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文檔簡介

1、泓域咨詢/佛山關于成立新能源汽車線纜公司可行性報告佛山關于成立新能源汽車線纜公司可行性報告xxx有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 項目背景及必要性16一、 行業(yè)技術水平16二、 全球光伏市場概況17三、 堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展增強發(fā)展新動能18第三章 市場預測23一、 國內光伏行業(yè)概況23二、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)28第四章 公司成立方案32一、 公司經營宗旨32二、 公司的目標、

2、主要職責32三、 公司組建方式33四、 公司管理體制33五、 部門職責及權限34六、 核心人員介紹38七、 財務會計制度39第五章 發(fā)展規(guī)劃47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施48第六章 法人治理50一、 股東權利及義務50二、 董事52三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事58第七章 項目環(huán)境影響分析61一、 編制依據(jù)61二、 環(huán)境影響合理性分析61三、 建設期大氣環(huán)境影響分析62四、 建設期水環(huán)境影響分析63五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析64六、 建設期聲環(huán)境影響分析64七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析65八、 清潔生產66九、 環(huán)境管理分析67十、 環(huán)境影響結論69十一、 環(huán)境影響建議69

3、第八章 項目選址可行性分析71一、 項目選址原則71二、 建設區(qū)基本情況71三、 堅持擴大內需戰(zhàn)略基點高水平參與構建新發(fā)展格局74四、 項目選址綜合評價77第九章 風險風險及應對措施78一、 項目風險分析78二、 公司競爭劣勢83第十章 項目經濟效益84一、 基本假設及基礎參數(shù)選取84二、 經濟評價財務測算84營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表86利潤及利潤分配表88三、 項目盈利能力分析89項目投資現(xiàn)金流量表90四、 財務生存能力分析92五、 償債能力分析92借款還本付息計劃表93六、 經濟評價結論94第十一章 投資方案分析95一、 投資估算的依據(jù)和說明95二、 建設

4、投資估算96建設投資估算表98三、 建設期利息98建設期利息估算表98四、 流動資金100流動資金估算表100五、 總投資101總投資及構成一覽表101六、 資金籌措與投資計劃102項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十二章 進度計劃方案104一、 項目進度安排104項目實施進度計劃一覽表104二、 項目實施保障措施105第十三章 項目綜合評價說明106第十四章 附表附件108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費

5、用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現(xiàn)金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123報告說明可再生能源尤其是光儲一體化,是儲能電池建設的主要推動力。通過光儲一體化,可以克服光伏發(fā)電的間歇性和波動性,平滑光伏電站輸出,白天儲能系統(tǒng)將光伏發(fā)電的冗余電量儲存到系統(tǒng),到了夜晚,可以通過儲能系統(tǒng)放電,從而實現(xiàn)光伏電站的24小時全天候發(fā)電。光伏配上儲能系統(tǒng)可以有效解決光伏“棄光限電”現(xiàn)象,使太陽能隨時可用,平緩短期波動,提升光伏電力質量。此外,光伏+儲

6、能還有經濟上的優(yōu)勢,電價高時儲存太陽能,電價低時使用太陽能,有助于穩(wěn)定電價,減少未來輸電網的升級和擴展成本。光伏系統(tǒng)中配置儲能將成為大規(guī)模應用的能源形式之一。xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xx集團有限公司出資220.50萬元,占xxx有限公司15%股份;xx(集團)有限公司出資1250萬元,占xxx有限公司85%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資10238.30萬元,其中:建設投資8349.65萬元,占項目總投資的81.55%;建設期利息107.74萬元,占項目總投資的1.05%;流動資金1780.91萬元,占項目總投資的17.39%。項目正常運

7、營每年營業(yè)收入17200.00萬元,綜合總成本費用14986.58萬元,凈利潤1608.13萬元,財務內部收益率8.96%,財務凈現(xiàn)值-871.75萬元,全部投資回收期7.44年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1470萬元三、 注冊地址佛山xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事新能源汽車線纜相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批

