長率14.66%;實現(xiàn)凈利潤4602.32萬元,較去年同期相比增長670.15萬元,增長率17.04%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元24357.43完成主營業(yè)務收入萬元19583.89主營業(yè)務收入占比80.40%營業(yè)收入增長率(同比)23.84%營業(yè)收入增長量(同比)萬元4688.26利潤總額萬元6136.43利潤總額增長率14.66%利潤總額增長量萬元784.56凈利潤萬元4602.32凈利潤增長率17.04%凈利潤增長量萬元670.15投資利潤率36.83%投資回報率27.62%財務內部收益率24.24%企業(yè)總資產萬元30308.34流動資產總額占比萬元25.86%流動資產總額萬元7838.72資產負債率35.09% 第三章 項目建設背景分析一、項目建設背景1、當前,我市產業(yè)發(fā)展水平走在全國前列,具備了跟進新一輪科技革命和產業(yè)變革的基礎和條件,要搶抓重大機遇,在發(fā)展理念、生產模式和業(yè)態(tài)創(chuàng)新上以變應變、率先行動,打造產業(yè)競爭新優(yōu)勢。同時,盡管國際貿易投資方式轉變將給我市外向型產業(yè)帶來工業(yè)增速放緩、就業(yè)崗位減少、社會風險加大等挑戰(zhàn),但也帶來倒逼淘汰落后行業(yè)及低附加值產業(yè)鏈環(huán)節(jié)、推動產業(yè)轉型升級的機遇。高質量發(fā)展是創(chuàng)新成為第一動力的發(fā)展。科學技術是第一生產力,是作為“乘數(shù)”作用到勞動力、資本、技術、管理等生產要素上去的??萍紕?chuàng)新的“乘數(shù)效應”越大,對經濟發(fā)展的貢獻率就越大,發(fā)展質量也就越高。 我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段,正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。這是對我國經濟發(fā)展階段變化和現(xiàn)在所處關口作出的一個重大判斷,不僅為今后我國經濟發(fā)展指明方向、提出任務,也為我市推進經濟高質量發(fā)展、解決發(fā)展不平衡不充分問題,提供了一些路徑選擇。 高質量發(fā)展是堅持深化改革開放的發(fā)展。完善產權制度,實現(xiàn)產權有效激勵,才能進一步激發(fā)全社會創(chuàng)造力和發(fā)展活力,推動質量變革、效率變革、動力變革,提高全要素生產率。同時,對外開放也是改革,開放倒逼改革、促進改革,高水平的開放是高質量發(fā)展不可或缺的動力。 以推進供給側結構性改革為主線,以企業(yè)為主體、市場為導向、創(chuàng)新為動力,分層次、多維度引導企業(yè)開展更寬領域、更深程度、更高層次的技術改造活動,大力發(fā)展智能制造、服務制造、綠色制造,加強傳統(tǒng)產業(yè)改造升級,促進新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式加快發(fā)展,實現(xiàn)由傳統(tǒng)的設備更新為主向生產經營全流程改造轉變,由單獨的技術改造活動向產業(yè)鏈協(xié)同提升改造轉變,由分散發(fā)展向產業(yè)集約化、集群化、集聚化轉變,全面提升工業(yè)經濟增長質量和效益。2、戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展,是重大科技突破和新興社會需求二者的有機結合。在經濟發(fā)展新常態(tài)下,戰(zhàn)略性新興產業(yè)將突破傳統(tǒng)產業(yè)發(fā)展瓶頸,為中國提供彎道超車、在國際競爭中占據(jù)有利地位的寶貴機遇。從發(fā)展趨勢來看,目前中國經濟的支柱產業(yè)正從房地產向戰(zhàn)略性新興產業(yè)過渡。要實現(xiàn)支柱產業(yè)的平穩(wěn)切換,一方面要建立房地產調控的長效機制,另一方面要繼續(xù)大力推進戰(zhàn)略新興產業(yè)的發(fā)展,兩者相輔相承,缺一不可。因此,從宏觀政策調控的邏輯上看,未來的投資機遇也應在戰(zhàn)略性新興產業(yè)里面。市場普遍認為,中國經濟在明年下半年,將重新步入上升通道,而其背后的推動力,必將是戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展,目前投資已經到了最好的介入期。通過投資項目的建設可為社會提供眾多就業(yè)職位,可為當?shù)剞r村剩余勞動力和大學畢業(yè)生提供就業(yè)機會,有利于緩解當?shù)鼐蜆I(yè)壓力,同時,可增加當?shù)鼐蜆I(yè)人的員的收入,進而提高當?shù)厝嗣裆钏胶唾|量,對社會的發(fā)展具有促進作用。項目承辦單位通過自身擁有的專業(yè)技術和前期調研、詢價掌握的市場信息等準備工作,已經建立起來的基礎條件與優(yōu)勢將使各項工作順利開展。先進裝備制造業(yè)處于價值鏈高端和產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié),決定著整個產業(yè)鏈綜合競爭力,是推動工業(yè)轉型升級的重要引擎。發(fā)展先進裝備制造業(yè)是實現(xiàn)我國由制造大國向制造強國轉變的重要途徑。要在“十二五”末期推動工業(yè)轉型升級取得實質性進展,就要大力發(fā)展先進制造業(yè)。二、必要性分析1、當前,我國經濟發(fā)展步入新常態(tài)。一方面,經濟韌性好、潛力足、回旋空間大,為轉方式、調結構,促進經濟持續(xù)健康發(fā)展提供了有利條件;另一方面,新常態(tài)下出現(xiàn)的一些趨勢性變化,也使得經濟社會發(fā)展面臨不少困難和挑戰(zhàn)。