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第7頁(yè)共7頁(yè)2024年小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理制度例文實(shí)施過(guò)程中,使用科室需共同進(jìn)行清理工作,而財(cái)會(huì)部門則負(fù)責(zé)提供指導(dǎo)與監(jiān)督。清查工作人員應(yīng)深入各使用科室,逐一進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì),發(fā)現(xiàn)任何余缺情況應(yīng)立即記錄,并在查明原因后,依照規(guī)定程序報(bào)批。待批準(zhǔn)后,應(yīng)調(diào)整賬卡,確保賬目、實(shí)物與賬卡三者相符。對(duì)于盤盈的固定資產(chǎn),查明原因后,應(yīng)按重置完全價(jià)值入賬,并及時(shí)調(diào)整賬卡。固定資產(chǎn)管理工作應(yīng)納入年終考核體系,旨在確保設(shè)備得到妥善管理與使用,充分發(fā)揮其效能。對(duì)于管理制度完善、使用合理、注重保養(yǎng)、確保安全、延長(zhǎng)使用壽命、提高使用效益、取得良好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的科室和個(gè)人,應(yīng)予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。相反,對(duì)于管理不善、玩忽職守或違反操作規(guī)程導(dǎo)致?lián)p失的,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任,并依據(jù)相關(guān)賠償規(guī)定處理。庫(kù)存物資管理涉及醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他活動(dòng)而儲(chǔ)存的藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、在加工材料等。庫(kù)存物資應(yīng)按照“計(jì)劃采購(gòu)、定量供應(yīng)”的原則進(jìn)行管理。采購(gòu)方面,需制定儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn),采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行訂貨和采購(gòu),確保庫(kù)存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、性能符合醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要,避免積壓和浪費(fèi)。入庫(kù)管理要求物資入庫(kù)前必須檢查貨物的數(shù)量、品種、規(guī)格是否與運(yùn)單、合同及合同規(guī)定相符,認(rèn)真過(guò)磅點(diǎn)數(shù)。質(zhì)量方面,倉(cāng)庫(kù)能檢驗(yàn)的由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn),需技術(shù)部門協(xié)助檢驗(yàn)的,由技術(shù)部門負(fù)責(zé)。驗(yàn)收時(shí)若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號(hào)規(guī)格不符或質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供貨單位聯(lián)系,要求更換、補(bǔ)缺或退貨。只有當(dāng)單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收無(wú)誤后,物資管理部門才能入庫(kù)、登賬,并將入庫(kù)通知單連同合同、運(yùn)單等一起送交財(cái)務(wù)部門。出庫(kù)管理規(guī)定,各科室領(lǐng)用物資必須填寫“領(lǐng)用單”,并由科室負(fù)責(zé)人和領(lǐng)取人簽章,物資管理部門對(duì)未簽字物資可拒發(fā)。保管員不得擅自外借醫(yī)院物資。物資儲(chǔ)存管理要求物資在保管過(guò)程中,應(yīng)按不同規(guī)格、性能和形狀實(shí)行科學(xué)合理的擺放,便于發(fā)放和查驗(yàn)盤點(diǎn)。為保證倉(cāng)庫(kù)安全和防止物資變質(zhì),需做好防火、防盜防潮、防爆工作。在物資保管過(guò)程中,還需建立健全帳卡檔案,及時(shí)掌握和反饋需、供、耗、存等情況,發(fā)現(xiàn)物資接近儲(chǔ)備時(shí),應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員進(jìn)行進(jìn)貨。物資的清查盤點(diǎn)要求物資按月盤點(diǎn),年終進(jìn)行全面清查,檢查物資賬面數(shù)與實(shí)存數(shù)是否相符,檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點(diǎn)工作中如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧,應(yīng)分析原因,分別情況及時(shí)處理。貨幣資金管理主要包括現(xiàn)金及銀行存款。醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)貨幣資金管理,嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算辦法》?,F(xiàn)金管理規(guī)定,醫(yī)院的所有收入統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門收取。