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1、泓域咨詢/南昌鋰離子動力電池生產制造項目經營分析報告南昌鋰離子動力電池生產制造項目經營分析報告規(guī)劃設計 / 投資分析 第一章 項目總體情況說明一、經營環(huán)境分析2018年中國數碼電池產量同比下降2.15%,達31.8GWh。GGII預計,未來兩年,數碼電池CAGR為7.87%,預計2019年中國數碼電池產量達34GWh。到2020年,中國數碼電池產量將達37GWh,而高端數碼軟包電池、柔性電池、高倍率電池等將受高端智能手機、可穿戴設備、無人機等領域帶動,成為數碼電池市場的主要增長點。我國儲能類鋰離子電池領域雖然市場空間巨大,但目前受成本、技術等因素限制,仍處于市場導入期。2018年中國儲能類鋰離

2、子電池產量同比增加48.57%,達5.2GWh。預計2019年中國儲能類鋰離子電池產量達6.8GWh。我國鋰離子電池市場整體趨勢向好,預計到2020年,中國鋰離子電池市場產量將達205.33GWh,未來兩年CAGR達41.88%。未來動力電池是鋰離子電池領域增長最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向發(fā)展的趨勢已定,動力電池及高端數碼鋰離子電池將成為鋰離子電池市場主要增長點,6m以內的鋰電銅箔將作為鋰離子電池的關鍵原材料之一,成主流企業(yè)布局重心。動力電池是未來鋰離子電池領域增長最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向發(fā)展的趨勢已定。隨著新能源汽車補貼的退坡,新能源汽車市場需要完成由政策驅動向市場驅

3、動的轉化,提升其續(xù)航里程為其市場化過程中最為關鍵的因素之一,因此高能量密度的動力電池成為企業(yè)研究的熱點。國家對動力電池能量密度作出相應的要求,到2020年動力電池單體能量密度需要達到300Wh/Kg。在數碼電池領域,數碼終端產品往輕薄化方向發(fā)展,數碼電池需要提升其能量密度來降低體積和提升續(xù)航能力,因此未來高電壓體系鈷酸鋰軟包電池和高鎳三元體系圓柱電池的應用將逐漸增多。高能量密度鋰離子電池成為企業(yè)布局的重心,企業(yè)可以通過使用高鎳三元材料、硅基負極材料、超薄鋰電銅箔、碳納米管等新型導電劑等新型鋰離子電池材料替代常規(guī)電池材料來提升其能量密度。目前中國鋰電銅箔以8m為主,為了提高鋰離子電池能量密度,更

4、薄的6m銅箔成為國內主流鋰電銅箔生產企業(yè)布局的重心,但6m銅箔因批量化生產難度大,國內僅有少數幾家企業(yè)能實現其批量化生產。隨著6m銅箔的產業(yè)化技術逐漸成熟及電池企業(yè)應用技術逐步提高,6m鋰電銅箔的應用將逐漸增多。2018年新能源汽車市場爆發(fā),動力電池供不應求,動力電池企業(yè)紛紛擴大產能以滿足高速增長的市場需求。2016年,工信部裝備司發(fā)布了汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)(征求意見稿),對進入動力電池目錄的企業(yè)提出了產能方面的要求,對于動力電池單體企業(yè)年生產能力要求不低于8GWh,動力電池企業(yè)紛紛擇機擴大產能。且未來幾年,新能源汽車市場將逐漸由政策驅動轉變?yōu)槭袌鲵寗樱瑒恿﹄姵仄髽I(yè)的成本需要

5、進一步降低,企業(yè)通過擴大產能規(guī)模,提高規(guī)?;档彤a品成本,提高企業(yè)的市場競爭力。動力電池受高速增長的新能源汽車市場帶動,近年來增長迅猛。接下來3-5年,國家對新能源汽車產業(yè)的支持將持續(xù),越來越多的傳統(tǒng)燃油車企開始布局新能源汽車領域,且隨著國外車企如寶馬、現代等開始逐漸采購中國大陸產動力電池,中國動力電池出口量將逐漸增多,動力電池將成為中國未來鋰離子電池市場的主要增長動力。儲能用鋰離子電池銷售收入由52億元,同比增長20,達到65億元,產量由39億瓦時,增長到52億瓦時,同比增長35。根據中國化學與物理電源行業(yè)協會統(tǒng)計分析,2018年中國鋰離子電池銷售收入達到1727億元,比2017年的1

