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文檔簡介

長治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算第一部分概況一、本單位職責主要職責:承擔本級應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)政務(wù)服務(wù)保障工作,為應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)審批事項辦理提供協(xié)調(diào)、保障、服務(wù);承擔生產(chǎn)經(jīng)營單位“三項崗位”人員制證、發(fā)證,安全生產(chǎn)責任險服務(wù)工作;承擔應(yīng)急安全生產(chǎn)技術(shù)專家的審核使用、日常管理和考核工作,為高危行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位和重點企業(yè)提供社會化服務(wù)和技術(shù)支撐。機構(gòu)設(shè)置情況全額事業(yè)單位,隸屬于長治市應(yīng)急管理局,正科級建制,公益一類事業(yè)單位。核定財政撥款事業(yè)編制17,實有在編人員21,科級領(lǐng)導職數(shù)1名正2名副。第二部分2020年度部門決算公開報表一、收入支出決算總表收入支出決算總表公開01表部門:長治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預算財政撥款收入11,411,292.60一、一般公共服務(wù)支出320.00二、政府性基金預算財政撥款收入20.00二、外交支出330.00三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入30.00三、國防支出340.00四、上級補助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事業(yè)收入50.00五、教育支出360.00六、經(jīng)營收入60.00六、科學技術(shù)支出370.00七、附屬單位上繳收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出380.00八、其他收入80.00八、社會保障和就業(yè)支出39136,440.649九、衛(wèi)生健康支出4057,016.2810十、節(jié)能環(huán)保支出410.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.0012十二、農(nóng)林水支出430.0013十三、交通運輸支出440.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地區(qū)支出480.0018十八、自然資源海洋氣象等支出490.0019十九、住房保障支出5099,239.0420二十、糧油物資儲備支出510.0021二十一、國有資本經(jīng)營預算支出520.0022二十二、災害防治及應(yīng)急管理支出531,119,043.4423二十三、其他支出540.0024二十四、債務(wù)還本支出550.0025二十五、債務(wù)付息支出560.0026二十六、抗疫特別國債安排的支出570.00本年收入合計271,411,292.60本年支出合計581,411,739.40使用非財政撥款結(jié)余280.00結(jié)余分配590.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29474.17年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6027.373061總計311,411,766.77總計621,411,766.77注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差?!?—二、收入決算表收入決算表公開02表部門:長治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計1,411,292.601,411,292.600.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出136,440.64136,440.640.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出136,440.64136,440.640.000.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出136,440.64136,440.640.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出57,016.2857,016.280.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療57,016.2857,016.280.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療57,016.2857,016.280.000.000.000.000.00221住房保障支出99,239.0499,239.040.000.000.000.000.0022102住房改革支出99,239.0499,239.040.000.000.000.000.002210201住房公積金99,239.0499,239.040.000.000.000.000.00224災害防治及應(yīng)急管理支出1,118,596.641,118,596.640.000.000.000.000.0022401應(yīng)急管理事務(wù)1,118,596.641,118,596.640.000.000.000.000.002240199其他應(yīng)急管理支出1,118,596.641,118,596.640.000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。?!?.%d—支出決算表支出決算表公開03表部門:長治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計1,411,739.401,366,277.8045,461.600.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出136,440.64136,440.640.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出136,440.64136,440.640.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出136,440.64136,440.640.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出57,016.2857,016.280.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療57,016.2857,016.280.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療57,016.2857,016.280.000.000.000.00221住房保障支出99,239.0499,239.040.000.000.000.0022102住房改革支出99,239.0499,239.040.000.000.000.002210201住房公積金99,239.0499,239.040.000.000.000.00224災害防治及應(yīng)急管理支出1,119,043.441,073,581.8445,461.600.000.000.0022401應(yīng)急管理事務(wù)1,119,043.441,073,581.8445,461.600.000.000.002240199其他應(yīng)急管理支出1,119,043.441,073,581.8445,461.600.000.000.00注:本表反映部門本年度各項支出情況。