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文檔簡介
第13頁共13頁2023?年工程審?計工作總?結(jié)標準模?板前段?時間對一?個工程項?目進行審?計,在審?計中發(fā)現(xiàn)?的問題比?較多,主?要有工程?完工時間?不及時、?設(shè)備采購?不按規(guī)定?時間到貨?、設(shè)備質(zhì)?量與合同?約定不符?、預(yù)算的?更改沒經(jīng)?過審批、?施工材料?與合同不?符、工程?變更依據(jù)?不足、工?程簽證手?續(xù)及依據(jù)?不全等。?其中最嚴?重的是有?大量的工?程簽證單?,一個幾?個億的項?目,工程?簽證就達?____?%(1。?____?億)還多?,有些單?項項目簽?證比原預(yù)?算多__?__%。?工地解釋?原因是施?工地地質(zhì)?復(fù)雜,所?以增加大?量工程施?工。由于?工廠已進?行生產(chǎn)階?段,所以?高層只能?根據(jù)發(fā)現(xiàn)?的問題,?作出暫停?付款的措?施。我?們在審查?時發(fā)現(xiàn),?由于沒有?對項目實?行事中監(jiān)?督,即是?對施工現(xiàn)?場監(jiān)管不?到位,與?致造成大?量的工程?簽證單無?法核實,?在工程簽?證中主要?問題的是?隱蔽工程?。所謂工?程簽證,?就是在建?設(shè)工程項?目實施過?程中,業(yè)?主與承包?商就需要?調(diào)整或補?充的事項?,在協(xié)商?一致的情?況下,經(jīng)?雙方簽字?蓋章而訂?立的一種?補充證明?材料。許?多工程項?目通過虛?假簽證增?加工程造?價取得利?益,使竣?工結(jié)算失?去了真實?性。總?之,在進?行工程項?目審計時?應(yīng)重注意?發(fā)下問題?:1、?注意招投?標是否合?規(guī)。建設(shè)?項目招投?標情況審?計是審計?的源頭,?只要從源?頭開始規(guī)?范,才能?有利于公?司施工管?理。工程?項目招投?標審計的?內(nèi)容主要?有:①審?查工程項?目招投標?程序是否?按公司規(guī)?定、是否?合規(guī)、合?法,其過?程是否按?照“公開?、公平、?公正”的?原則進行?。②審查?有無應(yīng)實?行招投標?的項目而?未招投標?,有無為?了逃避招?投標或鉆?招投標方?式的空子?,采取直?接確定或?形式招標?確定施工?、安裝單?位。③審?查附屬工?程、零星?工程是否?經(jīng)過招投?標。④審?查中標單?位是否具?備相應(yīng)的?資質(zhì),有?無施工企?業(yè)因自身?資質(zhì)較低?或無資質(zhì)?,采取掛?靠或使用?其他單位?資質(zhì)投標?的情況。?2、注?意工程預(yù)?算是否超?標。檢查?工程結(jié)算?總額是否?超過預(yù)算?總額,預(yù)?算變更及?調(diào)整是否?經(jīng)有權(quán)限?有領(lǐng)導(dǎo)審?批;單項?工程預(yù)算?編制是否?真實、準?確,包括?工程量計?算是否符?合規(guī)定的?計算規(guī)則?,是否準?確;分項?工程預(yù)算?定額選套?是否合規(guī)?,選用是?否恰當(dāng)。?3、注?意簽證手?續(xù)是否齊?全。檢查?簽證單是?否有業(yè)主?駐工地代?表、承包?商、監(jiān)理?工程師的?簽字蓋章?。簽證在?簽字過程?中模仿筆?跡、變相?復(fù)印、其?他人代筆?等多種形?式。檢查?簽證有無?雙方單位?蓋章,印?章是否偽?造,復(fù)印?件與原件?是否一致?等是審核?的重要內(nèi)?容。4?、注意工?程量的是?否相符。?要審核工?程量時,?特別注意?是對于工?程量的簽?證,審核?時必須到?現(xiàn)場逐項?丈量、計?算,逐筆?核實。特?別是對裝?飾工程和?附屬工程?的隱蔽部?分應(yīng)作為?審核的重?點。因為?這兩部分?往往沒有?圖紙或者?圖紙不很?規(guī)范,而?現(xiàn)場勘察?又比較困?難。對破?壞性的審?核也不能?大多。?5、注意?設(shè)備價格?、質(zhì)材的?檢查。在?對設(shè)備或?材料進行?審計時應(yīng)?