6、589億元,同比增長87。鋰離子電池的產量由1009億瓦時增長到1242億瓦時,同比增長231。主要是由新能源汽車動力電池和儲能電池市場的快速增長。其中,消費類電子產品用鋰離子電池銷售收入由757億元增長到772億元,同比增長約2,產量由524億瓦時,同比增長3,達到540億瓦時。消費類電子產品用電池的主要市場是手機、筆記本電腦、移動電源、電動工具和可穿戴設備等,手機、筆記本電腦、平板電腦和移動電源市場的需求均出現減少,但電動自行車、電動工具、可穿戴設備對鋰離子電池需求增長相對較快。新能源汽車用動力鋰離子電池銷售收入由780億元,同比增長141,達到890億元;產量由446億瓦時,同比增長45

7、7,達到650億瓦時。儲能鋰離子電池銷售收入由52億元,同比增長20,達到65億元,產量由39億瓦時,增長到52億瓦時,同比增長35。2017年鋰離子電池出口量約為1711億只,2016年出口量約為1517億只,與上一年相比,同比增長了1279。2017年鋰離子電池出口額約為8048億美元,2016年出口額約為6841億美元,同比增長了1764。從市場需求看,乘用車將是未來新能源汽車增長的主力。由于補貼政策的引導和三元電池本身的高密度特性更能滿足新能源乘用車市場的需求,從國內主流電池生產企業(yè)的數據看,三元電池已成為電池技術發(fā)展的重點。高鎳三元材料電池被業(yè)界普遍看好,吸引眾多動力電池企業(yè)的積極布

8、局。三元電池企業(yè)多在集中布局高鎳三元電池的研發(fā),技術路線從目前主流的NCM523體系正向NCM622、NCM811和NCA快速的推進。2019年,由于補貼退坡幅度較大,國家加大對動力電池安全性的關注,磷酸鐵鋰電池的占比有有望進一步提高。2020年補貼取消后,磷酸鐵鋰電池、三元電池和錳酸鋰電池將會擁有各自的應用領域和發(fā)展空間。二、項目情況說明為了積極響應某某經濟新區(qū)關于促進鋰離子動力電池產業(yè)發(fā)展的政策要求,xxx實業(yè)發(fā)展公司通過科學調研、合理布局,計劃在某某經濟新區(qū)新建“鋰離子動力電池項目”;預計總用地面積58262.45平方米(折合約87.35畝),其中:凈用地面積58262.45平方米;項目

9、規(guī)劃總建筑面積88558.92平方米,計容建筑面積88558.92平方米;根據總體規(guī)劃設計測算,項目建筑系數61.36%,建筑容積率1.52,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.74%,固定資產投資強度194.54萬元/畝。根據謹慎財務測算,項目總投資20932.23萬元,其中:固定資產投資16993.07萬元,占項目總投資的81.18%;流動資金3939.16萬元,占項目總投資的18.82%。在固定資產投資中建筑工程投資7085.90萬元,占項目總投資的33.85%;設備購置費6983.03萬元,占項目總投資的33.36%;其它投資費用2924.14萬元,占項目總投資的13.97%。項目建成投入正常運營后

10、主要生產鋰離子動力電池產品,根據謹慎財務測算,預期達綱年營業(yè)收入27390.00萬元,總成本費用21640.58萬元,稅金及附加328.21萬元,利潤總額5749.42萬元,利稅總額6870.65萬元,稅后凈利潤4312.07萬元,達綱年納稅總額2558.59萬元;達綱年投資利潤率27.47%,投資利稅率32.82%,投資回報率20.60%,全部投資回收期6.35年,提供就業(yè)職位491個,達綱年綜合節(jié)能量22.09噸標準煤/年,項目總節(jié)能率29.59%,具有顯著的經濟效益、社會效益和節(jié)能效益。三、經營結果分析2018年中國數碼電池產量同比下降2.15%,達31.8GWh。GGII預計,未來兩年

