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文檔簡介
上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度決算-16-目錄第一部分上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、資產(chǎn)負(fù)債情況表第三部分上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋
第一部分上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心概況一、主要職能上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心主要職能包括:負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)群眾性文化、體育,圖書館等管理工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心設(shè)有主任、副主任、群眾文化、群眾體育、圖書管理、檔案管理、辦公室、財(cái)務(wù)等崗位。第二部分上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度決算表2019年度收入支出決算總表單位:萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入746.75一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入二、外交支出二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入179.67七、文化旅游體育與傳媒支出916.99八、社會保障和就業(yè)支出38.87九、衛(wèi)生健康支出13.00十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出11.75二十、糧油物資儲備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出二十三、債務(wù)還本支出二十四、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)926.42本年支出合計(jì)980.61用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額54.54結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.43年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.78總計(jì)982.39總計(jì)982.392019年度收入決算表單位:萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類
科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)926.42746.7515.13207文化體育與傳媒支出862.80683.1315.1320701文化698.60645.154.032070101行政運(yùn)行262.97262.874.032070102一般行政管理事務(wù)257.28228.002070103機(jī)關(guān)服務(wù)27.3627.362070104圖書館12.0012.002070109群眾文化138.99114.9220703體育164.2037.9811.102070308群眾體育164.2037.9811.10208社會保障和就業(yè)支出38.8738.8720805行政事業(yè)單位離退休926.42746.752080502事業(yè)單位離退休37.1437.142080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.2026.202080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.9410.9420811殘疾人事業(yè)1.731.732081199其他殘疾人事業(yè)支出1.731.73210衛(wèi)生健康支出13.0013.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.0013.002101102事業(yè)單位醫(yī)療13.0013.00221住房保障支出11.7511.7522102住房改革支出11.7511.752210201住房公積金11.7511.75
2019年度支出決算表單位:萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類
科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)980.61343.43637.18207文化體育與傳媒支出916.99279.81637.1820701文化723.40279.81443.592070101行政運(yùn)行279.81279.812070102一般行政管理事務(wù)257.28257.282070103機(jī)關(guān)服務(wù)27.3627.362070104圖書館12.0012.002070109群眾文化146.95146.9520703體育193.59193.592070308群眾體育193.59193.59208社會保障和就業(yè)支出38.8738.8720805行政事業(yè)單位離退休37.1437.142080502事業(yè)單位離退休26.2026.202080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.9410.942080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.731.7320811殘疾人事業(yè)1.731.732081199其他殘疾人事業(yè)支出13.0013.00210衛(wèi)生健康支出13.0013.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.0013.002101102事業(yè)單位醫(yī)療11.7511.75221住房保障支出11.7511.7522102住房改革支出11.7511.752210201住房公積金980.61343.43637.182019年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款746.75一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出682.78682.78八、社會保障和就業(yè)支出38.8738.87九、衛(wèi)生健康支出13.0013.00十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出11.7511.75二十、糧油物資儲備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出二十三、債務(wù)還本支出二十四、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)746.75本年支出合計(jì)746.40746.40年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.43年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.781.78一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1.43二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)748.18總計(jì)748.18748.182019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)207文化體育與傳媒支出682.78262.52420.2620701文化644.80262.52382.282070101行政運(yùn)行262.52262.522070102一般行政管理事務(wù)228.00228.002070103機(jī)關(guān)服務(wù)27.3627.362070104圖書館12.0012.002070109群眾文化114.92114.9220703體育37.9837.982070308群眾體育37.9837.98208社會保障和就業(yè)支出38.8738.8720805行政事業(yè)單位離退休37.1437.142080502事業(yè)單位離退休26.2026.202080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.9410.942080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.731.7320811殘疾人事業(yè)1.731.732081199其他殘疾人事業(yè)支出13.0013.00210衛(wèi)生健康支出13.0013.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.0013.002101102事業(yè)單位醫(yī)療11.7511.75221住房保障支出11.7511.7522102住房改革支出11.7511.752210201住房公積金682.78262.52420.26合計(jì)746.40326.14420.262019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位:萬元項(xiàng)目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出260.60260.6030101基本工資43.3643.3630102津貼補(bǔ)貼6.386.3830103獎(jiǎng)金30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資118.29118.2930108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.9623.9630109職業(yè)年金繳費(fèi)10.9410.9430110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.0013.0030111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30112其他社會保障繳費(fèi)3.973.9730113住房公積金11.7511.7530114醫(yī)療費(fèi)30199其他工資福利支出28.9528.95302商品和服務(wù)支出64.2864.2830201辦公費(fèi)5.305.3030202印刷費(fèi)0.140.1430203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)0.120.1230205水費(fèi)2.192.1930206電費(fèi)19.7519.7530207郵電費(fèi)4.154.1530208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)2.812.8130211差旅費(fèi)0.220.2230212因公出國(境)費(fèi)用30213維修(護(hù))費(fèi)14.4014.4030214租賃費(fèi)30215會議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)0.400.4030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會經(jīng)費(fèi)4.314.3130229福利費(fèi)2.642.6430231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出7.857.85303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.040.0430301離休費(fèi)30302退休費(fèi)30303退職(役)費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.040.0430310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助310資本性支出1.221.2231002辦公設(shè)備購置1.221.2231003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31022無形資產(chǎn)購置31099其他資本性支出合計(jì)326.14260.6465.502019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位:萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0002019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)229其他支出22908彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出2290804福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出…………合計(jì)注:上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。