8、準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司

9、將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4127.163301.733095.37負債總額1548.631238.901161.47

10、股東權益合計2578.532062.821933.90公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入7198.425758.745398.82營業(yè)利潤1684.771347.821263.58利潤總額1489.501191.601117.13凈利潤1117.13871.36804.33歸屬于母公司所有者的凈利潤1117.13871.36804.33(二)xx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、

11、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4127.163301.733095.37負債總額1548.631238.901161.47股東權益合計2578.532062.821933.90公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度

12、營業(yè)收入7198.425758.745398.82營業(yè)利潤1684.771347.821263.58利潤總額1489.501191.601117.13凈利潤1117.13871.36804.33歸屬于母公司所有者的凈利潤1117.13871.36804.33六、 項目概況(一)投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立新能源汽車線纜公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由特種線纜的生產一般需要經過押出、束絲、編織、繞包、輻照交聯(lián)等工序,生產過程涉及結構設計、材料科學、電氣工程、機械設計多個領域,對產品的外形尺寸、內部加工單元、絞合張力、線徑大小等加工精度有非常高的要求,對整體的柔軟性、延展性

13、、護套厚度等指標也有嚴苛的標準,同時需要高分子材料的配方改進及創(chuàng)新、產品結構的優(yōu)化設計、復合屏蔽等一系列加工工藝技術。其從試制到完成開發(fā)需要經過研發(fā)、試制、測試、型式試驗等一系列過程,要求對下游行業(yè)發(fā)展趨勢和技術要求有較為深刻的理解,累積大量的制造經驗、技術訣竅,準確把握客戶的個性化需求。產品類型的多樣性和生產工藝的復雜性對企業(yè)產品研發(fā)、生產設計和設備操作能力形成了較高的技術壁壘。(三)項目選址項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約24.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年

14、產xx米新能源汽車線纜的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積33423.60,其中:生產工程24045.57,倉儲工程2973.70,行政辦公及生活服務設施4155.63,公共工程2248.70。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資10238.30萬元,其中:建設投資8349.65萬元,占項目總投資的81.55%;建設期利息107.74萬元,占項目總投資的1.05%;流動資金1780.91萬元,占項目總投資的17.39%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):17200.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):14986.58萬元。3、凈利潤(NP):1608.13萬元。4、

15、全部投資回收期(Pt):7.44年。5、財務內部收益率:8.96%。6、財務凈現(xiàn)值:-871.75萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。第二章 項目背景及必要性一、 行業(yè)技術水平線纜主要用于電能傳輸、分配及信號傳遞,其功能主要通過物理性能與電性能實現(xiàn),不同領域的使用環(huán)境和技術要求對配套線纜的性能有不同

16、要求。光伏線纜長期暴露于外界自然環(huán)境中,受到強烈的紫外線照射,還要在炎熱、寒冷、雨雪冰霜、潮濕和污染(如灰塵、沿海地區(qū)的鹽霧、工業(yè)區(qū)的化學污染)等環(huán)境中使用,并且要求承受各種機械外力的作用(如重力、牽引力、沖擊力以及風振等),因此對線纜的各項性能都有嚴格的考核標準。此外,由于光伏組件要求的使用壽命為25年,因此對配套的光伏線纜的使用壽命要求高于普通線纜。新能源汽車車內高壓線纜除了柔軟、耐磨、抗腐蝕等特性外還要求有如下主要特點:1)耐高壓,新能源汽車車內高壓線纜主要用于新能源車“三電”系統(tǒng)能量傳輸,是車內電路的載體,需把電池的能量傳輸?shù)礁鱾€子系統(tǒng),因此新能源汽車車內高壓線纜必須滿足高壓大電流傳輸