—3.%d—四、財政撥款收入支出決算總表財政撥款收入支出決算總表公開04表部門:長治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經(jīng)營預算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預算財政撥款11,411,292.60一、一般公共服務(wù)支出330.000.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、國有資本經(jīng)營財政撥款30.00三、國防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科學技術(shù)支出380.000.000.000.007七、文化旅游體育與傳媒支出390.000.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出40136,440.64136,440.640.000.009九、衛(wèi)生健康支出4157,016.2857,016.280.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出420.000.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出430.000.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出440.000.000.000.0013十三、交通運輸支出450.000.000.000.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出460.000.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出490.000.000.000.0018十八、自然資源海洋氣象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5199,239.0499,239.040.000.0020二十、糧油物資儲備支出520.000.000.000.0021二十一、國有資本經(jīng)營預算支出530.000.000.000.0022二十二、災害防治及應(yīng)急管理支出541,119,043.441,119,043.440.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、債務(wù)還本支出560.000.000.000.0025二十五、債務(wù)付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特別國債安排的支出580.000.000.000.00本年收入合計271,411,292.60本年支出合計591,411,739.401,411,739.400.000.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28474.17年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6027.3727.370.000.00一般公共預算財政撥款29474.1761政府性基金預算財政撥款300.0062國有資本經(jīng)營預算財政撥款310.0063總計321,411,766.77總計641,411,766.771,411,766.770.000.00注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況?!?—五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門:長治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計1,411,739.401,366,277.8045,461.60208社會保障和就業(yè)支出136,440.64136,440.640.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出136,440.64136,440.640.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出136,440.64136,440.640.00210衛(wèi)生健康支出57,016.2857,016.280.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療57,016.2857,016.280.002101102事業(yè)單位醫(yī)療57,016.2857,016.280.00221住房保障支出99,239.0499,239.040.0022102住房改革支出99,239.0499,239.040.002210201住房公積金99,239.0499,239.040.00224災害防治及應(yīng)急管理支出1,119,043.441,073,581.8445,461.6022401應(yīng)急管理事務(wù)1,119,043.441,073,581.8445,461.602240199其他應(yīng)急管理支出1,119,043.441,073,581.8445,461.60注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況?!?—六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門:長治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱金額其中:基本支出科目編碼科目名稱金額其中:基本支出科目編碼科目名稱金額其中:基本支出科目編碼科目名稱金額其中:基本支出301工資福利支出1,321,504.601,313,743.00302商品和服務(wù)支出67,438.8049,738.80307債務(wù)利息及費用支出0.000.0031011地上附著物和青苗補償0.000.0030101基本工資550,642.04550,642.0430201辦公費10,371.802,264.0030701國內(nèi)債務(wù)付息0.000.0031012拆遷補償0.000.0030102津貼補貼70,310.0070,310.0030202印刷費4,920.004,920.0030702國外債務(wù)付息0.000.0031013公務(wù)用車購置0.000.0030103獎金67,500.0067,500.0030203咨詢費0.000.0030703國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用0.000.0031019其他交通工具購置0.000.0030107績效工資319,475.00319,475.0030205水費0.000.00309資本性支出(基本建設(shè))0.00────31022無形資產(chǎn)購置0.000.0030108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費136,440.64136,440.6430206電費0.000.0030901房屋建筑物購建0.00────31099其他基本性支出0.000.0030109職業(yè)年金繳費0.000.0030207郵電費0.000.0030902辦公設(shè)備購置0.00────311對企業(yè)補助(基本建設(shè))0.00────30110職工基本醫(yī)療保險繳費53,980.8253,980.8230208取暖費0.000.0030903專用設(shè)備購置0.00────31101資本金注入0.00────30