門診掛號(hào)收費(fèi)處和進(jìn)出院收費(fèi)處收取的現(xiàn)金當(dāng)日存入銀行,并注明款項(xiàng)來(lái)源,不得坐支。財(cái)務(wù)科應(yīng)定期或不定期地對(duì)現(xiàn)金繳存情況進(jìn)行檢查?,F(xiàn)金庫(kù)存要根據(jù)國(guó)家規(guī)定實(shí)行限額管理,不得白條抵庫(kù)。嚴(yán)格按照國(guó)家《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的用途使用現(xiàn)金,醫(yī)院對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來(lái)、到外地采購(gòu)物資所需款項(xiàng),除限額內(nèi)允許支付現(xiàn)金外,應(yīng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的控制,不定期地進(jìn)行現(xiàn)金庫(kù)存檢查。庫(kù)存現(xiàn)金要做到日清月結(jié),確保賬目清晰、賬款相符。加強(qiáng)現(xiàn)金管理,落實(shí)各項(xiàng)防范措施,確?,F(xiàn)金安全存放。銀行存款管理要求按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開立銀行賬戶,以辦理有關(guān)存款、取款及轉(zhuǎn)賬結(jié)算等業(yè)務(wù)。遵守銀行的有關(guān)制度,接受銀行監(jiān)督,不得出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶。支票、匯票由專人妥善保管,按序簽發(fā)。支票、匯票印鑒由出納和會(huì)計(jì)分開保管。醫(yī)院所有支票均由財(cái)務(wù)科簽發(fā),填妥付款金額、日期、用途等有關(guān)內(nèi)容,嚴(yán)禁攜帶空白支票外出。領(lǐng)用支票者,須妥善保管支票,并及時(shí)向財(cái)務(wù)科結(jié)報(bào)。如發(fā)生支票丟失、被盜,應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)科報(bào)告,若對(duì)醫(yī)院造成經(jīng)濟(jì)損失,一律由其承擔(dān)全部責(zé)任,并賠償經(jīng)濟(jì)損失。領(lǐng)用支票者如把支票移作他用,假公濟(jì)私、謀取私利的,一律按違規(guī)論處。及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單與銀行日記賬,根據(jù)核對(duì)結(jié)果由出納編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,出納和會(huì)計(jì)共同及時(shí)做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作。應(yīng)收賬款管理要求對(duì)各項(xiàng)應(yīng)收款進(jìn)行分類明細(xì)核算,清晰反映其往來(lái)軌跡。對(duì)各項(xiàng)應(yīng)收賬款要及時(shí)清理結(jié)算,防止拖欠,減少呆賬的形成。對(duì)于不能收回的應(yīng)收款項(xiàng),要分清原因,進(jìn)行處理。對(duì)超出三年以上確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款,報(bào)經(jīng)主管部門審批后,作壞賬處理。2024年小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理制度例文(二)實(shí)施過(guò)程中,使用科室需共同進(jìn)行清理工作,而財(cái)會(huì)部門則負(fù)責(zé)提供指導(dǎo)與監(jiān)督。清查工作人員應(yīng)深入各使用科室,逐一進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì),發(fā)現(xiàn)任何余缺應(yīng)立即記錄,并在查明原因后,依照規(guī)定程序報(bào)批,待批準(zhǔn)后調(diào)整賬卡,確保賬目、實(shí)物與賬卡三者相符。對(duì)于盤盈的固定資產(chǎn),應(yīng)在查明原因后,按重置完全價(jià)值入賬,并及時(shí)調(diào)整賬卡。固定資產(chǎn)管理工作應(yīng)納入年終考核體系,旨在確保設(shè)備得到妥善管理與使用,充分發(fā)揮其應(yīng)有的效能。對(duì)于管理制度完善、使用合理、注重保養(yǎng)、確保安全、延長(zhǎng)使用壽命、提高使用效益、取得良好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的科室和個(gè)人,應(yīng)予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì);反之,對(duì)于管理不善、玩忽職守或違反操作規(guī)程導(dǎo)致?lián)p失的,應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任,并依據(jù)相關(guān)賠償規(guī)定處理。庫(kù)存物資管理涉及醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他活動(dòng)而儲(chǔ)存的藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、在加工材料等。