17、;2)耐熱老化,由于新能源汽車車內高壓線纜長時間通過大電流,功率大、產生熱量較大,新能源汽車車內高壓線纜需要有較強耐熱性,能抗熱老化開裂;3)電磁兼容性,為了避免電磁輻射對周圍設備產生電磁干擾及抗外界干擾,新能源汽車車內高壓線纜需設計抗電磁干擾屏蔽結構,從而確保新能源汽車安全正常運行;4)阻燃,新能源汽車線纜要求起火時能將火焰蔓延在限定范圍內,殘焰或殘灼在限定時間內能自行熄滅,因此新能源汽車車內高壓線纜也需具有良好的低煙阻燃性。新能源汽車充電線纜主要用于連接新能源汽車與充電樁,處于長期暴露的狀態(tài)下,需要抗潮濕、耐低溫,具有耐候性;且使用時要經常彎曲、拖拉、移動,容易造成磨損、剮蹭、碾壓等損傷,

18、因此要求充電電纜具有良好的物理、機械性能,對于線纜的重量、柔軟性、撓曲性、機械性能以及耐腐蝕性等都有更高的要求。此外隨著新能源汽車的發(fā)展,充電線纜在具備傳輸電能本身的主功能之外,還需擁有傳遞充電車輛對應電池電量、整體信息狀態(tài)至充電樁的作用。由于充電線纜直接接觸人體,充電線纜需要對充電時的各項狀態(tài)參數(shù)進行實時檢測,對于整個充電過程做實時監(jiān)控,以保障使用者的安全。二、 全球光伏市場概況與其他能源相比,太陽能具有分布廣泛、安全以及可持續(xù)性強等特點。近年來由于太陽能具有資源豐富、轉化直接以及清潔、環(huán)保等優(yōu)點,光伏發(fā)電已成為實現(xiàn)全球碳減排與替代化石能源的主要途徑和手段。光伏發(fā)電的歷史可以追溯到1839年

19、法國物理學家貝克勒爾首次發(fā)現(xiàn)光伏效應。此后,經各國科學家不斷探索,1954年第一塊實用光伏電池問世,意味著太陽能光伏發(fā)電逐步進入產業(yè)化發(fā)展的道路。進入21世紀,太陽能電池持續(xù)發(fā)展,太陽能成為重要的可再生能源。隨著可持續(xù)發(fā)展觀念在世界各國不斷深入人心,越來越多的國家將太陽能作為重要的新興產業(yè),全球太陽能開發(fā)利用規(guī)模迅速擴大,技術不斷進步,成本顯著降低,太陽能得到廣泛應用。光伏發(fā)電目前全面進入規(guī)?;l(fā)展階段,中國、歐洲、美國、日本等傳統(tǒng)光伏發(fā)電市場持續(xù)保持快速增長,東南亞、拉丁美洲、中東和非洲等地區(qū)光伏發(fā)電新興市場也迅速崛起。經過多年的發(fā)展,受益于各國政策的扶持和技術水平的進步,全球光伏發(fā)電行業(yè)經

20、歷了迅猛增長。根據(jù)中國光伏產業(yè)協(xié)會(CPIA)數(shù)據(jù),全球光伏發(fā)電新增裝機容量從2011年的30.2GW增長至2020年的130.0GW,復合增長率17.61%。2020年全球光伏累計裝機容量達到759.7GW,光伏裝機量大幅上升。長期來看,在“碳中和”的大背景下,新興能源行業(yè)進入高景氣發(fā)展期,產業(yè)空間巨大,帶動全產業(yè)鏈需求迅速擴張。全球范圍內發(fā)展以光伏為代表的清潔、低碳能源的趨勢不變。根據(jù)中國光伏產業(yè)協(xié)會預測,2021年全球裝機需求有望達到150GW-170GW,2022-2025年有望維持每年14%左右的復合增長。三、 堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展增強發(fā)展新動能堅持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設全局中的核心地位,強化