11、,數碼電池CAGR為7.87%,預計2019年中國數碼電池產量達34GWh。到2020年,中國數碼電池產量將達37GWh,而高端數碼軟包電池、柔性電池、高倍率電池等將受高端智能手機、可穿戴設備、無人機等領域帶動,成為數碼電池市場的主要增長點。儲能用鋰離子電池銷售收入由52億元,同比增長20,達到65億元,產量由39億瓦時,增長到52億瓦時,同比增長35。1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某經濟新區(qū)行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某某經濟新區(qū)產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、項目擬建設在某某經濟新區(qū)內,工程選址符合某某經濟新區(qū)土地

12、利用總體規(guī)劃,保證項目用地要求,而且項目建設區(qū)域交通運輸便利,可利用現有公用工程設施,水、電、氣等能源供應有保障。3、根據謹慎財務測算,本期工程項目達綱年投資利潤率27.47%,投資利稅率32.82%,全部投資回報率20.60%,全部投資回收期6.35年,固定資產投資回收期6.35年,因此,本期工程項目經營非常安全,說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、本期工程項目利用現有土地,計劃總建筑面積88558.92平方米(計容建筑面積88558.92平方米);購置先進的技術裝備共計140臺(套),項目建設規(guī)模合理、經濟技術實施方案可行。5、本期工程項目總投資20932.23萬元,其中:固定資產

13、投資16993.07萬元,流動資金3939.16萬元;經測算分析,項目建成投產后達綱年營業(yè)收入27390.00萬元,總成本費用21640.58萬元,年利稅總額6870.65萬元,其中:稅后凈利潤4312.07萬元;納稅總額2558.59萬元,其中:增值稅793.02萬元,稅金及附加328.21萬元,年繳納企業(yè)所得稅1437.36萬元;年利潤總額5749.42萬元,全部投資回收期6.35年,固定資產投資回收期6.35年,本期工程項目可以取得較好的經濟效益。6、國內經濟新常態(tài)迫切要求我市工業(yè)加快升級步伐。我國經濟發(fā)展進入轉型升級攻堅期,亟需轉變制造業(yè)發(fā)展方式。我國正處在經濟發(fā)展成長期,城鎮(zhèn)化不斷發(fā)

14、展,人民群眾的生活水平持續(xù)提高,投資消費需求依然巨大。但是,我國經濟的發(fā)展方式尚處于轉型階段,受到國際國內各種因素的影響,需求結構、產業(yè)結構、地區(qū)結構和收入分配結構等仍存在不平衡問題。在國際競爭日趨激烈的情況下,轉變經濟發(fā)展方式、避免陷入中等收入陷阱已成為現階段經濟工作的重點和難點。資本、勞動力、土地等生產要素的成本不斷提高,資源環(huán)境壓力不斷加大,都要求我市必須下決心轉變制造業(yè)發(fā)展方式?!笆濉睍r期重要戰(zhàn)略機遇期的判斷,從國際環(huán)境看,盡管國際金融危機給世界經濟造成深度沖擊,世界經濟增長速度減緩,各種形式的保護主義抬頭,氣候變化、能源資源安全、公共衛(wèi)生安全等全球性問題更加突出,國際和地區(qū)熱點問

15、題此起彼伏,但和平、發(fā)展仍是當今時代的兩大主題,世界多極化和經濟全球化深入發(fā)展,國際力量對比繼續(xù)朝著有利于世界和平與發(fā)展的方向演化,我國同各大國、周邊國家、發(fā)展中國家等的新型國際關系持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展,各國加強對華經濟技術合作的意愿進一步增強,我國國際影響力和國際地位明顯提高,相對穩(wěn)定的外部環(huán)境總體上有利于我國集中精力搞建設、謀發(fā)展。 “十三五”是我省產業(yè)結構調整的關鍵時期,優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級發(fā)展面臨新的機遇和挑戰(zhàn),既有世界產業(yè)技術和分工格局調整的深刻影響,也有國內加快經濟發(fā)展方式轉變的緊迫要求,只有加快轉型升級,才能實現優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)又好又快發(fā)展。新一輪科技革命和產業(yè)變革助推優(yōu)勢傳統(tǒng)工業(yè)升級發(fā)展。

