物資采購及出入庫管理制度(三篇)_第1頁
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第5頁共5頁物資采購及出入庫管理制度說明。本制度主要適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采購管理以及出入庫管理。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng),加強(qiáng)企業(yè)物資采購以及物資出入庫的監(jiān)督與管理。相關(guān)管理制度。生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。制度中涉及到的附件內(nèi)容,例如采購計(jì)劃單、請(qǐng)購單、領(lǐng)料單、入庫單、出庫單等,詳見物料采購管理或者項(xiàng)目采購管理中相關(guān)管理工具。1、總則1.1為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng),加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本制度。1.2本制度是公司物資采購管理的基本規(guī)范,適用于公司物資的采購以及出入庫管理。1.3采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購,同時(shí),在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險(xiǎn)。2、采購部職責(zé)以及工作原則2.1采購部崗位職責(zé)(1)負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;(2)負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;(3)負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定,采購合同的簽訂及保管;(4)負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);(5)負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作;(6)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。(7)負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;(8)負(fù)責(zé)建立采購物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款,定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳并協(xié)助實(shí)施物資盤點(diǎn)。2.2物資采購原則(1)未經(jīng)審批的物資一律不得采購;(2)倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;(3)建立合格供應(yīng)商____時(shí),采購遠(yuǎn)近搭配的原則;(4)采購物資時(shí),應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;(5)在比價(jià)過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價(jià)格,同樣價(jià)格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;(6)對(duì)于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告,并由審批后,方可采購。(7)盡量避免當(dāng)日使用,當(dāng)日采購,一定要做到提前采購。3、物資采購管理3.1物資采購一般規(guī)定采購部編制采購計(jì)劃時(shí),要從實(shí)際工作出發(fā),避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃,避免物資積壓損失。簽訂物資采購合同時(shí),要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下,按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,再簽定合同。3.2物資請(qǐng)購具體流程如下:部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→部門采購員→交財(cái)務(wù)科和辦公室統(tǒng)計(jì)→采購。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購流程如下:部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→辦公室統(tǒng)計(jì)→采購部按匯總好的申領(lǐng)計(jì)劃,編制《非生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→交辦公室統(tǒng)計(jì)→采購。如遇總經(jīng)理外出,由請(qǐng)購部門電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后,如實(shí)逐項(xiàng)填寫“物資采購計(jì)劃單”,并在"備注欄"注明原因,方可采購,凡緊急請(qǐng)購的物資,必須在____天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。具體流程如下:部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》→部門負(fù)責(zé)人電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后→部門采購員→____天內(nèi)按“物資采購計(jì)劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。3.3采購程序(此條僅對(duì)重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)4、物資驗(yàn)收入庫管理4.1物資驗(yàn)收入庫一般規(guī)定物資入庫時(shí),采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗(yàn)收手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購貨憑證相符,檢查包裝封印是否完好,計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收,保管人員和采購人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字,以履行其職責(zé)。4.2物資驗(yàn)收入庫程序庫管員對(duì)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對(duì)應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》進(jìn)行驗(yàn)收,核實(shí)無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗(yàn)收合格依據(jù)。對(duì)于急用生產(chǎn)物資,庫管員須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行入庫驗(yàn)收,并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。具體流程:采購員或供應(yīng)商送貨到庫→庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》核對(duì)驗(yàn)收無誤后開具《入庫單》→部門負(fù)責(zé)人核實(shí)《入庫單》簽字→庫管員入賬。4.3采購物資的____入賬流程____→庫管員將《入庫單》附在____后→部門負(fù)責(zé)人在____上簽字→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)入賬。5、物資出庫管理(本部分也可以單獨(dú)列出,企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求擬定)5.1物資出庫一般規(guī)定各部門在領(lǐng)用辦公用品時(shí),一律憑部門月底填寫的辦公用品申請(qǐng)表中明細(xì),由辦公室主任審批,辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。退庫時(shí),物資必須完好,物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同,物資退庫時(shí)保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收,因物資質(zhì)量不合格退庫,必須進(jìn)行技術(shù)鑒定,出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫,以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。5.2物資出庫程序領(lǐng)用流程如下:使用部門填制領(lǐng)料單→部門負(fù)責(zé)人簽字→庫管員核實(shí)→開出庫單發(fā)貨→臺(tái)賬登記。