庫(kù)存物資應(yīng)按照“計(jì)劃采購(gòu)、定量供應(yīng)”的原則進(jìn)行管理。采購(gòu)方面,需制定儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn),采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行訂貨和采購(gòu),確保庫(kù)存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、性能滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)的需求,避免積壓和浪費(fèi)。入庫(kù)管理要求物資入庫(kù)前必須檢查貨物的數(shù)量、品種、規(guī)格是否與運(yùn)單、合同及合同規(guī)定相符,認(rèn)真過(guò)磅點(diǎn)數(shù)。在質(zhì)量方面,倉(cāng)庫(kù)能檢驗(yàn)的由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn),需技術(shù)部門協(xié)助檢驗(yàn)的,由技術(shù)部門負(fù)責(zé)。驗(yàn)收時(shí)若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號(hào)規(guī)格不符或質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供貨單位聯(lián)系,要求更換、補(bǔ)缺或退貨。只有當(dāng)單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收無(wú)誤后,物資管理部門才能入庫(kù)、登賬,并將入庫(kù)通知單連同合同、運(yùn)單等一起送交財(cái)務(wù)部門。出庫(kù)管理規(guī)定,各科室領(lǐng)用物資必須填寫“領(lǐng)用單”,并由科室負(fù)責(zé)人和領(lǐng)取人簽章,物資管理部門對(duì)未簽字物資可拒發(fā)。保管員不得擅自外借醫(yī)院物資。物資儲(chǔ)存管理要求在保管過(guò)程中,應(yīng)根據(jù)不同的規(guī)格、性能和形狀進(jìn)行科學(xué)合理的擺放,以便于發(fā)放和查驗(yàn)盤點(diǎn)。為保證倉(cāng)庫(kù)安全和防止物資變質(zhì),需做好防火、防盜防潮、防爆工作。在物資保管過(guò)程中,還需建立健全帳卡檔案,及時(shí)掌握和反饋需、供、耗、存等情況,發(fā)現(xiàn)物資接近儲(chǔ)備時(shí),及時(shí)通知采購(gòu)人員進(jìn)行進(jìn)貨。物資的清查盤點(diǎn)要求物資按月盤點(diǎn),年終進(jìn)行全面清查,檢查物資賬面數(shù)與實(shí)存數(shù)是否相符,檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點(diǎn)工作中如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧,應(yīng)分析原因,分別情況及時(shí)處理。貨幣資金管理主要包括現(xiàn)金及銀行存款。醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)貨幣資金管理,嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算辦法》?,F(xiàn)金管理規(guī)定,醫(yī)院的所有收入統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門收取。門診掛號(hào)收費(fèi)處和進(jìn)出院收費(fèi)處收取的現(xiàn)金當(dāng)日存入銀行,并注明款項(xiàng)來(lái)源,不得坐支。財(cái)務(wù)科應(yīng)定期或不定期地對(duì)現(xiàn)金繳存情況進(jìn)行檢查。現(xiàn)金庫(kù)存要根據(jù)國(guó)家規(guī)定實(shí)行限額管理,不得白條抵庫(kù)。嚴(yán)格按照國(guó)家《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的用途使用現(xiàn)金,醫(yī)院對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來(lái)、到外地采購(gòu)物資所需款項(xiàng),除限額內(nèi)允許支付現(xiàn)金外,應(yīng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的控制,不定期地進(jìn)行現(xiàn)金庫(kù)存檢查。庫(kù)存現(xiàn)金要做到日清月結(jié),確保賬目清晰、賬款相符。加強(qiáng)現(xiàn)金管理,落實(shí)各項(xiàng)防范措施,確?,F(xiàn)金安全存放。銀行存款管理規(guī)定,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開立銀行賬戶,以辦理有關(guān)存款、取款及轉(zhuǎn)賬結(jié)算等業(yè)務(wù)。遵守銀行的有關(guān)制度,接受銀行監(jiān)督,不得出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶。支票、匯票由專人妥善保管,按序簽發(fā)。支票、匯票印鑒由出納和會(huì)計(jì)分開保管。醫(yī)院所有支票均由財(cái)務(wù)科簽發(fā),填妥付款金額、日期、用途等有關(guān)內(nèi)容,嚴(yán)禁攜帶空白支票外出。