21、戰(zhàn)略科技力量,瞄準產業(yè)發(fā)展前沿,面向經濟主戰(zhàn)場、面向重大發(fā)展需求、面向人民生命健康,深入實施科技強市戰(zhàn)略、人才強市戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,加快實現(xiàn)科技自立自強,打造面向全球的國家制造業(yè)創(chuàng)新中心。(一)強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位推進高新技術企業(yè)規(guī)模化發(fā)展。持續(xù)推進高新技術企業(yè)樹標提質,培育及壯大高新技術產業(yè)集群。樹立高新技術企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展標桿,遴選創(chuàng)新能力強、規(guī)模水平高、成長速度快的標桿高新技術企業(yè),示范帶動全市高新技術企業(yè)發(fā)展。創(chuàng)新高新技術企業(yè)培育模式,培育壯大“眾創(chuàng)空間科技企業(yè)孵化器科技企業(yè)加速器”一體化的科技企業(yè)孵化鏈條,持續(xù)孵化、培育、壯大高新技術企業(yè)。(二)聚力突破關鍵核心技術打好關鍵核心技術

22、攻堅戰(zhàn)。圍繞人工智能和智能裝備、高端新型電子信息、新材料、新能源汽車、氫能源、中醫(yī)藥、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保等領域,研究制定重點領域主干技術路線圖,提出關鍵核心技術清單,制定戰(zhàn)略支撐與保障措施,促進基礎研究與產業(yè)技術創(chuàng)新、重大科技成果轉化融通發(fā)展,加快突破“卡脖子”技術問題。圍繞前沿引領技術、關鍵共性技術、現(xiàn)代工程技術,探索重大科技任務“佛山發(fā)布、揭榜掛帥”的組織實施模式,深入推進產學研合作,鼓勵企業(yè)自主開展科技攻關。積極承接國家級和省級科技重大專項、重點研發(fā)計劃,深入參與粵港澳大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心建設,強化國際科技合作,匯聚國際一流團隊和科創(chuàng)資源,深度參與國際創(chuàng)新鏈、價值鏈、產業(yè)鏈的合作分工。

23、(三)培養(yǎng)集聚創(chuàng)新人才隊伍實施人才引進培育工程。深入實施人才強市戰(zhàn)略,深化人才發(fā)展體制機制改革,優(yōu)化人才引育機制,集聚一批前沿科技領軍人才,吸引一批國際一流戰(zhàn)略科學家、院士等“高精尖”人才,培育一批具有國際競爭力的青年科技人才后備軍。圍繞創(chuàng)新鏈布局產業(yè)鏈,引進一批具有核心競爭力的科技創(chuàng)新團隊,深入開展“銀齡專項”試點工作。加強區(qū)域人才合作,完善粵港澳大灣區(qū)人才多領域合作和交流機制,深入推進廣佛人才全域同城合作;探索海外引才引智新模式,提高人才國際交流與合作水平,加快聚集海外高層次人才。深化科教協(xié)同、產教融合,加強創(chuàng)新型、應用型、技能型人才培養(yǎng)。弘揚新時代工匠精神,落實工匠培育政策,大力培養(yǎng)適應

24、產業(yè)轉型升級需要的高技能人才隊伍。積極實施十百千萬企業(yè)家成長工程,實施人才戰(zhàn)略品牌工程,力爭5年內打造成具有國內外影響力的人才品牌。(四)完善科技創(chuàng)新體制機制加快完善科技資源配置和評價體制。完善科技投入機制,加大財政保障力度,積極健全科研容錯機制,建立起更加科學更加彈性的科研資助體系。持續(xù)優(yōu)化科研任務形成和組織實施模式,健全“企業(yè)發(fā)展出題+產業(yè)需求牽引+多方聯(lián)動答題”的重大科技項目攻關機制,賦予各類創(chuàng)新主體更多自主權,鼓勵創(chuàng)新主體自主資助非共識技術創(chuàng)新項目。健全創(chuàng)新激勵機制,探索科研人員職務發(fā)明成果權益分享機制。完善優(yōu)化科研項目評價和管理機制,建立公平公正的科研評價、信用管理和失信懲戒體制,搭

