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文檔簡介
1、倉庫倉庫2014年年度總結年年度總結報告及報告及20152015年工作計劃年工作計劃部門:倉儲物流部部門:倉儲物流部報告人:報告人:jacky.chen日期:日期:2014-12-20目目 錄錄20142014年工作目標數據分析總結年工作目標數據分析總結2. 20142. 2014年與往年數據對比年與往年數據對比3. 20143. 2014年年KPIKPI達成狀況達成狀況4. 4. 部門部門突出表現及業(yè)績突出表現及業(yè)績5. 5. 部門部門存在不足及改善方案存在不足及改善方案6.6. 20152015年工作計劃(含目標)年工作計劃(含目標)1 1、20142014年工作目標數據分析總結年工作目標
2、數據分析總結20142014年工作數據分析總結年工作數據分析總結序序號號統(tǒng)計項目統(tǒng)計項目單單位位月份月份123456789101112月平均1成品出庫金額萬2成品庫存金額萬3半成品庫存金額萬4原材料庫存金額萬5黃銅(含揚白銅)進貨數量KG6不銹鋼(含鐵皮)進貨數量KG7磷銅進貨數量KG8黃銅(含揚白銅)進貨數量KG9不銹鋼(含鐵皮)進貨數量KG10磷銅進貨數量KG11塑膠進貨數量KG12塑膠使用數量KG13金線進貨數量KG14金線使用數量KG2 2、20142014年與往年數據對比年與往年數據對比2-12-1、成品出庫金額(單位:萬)成品出庫金額(單位:萬)說明:說明:2014年度比年度比13
3、年度上升年度上升3%。金額(萬)金額(萬)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年與往年數據對比年與往年數據對比2-22-2、成品年平均庫存金額成品年平均庫存金額說明:說明:2014年度比年度比13年庫存金額度增長年庫存金額度增長11.7%,原因為超,原因為超3個月未交貨的增加個月未交貨的增加(附件)(附件)金額(萬)金額(萬)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年與往年數據對比年與往年數據對比2-32-3、半成品年平均庫存金額半成品年平均庫存金額說明:說明:2014年度比年度比13年度持平。年度持平。金額(萬)金額(萬)年度月平均
4、年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年與往年數據對比年與往年數據對比2-42-4、原材料年平均庫存金額原材料年平均庫存金額說明:說明:2014年度比年度比13年度增長年度增長28.6%。原因為超一年存儲呆滯的端子材料增。原因為超一年存儲呆滯的端子材料增加(附件)。加(附件)。金額(萬)金額(萬)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年與往年數據對比年與往年數據對比2-52-5、黃銅(含揚白銅)進貨數量黃銅(含揚白銅)進貨數量說明:說明:2014年度比年度比13年度增加年度增加7.3%。數量(數量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年20
5、14年年2 2、20142014年與往年數據對比年與往年數據對比2-52-5、不銹鋼(含鐵皮)進貨數量不銹鋼(含鐵皮)進貨數量說明:說明: 2014年度比年度比13年度增加年度增加70.22%。原因為裝配二課。原因為裝配二課2*4/2*6產品增加產品增加數量(數量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年與往年數據對比年與往年數據對比2-52-5、磷銅進貨數量磷銅進貨數量說明:說明:2014年度比年度比13年度降低年度降低10.9%。數量(數量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年與往年數據對比年與往年數據對比
6、2-62-6、黃銅(含揚白銅)使用數量黃銅(含揚白銅)使用數量說明:說明:2014年度比年度比13年度降低年度降低1.1%。原因為不銹鋼屏蔽殼產品訂單增加。原因為不銹鋼屏蔽殼產品訂單增加。數量(數量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年與往年數據對比年與往年數據對比2-62-6、不銹鋼(含鐵皮)使用貨數量不銹鋼(含鐵皮)使用貨數量說明:說明:2014年度比年度比13年度增加年度增加29.4%。數量(數量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年與往年數據對比年與往年數據對比2-62-6、磷銅使用數量磷銅使用數量
7、說明:說明:2014年度比年度比13年度增加年度增加17.5%。原因為濾波器訂單增加,端子使用隨。原因為濾波器訂單增加,端子使用隨之增加之增加數量(數量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年與往年數據對比年與往年數據對比2-72-7、塑膠進貨數量塑膠進貨數量說明:說明:2014年度比年度比13年度增加年度增加7.5%。原因為增加了兩家塑膠加工供應商生產。原因為增加了兩家塑膠加工供應商生產方向塑殼產品。方向塑殼產品。數量(數量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年與往年數據對比年與往年數據對比2-82-8、塑