解決這些前進道路上的現(xiàn)實矛盾,關鍵的一招就是全面深化改革。2019年上半年宏觀經濟的短期下行壓力依然較大,特別是近期經濟形勢出現(xiàn)的一些值得高度關注的新變化,可能意味著負向產出缺口開始擴大,宏觀政策需要再調整和再定位。正因如此,中央經濟工作會議指出,宏觀政策要強化逆周期調節(jié),繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,穩(wěn)定總需求。積極的財政政策要加力提效,實施更大規(guī)模的減稅降費,穩(wěn)健的貨幣政策要松緊適度,保持流動性合理充裕。結構性政策要強化體制機制建設,堅持向改革要動力,深化國資國企、財稅金融、土地、市場準入、社會管理等領域改革。新常態(tài)下全面深化改革,首先要精心謀劃好和利用好我國經濟的巨大韌性、潛力和回旋余地,依靠促改革調結構,推動經濟發(fā)展提質增效升級。要堅持用改革的辦法不斷改善經濟運行的微觀基礎和產業(yè)基礎,努力保持穩(wěn)增長和調結構平衡,有針對性地加大民生保障力度,為推動經濟轉型升級創(chuàng)造更為有利的條件,為改革持續(xù)推進創(chuàng)造更加穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。2、全面落實中國制造2025戰(zhàn)略部署,牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,堅持走新型工業(yè)化道路,以提高發(fā)展質量和效益為中心,以先進制造為支撐,以創(chuàng)新驅動為核心,大力發(fā)展智能制造、綠色制造、服務型制造、全球化制造,做強我市制造,唱響我市品牌,提升我市質量,打造研發(fā)制造能力強大、產業(yè)價值鏈占據(jù)高端、輻射帶動作用顯著的全國先進制造研發(fā)基地,為我市全面建成高質量小康社會奠定堅實基礎。近年來,項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術工人;企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當?shù)叵嚓P行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視,土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施,并給予充分的肯定;其二,項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足,可滿足項目實施后正常生產之要求;其三,投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系,從而加快項目建設進度,降低建設成本,節(jié)約項目投資,提高項目承辦單位綜合經濟效益。 第四章 市場分析、調研一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值2463.63億元,比上年增長7.39%。其中,第一產業(yè)增加值197.09億元,增長9.72%;第二產業(yè)增加值1527.45億元,增長11.87%第三產業(yè)增加值739.09億元,增長9.35%。一般公共預算收入292.66億元,同比增長7.04%,一般公共預算支出407.24億元,同比增長7.59%。國稅收入372.47億元,同比增長9.09%;地稅收入億元24.15,同比增長11.43%。居民消費價格上漲1.13%。其中,食品煙酒上漲1.12%,衣著上漲0.92%,居住上漲1.12%,生活用品及服務上漲1.17%,教育文化和娛樂上漲0.74%,醫(yī)療保健上漲0.64%,其他用品和服務上漲1.15%,交通和通信上漲0.98%。全部工業(yè)完成增加值1966.45億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1575.00億元,比上年增長5.40%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含中藥電子智能調配機)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1243.17億元,增長10.53%。AA完成增加值487.02億元,增長6.22%;BB完成工業(yè)增加值305.04億元,增長9.13%;CC完成工業(yè)增加值203.14億元,增長5.22%;DD完成工業(yè)增加值131.01億元,增長9.27%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5669.70億元,比上年增長7.14%。實現(xiàn)利潤總額327.47億元,比上年增長7.45%。固定資產投資完成4460.40億元,比上年增長9.95%。其中,建設項目投資完成3925.15億元,增長9.23%;房地產開發(fā)投資完成535.25億元,增長6.84%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成223.02億元,同比增長6.00%;第二產業(yè)投資完成3389.90億元,同比增長10.37%;第三產業(yè)投資完成847.48億元,增長10.55%。高新技術產業(yè)投資851.77億元,增長7.37%。民間投資3361.13億元,增長11.56%。城市基礎設施投資597.02億元,增長11.33%。