注意合同?價格的合?理性,材?料與質(zhì)量?是否與合?同約定相?一致,并?將審查合?同設(shè)備清?單及財務(wù)?結(jié)算發(fā)票?相結(jié)合,?對工程所?需的設(shè)備?,要看采?購合同清?單,如果?屬于業(yè)主?直接采購?的設(shè)備,?要注意設(shè)?備采購的?運雜費、?保管費的?支付情況?,應(yīng)審查?合同內(nèi)容?是否包括?安裝費、?調(diào)試費及?附件、配?件等。?6、注意?定額套用?的標準。?檢查是否?與公司制?定的標準?相適應(yīng)的?結(jié)算價格?,定額單?價確定了?定額子項?工程的單?位價值。?套用定額?分為直接?套用與換?算套用。?對直接套?用的審計?,通過對?實際套用?定額價格?與定額規(guī)?定的價格?是否相符?加以對比?進行審查?,著重應(yīng)?對主要材?料、主要?機械、人?工等價格?進行審計?,審查套?用定額有?無就高不?就低或多?套定額的?問題。對?換算套用?除完成對?直接套用?的審查工?作外,還?要審查對?應(yīng)該換算?的材料是?否按規(guī)定?進行換算?及換算方?法是否合?理、正確?。7、?注意結(jié)算?取費的標?準。取費?是要工程?預(yù)結(jié)算時?按照企業(yè)?資質(zhì)及取?費類別確?定的計費?標準。進?行審計時?應(yīng)首先熟?悉施工合?同、協(xié)議?,了解施?工企業(yè)的?資質(zhì)等級?、工程類?別、承包?方式、結(jié)?算方式、?工期狀況?、優(yōu)惠讓?利等,施?工合同條?款是否合?法;了解?建筑物結(jié)?構(gòu)、施工?方法、施?工條件,?機械選用?的型號、?臺數(shù)等;?最后應(yīng)仔?細研究費?用定額及?相關(guān)取費?文件。明?確各項費?用的計取?條件、適?用范圍、?計算基數(shù)?,并結(jié)合?實際情況?加以審查?,對適用?不同費用?政策的同?一工程,?應(yīng)按工程?量劃分分?別計算相?應(yīng)費用,?審查有無?擴大取費?基數(shù)的問?題。如在?審計時常?有發(fā)現(xiàn)亂?用費用標?準的情況?。20?23年工?程審計工?作總結(jié)標?準模板(?二)今?年以來,?鎮(zhèn)審計室?共完成了?____?個項目審?計,其中?:財務(wù)收?支審計_?___個?、干部離?任審計_?___個?、基建、?工程項目?審計__?__個,?工會經(jīng)費?審查審計?____?個?;?顧今年以?來的工作?,主要做?了以下幾?個方面:?為及時?了解掌握?各單位財?務(wù)收支和?經(jīng)濟活動?情況,加?強檢查督?促,鎮(zhèn)審?計室于今?年___?_月,對?全鎮(zhèn)各村?管理部門?、鎮(zhèn)級公?司、事業(yè)?單位__?__年度?財務(wù)收支?情況進行?了全面審?計。這次?審計,我?們以財務(wù)?制度和鎮(zhèn)?政府有關(guān)?文件為依?據(jù),一是?檢查了各?單位__?__年度?經(jīng)濟活動?的真實性?、合法性?和效益性?等情況,?二是檢查?了各單位?執(zhí)行財務(wù)?制度和政?府有關(guān)規(guī)?定的情況?。具體檢?查了各單?位有無超?標準的補?貼、有無?出借集體?資金,費?用報銷和?原始憑證?是否合規(guī)?、合法,?會計核算?是否規(guī)范?,年度收?支有無虛?估冒算,?應(yīng)收賬款?是否及時?收回,有?否存在損?失浪費等?情況。對?財務(wù)審計?中發(fā)現(xiàn)的?問題,及?時與有關(guān)?單位領(lǐng)導(dǎo)?溝通,做?到即知即?改;對一?些歷年遺?留的問題?,要求單?位制訂計?劃逐項處?理。從今?年一季度?起,財務(wù)?審計由經(jīng)?管辦組織?進行季度?互審,鎮(zhèn)?審計室積?極配合并?一起參與?財務(wù)互審?。2、?堅持有離?必審原則?,做好干?部離任審?計。離?任審計是?加強干部?管理和監(jiān)?督的一個?重要環(huán)節(jié)?,是促進?黨風(fēng)廉政?建設(shè)的一?