16、當今以信息技術和制造技術深度融合為趨勢、以數字化網絡化智能化制造為標志的新一輪科技革命和產業(yè)變革迅速孕育興起,新的生產方式、產業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經濟增長點加快形成?,F代信息技術在三維(3D)打印、移動互聯網、云計算、大數據、生物工程、新能源、新材料等領域取得重大突破?;谛畔⑽锢硐到y(tǒng)的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領制造方式變革,推動全球產業(yè)價值鏈拓展和升級。發(fā)達國家以新技術為依托的高端制造環(huán)節(jié)向發(fā)展中國家轉移擴散的程度加大、速度加快,轉移方式也日趨深度化和廣度化。先進制造業(yè)帶動傳統(tǒng)制造業(yè)發(fā)展加速,優(yōu)勢傳統(tǒng)工業(yè)轉型升級、創(chuàng)新發(fā)展迎來重大機遇。第二章 經濟效益分析一、投資情況說明截至目前,項

17、目實際完成投資14471.32萬元,占計劃投資的69.13%。其中:完成固定資產投資9529.85萬元,占總投資的65.85%;完成流動資金投資4941.47,占總投資的34.15%。二、經濟評價財務測算(一)營業(yè)收入估算根據初步統(tǒng)計測算,該項目實際實現營業(yè)收入22353.85萬元,同比增長33.07%(5555.43萬元)。其中,主營業(yè)務收入為19379.43萬元,占營業(yè)總收入的86.69%。(二)利潤及利潤分配根據初步統(tǒng)計測算,該項目實際實現利潤總額4372.29萬元,較去年同期相比增長544.54萬元,增長率14.23%;實現凈利潤3279.22萬元,較去年同期相比增長419.37萬元,

18、增長率14.66%。節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元14471.321.1完成比例69.13%2完成固定資產投資萬元9529.852.1完成比例65.85%3完成流動資金投資萬元4941.473.1完成比例34.15%三、項目盈利能力分析按照相關計算準則,該項目主要盈利分析指標如下:1、投資利潤率:30.21%。2、財務內部收益率:25.76%。3、投資回報率:22.66%。第三章 經營分析一、運營情況說明截至目前,該項目(公司)總資產規(guī)模達到47109.08萬元,其中流動資產總額13587.97萬元,占資產總額的28.84%,資產負債率39.45%,運營情況良好。根據中國化

19、學與物理電源行業(yè)協會統(tǒng)計分析,2018年中國鋰離子電池銷售收入達到1727億元,比2017年的1589億元,同比增長8.7%。鋰離子電池的產量由1009億瓦時增長到1242億瓦時,同比增長23.1%。主要是由新能源汽車動力電池和儲能電池市場的快速增長。其中,消費類電子產品用鋰離子電池銷售收入由757億元增長到772億元,同比增長約2%,產量由524億瓦時,同比增長3%,達到540億瓦時。消費類電子產品用電池的主要市場是手機、筆記本電腦、移動電源、電動工具和可穿戴設備等,手機、筆記本電腦、平板電腦和移動電源市場的需求均出現減少,但電動自行車、電動工具、可穿戴設備對鋰離子電池需求增長相對較快。新能

20、源汽車用動力鋰離子電池銷售收入由780億元,同比增長14.1%,達到890億元;產量由446億瓦時,同比增長45.7%,達到650億瓦時。儲能鋰離子電池銷售收入由52億元,同比增長20%,達到65億元,產量由39億瓦時,增長到52億瓦時,同比增長35%。2017年鋰離子電池出口量約為17.11億只,2016年出口量約為15.17億只,與上一年相比,同比增長了12.79%。2017年鋰離子電池出口額約為80.48億美元,2016年出口額約為68.41億美元,同比增長了17.64%。三元電池:裝機量為331億wh,占總裝機量58.17%。從配套車輛類型來看,主要配套在新能源乘用車上,占比90.4%

21、。磷酸鐵鋰電池:裝機量為221.9億wh,占總裝機量39%;從配套車型類別來看,磷酸鐵鋰電池主要配套在新能源客車上,市場占有率為72.5%。錳酸鋰電池:裝機量為10.8億wh,占總裝機量1.9%;主要應用在新能源客車上,占比66.7%。鈦酸鋰電池:裝機量為5.2億wh,占總裝機量0.9%;主要作為快充電池應用在新能源客車上。在各類動力電池方面,目前市場主要以三元電池和磷酸鐵鋰電池占據主導地位;從發(fā)展趨勢來看,三元電池電池占比將快速提升。二、項目運營組織結構(一)完善企業(yè)管理制度的意義1、2、提振民營經濟、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經濟是經濟和社會發(fā)展的重要組成部分,在壯大區(qū)域經濟、安排