重點項目1388個,完成投資2186.05億元,增長8.92%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1466.42億元,比上年增長11.82%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1061.36億元,增長8.48%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額592.91億元,增長10.54%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元460.08,增長5.29%。實際利用外資53212.68萬美元,同比增長55.61%。外貿進出口總值340.72億元,同比增長59.13%。其中,出口總值221.47億元,同比增長51.81%;進口總值119.25億元,同比增長51.92%。二、中藥電子智能調配機行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類中藥電子智能調配機企業(yè)667家,規(guī)模以上企業(yè)18家,從業(yè)人員33350人。截至2017年底,區(qū)域內中藥電子智能調配機產值184971.49萬元,較2016年154697.24萬元增長19.57%。產值前十位企業(yè)合計收入91552.02萬元,較去年78829.02萬元同比增長16.14%。區(qū)域內中藥電子智能調配機行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元184971.49同期產值萬元154697.24同比增長19.57%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家667規(guī)上企業(yè)家18從業(yè)人數(shù)人33350前十位企業(yè)產值萬元91552.02去年同期78829.02萬元。1、xxx科技發(fā)展公司(AAA)萬元22430.242、xxx投資公司萬元20141.443、xxx科技發(fā)展公司萬元11901.764、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元10070.725、xxx科技發(fā)展公司萬元6408.646、xxx有限公司萬元5950.887、xxx科技發(fā)展公司萬元457.768、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元3753.639、xxx科技發(fā)展公司萬元3570.5310、xxx有限公司萬元2746.56區(qū)域內中藥電子智能調配機企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值22430.24萬元,較上年度19610.28萬元增長14.38%,其中主營業(yè)務收入20522.33萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額7660.59萬元,同比增長15.50%;實現(xiàn)凈利潤2177.43萬元,同比增長17.29%;納稅總額163.08萬元,同比增長19.39%。2017年底,AAA資產總額30955.34萬元,資產負債率45.99%。2017年區(qū)域內中藥電子智能調配機企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值40170.41萬元,同比2016年33506.06萬元增長19.89%;行業(yè)凈利潤22188.19萬元,同比2016年18499.41萬元增長19.94%;行業(yè)納稅總額35937.13萬元,同比2016年30720.75萬元增長16.98%;中藥電子智能調配機行業(yè)完成投資73512.96萬元,同比2016年62906.86萬元增長16.86%。區(qū)域內中藥電子智能調配機行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元40170.411.1同期增加值萬元33506.061.2增長率19.89%2行業(yè)凈利潤萬元22188.192.12016年凈利潤萬元18499.412.2增長率19.94%3行業(yè)納稅總額萬元35937.133.12016納稅總額萬元30720.753.2增長率16.98%42017完成投資萬元73512.964.12016行業(yè)投資萬元16.86%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.10億元,年均增長7.67%。預計區(qū)域內中藥電子智能調配機行業(yè)市場需求規(guī)模將達到280885.64萬元,利潤總額83296.48萬元,凈利潤22667.92萬元,納稅22025.92萬元,工業(yè)增加值100393.18萬元,產業(yè)貢獻率18.48%。區(qū)域內中藥電子智能調配機行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值217517.84247179.36280885.642利潤總額64504.7973300.9083296.483凈利潤17554.0419947.7722667.924納稅總額17056.8719382.8122025.925工業(yè)增加值77744.4888346.00100393.186產業(yè)貢獻率13.00%16.00%18.48%7企業(yè)數(shù)量8009761249 第五章 項目建設內容分析一、產品規(guī)劃項目主要產品為中藥電子智能調配機,根據(jù)市場情況,預計年產值25282.00萬元。