25、建長效的政企科技創(chuàng)新咨詢和雙向反饋機制。(五)優(yōu)化發(fā)展創(chuàng)新功能區(qū)強化三龍灣高端創(chuàng)新集聚區(qū)創(chuàng)新極核作用。充分發(fā)揮緊鄰廣州區(qū)位優(yōu)勢,搶抓我省建設粵港澳大灣區(qū)綜合性國家科學中心等歷史性機遇,依托自身產業(yè)基礎雄厚的基礎條件,大力培育和引進國家重點實驗室、國家技術創(chuàng)新中心、國家工程研究中心、大科學裝置,優(yōu)化布局建設重點實驗室、工程實驗室、工程(技術)研究中心、企業(yè)技術中心等創(chuàng)新載體,打造高端創(chuàng)新資源集聚新高地。以三龍灣高端創(chuàng)新集聚區(qū)為基點,加快向南依次串聯(lián)大學城衛(wèi)星城、順德莘村、南沙新城,向東依次串聯(lián)廣州南站、廣州大學城、黃埔臨港經濟區(qū),全面對接廣深港澳科技創(chuàng)新走廊,努力將三龍灣高端創(chuàng)新集聚區(qū)打造成為佛

26、山參與粵港澳大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心建設的主陣地、首要平臺。依托佛山中德工業(yè)服務區(qū),深化與德國、烏克蘭、以色列、瑞士等在智能制造等重點領域合作,構建完善的國際化協(xié)同創(chuàng)新網絡。第三章 市場預測一、 國內光伏行業(yè)概況中國光伏產業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速。2000年以前,我國光伏產業(yè)處于初始發(fā)展階段,受高成本等因素限制,光伏產業(yè)發(fā)展緩慢;2000至2009年,國家啟動了送電到鄉(xiāng)、光明工程等一系列扶持項目,我國光伏產業(yè)在此階段以大型光伏電站為主,分布式光伏為輔;2010年后,歐洲光伏產業(yè)需求放緩,我國加快建設光伏市場,加強并網消納基礎條件。隨著補貼政策逐步完善,補貼年限、電價結算、滿發(fā)滿收等核心問題得到厘清和

27、規(guī)范,我國光伏產業(yè)迅速崛起,光伏發(fā)電裝機量開始出現(xiàn)迅猛增長,成為全球光伏產業(yè)發(fā)展的主力。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù),2011年我國光伏發(fā)電新增裝機容量僅為2.7GW,全球占比不足10%,過去幾年我國光伏產業(yè)增長迅速,2020年我國光伏發(fā)電新增裝機容量已達到48.2GW,全球占比躍升至37.08%,成為全球最大的光伏裝機市場。光伏產業(yè)作為我國的戰(zhàn)略新興產業(yè),是國家重點發(fā)展行業(yè)。2019年,國家發(fā)改委發(fā)布中國2050年光伏發(fā)展展望,報告預計從2020至2025年這一階段開始,中國光伏將加速部署;2025至2035年,中國光伏將進入規(guī)?;铀俨渴饡r期;2025和2035年,中國光伏發(fā)電總裝機規(guī)模將分別達到7

28、30GW和3,000GW,到2050年,光伏預計成為我國第一大電源,光伏發(fā)電總裝機規(guī)模達到5,000GW,占全國總裝機的59%。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預測2025年我國新增裝機規(guī)模在90110GW,年均復合增長13.10%14.06%。隨著光伏產業(yè)鏈的逐步成熟,競爭態(tài)勢亦逐步加劇。龍頭廠家必須持續(xù)增大規(guī)模及技術優(yōu)勢,才能保證自身產品優(yōu)勢。充分的市場競爭推動了光伏發(fā)電各核心零部件持續(xù)的降本增效,最終促成終端度電成本的持續(xù)降低。根據(jù)國際可再生能源署(IRENA)統(tǒng)計,2010年光伏度電成本平均為0.37美元/kWh,至2020年已經下降至0.05美元/kWh,降幅超過80%。近年來,光伏度電成本已