22、勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進程中起著不可替代的作用,如何做大做強民營經濟,已成為當前的一項重要課題。(二)法人治理結構xxx實業(yè)發(fā)展公司按照現代企業(yè)制度的要求進行組織和運行,建立有股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經理及高層管理人員分級權限決策的治理結構;股東大會擁有對公司資產的最終所有權并根據股權比例行使相應股東權;由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機構對股東大會負責并行使相應權限的經營決策權;由股東大會選舉產生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān)事會行使監(jiān)督權,維護股東利益,對股東大會負責;由董事會聘請的公司總經理及高級管理人員根據董事會決策進行企業(yè)的日常經

23、營管理指揮活動,保持企業(yè)的市場競爭力和經營效率。xxx實業(yè)發(fā)展公司組織經營機構的設置按照“精簡、高效”的原則,而且業(yè)務開展、專業(yè)技術培訓、經營管理活動必須服從公司統(tǒng)一管理;為保證各部門及全體員工之間的協調配合,以完成企業(yè)生產經營目標,按照中華人民共和國公司法的規(guī)定并結合企業(yè)實際情況對企業(yè)的組織機構進行設置。(三)公司管理體制xxx實業(yè)發(fā)展公司的機構設置按現代化企業(yè)制度設置管理體制,根據生產經營管理工作的實際需要,本著“力求精簡、實行全員聘用制,管理機構精簡,適用和提高效益”的原則確定。本期工程項目按車間及現代企業(yè)體制運作,實行生產管理現代化。實行生產管理現代化基礎是技術裝備水平先進、工人技術水

24、平優(yōu)良,在此基礎上精簡機構,建立一套科學管理機構和管理體制,減少管理人員,人員編制根據生產設備的需要進行配置。生產設備、輔助生產設施、公用工程設施由生產車間統(tǒng)一管理。生產車間對主要生產設備的正常運行、安全、產品質量負責。xxx實業(yè)發(fā)展公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。第四章 風險因素分析及規(guī)避措施一、社會影響評價范圍及內容的界定該項目

25、社會影響評價范圍是以某某經濟新區(qū)項目建設地為重點,分析“鋰離子動力電池項目”對節(jié)約能源、減少排放、當地社會就業(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。二、社會影響因素分析(一)項目實施對當地居民收入的影響項目建設區(qū)域為某某經濟新區(qū)項目建設地,無特殊環(huán)境功能區(qū),也不屬于農業(yè)生產種植區(qū),在該區(qū)域實施項目建設,不僅不會影響當地農民正常種植生產,還能夠充分利用當地剩余的豐富勞動力資源,項目實施后能夠提供就業(yè)機會,吸收當地居民參與第二產業(yè),帶動和發(fā)展第三產業(yè),在一定程度上緩解當地居民的就業(yè)問題,因此,可以改變當地農民僅靠種植獲得收入的狀況,因此,可以明顯地提高當地居

26、民的收入。(二)對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響文教衛(wèi)生是提高人口素質的搖籃,是保護人類健康的基石;本期工程項目的技術含量、管理水平要求較高,需要引進培養(yǎng)一部分文化、技術素質高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業(yè)人員,也就是說要強化文化教育、衛(wèi)生事業(yè)是工業(yè)經濟發(fā)展基礎的意識,促進當地政府在發(fā)展公共社會事業(yè)方面做出部署,如進一步加強幼兒教育、義務教育、職業(yè)技術教育等;同時項目獲益后又以繳納稅金來回報社會,從而為進一步發(fā)展當地的文化、教育、衛(wèi)生事業(yè)打下堅實的經濟基礎。(三)對當地基礎設施、社會服務容量和城市化進程等的影響本期工程項目的建成,將完善區(qū)域間路網結構和功能,提升某某經濟新區(qū)項目建設地

