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2017年度莒縣房屋征收管理辦公室部門決算

目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分2017年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2017年度部門決算情況說(shuō)明二、重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門職責(zé)莒縣房屋征收管理辦公室是莒縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局內(nèi)設(shè)行政單位。本單位主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家房屋征收與補(bǔ)償?shù)姆煞ㄒ?guī)和政策,擬定規(guī)范性文件以及有關(guān)技術(shù)性規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;委托房屋征收實(shí)施單位承擔(dān)房屋征收與補(bǔ)償?shù)木唧w工作,并對(duì)委托實(shí)施的房屋征收與補(bǔ)償行為實(shí)施監(jiān)督;擬定征收補(bǔ)償方案;組織對(duì)征收范圍內(nèi)房屋的權(quán)屬、區(qū)位、用途、建筑面積等情況進(jìn)行調(diào)查登記,并公布調(diào)查結(jié)果;依法建立房屋征收補(bǔ)償檔案,并對(duì)分戶補(bǔ)償情況在房屋征收范圍內(nèi)向被征收人公布。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)構(gòu)構(gòu)成情況:莒縣房屋征收管理辦公室是莒縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局內(nèi)設(shè)行政單位。分7個(gè)科室:綜合管理科、資金管理科、調(diào)查登記一科、調(diào)查登記二科、補(bǔ)償安置科、法規(guī)宣教科、信息處理科。部門決算單位構(gòu)成:莒縣房屋征收管理辦公室本級(jí)決算。第二部分2017年度部門決算表收入支出決算總表公開(kāi)01表部門:日照市莒縣房屋征收管理辦公室金額單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1245.41(按功能科目)30二、上級(jí)補(bǔ)助收入20.0031三、事業(yè)收入30.0032四、經(jīng)營(yíng)收入40.0033五、附屬單位上繳收入50.0034六、其他收入60.00357368379城鄉(xiāng)社區(qū)支出38245.41103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合計(jì)25245.41本年支出合計(jì)54245.41用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額260.00結(jié)余分配550.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余270.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560.002857合計(jì)29245.41合計(jì)58245.41注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開(kāi)02表部門:日照市莒縣房屋征收管理辦公室金額單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)245.41245.410.000.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出245.41245.410.000.000.000.000.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)191.51191.510.000.000.000.000.002120101行政運(yùn)行191.51191.510.000.000.000.000.0021213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出53.9053.900.000.000.000.000.002121301城市公共設(shè)施53.9053.900.000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表公開(kāi)03表部門:日照市莒縣房屋征收管理辦公室金額單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)245.41191.5153.900.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出245.41191.5153.900.000.000.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)191.51191.510.000.000.000.002120101行政運(yùn)行191.51191.510.000.000.000.0021213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出53.900.0053.900.000.000.002121301城市公共設(shè)施53.900.0053.900.000.000.00注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表部門:日照市莒縣房屋征收管理辦公室金額單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1191.51一、一般公共服務(wù)支出150.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款253.90二、外交支出160.000.000.003三、國(guó)防支出170.000.000.004四、公共安全支出180.000.000.005五、教育支出190.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出200.000.000.007……210.000.000.008十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出22245.41191.5153.9本年收入合計(jì)9245.41本年支出合計(jì)23245.41191.5153.9年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余240.000.000.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款110.0025政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款120.00261327合計(jì)14245.41合計(jì)28245.41191.5153.9注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表部門:日照市莒縣房屋征收管理辦公室金額單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123合計(jì)191.51191.510.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出191.51191.510.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)191.51191.510.002120101行政運(yùn)行191.51191.510.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開(kāi)06表部門:日照市莒縣房屋征收管理辦公室金額單位:萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目