領(lǐng)用支票者,須妥善保管支票,并及時(shí)向財(cái)務(wù)科結(jié)報(bào)。如發(fā)生支票丟失、被盜,應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)科報(bào)告,若對(duì)醫(yī)院造成經(jīng)濟(jì)損失,一律由其承擔(dān)全部責(zé)任,并賠償經(jīng)濟(jì)損失。領(lǐng)用支票者如把支票移作他用,假公濟(jì)私、謀取私利的,一律按違規(guī)論處。及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單與銀行日記賬,根據(jù)核對(duì)結(jié)果由出納編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,出納和會(huì)計(jì)共同及時(shí)做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作。應(yīng)收賬款管理要求對(duì)各項(xiàng)應(yīng)收款進(jìn)行分類明細(xì)核算,清晰反映其往來(lái)軌跡。對(duì)各項(xiàng)應(yīng)收賬款要及時(shí)清理結(jié)算,防止拖欠,減少呆賬的形成。對(duì)于不能收回的應(yīng)收款項(xiàng),要分清原因,進(jìn)行處理。對(duì)超出三年以上確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款,報(bào)經(jīng)主管部門審批后,作壞賬處理。2024年小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理制度例文(三)在發(fā)生事故時(shí),駕駛員應(yīng)立即通知保險(xiǎn)公司及總務(wù)部門,以便及時(shí)處理理賠事宜。若事故系駕駛員無(wú)證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則或私自將公司車輛外借等個(gè)人原因所致,損失應(yīng)由駕駛員個(gè)人承擔(dān),并且公司將對(duì)駕駛員采取相應(yīng)的行政措施。若事故非因個(gè)人原因造成,保險(xiǎn)公司理賠后,剩余的維修和醫(yī)療費(fèi)用將由公司承擔(dān)。車輛的加油費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、過(guò)路費(fèi)及停車費(fèi)由總務(wù)部門每月統(tǒng)計(jì),并依據(jù)相關(guān)憑證向財(cái)務(wù)部門報(bào)告,實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。對(duì)于公車私用產(chǎn)生的費(fèi)用,由使用人自行承擔(dān)。嚴(yán)禁任何人駕駛故障車輛上路行駛,嚴(yán)禁無(wú)證駕駛行為。辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一采購(gòu)和分發(fā)??倓?wù)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存量和消耗情況,向總企辦報(bào)告,確定采購(gòu)數(shù)量,制定采購(gòu)計(jì)劃,并于每月固定日期統(tǒng)一采購(gòu)。對(duì)于企業(yè)統(tǒng)購(gòu)物品中未包含的、部門急需的物品,經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后,各部門可自行購(gòu)買,費(fèi)用由企業(yè)承擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式或更換宣傳用品時(shí),應(yīng)發(fā)布相關(guān)通知,通知各部門。各部門根據(jù)辦公用品耗用量,填寫申請(qǐng)單向總務(wù)部門申請(qǐng)辦公用品。緊急情況下,可電話通知物品管理人員即日發(fā)放,但事后必須補(bǔ)交申請(qǐng)單。物品管理人員定期核查各部門申請(qǐng)的辦公用品明細(xì),并及時(shí)發(fā)放。對(duì)于有申領(lǐng)數(shù)量限制的物品,除特殊情況外,應(yīng)定量供應(yīng),不得超額發(fā)放??倓?wù)部門應(yīng)妥善管理辦公物品的出庫(kù)、入庫(kù)賬單,確保賬目清晰、賬實(shí)相符,并定期清查庫(kù)存,及時(shí)補(bǔ)充辦公用品??倓?wù)部門每年應(yīng)對(duì)辦公物品進(jìn)行兩次盤點(diǎn),對(duì)賬物不符的情況進(jìn)行原因分析,并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任??倓?wù)部門應(yīng)定期調(diào)查各部門辦公用品的申領(lǐng)和使用情況,并在每年末對(duì)辦公用品的購(gòu)買、申領(lǐng)、使用、庫(kù)存和積壓情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理辦公室。電話使用應(yīng)遵循規(guī)范:?jiǎn)T工接聽電話時(shí)應(yīng)使用禮貌用語(yǔ),通話時(shí)態(tài)度和藹、簡(jiǎn)明扼要、口齒清晰,并做好電話接聽記錄。員工不得因私事長(zhǎng)期占用公司電話,不得使用公司電話撥打國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)途電話。