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1、 Z/XXC-22-2020產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審控制程序1 目的 規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審的基本要求、組織管理、評(píng)審程序和內(nèi)容。2 范圍 本程序適用于產(chǎn)品定型前的產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審,單艘船艇或小量生產(chǎn)的復(fù)雜產(chǎn)品,可參照本程序組織質(zhì)量復(fù)查。3 引用標(biāo)準(zhǔn)GJB 907A-2006 質(zhì)量評(píng)審4 職責(zé)權(quán)限4.1 品管部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審工作。4.2 評(píng)審組負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品各項(xiàng)工作進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。5 程序要求 5.1 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審由具有資格的代表組成評(píng)審組,組長(zhǎng)由總工程師、品管部經(jīng)理?yè)?dān)任,評(píng)審組由下列人員組成:a)同行專家或?qū)I(yè)技術(shù)人員;b)研發(fā)部、品管部、客戶部、生產(chǎn)部的代表;c)必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)外協(xié)、外購(gòu)件承制單位代表。注:對(duì)

2、于顧客關(guān)注的質(zhì)量評(píng)審,應(yīng)邀請(qǐng)顧客(廠、所)代表參加; 5.2 評(píng)審依據(jù)5.2.1 合同、技術(shù)文件(圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等);檢驗(yàn)、試驗(yàn)及驗(yàn)收文件。5.2.2 經(jīng)通過(guò)與認(rèn)可的設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審及首件鑒定結(jié)論報(bào)告。5.2.3 質(zhì)量保證文件;檢驗(yàn)、測(cè)試、試驗(yàn)的原始記錄和質(zhì)量報(bào)告。5.3 評(píng)審組審查產(chǎn)品研制質(zhì)量報(bào)告;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作解答和說(shuō)明。按GJB 907A-2006 質(zhì)量評(píng)審要求審查以下內(nèi)容:a)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)控制情況;b)偏離、超差(含原材料、元器件等)的控制情況;c)關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程控制情況;d)缺陷、故障的分析、處理及質(zhì)量問(wèn)題歸零情況;e)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量控制情況;f)新工藝、新技術(shù)、新器材、新設(shè)備及技術(shù)改觀成果的采用情況;g)設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審及首件鑒定遺留問(wèn)題的處理情況;h)質(zhì)量保證大綱的執(zhí)行情況;i)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和質(zhì)量記錄的完整性;j)產(chǎn)品質(zhì)量檢查確認(rèn)情況(必要時(shí));k)其它需評(píng)審的內(nèi)容。5.4 品管部按要求向評(píng)審組提供文件和資料;5.5 由品管部做質(zhì)量工作報(bào)告,內(nèi)容主要包括:a)產(chǎn)品制造過(guò)程質(zhì)量保證工作的執(zhí)行情況;b)產(chǎn)品質(zhì)量的自我評(píng)價(jià);c)建造過(guò)程中主要問(wèn)題分析及糾正措施落實(shí)情況;d)其他。5.6 評(píng)審組進(jìn)行審查、討論,寫出評(píng)審意見(jiàn)。5.7 品管部根據(jù)產(chǎn)品評(píng)審情況編制產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審報(bào)告,對(duì)評(píng)審提出的問(wèn)題,責(zé)任部門負(fù)責(zé)整改,品管部負(fù)責(zé)跟進(jìn)整改落實(shí)情況。5.8 品管部將產(chǎn)

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