2019年度資產(chǎn)負(fù)債情況表金額單位:萬元數(shù)量價(jià)值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計(jì)————241.35236.1(一)流動資產(chǎn)————130.171.99(二)固定資產(chǎn)————3191.53332.61其中:1.房屋(平方米)8551.938551.932642.522642.522.通用設(shè)備(臺/套/輛)76142145.39197.97其中:(1)車輛(輛)一般公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術(shù)用車其他用車(2)單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備(不含車輛)3.專用設(shè)備(臺/套)148371166.53244.6其中:單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備4.其他固定資產(chǎn)————237.06247.52減:累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備————908.051066.81(三)長期股權(quán)投資————(四)長期債券投資————(五)在建工程————23(六)無形資產(chǎn)————11減:累計(jì)攤銷————(七)其他資產(chǎn)————二、負(fù)債合計(jì)————15.1814.99三、凈資產(chǎn)合計(jì)————2398.362346
第三部分上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度決算情況說明一、關(guān)于上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度收入支出決算總體情況說明上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度收入總計(jì)為926.42萬元、支出總計(jì)為980.61萬元。與2018年度相比,收入、支出總計(jì)各增加272.37、317.77萬元。主要原因:一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。。二、關(guān)于上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)926.42萬元,其中:財(cái)政撥款收入746.75萬元,占80.61%;其他收入179.67萬元,占19.39%。三、關(guān)于上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)980.61萬元,其中:基本支出343.43萬元,占35.02%;項(xiàng)目支出637.18萬元,占64.98%。四、關(guān)于上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度財(cái)政撥款收支總決算748.18萬元。與2018年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加202.5萬元,增長37.14%。主要原因:一次性項(xiàng)目的增加。五、關(guān)于上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出746.4萬元,占本年支出合計(jì)的76.12%。與2018年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加200.72萬元,增長36.78%。主要原因:一次性項(xiàng)目的增加。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出746.4萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出(類)682.78萬元,占91.48%;社會保障和就業(yè)支出(類)38.87萬元,占5.21%;衛(wèi)生健康支出(類)13萬元,占1.74%;住房保障支出(類)11.75萬元,占1.57%。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為736.5萬元,支出決算為746.4萬元,完成年初預(yù)算的101.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中:1、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。主要用于:保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)方面的支出。年初預(yù)算為246.16萬元,支出決算為262.52萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:公用經(jīng)費(fèi)增加。2、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。主要用于:鎮(zhèn)社區(qū)文化活動中心社會化專業(yè)化管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為228萬元,支出決算為228萬元。3、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))。主要用于:金山衛(wèi)報(bào)的稿費(fèi)、印刷、發(fā)行等支出。年初預(yù)算為36.5萬元,支出決算為27.36萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按實(shí)際支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。4、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)圖書館(項(xiàng))。主要用于:購置圖書等圖書館運(yùn)行支出。年初預(yù)算為12萬元,支出決算為11.98萬元。5、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項(xiàng))。主要用于:群藝演出,如新春團(tuán)拜會、公共文化配送、農(nóng)民豐收節(jié)、文化走親和田山歌等經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為115萬元,支出決算為114.92萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按實(shí)際支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。6、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項(xiàng))。主要用于體育項(xiàng)目的支出,比如鎮(zhèn)第四屆運(yùn)動會象棋比賽、紅五星比賽、廣場舞比賽等,廣播操比賽,健身器材保養(yǎng)維護(hù),公共運(yùn)動場維護(hù)等經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為38萬元,支出決算為,37.98萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按實(shí)際支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。主要用于:事業(yè)在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出集體部分。年初預(yù)算為28.8萬元,支出決算為26.2萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按實(shí)際支付人員經(jīng)費(fèi)。8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。主要用于:事業(yè)在編人員職業(yè)年金集體部分。年初預(yù)算為10.56萬元,支出決算為10.94萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:按實(shí)際支付人員經(jīng)費(fèi)。9、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。主要用于:繳納殘疾人保障金。年初預(yù)算為1.44萬元,支出決算為1.73萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:繳費(fèi)基數(shù)提高。10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。主要用于:按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為12.48萬元,支出決算為13萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:繳費(fèi)基數(shù)提高。11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。主要用于:按照國家規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。年初預(yù)算為14.4萬元,支出決算為11.75萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按實(shí)際支付人員經(jīng)費(fèi)。六、關(guān)于上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出326.14萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)260.64萬元,公用經(jīng)費(fèi)65.5萬元?;局С鲋校汗べY福利支出260.6萬元,主要用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。2、商品和服務(wù)支出64.28萬元,主要用于:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.04萬元,主要用于:計(jì)劃生育補(bǔ)貼。4、資本性支出1.22萬元,主要用于:辦公設(shè)備購置。七、關(guān)于上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。八、關(guān)于上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。(二)政府采購支出情況上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準(zhǔn))129.16元,其中:貨物采購金額0.28萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額128.88萬元。(三)車輛、房屋特殊占用情況上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。(四)預(yù)算績效管理情況上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)文化體
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