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1、接收及移庫庫流程編碼:版本:發(fā)布日期:2001 年 77 月責任人:物料部經(jīng)理理編寫人:會簽表部門姓名簽字日期采購部計劃部QA 修訂履歷版本號修編人日期審核會簽 / 批批準簡述A02001年年7月目的規(guī)范來料接接收工作作,確保保材料準準確、及及時地入入庫。范圍本程序適用用于公司司收貨中中心。術語及定義義PO:采購定定單 POO Reeceiipt:采購定定單收貨貨 POO Reeturrn: 采購定定單退貨貨 Unnplaanneed RReceeiptt:計劃劃外入庫庫(無采采購定單單)引用參照文文件WI2022INVV防護護要求指指導SOP5001QAA產(chǎn)品品標識和和可追溯溯性控制制程序Q

2、SP7001不合格格品控制制程序職責5.1采購購員負責責把到貨貨情況及及時通知知收貨員員。5.2收貨貨員負責責具體接接收、送送檢和移移庫工作作。5.3進貨貨檢驗員員負責來來料檢驗驗工作。5.4收貨貨中心統(tǒng)統(tǒng)計員負負責把收收貨信息息輸入MMRP系統(tǒng),并并提供必必要的報報告。5.5倉庫庫實物管管理員負負責確認認入庫材材料。5.6倉庫庫記帳員員負責在在MRPP系統(tǒng)中中的移庫庫工作。工作程序(附附流程圖圖)6.1收貨貨員必須須在接到到完備的的“SOPP5022INVV-011收貨通通知單”的前提提下收貨貨。6.2收貨貨員首先先應觀察察貨物的的外觀及及包裝,然然后進行行品種認認別和數(shù)數(shù)量清點點,如發(fā)發(fā)現(xiàn)

3、有破破損、受受潮、品品種不符符、數(shù)量量短少等等情況,應應填寫“SOPP5022INVV055收貨異異常情況況報告單單”,并通通知采購購部門。6.3收貨貨員根據(jù)據(jù)“QSPP7022022免檢品品清單”區(qū)分送送檢材料料和免檢檢材料。6.4收貨貨員填寫寫“SOPP5022INVV022進貨檢檢驗交接接單”,與實實物一起起送至進進貨檢驗驗區(qū)。6.5收貨貨區(qū)內(nèi)的的貨物都都應有標標識,并并區(qū)分不不同狀態(tài)態(tài),具體體要求見見“SOPP5011QA產(chǎn)品標標識和可可追溯性性控制程程序”。6.6收貨貨員應對對所有入入庫材料料以流水水號方式式規(guī)定入入庫批次次,便于于先進先先出和批批號管理理。6.7收貨貨統(tǒng)計員員原則上上應于當當天將收收貨信息息輸入MMRP系統(tǒng),并并完成當當天“SOPP5022INVV066接收報報表”。6.8 對對于沒有有采購定定單的材材料入庫庫稱為計計劃外入入庫。請請求入庫庫人員應應填寫“SOPP5022INVV044特別入入庫單”,并獲獲計劃部部經(jīng)理批批準。計計劃外入入庫材 料同同樣需要要進貨檢檢驗。6.9 對對于檢驗驗不合格格材料,應應PO退退貨或移移入不合合格庫位位,具體體詳見“QSPP7011不合格格品控制制程序”。6.10收收貨員應應根據(jù)相

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