29、低于風電、天然氣,在部分國家和地區(qū)已經低于火電,成為最具競爭力的電力產品。光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降趨勢在未來仍有望繼續(xù)保持。隨著光伏平價上網的完全普及,集中式、分布式光伏電站的建設將從政府補貼引導的非市場行為轉化為以盈利為目的的市場化行為,底層投資邏輯的改變有望使光伏行業(yè)迎來進一步的高速增長。光伏電站在發(fā)展初期主要布局在我國三北地區(qū),在空曠、光照強烈的大型電站集中建設,通過規(guī)?;詼p少發(fā)電成本。隨著平價上網的逐步實現(xiàn),業(yè)主通過工業(yè)廠房、商業(yè)寫字樓、加油站、居民住宅等各類建筑實現(xiàn)分布式光伏發(fā)電動力潛力正在被激發(fā)。目前光伏建筑的主要形式是光伏組件與建筑結合(BAPV),即將光伏電站安裝在已經投入使用

30、的建筑屋頂、墻外等,利用額外未利用的建筑空間進行發(fā)電,對建筑原有結構不產生影響。光伏組件建筑一體化(BIPV),也是光伏組件和建筑的結合,區(qū)別在于將光伏組件和建筑集成為不可分割的一部分,光伏組件兼具發(fā)電、裝飾和建材功能。用戶可以根據(jù)建筑的結構定制不同彎曲度、顏色、形狀和透明度的組件,根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),我國每年的建筑竣工面積在40億平方米左右,若按照2%的BIPV滲透率,僅新建建筑的年增量空間就在一千億元以上,遠高于目前的光伏建筑的安裝規(guī)模,該等場景將成為后續(xù)推動光伏發(fā)展的重要力量。儲能技術是指通過介質或設備把能量存儲起來,在需要的時候釋放的過程,是提高能源利用效率的重要手段,是實現(xiàn)新型可再生

31、能源實際應用的重要環(huán)節(jié)。儲能技術主要分為物理儲能(如抽水儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等)、電化學儲能(如鉛酸電池、氧化還原液流電池、鈉硫電池、鋰離子電池)和電磁儲能(如超導電磁儲能、超級電容器儲能等)三大類。其中,電化學儲能是通過化學反應進行電池正負極的充電和放電,實現(xiàn)能量轉換。隨著電化學儲能技術不斷優(yōu)化、成本持續(xù)下降,電化學儲能系統(tǒng)規(guī)?;瘧靡堰_到其商業(yè)化運營的經濟拐點,成為目前儲能產業(yè)化研發(fā)創(chuàng)新的重點領域。根據(jù)TÜV數(shù)據(jù),截至2020年底,全球電化學儲能項目累計裝機規(guī)模為14.25GW。我國電化學儲能也發(fā)展迅速,根據(jù)CNESA的數(shù)據(jù),截至2020年底,我國電化學儲能項目累計裝機規(guī)

32、模達3.27GW??稍偕茉从绕涫枪鈨σ惑w化,是儲能電池建設的主要推動力。通過光儲一體化,可以克服光伏發(fā)電的間歇性和波動性,平滑光伏電站輸出,白天儲能系統(tǒng)將光伏發(fā)電的冗余電量儲存到系統(tǒng),到了夜晚,可以通過儲能系統(tǒng)放電,從而實現(xiàn)光伏電站的24小時全天候發(fā)電。光伏配上儲能系統(tǒng)可以有效解決光伏“棄光限電”現(xiàn)象,使太陽能隨時可用,平緩短期波動,提升光伏電力質量。此外,光伏+儲能還有經濟上的優(yōu)勢,電價高時儲存太陽能,電價低時使用太陽能,有助于穩(wěn)定電價,減少未來輸電網的升級和擴展成本。光伏系統(tǒng)中配置儲能將成為大規(guī)模應用的能源形式之一。 根據(jù)CNESA統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2020年底,中國已投運的、與光伏配套建設

