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文檔簡介

1、泓域咨詢/商丘風電設備零部件項目招商引資方案商丘風電設備零部件項目招商引資方案xxx集團有限公司目錄第一章 項目建設背景及必要性分析8一、 行業(yè)供求狀況及變化原因8二、 行業(yè)技術水平及技術特點10三、 進入本行業(yè)的主要壁壘11第二章 建設單位基本情況15一、 公司基本信息15二、 公司簡介15三、 公司競爭優(yōu)勢16四、 公司主要財務數(shù)據(jù)17公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)17公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)18五、 核心人員介紹18六、 經營宗旨20七、 公司發(fā)展規(guī)劃20第三章 行業(yè)、市場分析22一、 行業(yè)競爭格局22二、 全球風電行業(yè)發(fā)展概況23第四章 項目概況28一、 項目名稱及投資人28二、 編制原則2

2、8三、 編制依據(jù)29四、 編制范圍及內容29五、 項目建設背景30六、 結論分析31主要經濟指標一覽表34第五章 產品方案36一、 建設規(guī)模及主要建設內容36二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領36產品規(guī)劃方案一覽表36第六章 建筑技術方案說明39一、 項目工程設計總體要求39二、 建設方案40三、 建筑工程建設指標41建筑工程投資一覽表41第七章 法人治理43一、 股東權利及義務43二、 董事47三、 高級管理人員52四、 監(jiān)事54第八章 SWOT分析56一、 優(yōu)勢分析(S)56二、 劣勢分析(W)57三、 機會分析(O)58四、 威脅分析(T)58第九章 環(huán)境保護分析64一、 編制依據(jù)64二、 環(huán)

3、境影響合理性分析64三、 建設期大氣環(huán)境影響分析65四、 建設期水環(huán)境影響分析68五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析68六、 建設期聲環(huán)境影響分析68七、 環(huán)境管理分析69八、 結論及建議71第十章 節(jié)能可行性分析73一、 項目節(jié)能概述73二、 能源消費種類和數(shù)量分析74能耗分析一覽表75三、 項目節(jié)能措施75四、 節(jié)能綜合評價76第十一章 工藝技術方案78一、 企業(yè)技術研發(fā)分析78二、 項目技術工藝分析80三、 質量管理82四、 設備選型方案83主要設備購置一覽表83第十二章 組織機構及人力資源配置85一、 人力資源配置85勞動定員一覽表85二、 員工技能培訓85第十三章 項目投資分析87一

4、、 投資估算的依據(jù)和說明87二、 建設投資估算88建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表90四、 流動資金92流動資金估算表92五、 總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十四章 經濟效益分析96一、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表101二、 項目盈利能力分析101項目投資現(xiàn)金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105第十五章 項目招投標方案107一、 項目招標依據(jù)107二、 項目招

5、標范圍107三、 招標要求108四、 招標組織方式110五、 招標信息發(fā)布113第十六章 總結分析114第十七章 附表附錄116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現(xiàn)金流量表120借款還本付息計劃表121建設投資估算表122建設投資估算表122建設期利息估算表123固定資產投資估算表124流動資金估算表125總投資及構成一覽表126項目投資計劃與資金籌措一覽表127第一章 項目建設背景及必要性分析一、 行業(yè)供求狀況及變化原因1、總體供需態(tài)勢隨著各國政府和產業(yè)界對風電行業(yè)的持續(xù)

6、投入,風電技術得以不斷進步,推動效率提升和成本下降,風電市場仍將保持平穩(wěn)增長。陸上風電方面,因發(fā)展時間較長、技術儲備豐富、施工難度較小,市場上能夠生產陸上風電塔筒等風電設備零部件的生產廠商較多,能夠滿足市場需求,整體呈現(xiàn)供求平衡的穩(wěn)定態(tài)勢;海上風電方面,近年來海上風電市場規(guī)模增長迅速,但因技術標準較高、工作環(huán)境復雜、單機容量較大等因素,市場上能夠提供穩(wěn)定可靠海上風電塔筒、樁基等風電設備零部件的生產廠商相對較少,主流廠商產能相對飽和,整個市場仍處于供不應求的狀態(tài)。2、市場需求狀況及變化原因近年來,國內外風電行業(yè)尤其是海上風電市場發(fā)展持續(xù)增長,直接帶動了風電塔筒、樁基等風電設備零部件市場的發(fā)展。根

