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平頂山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心2018年度部門預(yù)算目錄第一部分部門預(yù)算基本概況一、部門機構(gòu)設(shè)置情況二、主要職責第二部分2018年度部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件:2018年度部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、支出經(jīng)濟分類匯總表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表八、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局部門預(yù)算基本概況一、部門機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心是獨立核算的事業(yè)單位。成立于2001年3月,內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、人事教育科、能源計量室、力學(xué)計量室、長度計量室、衡器檢測室、綜合計量室、煤炭檢驗室、輕工建材檢驗室、化工室、機電室、情報室、食品檢驗室14個業(yè)務(wù)科室。事業(yè)編制為92人,實有人數(shù)87人,離退休人員37人。二、主要職責主要職責是:為量值準確和保證產(chǎn)品質(zhì)量提供計量檢定和質(zhì)量檢驗保障工作、計量器具強制檢定工作、計量器具與計量標準器具檢定與校準、計量技術(shù)基礎(chǔ)建設(shè)、授權(quán)范圍產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗、仲裁檢驗檢定與生產(chǎn)許可檢驗、相關(guān)委托檢驗與政府委托產(chǎn)品安全檢查。第二部分市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明2018年收、支總計均為1077.11萬元,與2017年相比,收、支總計均減少128.57萬元。主要原因:取消非稅收入,單位專款減少。二、收入預(yù)算說明2018年收入預(yù)算財政撥款收入1077.11萬元,部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)收入42.75萬元。三、支出預(yù)算說明2018年支出預(yù)算1077.11萬元,按用途劃分為:工資福利支出480.13萬元,占44.58%;商品服務(wù)支出30.9萬元,占2.87%;對個人及家庭的補助204.10萬元,占18.94%;項目支出361.98萬元,占33.61%。四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1077.11萬元,與2017年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少128.57萬元,主要原因:取消非稅收入,單位??顪p少。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1077.11萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出886.46萬元;社會保障和就業(yè)(類)支出102.22萬元;醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出31.37萬元;住房保障(類)支出57.06萬元。六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明2018年預(yù)算支出1077.11萬元,其中:人員經(jīng)費715.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;項目支出361.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新和其他支出;七、三公經(jīng)費增減變化原因說明2018年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算45.5萬元。其中:(一)因公出國(境)費預(yù)算0萬元。(二)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算39.5萬元,預(yù)算數(shù)比2017年下降1.5萬元。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,進一步規(guī)范公務(wù)用車制度,嚴格控制公務(wù)用車范圍,主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)用車購置0萬元。(三)公務(wù)接待費預(yù)算6萬元,預(yù)算數(shù)與2017年減少2萬元,占“三公”經(jīng)費總額的15.19%。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明部門2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元。部門2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。九、其他重要事項的情況說明(一)事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算2018年,事業(yè)運行經(jīng)費支出預(yù)算30.9萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業(yè)管理等運行維護費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。(二)政府采購支出預(yù)算2018年,政府采購預(yù)算安排20萬元,主要用于設(shè)備購置、辦公家具購置。(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2017年,我單位對2個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金160萬元。2018年,我單位擬組織對2個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金160萬元。(四)國有資產(chǎn)占用情況。2017年期末,我單位共有車輛16輛,其中:一般公務(wù)用車2輛。(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況我單位2018年沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。八、

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