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文檔簡介
固定資產(chǎn)管理制度一、目的:
為了加強固定資產(chǎn)的管理,掌握固定資產(chǎn)的構成與使用情況,確保公司財產(chǎn)不受損失,特制定本制度。
二、適用范圍:本制度適用于公司所有固定資產(chǎn)管理,包括:土地房屋及建筑物、機器設備、通信設備、電子設備、儀器儀表、運輸設備等。凡資產(chǎn)單件或批量購置價格在2000元以上,且使用時間在二年以上的公司實物資產(chǎn)均屬于固定資產(chǎn)。三、組織形式:固定資產(chǎn)管理實行直接使用人負責制,直接使用人是該項固定資產(chǎn)管理的直接責任人,部門主任是本部門所有固定資產(chǎn)管理間接責任人,總經(jīng)理是公司全部固定資產(chǎn)資產(chǎn)管理總責任人,財務部對公司固定資產(chǎn)管理全過程負監(jiān)管責任。在總經(jīng)理領導下,財務部負責建立健全的固定資產(chǎn)明細帳卡,對所有固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一編號,根據(jù)編號和明細帳卡對固定資產(chǎn)的增加、減少、使用、調(diào)拔、維修保養(yǎng)、封存、報廢及處理等全過程進行跟蹤監(jiān)管。四、固定資產(chǎn)增加管理4。1固定資產(chǎn)增加包括:外購、自建、借入、租用及融資租賃等方式,每種方式都要經(jīng)過經(jīng)辦人申請、部門審核、總經(jīng)理及董事長批準的程序。4。2外購固定資產(chǎn)管理4。2。1外購固定資產(chǎn)申請與審批:因工作需要增加固定資產(chǎn)的崗位,由直接使用責任人提出書面申請,申請內(nèi)容包括:外購固定資產(chǎn)的必要性、可行性及經(jīng)濟效益。經(jīng)部門主任審核,交總經(jīng)理報董事長批準執(zhí)行。經(jīng)董事長批準的固定資產(chǎn)外購申請單一式二份,采購部和財務部各一份。4。2。2固定資產(chǎn)采購:總經(jīng)理根據(jù)董事長批準的固定資產(chǎn)外購申請單安排采購部采購。4。2。3固定資產(chǎn)驗收:固定資產(chǎn)采購回來后,總經(jīng)理按程序安排質(zhì)檢人員驗收。財務部憑固定資產(chǎn)外購申請單、合同、驗收單、正式發(fā)票、付款申請單辦理付款、資產(chǎn)登記及會計核算業(yè)務。需要辦理財產(chǎn)保險的,辦公室及時辦理。4。2。4固定資產(chǎn)登記;財務部根據(jù)驗收單辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù),對固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一編號,建立固定資產(chǎn)明細帳卡。各部門應建立本部門固定資產(chǎn)明細帳卡,年終盤點與財務部核對。4。2。5以自建、借入、租用及融資租賃等方式增加固定資產(chǎn)的管理程序參照外購方式管理。五、固定資產(chǎn)領用管理5。1固定資產(chǎn)領用申請:固定資產(chǎn)直接使用人填寫固定資產(chǎn)領用申請單,經(jīng)部門主任審核,總經(jīng)理批準后,到財務部辦理領用登記手續(xù)。自登記領用之日起,直接使用人對該項固定資產(chǎn)承擔使用和管理直接責任。5。2新增固定資產(chǎn)在未辦理財務登記手續(xù)前不得直接使用。5。3直接使用人應按固定資產(chǎn)使用說明書規(guī)范操作,重要機器設備需要填寫固定資產(chǎn)日常使用情況登記表,部門主任負責每月定期和不定期檢查;六、固定資產(chǎn)調(diào)拔或移交管理6。1固定資產(chǎn)調(diào)拔或移交申請:當固定資產(chǎn)使用部門或直接使用人發(fā)生變更,部門之間需辦理調(diào)拔手續(xù),使用人之間需辦理書面移交手續(xù)。調(diào)拔或移交手續(xù)由雙方當事人書面申請簽字、雙方部門主任審核、總經(jīng)理批準,同時到財務部辦理變更登記手續(xù);七、固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)管理7。1固定資產(chǎn)日常維修保養(yǎng):固定資產(chǎn)直接使用人負責固定資產(chǎn)的日常維護保養(yǎng),建立固定資產(chǎn)維護保養(yǎng)登記,部門主任負責每月定期或不定期檢查。7。