7、據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計,2001年至2020年全球風電累計裝機容量從23.9GW增至742.7GW,年復合增長率達19.83%。而海上風電作為風電的重要組成部分,因其風源穩(wěn)定、利用率高、單機裝機容量大等特點,近年來總裝機容量增長速度高于陸上風電。全球風電尤其是海上風電裝機容量的快速增長,勢必將擴增對風電塔筒、樁基等風電設備零部件的市場需求量。預計2020-2024年全球新增風電裝機容量355.0GW,年復合增長率約4%,亞洲市場、北美市場的市場成長性將較為強勁;尤其是中國,經濟快速發(fā)展的趨勢將為電力需求和風電設備市場的持續(xù)增長提供動力。而在海上風電方面,預計新增裝機容量50.8GW,年復合增長率

8、超過19%,中國、英國和德國三大主要市場需求依然強勁;其中,中國近期在海上風電方面出臺多項鼓勵政策,引導海上風電更好、更快地發(fā)展,市場需求上升十分迅猛,國內海上風電設備制造商迎來了良好發(fā)展機遇。3、市場供給狀況及變化原因伴隨國家政策大力推動以及風電市場快速增長,風電設備行業(yè)經歷過一段高速的發(fā)展,不同類型、不同區(qū)域的風電零部件市場供給狀況存在一定差異,具體就風電塔筒、樁基方面,從陸上風電、海上風電兩個維度進行分析。陸上風電方面,開發(fā)時間較長的早期機型技術較為成熟,低功率市場競爭較為充分,整體供給相對充足;而大功率、高塔筒等趨勢影響下的新興機型市場,對工藝創(chuàng)新、生產加工、質量控制、交貨履約、售后服

9、務等方面都提出了更高要求,市場供給集中在上市公司等龍頭企業(yè),設備投入高、工藝難度大、技術設計復雜,市場供給相對集中。海上風電方面,因在吊裝出運設備、焊接疲勞強度控制、材料無損探傷檢測、工程設計經驗儲備等方面都有著比陸上風電更高的標準,導致生產設備及技術門檻相對較高,且對設備廠商的產品設計、質量控制、生產基地位置等亦有較嚴要求。一般來說,海上風電設備需求方主要為知名風電整機廠商和大型風電場施工商,該等下游客戶在對上游風電設備零部件廠商的設備場地、經營規(guī)模、歷史業(yè)績等方面進行考量并確認滿足要求后,方才建立合作關系且不會隨意更換供應商。此外,較高的技術要求和質量標準也要求上述公司在選擇上游風電零部件

10、供應商時更為謹慎嚴格,符合要求的零部件供應商相對較少,已處于供不應求的狀態(tài)。二、 行業(yè)技術水平及技術特點目前,我國已基本掌握兆瓦級風電機組的制造技術,主要零部件國內能夠自行制造。同時,風電機組大型化趨勢日益顯現(xiàn),對風電設備零部件廠商的研發(fā)、生產及檢測水平求提出了更高的要求。產品研發(fā)方面,大功率風電塔筒、樁基會對所用材料進行升級,對具體焊接參數(shù)、工藝流程、精度控制均有更高要求,生產廠商需對各道生產工序進行基礎研發(fā)和參數(shù)調整;生產設備方面,大功率風電塔筒、樁基通常管徑較大、壁厚較厚,常規(guī)的低功率生產線無法完成卷圓工序,需要針對新的產品進行技改或設備更換;質量檢測方面,中厚板、大尺寸產品為缺陷檢測提

11、升難度,除對檢測設備進行升級改造外,還需要通過技術合作和檢測試驗來確保大功率產品的檢測流程可靠、檢測結果可信。海上風電塔筒、樁基除具備上述行業(yè)特點外,還需在抗腐蝕、抗臺風、抗海水沖撞等方面具有更可靠的設計,且單段長度長、直徑大、重量大,因此在生產過程中要特別重視焊接缺陷控制、防腐效果等特殊技術要求,因而生產廠商較少。因此,國內廠商需在技術儲備、生產設備、管理經驗各方面具備較深厚積累,方能保持自身市場競爭力。三、 進入本行業(yè)的主要壁壘1、技術工藝壁壘風電設備零部件具有產品差異大、質量要求高、供貨周期緊等特征,制作流程復雜且周期較長,需經過長時間的技術研究、經驗積累方能產出合格優(yōu)質的產品。同時,不