涉及公司業(yè)務(wù)的傳真,員工應(yīng)及時(shí)收發(fā),需經(jīng)理簽字確認(rèn)的,必須經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。當(dāng)日收到的傳真應(yīng)當(dāng)日處理或回復(fù),重要事項(xiàng)的傳真應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交經(jīng)理,并對(duì)傳真內(nèi)容保密。未經(jīng)部門主管批準(zhǔn),不得私自發(fā)送公司資料。計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)管理應(yīng)遵循以下規(guī)定:除計(jì)算機(jī)管理人員外,任何人不得隨意拆卸計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備,不得安裝未經(jīng)許可的軟件,尤其是游戲軟件;不得擅自使用他人計(jì)算機(jī)。員工下班前應(yīng)檢查計(jì)算機(jī)是否關(guān)閉,相關(guān)電源是否斷開,使用帶鎖或密碼的計(jì)算機(jī)時(shí),離開或下班時(shí)必須重新上鎖或輸入密碼。計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定期檢查計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況,負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的維修和保養(yǎng),檢測(cè)和清理計(jì)算機(jī)病毒。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件,由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝和維護(hù)。工作人員或操作人員,特別是財(cái)務(wù)和技術(shù)部門的人員,應(yīng)至少制作兩套電子數(shù)據(jù)和文件的備份,以防數(shù)據(jù)丟失。備份文件應(yīng)交由安全保密部門、文件制作部門及計(jì)算機(jī)管理部門備份,備份文件的載體包裝盒上應(yīng)貼有標(biāo)簽,標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號(hào)、密級(jí)、保管期限及其他要求。公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理維護(hù)。任何人、任何部門不得私自更改公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù),如wins、dns等由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃,任何人不得私自設(shè)置。嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng),如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、觀看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。各部門及工作人員應(yīng)高度重視保護(hù)公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密,禁止任何人破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行或竊取、外傳公司機(jī)密。違反上述規(guī)定的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將受到嚴(yán)厲懲處。制服管理規(guī)定如下:?jiǎn)T工在工作期間,除特殊場(chǎng)合外,必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。每種工裝發(fā)放兩套,以便員工及時(shí)換洗。工裝不得私自改制或轉(zhuǎn)借他人。員工工裝為企業(yè)免費(fèi)發(fā)放。若工裝丟失或破損不能穿用時(shí),員工需按夏裝____元/套、春秋裝____元/套、冬裝____元/套的價(jià)格,向總務(wù)部重新申領(lǐng)。2024年小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理制度例文(四)在發(fā)生事故時(shí),駕駛員應(yīng)立即通知保險(xiǎn)公司及總務(wù)部門,以便及時(shí)進(jìn)行理賠工作。若事故系駕駛員無(wú)證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則或私自將公司車輛外借等個(gè)人原因所致,損失應(yīng)由駕駛員個(gè)人承擔(dān),并且公司將對(duì)駕駛員采取相應(yīng)的行政處分。若非個(gè)人原因?qū)е碌氖鹿?,?jīng)保險(xiǎn)公司理賠后,剩余的維修和醫(yī)療費(fèi)用將由公司承擔(dān)。車輛的加油費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、過(guò)路費(fèi)及停車費(fèi)由總務(wù)部門每月統(tǒng)計(jì),并依據(jù)相關(guān)憑證向財(cái)務(wù)部門報(bào)告,實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。對(duì)于公車私用產(chǎn)生的費(fèi)用,由使用人自行承擔(dān)。