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店面會(huì)計(jì)崗位職責(zé)【篇一:門店、公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)】門店會(huì)計(jì)崗位職責(zé):1.審核門店報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性,合理性。2.核對門店報(bào)表與收銀系統(tǒng)的準(zhǔn)確性,監(jiān)督門店?duì)I業(yè)款是否及時(shí)存入。3.定期與經(jīng)營部核對門店貨款,做到及時(shí)清賬,結(jié)算。4.月底盤點(diǎn)倉庫物料,門店貨幣資金是否賬實(shí)相符。5.編制記賬憑證,完成相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的制作和分析。6.每月15日之前完成工資表的制作,提交總經(jīng)理審批。7.每月20日之前完成門店績效考核的核算,提交總經(jīng)理審批。8.根據(jù)門店上月銷售情況,制定本月指標(biāo),提交總經(jīng)理審批。9.根據(jù)門店各比率指標(biāo)完成情況,跟門店溝通講解。10.根據(jù)本年度門店?duì)I業(yè)額完成情況,計(jì)劃下一年度整體指標(biāo),提交總經(jīng)理做參考。門店出納崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)收回各店日營業(yè)款,并及時(shí)存入指定賬號,并做好相關(guān)登記。2.審核門店費(fèi)用的真實(shí)性,合理性。3.設(shè)置并登記“備用金日記帳”,結(jié)出每日余額,盤點(diǎn)庫存?zhèn)溆媒穑龅饺涨逶陆Y(jié),賬實(shí)相符。4.整理相關(guān)單據(jù),并編制結(jié)報(bào)單,定期移交門店會(huì)計(jì)。公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé):1.審核原始憑證的真實(shí)性,合理性。2.根據(jù)出納提供的原始憑證編制記賬憑證,月底完成相關(guān)報(bào)表的制作和分析。3.負(fù)責(zé)相關(guān)稅費(fèi)的申報(bào)。4.每月15日之前完成工資表的制作,提交總經(jīng)理審批。5.月底盤點(diǎn)貨幣資金是否賬實(shí)相符。公司出納崗位職責(zé):1.設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記帳”,結(jié)出每日余額,盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符。2.按照銀行賬號分開設(shè)置并登記“銀行存款日記帳”,結(jié)出每月余額,定期與銀行對帳;3.整理、登記相關(guān)的原始憑證,定期與會(huì)計(jì)核對。【篇二:崗位說明書—門店結(jié)算會(huì)計(jì)】崗位說明書【篇三:餐飲業(yè)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)】會(huì)計(jì)主要崗位職責(zé)一、崗位名稱:會(huì)計(jì)二、崗位提要:按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,記賬、算賬、報(bào)賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),按期報(bào)賬。1.加強(qiáng)核算與監(jiān)督,增收節(jié)支,勤儉節(jié)約,堅(jiān)持少花錢多辦事,充分發(fā)揮資金的使用效益,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支情況和提出建議。2.遵守、維護(hù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,堅(jiān)持原則,實(shí)事求是。3.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作,正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,并負(fù)責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理.(總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財(cái)務(wù)報(bào)表)4.按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本,具體負(fù)責(zé)編制公司月報(bào)、季報(bào)、年報(bào),并附注說明;每月及時(shí)上交公司利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報(bào)表。5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。6.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作。7.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料,及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。8.負(fù)責(zé)審核庫管及成本核算員手工賬,并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。9.負(fù)責(zé)每月的實(shí)物盤點(diǎn)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實(shí)物抽查。10.負(fù)責(zé)工資表的審核,每月7日前將編制的工資報(bào)表上報(bào)到稅務(wù)局審核。11.按照統(tǒng)計(jì)局的要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。13.主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評價(jià),向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。4.負(fù)責(zé)物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。