項重要制?度,也是?對領(lǐng)導(dǎo)干?部在任期?內(nèi)單位資?產(chǎn)負債、?經(jīng)營狀況?和經(jīng)濟管?理等情況?進行綜合?性評價。?通過離任?審計,進?一步明確?干部的經(jīng)?濟責(zé)任,?使離任者?交得清楚?,繼任者?接得明白?。在離任?審計中,?我們堅持?全面審計?、重點突?出、規(guī)范?操作,審?計結(jié)論和?審計評價?做到客觀?公正。今?年以來,?鎮(zhèn)審計室?先后對_?___鎮(zhèn)?____?居委會主?任、__?__物業(yè)?公司經(jīng)理?、___?_敬老院?院長、_?___村?委會主任?、___?_經(jīng)濟發(fā)?展有限公?司經(jīng)理和?____?村委會主?任進行了?離任審計?。對審計?中發(fā)現(xiàn)的?問題,實?事求是地?進行披露?,提出整?改意見,?并督促整?改。3?、加強項?目結(jié)算監(jiān)?督,搞好?基建工程?審價。?開展基建?工程審價?,加強固?定資產(chǎn)投?資管理,?提高資金?使用效率?,限度地?節(jié)約建設(shè)?資金,這?是內(nèi)審工?作的一項?重要工作?。近幾年?來,隨著?我鎮(zhèn)經(jīng)濟?社會不斷?發(fā)展和新?農(nóng)村建設(shè)?的不斷推?進,我鎮(zhèn)?在基礎(chǔ)設(shè)?施和公益?性事業(yè)方?面加大了?投入力度?,鎮(zhèn)政府?和集體投?資項目不?斷增加。?在基建工?程審價中?,鎮(zhèn)審計?室堅持工?程審價規(guī)?定,踏勘?現(xiàn)場、仔?細測量,?做好審價?機構(gòu)與建?設(shè)方、施?工方的協(xié)?調(diào)。對_?___萬?元以上工?程項目委?托社會中?介機構(gòu)直?接審價;?對___?_萬元以?下項目,?鎮(zhèn)審計室?借助審價?機構(gòu)專業(yè)?力量進行?審價,并?要求審價?機構(gòu)正確?套用計價?標準,做?好準確定?價,積極?維護集體?利益。今?年以來,?鎮(zhèn)審計室?共完成基?建工程項?目審價_?___個?,送審價?為___?_萬元,?審定價為?____?萬元,核?減工程造?價___?_萬元,?核減率為?____?%。其中?委托社會?中介機構(gòu)?外審項目?____?個,送審?價為__?__萬元?,審定價?為___?_萬元,?核減金額?____?萬元,核?減率__?__%;?內(nèi)審項目?____?個,送審?價為__?__萬元?,審定價?為___?_萬元,?核減金額?____?萬元,核?減率為_?___%?。4、?認真做好?協(xié)調(diào)服務(wù)?,落實審?計整改意?見__?__年下?半年,_?___審?計局對我?鎮(zhèn)進行黨?政干部經(jīng)?濟責(zé)任審?計。通過?這次審計?,發(fā)現(xiàn)我?鎮(zhèn)在__?__和_?___年?兩年間,?財務(wù)、財?政收支上?存在著一?定問題,?根據(jù)__?__審計?局出具的?《審計報?告》中提?出的有關(guān)?整改事項?,鎮(zhèn)黨委?、政府極?為重視,?于___?_年__?__月_?___日?召開專題?會議,研?究部署審?計整改。?為了全面?落實整改?任務(wù),根?據(jù)擬定的?整改分工?,鎮(zhèn)審計?室一方面?及時了解?、掌握有?關(guān)單位審?計整改情?況,及時?向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)?匯報;另?一方面對?有關(guān)問題?提出了整?改建議,?供他們參?考,并督?促這些單?位按照要?求逐條逐?項地搞好?整改。在?各方的配?合支持下?,鎮(zhèn)審計?室按時起?草了《_?___鎮(zhèn)?經(jīng)濟責(zé)任?審計整改?情況報告?》,經(jīng)鎮(zhèn)?黨委政府?領(lǐng)導(dǎo)審核?后,在規(guī)?定的時間?內(nèi)及時上?報了__?__審計?局。今年?____?月___?_日,經(jīng)?