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監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序設(shè)備和測(cè)障。它們的組合。操驗(yàn)室的法定要職責(zé)全管理部負(fù)責(zé)法制計(jì)量管理,負(fù)責(zé)策劃并建立計(jì)量部(人力資源部)負(fù)責(zé)計(jì)量人員的培訓(xùn)與管理,運(yùn)公司負(fù)責(zé)實(shí)施與產(chǎn)品制造相關(guān)的計(jì)量管理工作。 發(fā)布日期:實(shí)施日期:xx0051共8頁(yè)第1頁(yè)術(shù)分公司負(fù)責(zé)實(shí)施控制系統(tǒng)集成相關(guān)的計(jì)量管理工組織并監(jiān)督計(jì)量?jī)?nèi)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政府部門法律法建立本公司計(jì)量管理網(wǎng)絡(luò)。資源部)建立并動(dòng)態(tài)管理本公司《計(jì)量計(jì)量人員進(jìn)行上崗能理點(diǎn)并上報(bào)運(yùn)行與安全管理。類管理》 xx,由運(yùn)行與安全管理部匯總發(fā)布日期:實(shí)施日期:xx0051確認(rèn)管理辦法》和本公司經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)存。求,配置能源測(cè)發(fā)布日期:實(shí)施日期:xx0051校準(zhǔn)被判為不合格的。確度等級(jí)原因被判為不合格的,由計(jì)控技術(shù)分公司對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,形式上報(bào)運(yùn)行與安全管計(jì)量管理部門對(duì)測(cè)量結(jié)5.6.1計(jì)量文件的編、審、發(fā)管理按《管理文件控制程序》(CFMK0001)進(jìn)行管理。改進(jìn)每季度對(duì)各分公司的計(jì)量標(biāo)識(shí)使用和計(jì)量對(duì)通報(bào)中的不合格項(xiàng)需部。檢查結(jié)果納入設(shè)備指標(biāo)指標(biāo)名稱1標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具周檢計(jì)劃兌現(xiàn)率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具實(shí)際周檢數(shù)/計(jì)劃數(shù)×100%2在線使用計(jì)量器具抽檢合格率在線使用計(jì)量器具抽檢合格數(shù)/實(shí)際抽檢月件發(fā)布日期:實(shí)施日期:xx0051CFMK件控制程序》xx購(gòu)管理辦法》報(bào)告及記錄表式xx視和測(cè)量設(shè)備管理程序流程圖》xx量設(shè)備明細(xì)臺(tái)賬》xx失準(zhǔn)測(cè)量設(shè)備處理記錄》文件編號(hào):xx0053修訂部門:運(yùn)行與安全管理部容1234擬稿:發(fā)布日期:實(shí)施日期:xx0051發(fā)布日期:實(shí)施日期:xx0051測(cè)量設(shè)備明細(xì)臺(tái)賬發(fā)布日期:實(shí)施日期:xx0051失準(zhǔn)測(cè)量設(shè)備處理記錄測(cè)量設(shè)備名稱測(cè)量設(shè)備編號(hào)規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確度等級(jí)檢測(cè)類別使用地點(diǎn)失準(zhǔn)情況內(nèi)容描述(報(bào)告):失準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:該表在做定期檢定時(shí),判為不合格。此表為安全類表,不涉及產(chǎn)品質(zhì)量,不予溯源。評(píng)估結(jié)果:予以追溯□不予追溯□期:追溯處理(可附記錄):處理部門:責(zé)任人:處理時(shí)間:處理結(jié)果驗(yàn)證:驗(yàn)證人:驗(yàn)證時(shí)間:注:1、本表由測(cè)量設(shè)備使用單位計(jì)量員填寫測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)情況信息,發(fā)質(zhì)量工藝技術(shù)、測(cè)量人員進(jìn)行追溯處理,并驗(yàn)證追溯的有效性。2、質(zhì)量工藝技術(shù)、測(cè)量人員共同分析對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響的程度,進(jìn)行失準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,判斷是否予以追溯,在□打√。需要追溯的,實(shí)施追溯并填寫追溯處理記錄。

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