12、同客戶產品標準不同、技術要求繁雜,需要根據(jù)各項目情況對設計院提供的設計藍圖進行拆解、研發(fā)、試制,確定制造時采用的具體參數(shù)及制備方案,并在原材料采購、生產過程監(jiān)測、出場檢驗等多方面進行全過程管控,充分利用先進的技術工藝和生產設備,輔以長期積累的專業(yè)領域技術經驗,方能在質量、功能、交貨等各方面滿足下游客戶的嚴苛的定制化設備零部件需求。因此,對于新進企業(yè)而言,由于缺乏工程經驗和技術儲備,無法快速響應下游客戶需求,難以適應日益激烈的市場競爭。此外,海上風電塔筒、樁基等需在抗腐蝕、抗臺風、抗海水沖撞等方面具有更可靠的設計,且單段長度較長、直徑較大、重量較重,制備過程中對焊接并行控制、機加工精度控制、涂裝

13、質量控制、缺陷檢測修復等環(huán)節(jié)要求較高,僅有部分實力較強的廠商掌握了高品質、大功率海上風電塔筒、樁基的制造技術,大量中小企業(yè)較難進入主流市場。因此,對于新進企業(yè)而言,存在技術工藝壁壘。2、市場認可壁壘風電塔筒、樁基等風電設備零部件產品要求可靠使用壽命在20年以上,產品質量對于保障發(fā)電的安全性、可靠性、可持續(xù)性至關重要。下游客戶在選擇上游供應商時,都需通過長期、謹慎的考核,并在選擇供應商時重點關注實際產品的銷售業(yè)績及運行情況,選定產品穩(wěn)定性和可靠性高的供應商進行采購。而新進入者因質量標準不明晰、生產過程管理不健全以及技術不夠成熟等因素,難以獲得實際訂單進行測試改進、提升設計能力和產品質量穩(wěn)定性,與

14、下游客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系存在困難。因此,嚴格的市場認可標準成為較高的行業(yè)進入壁壘。3、資金規(guī)模壁壘風電設備產品制造是資金密集型行業(yè),初期投入的資金規(guī)模較大。風電塔筒、樁基等屬于大型鋼結構產品,其生產制造需要大噸位門式起重機、厚板卷板機等大型設備,根據(jù)生產流程還需進行大量場地工裝及設備改型,固定資產投入較大。同時,為滿足客戶交期較緊、交貨量大的需求,需要在前期研發(fā)、原材料采購方面墊付資金,流動資金投入較大。此外,風電行業(yè)的大功率趨勢也對生產廠商提出更高要求,生產廠商需要需對生產、檢測設備持續(xù)進行投入,并在吊裝、儲運等生產環(huán)節(jié)進行設備升級,方能持續(xù)保持市場競爭力。因此,對新進入者而言,存在資

15、金規(guī)模壁壘。4、人才壁壘風電設備零部件行業(yè)屬于技術密集型產業(yè),且國內起步較晚、發(fā)展較快,這對企業(yè)提出較高的技術迭代要求。風電塔筒、樁基等屬于大型鋼結構產品,需要材料工程、機械自動化、工業(yè)設計、工程管理等領域的專業(yè)人才,國內大型風電設備零部件廠商已組建較為完整的技術人員梯隊。但總體而言,想要實現(xiàn)大功率、降本增效以及國產化替代等目標,仍然存在研發(fā)、技術、管理等方面的人才缺口,特別是系統(tǒng)掌握風電理論并具有風電工程開發(fā)、設計、建設實踐經驗的復合型人才相對較少。因此,本行業(yè)對新進入企業(yè)構成了較高的人才壁壘。第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:林xx3

16、、注冊資本:740萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-11-227、營業(yè)期限:2014-11-22至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事風電設備零部件相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司自成立以

17、來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊

18、由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時

19、隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10698.798559.038024.09負債總額5716.094572.874287.07股東權益合計4982.703986.163737.02公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26330.5921064.4719747.94營業(yè)利潤4182.223345.783136.66

20、利潤總額3775.213020.172831.41凈利潤2831.412208.502038.62歸屬于母公司所有者的凈利潤2831.412208.502038.62五、 核心人員介紹1、林xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、付xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、莫xx,中國國

21、籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、林xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、郝xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、

22、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、田xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、石xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、賈xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有

