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文檔簡介

第第#)負(fù)責(zé)對財務(wù)審計項目及審計人員進(jìn)行考核評價;第4頁共10頁審計人員還具有以下主要權(quán)限:就審計事項的有關(guān)問題向被審計單位和個人進(jìn)行調(diào)查;盤點被審計單位全部現(xiàn)金、實物資產(chǎn)和有價證券等;要求被審單位有關(guān)負(fù)責(zé)人在審計工作底稿上簽署意見,對有關(guān)審計事項寫出書面說明材料;審計人員有權(quán)制止嚴(yán)重危害集團利益的活動,審計中心總經(jīng)理有權(quán)及時匯報重大緊急事項;建議有關(guān)部門對嚴(yán)重失職或造成重大經(jīng)濟損失的單位和個人追究責(zé)任;對被審單位提出改進(jìn)管理的建議;監(jiān)督被審單位限期整改并進(jìn)行整改復(fù)審。組織架構(gòu)審計中心實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,下設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理、審計主管及審計專員。組織架構(gòu)圖:審計中心

總經(jīng)理

一正/副經(jīng)理T小組長(主管)審計專員崗位職責(zé)審計中心人員的基本任職要求:應(yīng)當(dāng)具備豐富的工作經(jīng)驗,良好的職業(yè)道德,較高的專業(yè)知識和熟練的審計技能;應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)及貫徹執(zhí)行集團的有關(guān)政策、法規(guī)、制度,不得做出任何損害公司利益的行為,不得泄露任何工作秘密;應(yīng)堅持客觀公正、實事求是的原則,不徇私舞弊,嚴(yán)禁接受被審計人員的吃、請、禮物、現(xiàn)金等;不直接參與財務(wù)或核算活動,與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)回避。審計中心總經(jīng)理崗位職責(zé)要求:全面負(fù)責(zé)審計中心各項工作;負(fù)責(zé)審計中心工作計劃的擬定、實施;負(fù)責(zé)

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