8、膠使用數量塑膠使用數量說明:說明:2014年度比年度比13年度增加年度增加3.1%。數量(數量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年與往年數據對比年與往年數據對比2-92-9、金線進貨數量金線進貨數量說明:說明:2014年度比年度比13年度下降年度下降5.3%。數量(數量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年與往年數據對比年與往年數據對比2-102-10、金線使用數量金線使用數量說明:說明:2014年度比年度比13年度下降年度下降3.1%。數量(數量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年3
9、 3、20142014年年KPIKPI達成狀況達成狀況3-13-1、存貨周轉率、存貨周轉率項目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月存貨周轉率目標1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 實際達成率說明:倉儲庫存存貨周轉率是說明:倉儲庫存存貨周轉率是3個倉庫相加,與銷售額掛鉤核算,成品庫存存儲周期是物控部無個倉庫相加,與銷售額掛鉤核算,成品庫存存儲周期是物控部無法掌控的,再加上銅帶進行月請購交供應商電鍍,無形降低了庫存周轉率法掌控的,再加上銅帶進行月請購交供應商電鍍,無形降低了庫存周轉率3 3、2
10、0142014年年KPIKPI達成狀況達成狀況3-23-2、存貨周轉天數、存貨周轉天數項目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月存貨周轉天數目標303030303030303030303030實際達成率說明:說明:倉儲庫存存貨周轉天數是倉儲庫存存貨周轉天數是3個倉庫相加核算,成品庫存周期是物控部無個倉庫相加核算,成品庫存周期是物控部無法掌控的,再加上銅帶進行月請購交供應商電鍍,無形提升了庫存周轉天數法掌控的,再加上銅帶進行月請購交供應商電鍍,無形提升了庫存周轉天數3 3、20142014年年KPIKPI達成狀況達成狀況3-33-3、交期達成率、交期達成率項目月份1月2月3月
11、4月5月6月7月8月9月10月11月12月交期達成率目標100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%實際達成率3 3、20142014年年KPIKPI達成狀況達成狀況3-43-4、盤點準確率、盤點準確率項目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月盤點正確率目標100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%實際達成率說明:盤點準確率為說明:盤點準確率為3個倉庫相加的平均數,類別不同管控的要求也不同,半成品倉庫是按重量核算數個倉庫相加的平均數,類別不同管控的要求也不同,半成品倉庫
12、是按重量核算數量,有一定的單重偏差導致數量偏差,直接影響到總的盤點率;建議根據量,有一定的單重偏差導致數量偏差,直接影響到總的盤點率;建議根據3個倉庫的不同類別分別計算個倉庫的不同類別分別計算盤點率。盤點率。4. 4. 部門部門突出表現及業(yè)績突出表現及業(yè)績項目項目具體事項具體事項交期達成率交期達成率20142014交期達成率交期達成率100%100%,與,與1313年持平。年持平。盤點盤盈金額盤點盤盈金額10月份盤盈金額:月份盤盈金額:117.68萬元,盤虧金額:萬元,盤虧金額:32.88萬元萬元半成品庫存降低半成品庫存降低 1-91-9月份平均半成品庫存金額為月份平均半成品庫存金額為5115
13、11萬,通過江西生產庫存品匯總處理,控制存貨,萬,通過江西生產庫存品匯總處理,控制存貨,10-1210-12月份平均庫存金額為月份平均庫存金額為405405萬,平均下降萬,平均下降106106萬;年平均庫存金額與萬;年平均庫存金額與1313年持平。年持平。江西運輸費用節(jié)約江西運輸費用節(jié)約3-93-9月份每周月份每周6t6t汽車運輸兩次,往返費用汽車運輸兩次,往返費用66006600元,一月合計費用約元,一月合計費用約5280052800元,在不影響生產元,在不影響生產使用情況下,使用情況下,1010月后改為月后改為10t10t汽車一周運輸一次,往返費用汽車一周運輸一次,往返費用80008000
14、元,一個月合計費用元,一個月合計費用3200032000元,運輸費用月節(jié)約元,運輸費用月節(jié)約2080020800元。元。 5.5.部門部門存在不足及改善方案存在不足及改善方案項目項目具體事項具體事項改善措施改善措施存貨周轉存貨周轉率率1 1、存貨周轉率未、存貨周轉率未達成目標達成目標1 1;實際;實際年平均達成率為年平均達成率為0.610.61;2 2、存貨周、存貨周轉天數未達成目標轉天數未達成目標3030天,實際年平均天,實際年平均周轉天數為周轉天數為5050天天盤點正確盤點正確率率盤點正確率目標盤點正確率目標100%100%,實際年平均,實際年平均達成率為達成率為93.72%93.72%呆滯品處呆滯品處理理成品呆滯品每月處成品呆滯品每月處理完成,實際處理理完成,實際處理跟進每月沒有完成跟進每月沒有完成。成品交期成品交期1 1、帶、帶LEDLED產品交期產品交期1515天,特殊天,特殊LEDLED采采購周期購周期20-2520-25天,天,無法滿足成品交期無法滿足成品交期6.6. 20152015年工作計劃(含目標)年工作計劃(含目標)協(xié)力部門:人力資源部協(xié)力部門:品質、營銷6
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