2固定資產(chǎn)大修:當固定資產(chǎn)需要專業(yè)大型維修保養(yǎng)時,由直接使用人提出書面申請,經(jīng)部門主任審核,總經(jīng)理批準執(zhí)行;大型重要設備維修保養(yǎng)每年由直接責任人制定維修保養(yǎng)計劃,經(jīng)部門主任審核,總經(jīng)理批準后執(zhí)行。7。3固定資產(chǎn)季節(jié)性批量維修保養(yǎng)業(yè)務,總經(jīng)理可根據(jù)具體情況指定專人負責。八、固定資產(chǎn)封存管理:8。1六個月以上不用的固定資產(chǎn),由直接使用人提出封存申請,部門主任審核,總經(jīng)理批準后執(zhí)行,同時到財務辦理變更登記手續(xù)。8。2封存固定資產(chǎn)再啟用時,同樣要辦理審批手續(xù)和變更登記;九、固定資產(chǎn)減少管理9。1固定資產(chǎn)減少方式包括:外調(diào)、借出、出租、出售、報廢處理等。9。2固定資產(chǎn)外調(diào)或出租:固定資產(chǎn)對外調(diào)拔或出租一般實行有償方式,由固定資產(chǎn)直接責任人提出書面申請,部門主任及財務部審核,總經(jīng)理批準執(zhí)行,同時到財務部辦理變更登記手續(xù)。書面申請應根據(jù)設備的使用年限、折余價值、新舊程度按質(zhì)論價,原則調(diào)拔或出租的價格不得低于設備的折余價值,財務部負責審核。
9。3固定資產(chǎn)報廢處理:當固定資產(chǎn)不能正常使用時,由直接使用人提出書面報廢處理申請,經(jīng)部門主任及財務部審核,總經(jīng)理批準執(zhí)行。9。3。1正常報廢:符合正常報廢年限的固定資產(chǎn)報廢屬于正常報廢,總經(jīng)理批準后由直接責任人及部門主任共同執(zhí)行報廢處理。報廢處理產(chǎn)生的凈收益和凈虧損直接入帳。9。3。2非正常報廢:沒有達到規(guī)定使用年限的固定資產(chǎn)報廢屬非正常報廢,總經(jīng)理批準后由直接責任人及部門主任共同進行報廢處理,總經(jīng)理及財務部監(jiān)督。報廢處理產(chǎn)生的凈收入直接入帳,報廢處理產(chǎn)生的凈損失,報總經(jīng)理批準后,由直接責任人承擔70%、部門主任承擔20%、總經(jīng)理承擔10%。十、固定資產(chǎn)盤點管理10。1固定資產(chǎn)盤點:公司每年終組織對固定資產(chǎn)進行盤點,由辦公室組織,財務部主辦,各部門及直接使用人積極參與。辦公室提前召開年終盤點會議,做好盤點組織工作,財務部準備好固定資產(chǎn)盤點表格,各部門提前做好固定資產(chǎn)預盤工作。10。2盤點目的是確保固定資產(chǎn)帳、卡、物相符。發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)毀損和盤盈、盤虧,要查明原因,由直接責任人寫出書面情況,部門主任審核,報總經(jīng)理批準,財務部做相應帳務處理;十一、固定資產(chǎn)管理責任承擔:在固定資產(chǎn)使用和管理全過程中,發(fā)生非正常責任損失時,按如下責任劃分處理:11。1直接責任人未主動按本制度規(guī)定程序操作使用固定資產(chǎn),發(fā)生責任損失,由直接責任人全額承擔,并根據(jù)情節(jié)可給予相應處罰。11。2直接責任人主動按本制度規(guī)定的正常程序操作使用固定資產(chǎn),部門主任在檢查中未發(fā)現(xiàn)其他人為因素,仍發(fā)生責任損失的,因為沒有直接責任人,按責任比例分擔凈損失:直接使用人承擔70%,部門主任承擔20%,總經(jīng)理承擔10%。十二、固定資產(chǎn)分類編號12。1固定資產(chǎn)編號由“大類2位+小類2位+序號4位”共七位編碼組成,XX
XX
XXXX;12。2大類編號:土地房屋建筑物01、機器設備02、電子設備03、儀器儀表04、運輸設備05、其他設備06;12。3小類編號:12。3。1土地房屋建筑物:教學樓01、辦公樓02、宿舍樓03、食堂04、澡堂05、操場06、電工房07、鍋爐房08、門衛(wèi)房09、圍墻10;12。3。2機器設備:發(fā)電機01、鍋爐02;12。3。3電子設備:臺式電腦01、掃描儀02、打印機03、復印機04、照相機05、投影儀06、錄相機07、功放機08、音箱09、音控機10、電話交換機11、監(jiān)控器12、探頭13、手機14、手提電腦15;12。3。4儀器儀表:實驗設備0112。3。5運輸設備:轎車
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