23、限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)

24、提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不

25、斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第三章 行業(yè)、市場分析一

26、、 行業(yè)競爭格局伴隨風電行業(yè)的不斷發(fā)展,全國風電年新增并網(wǎng)裝機容量持續(xù)增長,為上千家風電設備及零部件廠商提供發(fā)展空間。在平價上網(wǎng)等壓力之下,要求業(yè)內廠商通過加大研發(fā)投入,提高風電設備發(fā)電效率;而升級生產設備、批量化生產,也對降低生產成本有較大幫助,這共同導致風電設備零部件廠商產業(yè)集中度逐漸提高。產業(yè)集中度的提高有利于實現(xiàn)規(guī)模經濟,這對風電設備零部件企業(yè)提高自身競爭力尤為重要,因而風電設備零部件行業(yè)市場份額向一線企業(yè)集中趨勢逾漸明顯。陸上與海上風電產品因技術難度、成本構成、經濟效益等因素使得兩者發(fā)展水平不同,進而導致上游風電設備零部件廠商競爭情況及未來前景存在差異。從陸上風電設備行業(yè)來看,中游風

27、電整機廠商頭部企業(yè)通過引進、消化、再創(chuàng)新得以快速發(fā)展,少數(shù)領先企業(yè)占據(jù)大額市場訂單的情況持續(xù)依舊。該等廠商憑借行業(yè)地位優(yōu)勢,主導了與上游研發(fā)協(xié)同的過程,需要上游風電零部件廠商具備完備研發(fā)團隊,持續(xù)進行研發(fā)投入,快速響應其定制化需求。同時,該等廠商需求的產品逐漸大型化,要求生產廠商具備大功率產品的生產經驗,對產品批量交貨時點也有嚴格要求。因此,對上游風電設備零部件廠商擁有較強的議價能力,部分技術研發(fā)能力欠缺的風電設備零部件廠商間在競爭中處于弱勢地位。從海上風電設備行業(yè)來看,因為發(fā)展時間較短更為謹慎,無論是新增裝機還是在建項目,幾家實力雄厚的國企在國內海上風機市場處于絕對主導地位,而海上風電產品的

28、高技術標準和工藝要求他們在供應商選擇時更為嚴格,需要對上游風電設備零部件廠商的圖紙消化、工藝改進、質量控制以及供貨能力進行多方位考核,導致行業(yè)準入門檻高于陸上風電。目前,從事海上風電塔筒、樁基等海上風電設備零部件生產的企業(yè)較少,行業(yè)競爭體現(xiàn)在技術工藝、客戶品牌、產能布局等方面。二、 全球風電行業(yè)發(fā)展概況隨著國際社會對能源安全、生態(tài)環(huán)境、異常氣候等領域的日益重視,減少化石能源燃燒、加快開發(fā)和利用可再生能源已成為世界各國的普遍共識和一致行動。2015年,全球可再生能源發(fā)電新增裝機容量首次超過常規(guī)能源發(fā)電的新增裝機容量,標志全球電力系統(tǒng)的建設正在發(fā)生結構性轉變。目前,全球能源轉型的基本趨勢是實現(xiàn)化石

29、能源體系向低碳能源體系轉變,最終目標是進入以可再生能源為主的可持續(xù)能源時代。風能作為一種清潔而穩(wěn)定的可再生能源,是可再生能源領域中技術最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。目前,全球已有100多個國家開始發(fā)展風電。根據(jù)全球風能理事會的統(tǒng)計,2001年至2020年全球風電累計裝機容量從23.9GW增至742.7GW,年復合增長率為19.83%。1、亞洲、歐洲、北美洲是目前全球風力發(fā)電的主要市場風能資源多集中在沿海和開闊大陸的收縮地帶,大陸地區(qū)風能密度較高的區(qū)域包括中亞草原、歐洲北海地區(qū)和北美大陸中東部地區(qū)等,沿海地區(qū)風能較大的區(qū)域包括歐洲大西洋沿岸及冰島沿岸、美加東地區(qū)和東北亞