進入二十一世紀以來,隨著我國國民經濟的快速持續(xù)發(fā)展,經濟建設提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標,國家出臺并實施了加快經濟發(fā)展的一系列政策,對于相關行業(yè)來說,調整產業(yè)結構、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工,都將起到積極的推動作用,尤其是隨著我國國民經濟逐漸融入全球經濟大循環(huán),各行各業(yè)面臨市場國際化,相應企業(yè)將面對極具技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭對手,市場份額將會形成新的分配格局。項目承辦單位應建立良好的營銷隊伍,利用多媒體、廣告、連鎖等模式,不斷拓展項目產品良好的營銷渠道,提高企業(yè)的經濟效益。通過以上分析表明,項目承辦單位所生產的項目產品市場風險較低,具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間,因此,項目產品市場前景良好,投資項目建設具有良好的經濟效益和社會效益,其市場可拓展的空間巨大,倍增效應顯著,具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積50465.22平方米(折合約75.66畝),其中:凈用地面積50465.22平方米(紅線范圍折合約75.66畝)。項目規(guī)劃總建筑面積72669.92平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程43796.64平方米,計容建筑面積72669.92平方米;預計建筑工程投資5703.49萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計157臺(套),設備購置費6316.81萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資17685.76萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入25282.00萬元。 第六章 選址方案評估一、項目選址該項目選址位于某保稅區(qū)。園區(qū)將構建以企業(yè)為主體、產學研用相結合協(xié)同創(chuàng)新體系,強化企業(yè)在技術創(chuàng)新中的主體地位,創(chuàng)新設計能力,加強關鍵共性技術研發(fā)。此外,園區(qū)將建立和完善相關標準和法規(guī),嚴格規(guī)范和管理,按照減量化、再利用、再循環(huán)的原則,著力降低能源、資源消耗,提高資源利用率,降低廢水、廢氣以及固體廢棄物的排放水平。加快培育具有競爭力的企業(yè)集群,實施裝備制造業(yè)千億產業(yè)鏈工程。當?shù)刭|量效益實現(xiàn)大提升。工業(yè)研發(fā)經費支出占地區(qū)生產總值的比重提高到2.3%,投資效率和企業(yè)效率顯著增強,品牌經濟加快發(fā)展,打造1個千億級產業(yè)集群、4個五百億級產業(yè)集群,全要素生產率、工業(yè)成本利潤率穩(wěn)步提高。綠色發(fā)展取得新進展。產業(yè)綠色、低碳水平上升,循環(huán)經濟發(fā)展成效顯現(xiàn),工業(yè)污染源全面達標排放,主要污染物排放、單位工業(yè)增加值能耗、工業(yè)固體廢物綜合利用率等達到全省平均水平,萬元工業(yè)增加值用水量顯著降低,生態(tài)環(huán)境進一步改善。項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求,為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況,該項目選址應遵循以下基本原則的要求。近年來,項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術工人;企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當?shù)叵嚓P行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視,土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施,并給予充分的肯定;其二,項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足,可滿足項目實施后正常生產之要求;其三,投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系,從而加快項目建設進度,降低建設成本,節(jié)約項目投資,提高項目承辦單位綜合經濟效益。二、用地控制指標根據(jù)測算,投資項目固定資產投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)固定資產投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“固定資產投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)56.22%,建筑容積率1.44,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.19%,固定資產投資強度196.06萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米50465.2275.66畝2基底面積平方米28371.553建筑面積平方米72669.925703.49萬元4容積率1.445建筑系數(shù)56.22%6主體工程平方米43796.647綠化面積平方米4495.738綠化率6.19%9投資強度萬元/畝196.06四、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎,也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據(jù)建設內容、規(guī)模和建設方案,按照國家有關節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。