____?審計組再?次回訪檢?查驗收。?對今年內(nèi)?審中發(fā)現(xiàn)?的問題,?在___?_月份也?進行了一?次檢查。?5、依?法履行經(jīng)?審職責(zé),?加強工會?經(jīng)費審計?。工會?經(jīng)費的審?查、審計?是工會工?作的重要?組成部分?。根據(jù)上?級工會的?工作要求?,于今年?____?月,對鎮(zhèn)?工會__?__年度?經(jīng)費決算?和___?_年度經(jīng)?費預(yù)算進?行了審查?;___?_月,對?鎮(zhèn)工會_?___年?度工會經(jīng)?費收支情?況進行同?級審計;?____?月,對鎮(zhèn)?工會__?__年上?半年經(jīng)費?預(yù)算執(zhí)行?情況進行?了審查;?____?月,對_?___個?基層工會?____?年的經(jīng)費?收支進行?了審計。?對工會經(jīng)?費審計中?發(fā)現(xiàn)的問?題,我們?都出具了?審計意見?書。通過?審計,進?一步規(guī)范?工會經(jīng)費?的使用和?管理。?回顧今年?以來的工?作,雖然?取得了一?定成績,?但對照上?級和領(lǐng)導(dǎo)?的要求還?有不小的?差距。由?于人力有?限,難以?制訂詳細?的審計計?劃,有些?工作做得?還不夠深?入細致;?由于缺乏?基建工程?項目的審?價知識,?新農(nóng)村建?設(shè)中一些?內(nèi)審項目?沒有經(jīng)過?審價,不?能及時完?成;審計?工作水平?和審計質(zhì)?量還有待?于進一步?提高。在?今后的工?作中,我?們決心進?一步加強?學(xué)習(xí),不?斷提高自?身素質(zhì);?要堅持邊?干邊學(xué),?學(xué)用結(jié)合?,認真總?結(jié),查找?不足,不?斷提高審?計工作質(zhì)?量和審計?效率;要?嚴格按照?內(nèi)審工作?要求,進?一步規(guī)范?操作程序?,堅持依?法審計,?及時完成?各項工作?任務(wù)。?____?年審計工?作總體思?路:進一?步加強政?治理論和?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?,不斷提?高審計人?員綜合素?質(zhì);緊緊?圍繞黨委?、政府的?中心工作?,服從于?、服務(wù)于?我鎮(zhèn)經(jīng)濟?社會建設(shè)?,當(dāng)好領(lǐng)?導(dǎo)的“眼?睛”,不?斷加強監(jiān)?督力度;?搞好部門?間的溝通?和協(xié)調(diào),?有效開展?各項審計?。審計工?作要堅持?____?為統(tǒng)領(lǐng),?堅持“全?面審計、?突出重點?”的工作?方針,繼?續(xù)做好財?務(wù)收支審?計、經(jīng)濟?責(zé)任審計?、基建工?程審計,?加強財務(wù)?監(jiān)督,促?進經(jīng)濟管?理,努力?提高審計?工作質(zhì)量?,著力抓?好審計整?改落實。?____?年主要工?作設(shè)想如?下:1?、繼續(xù)搞?好經(jīng)濟責(zé)?任審計。?重點審計?領(lǐng)導(dǎo)干部?任期內(nèi)各?項指標完?成情況、?財務(wù)收支?、資產(chǎn)管?理使用和?保值增值?情況,財?務(wù)制度、?國家財經(jīng)?法規(guī)執(zhí)行?情況,以?及單位內(nèi)?部控制制?度的建立?健全和執(zhí)?行情況,?客觀公正?地進行審?計評價。?3、繼?續(xù)加強對?基建工程?項目審計?。___?_年,一?要繼續(xù)做?好每個工?程項目的?審計,協(xié)?調(diào)好有關(guān)?部門,實?行監(jiān)督與?服務(wù)并舉?的審計方?式。二要?繼續(xù)嚴格?執(zhí)行審價?原則,上?門實地測?量,積極?維護集體?利益。?4、繼續(xù)?做好審計?整改、回?訪工作。?對審計中?發(fā)現(xiàn)的各?類問題和?整改建議?要及時通?知到被審?單位,加?強督促力?度,確保?審計意見?落到實處?,務(wù)求取?得審計實?效。此?外,及時?