嚴(yán)禁任何人駕駛故障車輛上路行駛,嚴(yán)禁無(wú)證駕駛。辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一采購(gòu)和分發(fā)??倓?wù)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存量和消耗水平,向總企辦報(bào)告,確定采購(gòu)數(shù)量,制定采購(gòu)計(jì)劃,并于每月固定日期統(tǒng)一采購(gòu)。若企業(yè)統(tǒng)購(gòu)物品中缺少、部門急需的物品,經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后,各部門可自行購(gòu)買,費(fèi)用由企業(yè)承擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式或更換宣傳用品時(shí),應(yīng)發(fā)布相關(guān)通知。各部門根據(jù)辦公用品耗用量填寫申請(qǐng)單,向總務(wù)部門申請(qǐng)辦公用品。緊急情況下,可電話通知物品管理人員即日發(fā)放,但事后必須補(bǔ)交申請(qǐng)單。物品管理人員定期核查各部門申請(qǐng)的辦公用品明細(xì),并及時(shí)發(fā)放。對(duì)于有申領(lǐng)數(shù)量限制的物品,除特殊情況外,應(yīng)定量供應(yīng),不得超額發(fā)放??倓?wù)部門應(yīng)詳細(xì)記錄辦公用品的流向,確保賬目清晰、賬實(shí)相符,并定期清查庫(kù)存,及時(shí)補(bǔ)充辦公用品??倓?wù)部每年對(duì)辦公物品進(jìn)行兩次盤點(diǎn),對(duì)賬物不符的情況進(jìn)行原因調(diào)查,并追究相關(guān)人員責(zé)任??倓?wù)部應(yīng)定期調(diào)查各部門辦公用品的申領(lǐng)和使用情況,并于每年末統(tǒng)計(jì)匯總辦公用品的購(gòu)買、申領(lǐng)、使用、庫(kù)存和積壓情況,將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理辦公室。電話使用應(yīng)遵循禮貌規(guī)范,員工接聽電話時(shí)應(yīng)使用禮貌用語(yǔ),并保持通話簡(jiǎn)明扼要。員工不得因私事長(zhǎng)期占用公司電話,不得撥打私人長(zhǎng)途電話。涉及公司業(yè)務(wù)的傳真,員工應(yīng)及時(shí)收發(fā),需經(jīng)理簽字確認(rèn)的,必須經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。當(dāng)日傳真應(yīng)當(dāng)日處理,重要事項(xiàng)的傳真應(yīng)立即轉(zhuǎn)交經(jīng)理,并保密。未經(jīng)部門主管批準(zhǔn),不得私自發(fā)送公司資料。計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備不得隨意拆卸,不得安裝未經(jīng)許可的軟件,特別是游戲軟件,不得擅自使用他人計(jì)算機(jī)。員工下班前應(yīng)檢查計(jì)算機(jī)是否關(guān)閉,相關(guān)電源是否斷開,使用帶鎖或密碼的計(jì)算機(jī)時(shí),離開或下班時(shí)必須重新上鎖或輸入密碼。計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定期檢查計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況,負(fù)責(zé)維修和保養(yǎng),檢測(cè)和清理計(jì)算機(jī)病毒。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件,由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝和維護(hù)。工作人員,尤其是財(cái)務(wù)和技術(shù)部門的人員,應(yīng)至少制作兩套電子數(shù)據(jù)和文件的備份,以防數(shù)據(jù)丟失。備份文件應(yīng)交由安全保密部門、文件制作部門及計(jì)算機(jī)管理部門備份,備份文件的載體包裝盒上應(yīng)貼有標(biāo)簽,標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號(hào)、密級(jí)、保管期限及其他要求。公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理維護(hù)。任何人、任何部門不得私自更改公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù),如wins、dns等由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃,任何人不得私自設(shè)置。嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng),如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、觀看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。各部門和員工應(yīng)高度重視保護(hù)公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密,禁止任何人破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行或竊取、外傳公司機(jī)密。違反上述規(guī)定的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將受到嚴(yán)厲懲處。