33、的儲能項目的累計裝機規(guī)模為883.0MW,其中集中式光儲項目與分布式光儲項目累積裝機量分別為669.0MW、214.0MW。儲能設施的建設是國家構建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源產業(yè)體系的重要基礎設施,政府密集出臺一系列與儲能相關的鼓勵政策,大力支持儲能設施的建設。2020年1月,教育部、國家發(fā)改委、國家能源局等三部委聯(lián)合印發(fā)儲能技術專業(yè)學科發(fā)展行動計劃(20202024年),指出儲能技術在促進能源生產消費、開放共享、靈活交易、協(xié)同發(fā)展,推動能源革命和能源新業(yè)態(tài)發(fā)展方面發(fā)揮著至關重要的作用。2020年6月,國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)關于做好2020年能源安全保障工作的指導意見,提出推動儲能技術應

34、用,鼓勵電源側、電網側和用戶側儲能應用,鼓勵多元化的社會資源投資儲能建設。此外,“碳達峰、碳中和”的中長期目標必將加快推動風電、太陽能發(fā)電等可再生能源的跨越式發(fā)展,高比例可再生能源對電力系統(tǒng)靈活調節(jié)能力將提出更高要求,給儲能發(fā)展帶來新機遇。在政策大力支持和能源革命發(fā)展需求的推動下,儲能產業(yè)發(fā)展前景廣闊。根據(jù)CNESA發(fā)布的儲能產業(yè)研究白皮書2021預測,我國電化學儲能市場將繼續(xù)擴張,到2025年底,電化學儲能的市場裝機規(guī)模將達3656GW,年復合增長率約60%。未來“光伏+儲能”將創(chuàng)造更多更加安全高效的光伏發(fā)電場景,儲能可有效調節(jié)可再生能源發(fā)電引起的電網電壓、頻率及相位變化,是促進可再生能源大

35、規(guī)模發(fā)電、并入常規(guī)電網的必要設備。隨著各國對儲能技術研發(fā)和應用重視程度逐漸提高,相關核心配套技術也取得了長足進展。在可再生能源產業(yè)、電動汽車產業(yè)和能源互聯(lián)網產業(yè)快速發(fā)展的推動下,儲能產業(yè)有望呈爆發(fā)式增長態(tài)勢,并且隨著可再生能源電力儲存成本持續(xù)降低,儲能系統(tǒng)應用規(guī)模和技術成本會進入一個良性循環(huán)發(fā)展新階段。二、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機遇(1)能源結構調整持續(xù)推進2020年12月中央經濟工作會議首次將“碳達峰”和“碳中和”作為重點任務。明確加快調整優(yōu)化產業(yè)結構、能源結構,大力發(fā)展新能源,加快建設全國用能權、碳排放權交易市場,完善能源消費雙控制度。力爭我國二氧化碳排放2030年前達到峰值,2

36、060年前實現(xiàn)碳中和?!疤贾泻汀弊鳛槲磥硭氖甑膰覒?zhàn)略,將從各個層面上深刻改變企業(yè)行為和居民生活方式,同時也將在經濟結構轉型上產生巨大的影響。與碳中和直接相關的光伏、新能源汽車、儲能等行業(yè)將迎來巨大發(fā)展機遇?!疤歼_峰、碳中和”愿景為新能源汽車、光伏等新能源產業(yè)的發(fā)展指明了方向、拓展了空間,將新興能源行業(yè)帶入高景氣發(fā)展期。(2)下游行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展光伏與新能源汽車線纜是光伏組件與新能源汽車的重要配件,下游市場的穩(wěn)定發(fā)展為光伏與新能源汽車線纜提供了廣闊的市場前景。隨著光伏產業(yè)鏈的逐步成熟,競爭態(tài)勢亦逐步加劇,龍頭廠家必須持續(xù)增大規(guī)模及技術優(yōu)勢,才能保證自身產品優(yōu)勢,繼而推動了“平價上網”時代的到