27、的整體形象,明顯改善當地的交通條件和出行環(huán)境,直接服務于某某經濟新區(qū)項目建設地的規(guī)劃開發(fā),促進項目區(qū)域的城鎮(zhèn)化進程。三、社會影響效果分析(一)主要社會影響效果分析本期工程項目建設有利于繁榮地方經濟,取得較好的社會經濟效益;項目建成后,可以極大地改善某某經濟新區(qū)項目建設地的環(huán)境狀況,進一步改善眉山市的投資環(huán)境,加快附近區(qū)域的建設與開發(fā),引導該區(qū)域鋰離子動力電池產業(yè)結構和產業(yè)布局的調整,促進城鄉(xiāng)貿易的流通,帶動商業(yè)、建筑業(yè)、運輸業(yè)、加工業(yè)及文化教育產業(yè)等迅速發(fā)展,從而促進項目影響區(qū)域的經濟繁榮。(二)對土地利用效果分析1、本期工程項目擬總用地面積58262.45平方米(折合約87.35畝),項目的

28、實施將會進一步減少土地可用量;此外,近年來,城市化、工業(yè)化的加速發(fā)展對建設用地的需求不斷擴張,而建設用地需求的擴張又導致占用耕地面積的不斷擴大。(三)對環(huán)境污染影響分析1、項目施工活動對自然環(huán)境會造成污染性破壞,必然對生態(tài)環(huán)境產生一定的影響,項目建設因大量的開挖取土破壞土體的原有自然結構,土壤水循環(huán)被破壞,相應的生物鏈隨之改變,改變了動植物的生存環(huán)境,影響其生長活動規(guī)律,對生態(tài)系統(tǒng)的漫延造成障礙。2、推進綠色發(fā)展、建設美麗城市,要著力構建新型城鄉(xiāng)體系,建設美麗家園。要優(yōu)化城市設計,優(yōu)化建設用地結構,增加生活與生態(tài)用地比例;要加快建設美麗城鎮(zhèn),推廣綠色建筑,發(fā)展綠色交通,完善市政設施,傳承歷史文

29、脈;要深入實踐“五大行動”,圍繞“業(yè)興、家富、人和、村美”目標,加快建設幸福美麗鄉(xiāng)村。 “大力推進能效提升,加快實現節(jié)約發(fā)展”是工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)十大重點任務之首。工業(yè)是能源消耗的主要領域,工業(yè)能效提升是實現“到2020年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目標的關鍵所在,是推進能源消費革命的主要方向,是促進穩(wěn)增長、調結構、增效益的重要途徑,對加快推動工業(yè)綠色發(fā)展,全面推進生態(tài)文明建設,具有重要意義。全面推進綠色發(fā)展,是實現永續(xù)發(fā)展的關鍵之舉。發(fā)展是一個持續(xù)不斷的過程,過去那種粗放的增長方式和以環(huán)境污染為代價的發(fā)展方式不可持續(xù),轉型發(fā)展勢在必行,而

30、綠色發(fā)展就是其基本要義,更是永續(xù)發(fā)展的必要條件。推進綠色發(fā)展,要以綠色發(fā)展理念為引領,堅持以效率、和諧、持續(xù)為目標的經濟增長和社會發(fā)展方式,合理利用自然資源,保護自然環(huán)境,保持和發(fā)展生態(tài)平衡,保證自然環(huán)境與人類社會的共同發(fā)展,促進人與自然和諧共生,推動發(fā)展觀念向生態(tài)優(yōu)先轉變、推動產品供給向優(yōu)質環(huán)保轉變、推動生產方式向節(jié)約高效轉變、推動城鄉(xiāng)建設向和諧相融向綠色低碳轉變、推動治理方式向依法治理轉變。我們要站在戰(zhàn)略和全局的高度,認真領會綠色發(fā)展的深刻內涵,清醒認識推進綠色發(fā)展的重要性和必要性,以對人民群眾、對子孫后代高度負責的態(tài)度,深入推進綠色發(fā)展,努力實現長遠、協調、可持續(xù)發(fā)展。3、當前,我國經濟

31、已由高速增長轉向高質量發(fā)展階段,迫切要求建設現代化經濟體系,提高供給體系質量。中國制造2025明確提出綠色發(fā)展,要求堅持把可持續(xù)發(fā)展作為建設制造強國的重要著力點,提高資源回收利用效率,構建綠色制造體系,實施綠色制造工程,全面推行綠色制造,推進資源高效循環(huán)利用,力爭到2020年工業(yè)固體廢物綜合利用率達到73%。工業(yè)生產是物質財富的主要來源,工業(yè)化是現代國家不可逾越的發(fā)展階段。必須認識到,人類的工業(yè)化進程對生態(tài)環(huán)境造成了損害,但歷史和辯證地看,工業(yè)生產的創(chuàng)造性與污染排放破壞性之間的矛盾,正是工業(yè)活動持續(xù)改善人類生存境況的內在動力機制。加快傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造升級,鼓勵使用綠色低碳能源,提高資源利用效