員工在上班期間,除特殊場(chǎng)合外,必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。每種工裝發(fā)放兩套,以便員工及時(shí)換洗。工裝不得私自改制或轉(zhuǎn)借他人。員工工裝為企業(yè)免費(fèi)發(fā)放。若工裝丟失或破損不能穿用時(shí),員工需按夏裝、春秋裝、冬裝的相應(yīng)價(jià)格向總務(wù)部重新申領(lǐng)。2024年小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理制度例文(五)固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作由財(cái)產(chǎn)管理部門統(tǒng)一組織并執(zhí)行,使用部門需共同參與清理,而財(cái)會(huì)部門則負(fù)責(zé)提供指導(dǎo)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)清查的工作人員應(yīng)深入使用部門,逐項(xiàng)核對(duì)資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)盈虧情況應(yīng)立即記錄,并在查明原因后,依照規(guī)定程序報(bào)批。待批準(zhǔn)后,相應(yīng)調(diào)整賬目,確保賬目、實(shí)物與賬卡三者一致。對(duì)于盤盈的固定資產(chǎn),應(yīng)在查明原因后,按照重置完全價(jià)值入賬,并及時(shí)更新賬卡。固定資產(chǎn)管理工作應(yīng)納入年終考核體系,旨在確保設(shè)備得到妥善管理和充分利用,以發(fā)揮其應(yīng)有的效能。對(duì)于管理制度完善、使用合理、注重保養(yǎng)、確保安全、延長(zhǎng)使用壽命、提高使用效益、取得良好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的部門和個(gè)人,應(yīng)予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。相反,對(duì)于管理不善、玩忽職守或違反操作規(guī)程導(dǎo)致?lián)p失的,應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任,并按照賠償規(guī)定處理。庫(kù)存物資管理涉及醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他活動(dòng)而儲(chǔ)存的藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、在加工材料等。庫(kù)存物資應(yīng)按照“計(jì)劃采購(gòu)、定量供應(yīng)”的原則進(jìn)行管理。采購(gòu)方面,需制定儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn),采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的物資采購(gòu)計(jì)劃組織訂貨和采購(gòu),確保庫(kù)存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、性能滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)的需求,避免積壓和浪費(fèi)。入庫(kù)管理要求物資入庫(kù)前必須檢查貨物的數(shù)量、品種、規(guī)格是否與運(yùn)單、發(fā)票及合同規(guī)定相符,認(rèn)真過(guò)磅點(diǎn)數(shù)。質(zhì)量檢驗(yàn)方面,倉(cāng)庫(kù)能檢驗(yàn)的由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé),需技術(shù)部門協(xié)助檢驗(yàn)的,由技術(shù)部門負(fù)責(zé)。驗(yàn)收時(shí)若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號(hào)規(guī)格不符或質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供貨單位聯(lián)系,要求更換、補(bǔ)缺或退貨。只有當(dāng)單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收無(wú)誤后,物資管理部門才能入庫(kù)、登賬,并將入庫(kù)通知單連同發(fā)票、運(yùn)單等一并送交財(cái)務(wù)部門。出庫(kù)管理規(guī)定,各科室領(lǐng)用物資必須填寫“領(lǐng)用單”,并由科室負(fù)責(zé)人審查和領(lǐng)取人簽章,物資管理部門對(duì)未簽字物資可拒發(fā)。保管員不得擅自外借醫(yī)院物資。物資儲(chǔ)存管理要求物資在保管過(guò)程中,應(yīng)按不同規(guī)格、性能和形狀實(shí)行科學(xué)合理的擺放,便于發(fā)放和查驗(yàn)盤點(diǎn)。為保證倉(cāng)庫(kù)安全和防止物資變質(zhì),需做好防火、防盜防潮、防爆工作。在物資保管過(guò)程中,還需建立健全帳卡檔案,及時(shí)掌握和反饋需、供、耗、存等情況,發(fā)現(xiàn)物資接近儲(chǔ)備時(shí),及時(shí)通知采購(gòu)人員組織進(jìn)貨。物資的清查盤點(diǎn)要求物資按月盤
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