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.000.0030209物業(yè)管理費0.000.0030905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00────31199其他對企業(yè)補助0.00────30112其他社會保障繳費3,035.463,035.4630211差旅費9,796.00203.8030906大型修繕0.00────312對企業(yè)補助0.000.0030113住房公積金107,000.6499,239.0430212因公出國(境)費用0.000.0030907信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00────31201資本金注入0.000.0030114醫(yī)療費12,400.0012,400.0030213維修(護)費0.000.0030908物資儲備0.00────31203政府投資基金股權(quán)投資0.000.0030199其他工資福利支出720.00720.0030214租賃費0.000.0030913公務(wù)用車購置0.00────31204費用補貼0.000.00303對個人和家庭的補助2,796.002,796.0030215會議費0.000.0030919其他交通工具購置0.00────31205利息補貼0.000.0030301離休費0.000.0030216培訓費0.000.0030921文物和陳列品購置0.00────31299其他對企業(yè)補助0.000.0030302退休費0.000.0030217公務(wù)接待費0.000.0030922無形資產(chǎn)購置0.00────313對社會保障基金補助0.00────30303退職(役)費0.000.0030218專用材料費0.000.0030999其他基本建設(shè)支出0.00────31302對社會保險基金補助0.00────30304撫恤金0.000.0030224被裝購置費0.000.00310資本性支出20,000.000.0031303補充全國社會保障基金0.00────30305生活補助0.000.0030225專用燃料費0.000.0031001房屋建筑物購建0.000.00399其他支出0.000.0030306救濟費0.000.0030226勞務(wù)費24,000.0024,000.0031002辦公設(shè)備購置20,000.000.0039906贈與0.000.0030307醫(yī)療費補助396.00396.0030227委托業(yè)務(wù)費2,700.002,700.0031003專用設(shè)備購置0.000.0039907國家賠償費用支出0.000.0030308助學金0.000.0030228工會經(jīng)費12,500.0012,500.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.000.0039908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.000.0030309獎勵金2,400.002,400.0030229福利費3,081.003,081.0031006大型修繕0.000.0039999其他支出0.000.0030310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.000.0030231公務(wù)用車運行維護費0.000.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.000.0030311代繳社會保險費0.000.0030239其他交通費用0.000.0031008物資儲備0.000.0030399其他對個人和家庭的補助0.000.0030240稅金及附加費用0.000.0031009土地補償0.000.0030299其他商品和服務(wù)支出0.000.0031010安置補助0.000.00人員經(jīng)費合計1,324,300.601,316,539.00公用經(jīng)費合計87,438.8049,738.80注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。—6—七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門:長治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。—8—八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表公開09表部門:長治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余類款項欄次123456合計注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況?!?.%d—九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表公開10表編制單位:長治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心2021年7月金額單位:元一、政府采購情況項目行次采購金額合計126,920.00貨物222,000.00工程30.00服務(wù)44,920.00二、機關(guān)運行經(jīng)費項目統(tǒng)計數(shù)(一)行政單位50.00(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位60.00三、國有資產(chǎn)占用情況(一)車輛數(shù)合計(輛)70.001.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車80.002.主要領(lǐng)導干部用車90.003.機要通信用車100.004.應(yīng)急保障用車110.005.執(zhí)法執(zhí)勤用車120.006.特種專業(yè)技術(shù)用車130.007.離退休干部用車140.008.其他用車150.00(二)單價50萬元以上通用設(shè)備(臺、套)160.00(三)單價100萬元以上專用設(shè)備(臺、套)170.00—10.%d—十、三公經(jīng)費公開表一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門:長治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元預算數(shù)決算數(shù)合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費123456789101112注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出?!?.%d—第三部分2020年度部門決算情況說明一、2020年度部門決算數(shù)據(jù)變動情況及原因我部門2020年度收入141.12萬元,其中財政撥款收入141.12萬元,較上年增加36.86萬元,增加35.36%,原因為本年新增4人,人員基本工資比上年有所增加。其中:人員經(jīng)費增加40.47萬元,分別為基本工資增加20.09萬元,績效工資增加5.69萬元,津貼補貼增加1.22萬元,社會保障和就業(yè)支出增加3.34萬元,單位醫(yī)療增加0.74萬元,住房公積金增加2.45萬元,文明單位獎勵金新增6.75萬元等;公用經(jīng)費減少4.56萬元,原因是根據(jù)長治市長財預【2020】2號文件要求長治市財政局關(guān)于落實過“緊日子”要求對有關(guān)科目預算進行壓減的函,文件要求會議費、差旅費、培訓費、接待費及車輛運行費等按50%壓減,出國費按80%壓減,盡可能擴大壓

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