30、沿岸等。上述區(qū)域中,歐洲與美國憑借技術優(yōu)勢、先發(fā)優(yōu)勢和政策支持等已達到較高發(fā)展水平,而以中國、印度、日本為首的亞洲地區(qū)通過近些年的發(fā)展實現(xiàn)了規(guī)模上的超越,全球風電產業(yè)已形成亞洲、北美和歐洲三大風電市場。據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計,2020年,亞洲、美洲和歐洲累計裝機容量分別為339.4GW、169.8GW和218.9GW,占全球累計裝機容量約98%。陸上風電領域,據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計,2020年全球陸上風電累計裝機容量707.4GW,新增裝機容量86.9GW。其中,中國陸上風電累計裝機容量達278.3GW,是世界上首個陸上風電總裝機超過200GW的國家;2020年陸上風電新增裝機容量48.9GW,占

31、全球陸上風電新增裝機容量比例約56%。美國陸上風電累計裝機容量達122.3GW,是世界第二大陸上風電市場;2019年陸上風電新增裝機容量16.2GW,占全球陸上風電新增裝機容量比例約19%。海上風電領域,據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計,2020年全球海上風力發(fā)電累計裝機容量35.4GW,新增裝機容量6.1GW,新增裝機排名前五名的國家分別為:中國、荷蘭、比利時、英國、德國。其中,中國的新增裝機容量超越其他國家總和,以3.1GW的成績位列第一,系推動海上風電市場發(fā)展的主要力量。2、行業(yè)政策持續(xù)支持,助力風電市場保持平穩(wěn)增長風電是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉醇夹g之一,具有資源豐富、產業(yè)基礎好、經濟競爭力較強

32、、環(huán)境影響微小等優(yōu)勢,是最有可能在未來支撐世界經濟發(fā)展的能源技術之一,各主要國家與地區(qū)都出臺了鼓勵風電發(fā)展的行業(yè)政策。例如,英國、德國等歐洲多國政府通過價格激勵、稅收優(yōu)惠、投資補貼和出口信貸等手段支持風電產業(yè)發(fā)展;美國采用“投資稅負減免”和“產品稅賦抵免”等形式,通過對風電產業(yè)投資方、風電能耗用方的補貼鼓勵行業(yè)發(fā)展;我國也通過產業(yè)規(guī)劃、稅收優(yōu)惠、政府補貼等方式,推動風電行業(yè)更好、更快地發(fā)展。未來,亞洲、北美洲及歐洲仍是推動風電市場不斷發(fā)展的中堅力量。根據(jù)全球風能理事會預計,2020-2024年全球新增風電裝機容量355.0GW,年復合增長率約4%。其中,陸上風電仍是增長主力,亞太、歐洲、北美洲

33、及拉美、非洲預計新增裝機分別容量為157.4GW、68.3GW、66.6GW、10.8GW;海上風電總體增速較快,預計新增裝機容量50.8GW,年復合增長率超過19%。未來幾年,亞洲市場的成長性將最為強勁,特別是中國的風電需求將持續(xù)增長,據(jù)全球風能理事會預測,直至2023年中國在全球新增風電裝機容量的占比將維持在30%以上,始終是全球第一大風電市場。3、海上風電細分市場先天優(yōu)勢明顯,市場發(fā)展?jié)摿薮蟋F(xiàn)今全球風電開發(fā)仍以陸上風電為主,但海上風電具有資源豐富、發(fā)電效率高、距負荷中心近、土地資源占用小、大規(guī)模開發(fā)難度低等優(yōu)勢,被廣泛認為是發(fā)電行業(yè)的未來發(fā)展方向。2000年,丹麥在哥本哈根灣建設了世界

34、上第一個商業(yè)化意義的海上風電場,此后海上風電進入工業(yè)化研發(fā)生產階段。近年來,伴隨著全球海上風電技術逐漸成熟和新型市場異軍突起,全球可開發(fā)的海上風電區(qū)域在不斷增加,產業(yè)保持快速發(fā)展。根據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計,2010-2020年全球海上風電累計裝機容量年復合增長率超過27%。2020年,全球海上風電累計裝機容量達35.3GW,同比增長約21%,占全球風電累計裝機約5%;全球海上風電新增裝機容量6.1GW,占全球風電新增裝機容量7%。鑒于海上風電發(fā)展對可再生能源產業(yè)的重要性,海上風電成為各國推進能源轉型的重點戰(zhàn)略方向,各主要國家制定了積極的長期目標。2018年以來,德國政府提高海上風電發(fā)展目標,要求