6、附則6.1本制度解釋權(quán)歸屬本公司,由部門具體負(fù)責(zé)解釋與修訂。6.2本制度自動(dòng)列入公司規(guī)章制度序列中。6.3本制度自總經(jīng)理簽字后即生效。物資采購及出入庫管理制度(二)第一條采購單處理倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”,即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時(shí)間等分門別類歸檔存放。第二條物資標(biāo)簽物資在待驗(yàn)入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點(diǎn)欄目:____年個(gè)人總結(jié)第三條內(nèi)購物資入庫1.材料入庫前,保管人員必須對(duì)照“采購單”,對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和____等一一清點(diǎn)核對(duì),確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購單”。2.如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即對(duì)通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并請(qǐng)采購部門會(huì)簽。第四條外購物資入庫1.材料進(jìn)廠后,保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照“裝箱單”及“采購單”開箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購單”。2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在____元以上者,保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過____元,可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財(cái)務(wù)部門及采購部門辦理索賠。入庫以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入賬依據(jù)。第五條交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回,但對(duì)于以重量或長度計(jì)算的材料,其超交量在____%以下時(shí),可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)示采購部門主管同意后予以接收。第六條交貨數(shù)量短缺處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí),原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意后,可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條急用品入庫緊急材料入庫交貨時(shí),若保管部門尚未收到“請(qǐng)購單”,收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后,方可辦理入庫。第八條驗(yàn)收與退貨1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗(yàn)收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,作為采購驗(yàn)收依據(jù)。2.屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料,驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。3.屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料,檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。4.對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者,由檢驗(yàn)部門主管于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(表12-11)中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過____天。5.檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員入庫定位。6.檢驗(yàn)不合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明具體評(píng)價(jià)意見,經(jīng)主管核示處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請(qǐng)購單位,通知保管部門辦理退貨。7.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí),應(yīng)開具“材料交運(yùn)單”并附“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。第九條實(shí)施與修訂規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。物資采購及出入庫管理制度(三)為了使公司物資出入工作規(guī)范化、制度化,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、有效使用公司資金,特制定本管理規(guī)定。一、物資采購公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求(合同及生產(chǎn)要求),填寫采購計(jì)劃,包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預(yù)計(jì)價(jià)格、使用時(shí)間,以及可供選擇的廠商等信息,經(jīng)公司審批后交由采購人員負(fù)責(zé)詢價(jià)并采購。二、物資入庫物資驗(yàn)收入庫時(shí),庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求:1、入庫單一式三聯(lián),一聯(lián)采購人員留存,一聯(lián)庫管員記賬備查,一聯(lián)同____帳單交財(cái)務(wù)部。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。2、入庫單由采購人員填寫,填寫內(nèi)容包括。入庫時(shí)間,貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額(開增值稅____時(shí),應(yīng)填寫不含稅單價(jià)和金額),入庫票由采購員,質(zhì)檢員,庫管員三人簽字后生效。3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資,入庫單由采購人員填寫(同時(shí)辦理出庫手續(xù)),入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。4、入庫后,庫管人員需對(duì)入庫貨物進(jìn)行登記造冊(cè),詳細(xì)填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細(xì)。三、物資出庫材料物資出庫時(shí),庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實(shí)物,對(duì)出庫單及幾種具體出庫情況的要求為:1、出庫單一式三聯(lián),一聯(lián)領(lǐng)用部門留存,紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員,庫管員統(tǒng)計(jì)核實(shí),紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳椋G聯(lián)按物資類別,統(tǒng)計(jì)后每月月底前交會(huì)計(jì)(入出庫單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月____日)。2、物資出庫時(shí)要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括。出庫時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目,出庫單由領(lǐng)用人,領(lǐng)用部門主要負(fù)責(zé)人,庫管員三方簽字。3、出庫物品要逐一登記,與出庫單保持一致,且形成流水記錄明細(xì)。四、物資退庫和盤存1、余料退庫。施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》,在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。2、質(zhì)量不良退庫。如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料,必須經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn),并注明原因(生產(chǎn)或____過程損壞、來料本身不良等)后方可退料。五、

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