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文檔簡介

1、接收及移庫流程編碼:版本:發(fā)布日期:2001年7月物料部經(jīng)理責任人編寫人會簽表部門姓名簽字日期采購部計劃部QA修訂履歷版本 號修編人日期審核會簽/ 批準簡述A02001年7月1】 1 目的 規(guī)范來料接收工作,確保材料準確、及時地入庫。2 范圍 本程序適用于公司收貨中心。3 術(shù)語及定義PO:采購定單PO Receipt :采購定單收貨PO Return : 采購定單退貨Unplanned Receipt :計劃外入庫(無采購定單)4 引用參照文件WI202INV 防護要求指導SOP501QA 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 QSP701 不合格品控制程序5 職責采購員負責把到貨情況及時通知收貨員。收

2、貨員負責具體接收、送檢和移庫工作。 進貨檢驗員負責來料檢驗工作。收貨中心統(tǒng)計員負責把收貨信息輸入 MRP H系統(tǒng),并提供必要的報告。 倉庫實物管理員負責確認入庫材料。倉庫記帳員負責在 MRP U系統(tǒng)中的移庫工作。6 工作程序(附流程圖) 收貨員必須在接到完備的“ SOP502INV-01 收貨通知單”的前提下收貨。收貨員首先應觀察貨物的外觀及包裝,然后進行品種認別和數(shù)量清點,如發(fā)現(xiàn)有破 損、受潮、品種不符、數(shù)量短少等情況,應填寫“SOP502INV 05 收貨異常情況報告單”,并通知采購部門。收貨員根據(jù)“ QSP702 02 免檢品清單”區(qū)分送檢材料和免檢材料。收貨員填寫“ SOP502INV

3、 02 進貨檢驗交接單”,與實物一起送至進貨檢驗區(qū)。 收貨區(qū)內(nèi)的貨物都應有標識,并區(qū)分不同狀態(tài),具體要求見“ SOP501QA 產(chǎn)品標識 和可追溯性控制程序”。收貨員應對所有入庫材料以流水號方式規(guī)定入庫批次,便于先進先出和批號管理。收貨統(tǒng)計員原則上應于當天將收貨信息輸入 MRP U系統(tǒng),并完成當天“ SOP502INV 06 接收報表”。對于沒有采購定單的材料入庫稱為計劃外入庫。請求入庫人員應填寫“SOP502INV04 特別入庫單”,并獲計劃部經(jīng)理批準。計劃外入庫材 料同樣需要進貨檢 驗。對于檢驗不合格材料, 應 PO 退貨或移入不合格庫位, 具體詳見“ QSP701 不合 格品控制程序”。收貨員應根據(jù)相

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