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原材料倉庫入庫流程1.總則管代審核1.1目的管代審核為規(guī)范公司原材料倉庫入庫管理,制定本流程。1.2適用范圍本流程適用于公司原材料倉庫物料入庫的管理。收貨倉管員在貨物(原材料)到達倉庫時,根據(jù)《送貨單》的信息(收貨倉管員在貨物(原材料)到達倉庫時,根據(jù)《送貨單》的信息(訂單號、品名、規(guī)格、數(shù)量、生產批號)與采購計劃進行核實無誤后方可進行點收簽字并及時完整填寫送檢單,并附上供應商檢驗報告、生產批號再通知檢驗員。來料送檢來料送檢品管檢驗員根據(jù)不同類別產品的檢驗標準、方法進行檢驗。品管檢驗員根據(jù)不同類別產品的檢驗標準、方法進行檢驗。分類檢驗采購人員與供應商處理品管檢驗員根據(jù)《送檢單》的數(shù)據(jù)核對到貨物資,根據(jù)不同產品的檢驗標準進行檢驗或測試,對符合標準的物資判定合格,并在《送檢單》蓋上合格印章。采購人員與供應商處理品管檢驗員根據(jù)《送檢單》的數(shù)據(jù)核對到貨物資,根據(jù)不同產品的檢驗標準進行檢驗或測試,對符合標準的物資判定合格,并在《送檢單》蓋上合格印章。倉管員在確定已檢驗合格后,方可實施入庫作業(yè)。檢驗合格確認檢驗合格確認品管檢驗員品管檢驗員對判定不合格的產品加蓋不合格印章,填寫《異常處置單》,交給相關部門論證、判定,再由采購部與供應商交涉。倉管員將其拉到不良品區(qū)進行隔離。異常處置單品質異常異常處置單品質異常原材料倉管員根據(jù)檢驗結果,原材料倉管員根據(jù)檢驗結果,核對《送貨單》的數(shù)據(jù)與《送檢單》上的數(shù)據(jù)是否相符,并對該物資的存放區(qū)域和庫位進行規(guī)劃和準備。審核單據(jù)審核單據(jù)原材料倉管員對入庫產品進行計數(shù)或稱重,并都做好記錄。原材料倉管員對入庫產品進行計數(shù)或稱重,并都做好記錄。核對數(shù)量原材料倉管員原材料倉管員將入庫原材料按照倉庫貨品存放秩序和規(guī)則進行歸位或上架歸位上架、標識歸位上架、標識原材料倉管員根據(jù)實際入庫數(shù)據(jù)完成手工臺賬的更新操作。原材料倉管員根據(jù)實際入庫數(shù)據(jù)完成手工臺賬的更新操作。臺賬處理倉庫數(shù)據(jù)員在電腦系統(tǒng)上輸入入庫數(shù)據(jù)。倉庫數(shù)據(jù)員在電腦系統(tǒng)上輸入入庫數(shù)據(jù)。系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作3.流程相關表單格式3.1《送貨單》3.2《送檢單》3.3《異常處置單》3.4《產品標識卡》3.5《管理臺賬》

物料標識卡產品名稱:型號規(guī)格:日期摘要入庫數(shù)量領出數(shù)量結存?zhèn)渥?/p>

產品標識卡訂單號:生產批號名稱規(guī)格數(shù)量牙型工序12345完工檢驗狀態(tài)作業(yè)檢驗備注:三、物資入庫日報表編號:入庫日期:年月日物資檢驗人物品入庫記錄人物資名稱生產廠家規(guī)格檢驗單編號入庫單編號入庫數(shù)量單價總金額儲位備注填寫人:審核:四、物料入庫通知單編號:通知日期:年月日日期到貨日期供貨單位收

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