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?202?3年工程?審計工作?總結(jié)標準?模板(三?)審計?部較好地?完成了_?___年?全年的審?計工作。?____?年內(nèi)審工?作應(yīng)以內(nèi)?部控制制?度審計為?基礎(chǔ),經(jīng)?營業(yè)績審?計為中心?,嘗試經(jīng)?營決策審?計,提高?審計工作?質(zhì)量,加?強審計意?見的落實?,體現(xiàn)審?計價值。?因此,要?做好以下?五個方面?的工作:?一、以?內(nèi)控制度?審計為基?礎(chǔ),促進?公司內(nèi)控?制度健全?和完善。?1、先?是要完善?公司內(nèi)審?制度,_?___年?已對現(xiàn)行?的內(nèi)審制?度進行了?修改,_?___年?為使審計?工作有標?準可依,?根據(jù)現(xiàn)有?審計業(yè)務(wù)?的類型,?準備建立?《公司內(nèi)?部控制制?度審計辦?法》、《?公司合同?管理審計?辦法》、?《內(nèi)部審?計檔案管?理辦法》?、《委托?社會審計?管理辦法?》四項內(nèi)?審制度。?2、內(nèi)?部控制制?度是指公?司為實現(xiàn)?經(jīng)營目標?,保障資?產(chǎn)完整,?保證會計?信息真實?、促進經(jīng)?濟活動健?康有序進?行而制定?的一種內(nèi)?部協(xié)調(diào)、?組織、制?約、檢查?的控制系?統(tǒng),包括?對與會計?記錄、會?計業(yè)務(wù)處?理直接有?關(guān)的會計?控制系統(tǒng)?和間接有?關(guān)的管理?控制系統(tǒng)?。__?__年內(nèi)?審工作就?應(yīng)該建立?在公司內(nèi)?部控制的?基礎(chǔ)上,?對其執(zhí)行?情況進行?檢查和評?價,主要?是評價內(nèi)?控是否健?全、有效?,可依賴?程度如何?;評價在?其內(nèi)控制?度健全、?有效、可?依賴的前?提下,在?運行中是?否得到認?真的__?__和執(zhí)?行,是否?有利于公?司的經(jīng)營?活動、促?進公司的?發(fā)展等,?以便及時?發(fā)現(xiàn)管理?中的薄弱?環(huán)節(jié),從?而確定審?計重點,?提高審計?工作效率?,保證審?計工作質(zhì)?量,有針?對性的提?出審計意?見,促進?下屬企業(yè)?健全和完?善內(nèi)控制?度,保證?其經(jīng)營活?動正常運?行。二?、以經(jīng)營?業(yè)績審計?為中心,?結(jié)合經(jīng)濟?責(zé)任審計?,嘗試經(jīng)?營決策審?計。內(nèi)?審必須以?公司經(jīng)營?業(yè)績審計?為中心,?主要是對?下屬企業(yè)?的每季度?經(jīng)營業(yè)績?審計,通?過經(jīng)營業(yè)?績審計不?僅要查錯?防弊,及?時發(fā)現(xiàn)問?題并予以?糾正,逐?步實現(xiàn)由?發(fā)現(xiàn)型向?預(yù)防型的?轉(zhuǎn)變,更?重要的是?要找出影?響業(yè)績提?高的主要?因素,分?析原因,?抓住關(guān)鍵?,提出建?議和意見?,進而促?進下屬企?業(yè)加強經(jīng)?營管理,?提高經(jīng)濟?效益。?在開展經(jīng)?營業(yè)績審?計時,內(nèi)?部審計應(yīng)?注意的問?題是:經(jīng)?營業(yè)績審?計一定要?與經(jīng)濟責(zé)?任審計以?及其他專?項審計相?結(jié)合,經(jīng)?濟責(zé)任審?計也就是?對下屬企?業(yè)經(jīng)營者?年度或任?期內(nèi)的經(jīng)?營目標、?經(jīng)營任務(wù)?完成情況?以及真實?性進行審?計。不僅?要搞離任?審計,還?應(yīng)搞任中?審計,注?重對下屬?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?干部任中?經(jīng)營績效?的評價,?以此作為?津濱公司?選擇、任?免下屬企?業(yè)經(jīng)營者?及經(jīng)營目?標考核兌?現(xiàn)的依據(jù)?