32、率,淘汰落后設備工藝,從源頭減少污染物產生。積極引領新興產業(yè)高起點綠色發(fā)展,強化綠色設計,加快開發(fā)綠色產品,大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)。著力解決重點行業(yè)、企業(yè)和區(qū)域發(fā)展中的資源環(huán)境問題,充分發(fā)揮試點示范的帶動作用。積極推進新興產業(yè)和中小企業(yè)的綠色發(fā)展,加快工業(yè)綠色發(fā)展整體水平提升。(四)市場分析預測中國擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產業(yè)鏈,以及龐大的基礎人才儲備,使中國大陸在鋰電池及其材料產業(yè)發(fā)展方面,成為全球最具吸引力的地區(qū),并且已經成為全球最大的鋰電池材料和電池生產基地。鋰電池產業(yè)鏈上游包括鈷、錳、鎳礦,鋰礦,石墨礦。在鋰電池制造產業(yè)鏈中,電池包的制造核心部分就是電芯,電芯封裝后再集成線束和PV

33、C膜構成電池模組,再加入線束連接器、BMS電路板構成動力電池成品。2018年中國鋰離子電池市場產量同比增長26.71%,達102.00GWh,中國在全球產量占比達54.03%,目前已經成為全球最大的鋰離子電池制造國。從中國鋰離子電池的下游應用市場來看,2018年動力電池受新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展帶動,產量同比增長46.07%,達65GWh,成為占比最大的細分領域;2018年3C數碼電池市場整體增長平穩(wěn),產量同比下降2.15%,達31.8GWh,增速下降,但以柔性電池、高倍率數碼電池、高端數碼軟包等為代表的高端數碼電池領域受可穿戴設備、無人機、高端智能手機等細分市場帶動,成為3C數碼電池市場中成長

34、性較高的部分;2018年中國儲能鋰離子電池小幅增長48.57%,達5.2GWh。近年來,我國動力鋰離子電池發(fā)展迅猛,主要得益于國家政策對新能源汽車產業(yè)的大力支持。2018年中國新能源汽車產量同比增長50.62%,達122萬輛,產量為2014年的14.66倍。受新能源汽車市場發(fā)展帶動,2017-2018年中國動力電池市場保持高速增長,調研統(tǒng)計,2018年中國動力電池市場產量同比增長46.07%,達65GWh。隨著新能源汽車積分制度正式實施,傳統(tǒng)燃油車企業(yè)將加大對新能源汽車領域的布局,且大眾、戴姆勒等外資企業(yè)在國內合資建設新能源車企,中國動力電池市場需求量將保持高速增長的態(tài)勢,預計未來兩年動力電池

35、產量CAGR將達56.32%,到2020年動力電池產量將突破158.8GWh。中國鋰離子電池市場保持著高速增長,主要受動力電池市場高速增長帶動。2018年中國動力電池市場前五大企業(yè)產值占比達71.60%,市場集中度進一步提升。未來動力電池是鋰離子電池領域增長最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向發(fā)展的趨勢已定,動力電池及高端數碼鋰離子電池將成為鋰離子電池市場主要增長點,6m以內的鋰電銅箔將作為鋰離子電池的關鍵原材料之一,成主流企業(yè)布局重心。第五章 綜合評價1、今年前2個月,社會消費品零售總額61082億元,增長9.7%,比去年同期提高0.2個百分點。國家發(fā)改委國民經濟綜合司相關負責人表示,我國

36、居民消費保持了平穩(wěn)較快增長態(tài)勢,為保持經濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了“壓艙石”的重要作用。國家發(fā)改委國民經濟綜合司相關負責人表示,消費對經濟發(fā)展的基礎性作用進一步增強,首先表現在實物商品消費提檔升級。汽車消費升級步伐加快。前2個月,汽車類商品銷售增長9.7%,同比提高10.7個百分點,拉高社會消費品零售總額增速約1.1個百分點,是社會消費品零售總額增速加快的主要因素。其中,代表汽車消費升級方向的運動型多用途乘用車(SUV)、新能源汽車增勢強勁。前2個月,SUV銷量達到173.4萬輛,增長11.6%,占汽車整體銷量的比重達到38.3%,比去年同期提升3.5個百分點;新能源汽車銷量7.5萬輛,增長200%。消