35、到2030年德國海上風電總裝機至少達到20GW;英國政府發(fā)布海上風電“產業(yè)戰(zhàn)略”規(guī)劃,并明確提出海上風電裝機容量將在2030年前達到30GW,為英國提供30%以上的電力。同時,各個新興市場國家也制定了海上風電發(fā)展規(guī)劃。我國自然資源部、中國工商銀行發(fā)布關于促進海洋經濟高質量發(fā)展的實施意見,計劃五年提供1,000億元融資額度促進海上風電等海洋經濟高質量發(fā)展;日本政府計劃將可再生能源培育成主力電源,通過制定新法律和補貼制度來支持海上風力發(fā)電事業(yè);印度新能源和可再生能源部(MNRE)宣布該國計劃到2022年實現(xiàn)海上風電裝機容量達5GW的短期目標,到2030年實現(xiàn)海上風電裝機容量達30GW的長期目標。未

36、來五年,海上風電將在全球范圍實現(xiàn)快速增長,據(jù)全球風能理事會預測,2020-2024年全球海上風電新增裝機容量預計達50.8GW,年復合增長率約19.72%;其中,亞洲、歐洲、北美洲海上風電新增裝機容量分別為25.1GW、19.9GW、5.8GW。至2024年,預計全球海上風電場的新增裝機容量占全球新增風電總裝機容量的比例將由2019年的10%提高到20%。第四章 項目概況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱商丘風電設備零部件項目(二)項目投資人xxx集團有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則為實現(xiàn)產業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展

37、的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。三、 編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現(xiàn)代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù);9、國家公布的相關設備及施工標準。四、 編制范圍及內

38、容依據(jù)國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設背景未來,亞洲、北美洲及歐洲仍是推動風電市場不斷發(fā)展的中堅力量。根據(jù)全球風能理事會預計,2020-

39、2024年全球新增風電裝機容量355.0GW,年復合增長率約4%。其中,陸上風電仍是增長主力,亞太、歐洲、北美洲及拉美、非洲預計新增裝機分別容量為157.4GW、68.3GW、66.6GW、10.8GW;海上風電總體增速較快,預計新增裝機容量50.8GW,年復合增長率超過19%。未來幾年,亞洲市場的成長性將最為強勁,特別是中國的風電需求將持續(xù)增長,據(jù)全球風能理事會預測,直至2023年中國在全球新增風電裝機容量的占比將維持在30%以上,始終是全球第一大風電市場。當今世界正經歷百年未有之大變局,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠。我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。從全省來看,河南

40、省在全國發(fā)展大局中的地位不斷提升,經濟長期穩(wěn)中向好的基本面沒有改變,內生動力、市場潛力、要素支撐依然強勁有力,正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力、實現(xiàn)由大到強的關鍵時期。黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展與新時期促進中部地區(qū)崛起等一系列國家支持河南發(fā)展的重大戰(zhàn)略、重大政策相繼落地實施,連通境內外、輻射東中西的物流通道樞紐加速形成,戰(zhàn)略疊加效應、政策集成效應、發(fā)展協(xié)同效應將會持續(xù)釋放,全省發(fā)展的戰(zhàn)略機會窗口將全面開啟。從商丘自身來看,我市即將與全國、全省同步實現(xiàn)全面建成小康社會,全市工業(yè)化進入中后期,城鎮(zhèn)化進入加速發(fā)展期,市場化進入深度改革期。我市具有底蘊深厚的歷史文化優(yōu)勢、四通八達的交通

41、樞紐優(yōu)勢、物華天寶的資源優(yōu)勢、強大的人力資源優(yōu)勢、適宜產業(yè)布局的區(qū)域中心城市優(yōu)勢、鏈條完整的產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢、重厚多君子的人文優(yōu)勢和“馬上辦抓落實”的作風優(yōu)勢,進一步推動我市高質量發(fā)展更具有強勁韌性。同時,我們也要清醒認識到,我市發(fā)展水平與全國、全省的差距比較大,人均水平還不高,科技創(chuàng)新能力還不足,要素瓶頸依然存在,一些地方社會治理工作還有弱項。我市要在2035年與全國、全省同步基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化宏偉目標,還需要付出長期艱苦的努力。面向未來,只要我們切實增強機遇意識,堅持發(fā)展第一要務不動搖,堅持穩(wěn)中求進總基調,保持戰(zhàn)略定力,在危機中育先機、于變局中開新局,就一定能更加有效地破解發(fā)展難題,走出一

