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文檔簡介
管理評審程序(IA09001程序文件
范本)
1目的
按策劃的時(shí)間間隔評審QMS管理體系,以確保QMS管理體系持續(xù)的
適宜性.充分性和有效性,并與組織的戰(zhàn)略方向一致。
2適用范圍
適用于對公司QMS管理體系的評審。
3職責(zé)
3.1總經(jīng)理:主持管理評審活動(dòng)。
3.2管理者代表:策劃管理評審,負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告QEMS管理體系
運(yùn)行情況,并提出改進(jìn)建議,評審結(jié)果的落實(shí)情況并加以協(xié)調(diào)、評價(jià)。
3.3綜合辦:負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃和報(bào)告的編制以及資料的準(zhǔn)備,負(fù)責(zé)評
審后糾正、預(yù)防措施的跟蹤.檢查和驗(yàn)證。
3.4各相關(guān)部門:提供與評審會(huì)相關(guān)的信息,實(shí)施管理評審中提出的相
關(guān)糾正.預(yù)防措施。
4工作程序
4.1管理評審的頻次
4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審,兩次時(shí)間間隔不超過12個(gè)。
4.1.2評審內(nèi)容當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次。
a)公司組織機(jī)構(gòu).產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b)發(fā)生重大質(zhì)量或用戶■相關(guān)方關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生
時(shí);
c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);
d)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.2管理評審實(shí)施
4.2.1綜合辦在管理評審前兩周編制《管理評審計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表
審核總經(jīng)理審批后下發(fā)至各有關(guān)部門。評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括:評審時(shí)
間;評審目的;評審內(nèi)容;參加評審部門(人員);評審的準(zhǔn)備工作
要求。
4.2.2管理評審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容,由綜合辦組織各有關(guān)部門收集資
料,并形成文件:
a)審核結(jié)果。包括:內(nèi)審、客戶審核、外審(綜合辦收集);
b)以往管理評審所采取措施的情況(綜合辦收集);
c)顧客滿意、相關(guān)方的信息反饋,如投訴處理、顧客滿意等信息(銷
售部收集);
d)過程的績效和產(chǎn)品的符合性(各部門/品質(zhì)部收集);
e)監(jiān)視和測量結(jié)果(品質(zhì)部收集);
f)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度(綜合辦收集);
g)外部供方的績效(采購部收集);
h)不符合.糾正措施的狀況(品質(zhì)部收集);
i)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性(綜合辦收集);
j)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化以及資源的充分性(綜合
辦收集);
k)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性(綜合辦收集);
I)改進(jìn)的建議:組織的產(chǎn)品、過程、管理體系、資源等方面的各種改
進(jìn)需求.意見和建議(各相關(guān)部門收集);
4.2.3在評審前一周,各部門應(yīng)書面總結(jié)一個(gè)評審周期以來的體系運(yùn)行
情況,以上內(nèi)容可在總結(jié)中體現(xiàn)。
4.2.4管理評審會(huì)議
a)總經(jīng)理主持評審會(huì)議;
b)各部門按評審輸入要求,匯報(bào)本部門的工作,重點(diǎn)提出不足或需改
進(jìn)的方向等;
c)總經(jīng)理組織與會(huì)人員討論,對評審輸入做出評價(jià)。
4.2.5管理評審輸出
管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a)改進(jìn)的機(jī)會(huì),包括產(chǎn)品和服務(wù)、過程的改進(jìn)結(jié)論;
b)質(zhì)量管理體系的變更,包括對QMS方針.目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)等的變
更;
c)資源需求等。
總經(jīng)理應(yīng)就以上幾方面做出管理評審結(jié)論。
4.3管理評審的結(jié)論
綜合辦編寫《管理評審報(bào)告》,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門。
4.4改進(jìn)的實(shí)施和驗(yàn)證
綜合辦根據(jù)《管理評審報(bào)告》和結(jié)合《不符合、糾正措施控制程序》的
規(guī)定組織有關(guān)部門實(shí)施,由管理者代表對改進(jìn)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤。
4.5管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由綜合辦按《文件控制程序》保
管,包括管理評審計(jì)劃、評審資料及管理評審報(bào)告等。
5相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》TYCW/QMS205-2017
5.2《不合格、
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