37、費升級類商品銷售快速增長。居民個性化多樣化消費需求不斷擴大,帶動相關商品銷售持續(xù)增長。前2個月,化妝品、家用電器、服裝類等商品銷售分別增長12.5%、9.2%和7.7%,同比加快1.9、3.6和1.6個百分點,通訊器材類商品銷售增長10.7%,繼續(xù)保持兩位數增長,智能馬桶蓋、按摩椅、滾筒洗衣機等智能節(jié)能產品銷售實現較高增長。2、該項目適應國內和國際鋰離子動力電池行業(yè)總體發(fā)展趨勢,是國家支持和鼓勵發(fā)展的產業(yè),鋰離子動力電池市場前景良好。3、該項目投資效益是顯著的;通過財務分析得出,項目將產生較好的經濟效益,并具有一定的抗風險能力,從投資經濟角度來評價,本期工程項目具備經濟合理性,而且具有較好的投

38、資價值;通過經濟效益分析認定,達綱年投資利潤率27.47%,投資利稅率32.82%,全部投資回報率20.60%,全部投資回收期6.35年,表明本期工程項目利潤空間較大,具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。3、undefined綜上所述,該項目經營狀況良好。在某某經濟新區(qū)建設鋰離子動力電池項目,其建設選址合理,自然條件良好,綜合優(yōu)勢突出,功能分區(qū)明確,投資規(guī)模適度,符合某某經濟新區(qū)及某某經濟新區(qū)“十三五”鋰離子動力電池產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,切合某某經濟新區(qū)經濟發(fā)展的實際需求,是一項經濟效益明顯、社會效益良好、環(huán)境保護效益突出的開發(fā)建設項目。本期工程項目的實施,對于增加國家財政收入,加快某某經

39、濟新區(qū)全面建設小康社會步伐具有重要意義。第六章 項目規(guī)劃數據分析表固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元7085.906983.03194.5416993.071.1工程費用萬元7085.906983.0318032.841.1.1建筑工程費用萬元7085.907085.9033.85%1.1.2設備購置及安裝費萬元6983.036983.0333.36%1.2工程建設其他費用萬元2924.142924.1413.97%1.2.1無形資產萬元1184.481184.481.3預備費萬元1739.661739.661.3.1基本預備費萬

40、元877.37877.371.3.2漲價預備費萬元862.29862.292建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元16993.0716993.07流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元18032.849245.6613311.4918032.8418032.8418032.841.1應收賬款萬元5409.852434.434057.395409.855409.855409.851.2存貨萬元8114.783651.656086.088114.788114.788114.781.2.1原輔材料萬元2434.431095.501825.832434.43

41、2434.432434.431.2.2燃料動力萬元121.7254.7791.29121.72121.72121.721.2.3在產品萬元3732.801679.762799.603732.803732.803732.801.2.4產成品萬元1825.83821.621369.371825.831825.831825.831.3現金萬元4508.212028.693381.164508.214508.214508.212流動負債萬元14093.686342.1610570.2614093.6814093.6814093.682.1應付賬款萬元14093.686342.1610570.26140

42、93.6814093.6814093.683流動資金萬元3939.161772.622954.373939.163939.163939.164鋪底流動資金萬元1313.04590.87984.791313.041313.041313.04總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元20932.23123.18%123.18%100.00%2項目建設投資萬元16993.07100.00%100.00%81.18%2.1工程費用萬元14068.9382.79%82.79%67.21%2.1.1建筑工程費萬元7085.9041.70%41.70%33.85

43、%2.1.2設備購置及安裝費萬元6983.0341.09%41.09%33.36%2.2工程建設其他費用萬元1184.486.97%6.97%5.66%2.2.1無形資產萬元1184.486.97%6.97%5.66%2.3預備費萬元1739.6610.24%10.24%8.31%2.3.1基本預備費萬元877.375.16%5.16%4.19%2.3.2漲價預備費萬元862.295.07%5.07%4.12%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元16993.07100.00%100.00%81.18%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3939.1623.18%23.18%18.82%7鋪底流動資金萬

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