五、總圖布置方案1、道路在項目建設場區(qū)內呈環(huán)狀布置,擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式,可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。2、投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當?shù)貧庀蟆⑼寥?、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。給水系統(tǒng)由項目建設地給水管網(wǎng)直供;場區(qū)給水網(wǎng)確定采用生產、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式,在場區(qū)內形成環(huán)狀,從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。場內供水采用生活供水系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、生產補給水系統(tǒng),消防供水系統(tǒng)在場區(qū)內形成供水管網(wǎng)。3、投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,同一時間發(fā)生火災次數(shù)按一次考慮;室內消防栓用水量15.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,室內外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛(wèi)生用水,生活給水水壓0.35Mpa。低壓配電系統(tǒng)采用TN-C-S接地型式,電源中性線在進戶處作重復接地,接地裝置均利用建筑物基礎,重復接地后PE線和N線完全分開。4、本項目所涉及的原輔材料的運入,成品的運出所需運輸車輛,全部依托社會運輸能力解決。場內運輸系統(tǒng)的設計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇,盡量做到物料不落地,使之有利于搬運;運輸線路的布置,應盡量減少貨流與人流相交叉,以保證運輸?shù)陌踩?。主體工程采用機械通風方式進行通風換氣;送風系統(tǒng)利用空氣處理機組,空氣處理機組置于車間平臺上,室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至車間各生產區(qū),排風系統(tǒng)可采用屋頂風機和局部機械排風系統(tǒng),車間換氣次數(shù)為5.00次/小時。項目承辦單位設計提供監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求和配置;選用系統(tǒng)設備時,各配套設備的性能及技術要求應協(xié)調一致,系統(tǒng)配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統(tǒng)成套供貨商后,按技術要求由成套廠商提供;系統(tǒng)應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業(yè)績、服務良好、具有現(xiàn)場安裝調試、開車運行經驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨,并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術培訓。六、選址綜合評價綜上所述,項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū),該區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物;供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū);所以,從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的場址選擇是科學合理的。undefined 第七章 土建方案一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提,力求生產流程布置合理,盡量做到人貨分流,功能分區(qū)明確,符合建筑設計防火規(guī)范(GB50016)要求。本工程項目位于項目建設地,本次設計通過與建設方的多次溝通、考察、論證,最后達成共識。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求,為了達到這一共同的目標,投資項目在整個設計過程中,始終貫徹這一原則,以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點,全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”,實現(xiàn)項目承辦單位經濟快速發(fā)展的奮斗目標。二、土建工程設計年限及安全等級砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱,建筑物耐火等級為級。