5.物資歷分類堆碼,分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險(xiǎn)品必須單獨(dú)存放、妥善保管做到擺放整齊有序。6.按照先進(jìn)先出的原則,辦理出庫手續(xù)。7.建立健全庫房保管帳,詳細(xì)記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期,定期核對帳物,做到帳卡帳物相符。8.在各種物品入庫前要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標(biāo)明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。9.做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作,盤查核對各種庫存物品,要求擺放整齊合理,存放方便(分類、有標(biāo)識(shí)、隔墻、離地)10.熟悉掌握進(jìn)貨情況及庫存消耗(數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、保存期)在滿足供應(yīng)的前提下,少進(jìn)勤進(jìn),做到不托消。11.嚴(yán)格按入庫手續(xù)定期(每月月末)盤點(diǎn)庫存,做到帳帳相符、帳物相符,如實(shí)反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失,責(zé)任自負(fù)。12.庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì),既將過期食品要及時(shí)更換。并做到防火、防盜。13.全心全意為廚房和前廳服務(wù),及時(shí)滿足對方的各種合理要求,搞好各部門的協(xié)作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。14.根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單,及時(shí)請購物資。15.負(fù)責(zé)審核各部門的物資請購單,確保不發(fā)生因重復(fù)購買而導(dǎo)致物資浪費(fèi)現(xiàn)象。16.對供貨商的管理:庫房管理員在進(jìn)貨前要嚴(yán)格驗(yàn)收索證,讓供貨商提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。17.下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉,沒有安全隱患后方可離崗。收銀管理制度:1.收銀員必須著裝整齊,提前10分鐘上崗,檢查備用金及充值卡,填寫現(xiàn)金餐卡交接表。2.收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。3.收銀員在崗時(shí)不允許攜帶私人錢物,收銀臺(tái)不準(zhǔn)存放私人物品。4.收銀員在上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事,不得接打私人電話。5.如有事離崗,必須請示財(cái)務(wù)主管,在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡,批準(zhǔn)后方可離開,財(cái)務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時(shí)返回崗位,在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤,則由當(dāng)班人賠償。7.收銀員收款時(shí)要堅(jiān)持三報(bào):消費(fèi)金額,收款金額,找零金額。8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。9.收銀員負(fù)責(zé)收銀臺(tái)及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng),小賣部刷卡員負(fù)責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價(jià)格。11.小賣部刷卡員及時(shí)檢查貨架商品是否短缺,填寫請購單,通知庫管員補(bǔ)貨。12.任何人不得欠帳,如有招待和免單需添寫客飯申請單。13.各部門收入除公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外,不得告知他人。14.除財(cái)務(wù)指定人員,任何人不得在收銀臺(tái)提取現(xiàn)金。15.除收銀和財(cái)務(wù)指定人員外,任何人不得出入收款臺(tái)。16.在收取現(xiàn)金時(shí),做到錢款當(dāng)面點(diǎn)清,收取現(xiàn)金必須使用驗(yàn)鈔機(jī),以辨明真假,確保不使用假幣,如果收取假幣,當(dāng)事人要負(fù)全部責(zé)任。17.如遇客人辦卡時(shí)發(fā)現(xiàn)使用假幣,當(dāng)面與客人說清,并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。18.如有客人需掛失或補(bǔ)辦壞卡,不得使用“壞卡補(bǔ)辦”,直接掛失,并填寫掛失記錄。19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面,并簽字確認(rèn)。20.布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。21.補(bǔ)值時(shí)要填寫補(bǔ)值說明,部門主管簽字方可生效。22.贈(zèng)送卡,管理人員卡等免費(fèi)充值的就餐卡,要經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),收銀員根據(jù)名單充值。23.臨時(shí)卡和正式卡要?jiǎng)澐智宄?,不得相互替代,100號卡機(jī)只收現(xiàn)金和做補(bǔ)值用,掛失和壞卡補(bǔ)辦應(yīng)用001號卡機(jī)。24.禮貌得體的向客人說明不能使用現(xiàn)金,只能辦臨時(shí)卡,如有客人需開發(fā)票,向客人講明開發(fā)票需辦理正式卡,一旦開發(fā)票則不能退款,臨時(shí)卡不能開發(fā)票,不能掛失,但可以退款。25.信用卡的使用方法:1)熟知各種信用卡的授權(quán)金額,熟知各種信用卡黑名單的查詢。2)查看信用卡日期
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