或參考。?在以上?兩項審計?的基礎(chǔ)上?,內(nèi)審還?應(yīng)嘗試經(jīng)?營決策審?計。經(jīng)營?決策審計?,即對決?策程序是?否完整并?符合公司?規(guī)定、決?策方法是?否科學(xué)、?依據(jù)是否?可靠、效?果是否良?好等實施?審計。經(jīng)?營決策審?計包括審?計參與決?策的過程?和決策實?施后的跟?蹤。通過?經(jīng)營決策?審計,提?高下屬企?業(yè)經(jīng)營者?的決策水?平和決策?質(zhì)量,為?津濱公司?總體決策?提供參考?依據(jù)。?三、在審?計部內(nèi)部?實行審計?項目組長?負責(zé)制,?規(guī)范操作?程序,狠?抓審計基?礎(chǔ)建設(shè),?不斷提高?審計工作?質(zhì)量,精?心組織好?對公司本?部及下屬?企業(yè)的各?類審計。?在今后?的審計中?,從審計?項目開始?實施到審?計檔案的?歸檔,都?由專人負?責(zé),并且?崗位定期?輪換,這?樣既做到?了責(zé)任明?確,又提?高了審計?人員的業(yè)?務(wù)能力。?為下屬企?業(yè)提供好?服務(wù),又?為公司領(lǐng)?導(dǎo)當(dāng)好參?謀,應(yīng)精?心組織好?對公司本?部及下屬?企業(yè)的各?類審計。?1、對?各下屬企?業(yè)的經(jīng)營?業(yè)績審核?在對各?下屬企業(yè)?____?年___?_至__?__月份?經(jīng)營業(yè)績?審核的基?礎(chǔ)上,對?____?月份經(jīng)營?業(yè)績進行?審核,并?匯總出具?審核報告?,提交公?司考核小?組,作為?對各下屬?企業(yè)考核?的依據(jù)。?2、對?銀行存款?大宗項的?進出進行?跟蹤審計?。銀行?存款是反?映公司經(jīng)?濟活動的?第一手資?料,容易?在此發(fā)現(xiàn)?一些違規(guī)?問題線索?,因此在?審計中應(yīng)?作為重點?進行審計?。審計時?要結(jié)合銀?行對賬單?進行核對?,必要的?話對原始?憑證和原?始票據(jù)進?行核對或?跟蹤審計?。3、?對往來款?項的跟蹤?審計。?往來款項?是公司本?部及下屬?企業(yè)財務(wù)?核算的重?要內(nèi)容,?也是最容?易出現(xiàn)違?規(guī)的地方?,因此我?們在審計?中應(yīng)對往?來款項進?行重點審?計。對那?些數(shù)額較?大、賬齡?較長的應(yīng)?收、應(yīng)付?款項應(yīng)逐?個進行跟?蹤審計,?特別是對?已經(jīng)核銷?的應(yīng)收款?項,應(yīng)延?伸到對方?單位進行?跟蹤審計?,以對其?經(jīng)濟活動?和核銷手?續(xù)的真實?、合法進?行審查,?確保公司?資產(chǎn)的安?全和完整?。4、?在各項成?本費用支?出中進行?跟蹤審計?。津濱?公司本部?已經(jīng)與各?下屬企業(yè)?簽訂了經(jīng)?營責(zé)任書?,將各項?成本費用?納入了下?屬企業(yè)績?效的考核?。因此,?對下屬企?業(yè)的各項?成本費用?支出進行?審計,也?是我們審?計的重點?內(nèi)容。不?僅要對各?項成本費?用支出的?開支范圍?和標準以?及帳務(wù)處?理進行審?查,還要?對各項成?本費用支?出的原始?票據(jù)的合?法性進行?審查,并?對大宗支?出去向進?行跟蹤審?計,以確?定下屬企?業(yè)各項成?本費用支?出的真實?、合法,?為津濱公?司制定整?體考核責(zé)?任目標提?供詳細資?料。5?、對合同?簽訂及履?行情況的?審計合?同審查可?采用事前?、事后兩?種方式進?行,事前?審計是依?據(jù)津濱公?司有關(guān)規(guī)?定由各能?各部門聯(lián)?合審批的?合同,審?計部要嚴?格審計監(jiān)?督,做好?審計記錄?;事后審?計是審計?部采取備?案合同抽?審辦法,?即每季度?對下屬企?業(yè)簽訂的?合同進行?抽審,可?采取結(jié)合?其他審計?項目和單?獨抽審的?辦法進
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