編碼科目名稱金額科目

編碼科目名稱金額科目

編碼科目名稱金額301工資福利支出142.66302商品和服務(wù)支出8.90310其他資本性支出0.0030101基本工資69.7230201辦公費(fèi)4.2031001房屋建筑物購(gòu)建0.0030102津貼補(bǔ)貼43.3730202印刷費(fèi)0.0031002辦公設(shè)備購(gòu)置0.0030103獎(jiǎng)金0.0030203咨詢費(fèi)0.0031003專用設(shè)備購(gòu)置0.0030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)29.5730204手續(xù)費(fèi)0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030205水費(fèi)0.0031006大型修繕0.0030107績(jī)效工資0.0030206電費(fèi)0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.0030207郵電費(fèi)0.0031008物資儲(chǔ)備0.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030208取暖費(fèi)0.0031009土地補(bǔ)償0.0030199其他工資福利支出0.0030209物業(yè)管理費(fèi)0.0031010安置補(bǔ)助0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.9430211差旅費(fèi)0.0031011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030301離休費(fèi)0.0030212因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.0031012拆遷補(bǔ)償0.0030302退休費(fèi)0.0030213維修(護(hù))費(fèi)0.0031013公務(wù)用車購(gòu)置0.0030303退職(役)費(fèi)0.0030214租賃費(fèi)0.0031019其他交通工具購(gòu)置0.0030304撫恤金0.0030215會(huì)議費(fèi)0.0031020產(chǎn)權(quán)參股0.0030305生活補(bǔ)助0.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.0031099其他資本性支出0.0030306救濟(jì)費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.00304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030307醫(yī)療費(fèi)0.0030218專用材料費(fèi)0.0030401企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.0030308助學(xué)金0.0030224被裝購(gòu)置費(fèi)0.0030402事業(yè)單位補(bǔ)貼0.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030225專用燃料費(fèi)0.0030403財(cái)政貼息0.0030310生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226勞務(wù)費(fèi)0.0030499其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030311住房公積金12.4930227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00307債務(wù)利息支出0.0030312提租補(bǔ)貼0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5030701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.0030313購(gòu)房補(bǔ)貼19.8630229福利費(fèi)0.2030707國(guó)外債務(wù)付息0.0030314采暖補(bǔ)貼3.9030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.40399其他支出0.0030315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.0030239其他交通費(fèi)用2.6039906贈(zèng)與0.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.6930240稅金及附加費(fèi)用0.0030299其他商品和服務(wù)支出0.00人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)182.61公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)8.90注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)07表部門:日照市莒縣房屋征收管理辦公室金額單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)0.0053.9053.900.0053.90.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.0053.9053.900.0053.900.0021213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出0.0053.9053.900.0053.900.002121301城市公共設(shè)施0.0053.9053.900.0053.900.00注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)08表部門:日照市莒縣房屋征收管理辦公室金額單位:萬(wàn)元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1234567891011123.000.003.000.003.000.000.400.000.400.000.400.00注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。第三部分2017年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2017年度部門決算情況說(shuō)明(一)收入支出決算總體情況2017年度收、支總計(jì)245.41萬(wàn)元。與2016年相比,收、支總計(jì)各增加11.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.1%。主要是人員增加。收入支出決算總體情況如圖:(二)收入決算情況本年收入合計(jì)245.41萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入245.41萬(wàn)元,占100%。收入決算情況如圖:(三)支出決算情況本年支出合計(jì)245.41萬(wàn)元,其中:基本支出191.51萬(wàn)元,占78%;項(xiàng)目支出53.9萬(wàn)元,占22%。支出決算情況如圖:(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)245.41萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.1%。主要是人員增加。財(cái)政撥款收入支出決算總體情況圖:(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出191.51萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的78%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加41.19萬(wàn)元,增加27.4%。主要是人員增加。財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況如圖:2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出191.51萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出191.51萬(wàn)元,占100%。財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)如圖:3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為169.40萬(wàn)元,支出決算為191.51元,完成年初預(yù)算的113%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加。其中:(1)一般公共服務(wù)城鄉(xiāng)社區(qū)支出財(cái)政事務(wù)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)行政運(yùn)行。主要反映用于人員經(jīng)費(fèi)和共用經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為169.40萬(wàn)元,支出決算為191.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加。(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算191.51萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),支出具體情況如下:人員經(jīng)費(fèi)182.61萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)8.9萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入53.90萬(wàn)元,本年支出53.90萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。支出具體情況如下:1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)城市公共建設(shè)(項(xiàng))。主要反映用于城市公共建設(shè)支出。年初預(yù)算為53.90萬(wàn)元,支出決算為53.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平主要原因是在八項(xiàng)規(guī)定的要求下,嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。(八)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因日照市莒縣房屋征收管理辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0.40萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.40萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)增減少2.60萬(wàn)元,主要原因是在八項(xiàng)規(guī)定指導(dǎo)下,嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,借用的公務(wù)車還回。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)與2017年預(yù)算基本持平、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少2.60萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算基本持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是在八項(xiàng)規(guī)定指導(dǎo)下,嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用支出,借用的公務(wù)車還回。2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2017年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)單位,因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累0人次。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.40萬(wàn)元。主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。其中:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0萬(wàn)元。共計(jì)接待0批次,0人次,其中外事接待0批次,0人次。國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元。共計(jì)接待0批次,0人次。二、重要事項(xiàng)說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本部門所屬預(yù)算單位全部為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2017年度,政府采購(gòu)金額11.72萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物金額11.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.72萬(wàn)元,占政府采購(gòu)總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)總額的0%。(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2017年底,本部門共有車輛0輛,原來(lái)借用的公務(wù)車還回,所用車輛全部為租用,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。一是加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),每年對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障,所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算。二是完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。在每年底通過(guò)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部分項(xiàng)目資金,或在編制下年度預(yù)算時(shí)適當(dāng)調(diào)減項(xiàng)目資金額度。三是著力推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理工作。根據(jù)要求編制預(yù)算報(bào)表,嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行支出計(jì)劃。年終編制決算報(bào)表,加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行,優(yōu)化項(xiàng)目資金管理,促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2、隨2017年決算向縣人大常委會(huì)報(bào)告的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。3、以縣直部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本部門無(wú)績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。按現(xiàn)行管理制度,部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如:xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入…

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