建筑結構的安全等級是根據(jù)建筑物結構破壞可能產生的后果(危及人的生命、造成經濟損失)的嚴重性來劃分的,本工程結構安全等級設計為級。三、建筑工程設計總體要求項目承辦單位應該根據(jù)產品制造行業(yè)項目產品生產的特點,應按國家規(guī)范,妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。項目總體布置要按照使用功能要求,進行功能分區(qū),做到人流、車流路線通暢,空間布置和周圍環(huán)境協(xié)調,同時,應符合相應滿足噪音控制、采光、透視、日照、溫度、凈化等及其他特殊要求;所有建筑物設計應滿足防火、防空、防腐、防盜等要求;環(huán)境美化、綠化要同周圍環(huán)境協(xié)調并且別致新穎有特色;所有建筑物設計,應盡可能采用布置一體化、尺寸模數(shù)化、構件標準化,以便于施工和降低成本。項目承辦單位的建筑設計應遵守國家現(xiàn)行技術規(guī)范、規(guī)定,特殊建筑物按專門的技術規(guī)范、標準執(zhí)行。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積72669.92平方米,其中:計容建筑面積72669.92平方米,計劃建筑工程投資5703.49萬元,占項目總投資的32.25%。 第八章 工藝原則一、技術管理特點按目前市場的需求情況,原料存儲時間約為20-30天,存放在原料倉庫內;投資項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫,以滿足投資項目生產的需要。驗收材料應根據(jù)領料單或原始憑證進行清點實測驗收,發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質量、數(shù)量不符等問題應及時與有關人員聯(lián)系處理;做好原輔材料原始記錄和資料積累,及時準確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內;倉庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全;項目承辦單位建立健全ISO9000質量管理和質量保證體系和檢驗手段,確保項目所需物品存儲納入這一體系統(tǒng)一管理。項目所需原料來源應穩(wěn)定可靠,建成后應保證原料的質量和連續(xù)供應。投資項目項目產品制造質量控制將按ISO9000體系標準組織生產,從業(yè)務流程與組織結構等方面來確保產品各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài),同時,項目承辦單位推行精益生產(JIT、LEAN)、供應商庫存管理(VMI)、全面質量管理(TQM)等先進的管理手段和管理技術。項目承辦單位從項目產品的研發(fā)階段就特別關注質量控制,引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統(tǒng)計過程方法、GRR檢驗測量的再現(xiàn)性、TQM全面質量管理等控制方法。項目產品流程化設計:在設計階段引入CAE分析,避免過多的“設計分析循環(huán)”,明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產品實驗,通過CAD和CAE的平滑過度雙向互動,進而避免CAD與CAE的重復工作,提高設計效率,通過流程化控制提高設計制造質量的穩(wěn)定性。二、項目工藝技術設計方案生產工藝設計要滿足規(guī)模化生產要求,注重生產工藝的總體設計,工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。在工藝設備的配置上,依據(jù)節(jié)能的原則,選用新型節(jié)能型設備,根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則,優(yōu)先選用環(huán)境保護型設備,滿足項目所制訂的產品方案要求,優(yōu)選具有國際先進水平的生產、試驗及配套等設備,充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平,選擇高效、合理的生產和物流方式。技術設備投資和產品生產成本低,具有較強的經濟合理性;投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內采購。節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產品轉換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。三、設備選型方案以甄選優(yōu)質供應商為原則;選擇設備交貨期應滿足工程進度的需要,售后服務好、安裝調試及時、可靠并能及時提供備品備件的設備生產廠家,力求減少項目投資,最大限度地降低投資風險;投資項目主要工藝設備及儀器基本上采用國產設備,選用生產設備廠家具有國內一流技術裝備,企業(yè)管理科學達到國際認證標準要求。項目承辦單位在選擇設備時,要著眼高起點、高水平、高質量,最大限度地保證產品質量的需要,努力提高產品生產過程中的自動化程度,降低勞動強度提高勞動生產率,節(jié)約能源降低生產成本和檢測成本。根據(jù)項目的建設規(guī)模和項目承辦單位生產經驗以及對國內外設備性能的了解,投資項目工藝設備及檢測設備選用原則是以國產設備為主,關鍵設備擬從國外進口,國內采購以人民幣支付。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計157臺(套),設備購置費6316.81萬元。 