37、來。隨著光伏平價上網的完全普及,光伏行業(yè)將從政府補貼引導的非市場行為加速轉變成為市場驅動型、自由選擇型和交易活力型的市場行為。隨著光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和平價上網的實現(xiàn),行業(yè)成長邏輯正逐漸擺脫對政策和補貼的依賴,有望推動光伏行業(yè)進一步高速增長。在新能源汽車領域,我國已經將發(fā)展新能源汽車產業(yè)作為汽車行業(yè)產業(yè)升級和戰(zhàn)略轉型的重點,政府不斷推出政策積極推動新能源汽車應用和普及。隨著“雙積分政策”的出臺,各大傳統(tǒng)車企紛紛加速轉型、培育和發(fā)展新能源汽車。不同于傳統(tǒng)汽車發(fā)動機所需的低壓線纜,新能源汽車的動力電池所需的高壓線纜工作電壓更高,且需要考慮耐高溫、屏蔽性能、耐腐蝕性、柔軟度、與整車電氣系統(tǒng)的電磁兼容

38、性等因素,因此新能源汽車高壓線纜相較于傳統(tǒng)汽車線纜價值更高,新能源車內高壓線纜將隨新能源汽車發(fā)展而迅速增長。此外,隨著新能源汽車在使用成本、續(xù)航里程、安全性能、智能網聯(lián)等方面整體競爭力的提升,消費者對新能源汽車認可度的不斷增強,終端需求呈現(xiàn)不斷擴大趨勢,我國新能源汽車滲透率不斷提升。2020年11月2日,國務院辦公廳發(fā)布新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年),提出到2025年,新能源汽車新車銷量占比達20%左右,新能源汽車行業(yè)未來發(fā)展前景良好。智能網聯(lián)新能源汽車相較傳統(tǒng)車型,車內電子電器功能增多,對新能源汽車線纜的需求更大。新能源出力特征受自然環(huán)境影響呈現(xiàn)隨機性和波動性,難以為系統(tǒng)提供

39、調節(jié)能力,而電網則需要根據(jù)發(fā)電機組出力功率和用電需求對電網進行調節(jié)以維持穩(wěn)定頻率運行,高比例可再生能源并網更加考驗電力系統(tǒng)的調節(jié)能力。新能源發(fā)電比例增加將沖擊電網系統(tǒng)穩(wěn)定性,電力供需錯配儲能呼之欲出,儲能的應用可以使調頻和調峰機組更多保持在額定工作狀態(tài),進而減少損耗、降低碳排放、提高機組的利用效率,同時平抑電力供需矛盾,消納棄風限光。2021年7月15日關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見等政策支持頻繁加碼,儲能行業(yè)迎來前所未有的增長機遇。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)(1)補貼政策調整光伏與新能源汽車行業(yè)的補貼政策及調整可引導行業(yè)發(fā)展方向,促進行業(yè)內企業(yè)整合升級。補貼政策的調整將促使產業(yè)鏈上下游不斷加強技

40、術攻關、降低成本,對企業(yè)的技術水平、規(guī)?;a水平提出更高要求。(2)市場競爭日趨激烈光伏線纜領域,隨著光伏產業(yè)的不斷發(fā)展以及光伏線纜行業(yè)標準進一步完善,常規(guī)線纜領域的一些企業(yè)逐步向特種線纜、細分領域進一步開拓市場,從而對細分領域的企業(yè)形成較大競爭壓力。新能源汽車線纜領域,在新能源汽車滲透率不斷提高的大背景下,傳統(tǒng)汽車品牌逐步由傳統(tǒng)燃油汽車向新能源汽車轉型,而這些傳統(tǒng)車企通常已有配套的供應商,與新能源汽車線纜生產商進入傳統(tǒng)車企形成了競爭。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨依據(jù)有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、

41、健康發(fā)展,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管

42、下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、新能源汽車線纜行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xx集

43、團有限公司出資220.50萬元,占xxx有限公司15%股份;xx(集團)有限公司出資1250萬元,占xxx有限公司85%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司

44、的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制

45、訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月

46、轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場

47、信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關

48、收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)

49、支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、陳xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、董xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2

50、016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、葉xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、葉xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、沈xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月

51、至今任公司獨立董事。6、高xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、陸xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、黃xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長

52、、總經理。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損

53、和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(

54、1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數(shù)以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;

55、股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政

56、策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時

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