42、條高質量發(fā)展的新路子,開創(chuàng)現(xiàn)代化商丘建設新局面。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx,占地面積約63.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx套風電設備零部件的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資25225.06萬元,其中:建設投資20116.13萬元,占項目總投資的79.75%;建設期利息220.44萬元,占項目總投資的0.87%;流動資金4888.49萬元,占項目總投資的19.38%。(五)資金籌措項目總投資25225.06萬元,根據(jù)資金籌措

43、方案,xxx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)16227.59萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額8997.47萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):53500.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):43968.14萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):6972.44萬元。4、財務內部收益率(FIRR):21.17%。5、全部投資回收期(Pt):5.56年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):19961.39萬元(產值)。(七)社會效益經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平

44、,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積42000

45、.00約63.00畝1.1總建筑面積72343.291.2基底面積23520.001.3投資強度萬元/畝307.212總投資萬元25225.062.1建設投資萬元20116.132.1.1工程費用萬元17572.392.1.2其他費用萬元2008.592.1.3預備費萬元535.152.2建設期利息萬元220.442.3流動資金萬元4888.493資金籌措萬元25225.063.1自籌資金萬元16227.593.2銀行貸款萬元8997.474營業(yè)收入萬元53500.00正常運營年份5總成本費用萬元43968.14""6利潤總額萬元9296.58""7凈利

46、潤萬元6972.44""8所得稅萬元2324.14""9增值稅萬元1960.68""10稅金及附加萬元235.28""11納稅總額萬元4520.10""12工業(yè)增加值萬元15408.56""13盈虧平衡點萬元19961.39產值14回收期年5.5615內部收益率21.17%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元6217.39所得稅后第五章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積42000.00(折合約63.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積72343.29。

47、(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套風電設備零部件,預計年營業(yè)收入53500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1風電設備零部件套xx2風電

48、設備零部件套xx3風電設備零部件套xx4.套5.套6.套合計xx53500.00未來,在我國大力開展產業(yè)結構和能源結構調整、加快實現(xiàn)高質量發(fā)展和綠色發(fā)展的背景下,我國海上風電將實現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)國網(wǎng)能源研究院發(fā)布的中國新能源發(fā)電分析報告2019預測,“十四五”期間海上風電發(fā)展將進一步提速。根據(jù)江蘇、廣東、浙江、福建、上海等省市或地方已批復的海上風電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模測算,“十四五”期間預計全國新增海上風電裝機容量約25.0GW;至2025年底,我國海上風電累計裝機容量將達到30.0GW左右,80%裝機集中在江蘇、廣東、福建等省份,且江蘇、廣東有望建成集中連片開發(fā)的千萬千瓦級海上風電基地。2030

49、年底,我國海上風電累計裝機將超過60GW,占全國風電累計裝機容量的比例約為12%。第六章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據(jù)1、根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據(jù)擬建建構筑物用材料情況,所用材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據(jù)需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q,可以滿足施工、設計要求。4、當?shù)亟ㄖ藴屎图夹g規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集

50、和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件,因地制宜,積極結合當?shù)氐牟牧?、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據(jù)工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當?shù)氐匦巍⒌孛驳茸匀粭l件。2、主要建筑物結構設計(

51、1)車間與倉庫:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積72343.29,其中:生產工程45654.67,倉儲工程16765.06,行政辦公及生活服務設施6894.18,公共工程3029.38。建筑工程投資

52、一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程13876.8045654.675712.081.11#生產車間4163.0413696.401713.621.22#生產車間3469.2011413.671428.021.33#生產車間3330.4310957.121370.901.44#生產車間2914.139587.481199.542倉儲工程6350.4016765.061733.362.11#倉庫1905.125029.52520.012.22#倉庫1587.604191.27433.342.33#倉庫1524.104023.61416.012.44#倉庫1333.

53、583520.66364.013辦公生活配套1505.286894.181082.123.1行政辦公樓978.434481.22703.383.2宿舍及食堂526.852412.96378.744公共工程1881.603029.38289.67輔助用房等5綠化工程6547.80110.81綠化率15.59%6其他工程11932.2043.617合計42000.0072343.298971.65第七章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊,股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。2、公司

54、在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持

55、異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料,公司尚未對外披露時,股東應負有保密的義務,股東違反保密義務給公司造成損失時,股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,前述股東可以書面請求董事會

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