第九章 項目環(huán)境影響分析堅持走新型工業(yè)化道路,形成有利于節(jié)約資源、保護環(huán)境的生產方式和消費方式;堅持推進經濟結構調整,加快技術進步,加強監(jiān)督管理,提高資源利用效率,減少廢物的產生和排放;堅持以企業(yè)為主體,政府調控、市場引導、公眾參與相結合,形成有利于促進循環(huán)經濟發(fā)展的政策體系和社會氛圍。從改革開放開始,特別是進入新世紀以來,我國制造業(yè)發(fā)展速度加快,規(guī)模不斷擴大,當前制造業(yè)產出約占世界的五分之一,實現(xiàn)了由小向大的歷史性轉變。但在此過程中,帶來了較高的資源能源消耗和污染物排放。從能源利用看,制造業(yè)是“主陣地”,消耗了超過60%的能源。為減少能源消耗,我國大力推進節(jié)約能源和能效提升工作,僅“十二五”期間,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗累計下降28%,實現(xiàn)節(jié)能量6.9億噸標準煤,對完成單位GDP能耗下降目標的貢獻度在80%以上。但與國際先進水平相比,我國總體能耗水平依舊偏高,特別是鋼鐵、建材、石化化工等行業(yè)平均能效水平仍存在較大提升空間。從資源利用看,制造業(yè)發(fā)展消耗了大量的自然資源,僅水資源消耗量就占全國的1/4左右。雖然我國資源豐富,但是依然難以滿足制造業(yè)高速發(fā)展需求,不少資源需要從國外進口,鐵礦石、天然橡膠、銅、鎳、鋁土礦、鉛鋅等工業(yè)原料的對外依存度都超過50%。從污染排放看,制造業(yè)在消耗能源和資源的同時,也排放了大量污染物,僅二氧化硫、氮氧化物的排放量就超過全國的70%。從一定程度上講,資源環(huán)境問題已經成為制約我國制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展的突出瓶頸。參照一些發(fā)達國家對待與制造業(yè)發(fā)展相伴而生的生態(tài)環(huán)境問題的經驗,應在加強政府監(jiān)管的同時,充分發(fā)揮標準引領和市場激勵作用,不斷優(yōu)化產業(yè)布局,積極調整產業(yè)結構,推動企業(yè)集約集聚發(fā)展,支持發(fā)展科技含量高、環(huán)境影響小的新興產業(yè),推動能源密集型等傳統(tǒng)產業(yè)綠色轉型,這樣可以逐漸降低制造業(yè)發(fā)展帶來的生態(tài)環(huán)境影響。中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要中明確提出,有效控制電力、鋼鐵、建材、化工等重點行業(yè)碳排放,推進工業(yè)等重點領域低碳發(fā)展。工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)中提出,2020年單位工業(yè)增加值二氧化碳排放要比2015年下降22%,綠色低碳能源占工業(yè)能源消費量比重達到15%。這些要求必將推動工業(yè)低碳轉型發(fā)展,對未來工業(yè)發(fā)展產生重要而深遠的影響。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀根據(jù)環(huán)境質量監(jiān)測部門最近監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,項目建設地聲環(huán)境功能區(qū)劃為類區(qū),聲環(huán)境質量標準執(zhí)行聲環(huán)境質量標準(GB3096-2008)中類區(qū)標準:晝間60.00dB(A)、夜間50.00dB(A)。項目建設區(qū)域CODcr、BOD5、氨氮值濃度均不超標,CODcr質量指數(shù)在0.43-0.50之間,BOD5質量指數(shù)在0.29-0.32之間,氨氮質量指數(shù)在0.26-0.27之間,硫化物未檢出,由此可見,項目建設區(qū)域地表水環(huán)境質量標準執(zhí)行地表水環(huán)境質量標準(GB3838-2002)類標準。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策施工時先做好坡腳擋土墻,做好邊坡防護,取土場及棄土堆邊緣設置土工圍欄,在施工場地周圍構筑一定高度的圍墻減少揚塵擴散范圍;根據(jù)有關資料調查,當有圍欄時,在同等條件下施工造成粉塵污染可減少40.00%,車輛尾氣污染可減少30.00%;采取上述措施后,建設期揚塵不會對周圍環(huán)境產生較大的影響,并且隨著施工的結束而消失。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策項目建設期噪聲污染是影響環(huán)境的主要問題,投資項目噪聲源來自各種施工機械產生的噪音,根據(jù)調查可知,項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、裝載機、電鋸、空壓機、混凝土攪拌機、砸夯機、推土機、挖掘機等建筑機械和車輛運輸?shù)慕煌ㄔ肼?;不同施工機械噪聲強度相差很大,重型和中型載重車輛在加速下的噪聲級范圍分別可達88.00dB(A)-93.00dB(A)和82.00dB(A)-90.00dB(A),打樁機的噪聲級范圍可達95.00dB(A)-105.00dB(A),施工中機械設備產生的噪聲最大值約為110.00dB(A),特別是夜間施工時影響更為嚴重;根據(jù)類比調查和現(xiàn)場資料分析,確定投資項目建設期主要施工設備產噪聲級(源強)。施工噪聲是居民特別敏感的污染源之一,根據(jù)目前的機械制造水平,它即不可避免又不能從根本上采取噪聲控制措
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