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會計實操文庫1/5報稅實操-出口企業(yè)申報審核通過后發(fā)現(xiàn)錯誤后的處理方法01外貿(mào)企業(yè)1.登錄電子稅務(wù)局,依次選擇“貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報——明細數(shù)據(jù)采集——外貿(mào)調(diào)整申報。”2.點擊“新建”,填寫“調(diào)整申報申請采集”,填寫本次申報的申報年月、批次、序號,業(yè)務(wù)信息里面請?zhí)詈靡t沖的原數(shù)據(jù)當(dāng)時申報的關(guān)聯(lián)號,點擊保存。(注意:申報年月應(yīng)為錯誤申報數(shù)據(jù)的申報年月,批次為未使用的批次號。)3.選擇“貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報——退稅申報。”點擊“生成申報數(shù)據(jù)”,進行數(shù)據(jù)自檢,確認無誤點擊“正式申報”就好。02生產(chǎn)企業(yè)1.登錄電子稅務(wù)局,依次選擇“貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報——明細數(shù)據(jù)采集——生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報明細表。”2.點擊“貨物沖減”,選擇要沖減的數(shù)據(jù)點擊“沖減出口”,然后按申報流程正式申報。(也可以點擊新建,手工錄入要沖減的數(shù)據(jù),注意要先在業(yè)務(wù)類型里面選取紅字沖減,才能錄入負數(shù))

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