費(fèi)用報(bào)銷制度及資金審批流程5_第1頁
費(fèi)用報(bào)銷制度及資金審批流程5_第2頁
費(fèi)用報(bào)銷制度及資金審批流程5_第3頁
費(fèi)用報(bào)銷制度及資金審批流程5_第4頁
費(fèi)用報(bào)銷制度及資金審批流程5_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度及實(shí)施細(xì)則為規(guī)范公司各種開支費(fèi)用報(bào)銷及付款程序,加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,控制成本,切實(shí)保障公司利益,根據(jù)資金審批制度和費(fèi)用預(yù)算制度,特制定公司費(fèi)用報(bào)銷制度及實(shí)施細(xì)則。第一部分:關(guān)于報(bào)銷的審批流程及原則1、 報(bào)銷流程1、一般的報(bào)銷流程(預(yù)算范圍之內(nèi)或有經(jīng)審批的費(fèi)用)經(jīng)辦人申請一本部門主管審核一分管副總審核一財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核-總裁審批一出納支付2、特殊的報(bào)銷流程(預(yù)算之外或沒有經(jīng)審批的費(fèi)用)原則上預(yù)算之外或沒有經(jīng)審批的費(fèi)用是不予以報(bào)銷支付的,如確屬公司正常經(jīng)營和發(fā)展需要而發(fā)生的開支,可按以下流程報(bào)批:經(jīng)辦人填制單據(jù)并補(bǔ)申請報(bào)告一本部門經(jīng)理(或上級主管)復(fù)核一分管副總審核一總裁審批一財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

2、人審核一出納支付2、 審批原則1. 費(fèi)用報(bào)銷需經(jīng)辦人的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得自行批準(zhǔn)自己的報(bào)銷費(fèi)用。2. 不得逾越流程,不得未經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員審批,直接提交公司總裁審批。3. 出納必須憑簽名完整的報(bào)銷單支付相關(guān)費(fèi)用,一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作,如造成經(jīng)濟(jì)損失,由出納及相關(guān)人員承擔(dān)連帶責(zé)任。3、 報(bào)銷、審批及審批的責(zé)任經(jīng)辦人報(bào)銷人:因公辦理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)向?qū)Ψ剿魅∠鄳?yīng)的原始單據(jù),經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的填寫報(bào)銷單據(jù),對經(jīng)辦的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及提供的原始單據(jù)的真實(shí)性負(fù)有直接責(zé)任,并有責(zé)任及時(shí)向財(cái)務(wù)人員提供其審核所需的相應(yīng)文件或資料。部門負(fù)責(zé)人:對本部門發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)及對經(jīng)辦人提供的原始單據(jù)進(jìn)行審核,對報(bào)銷業(yè)務(wù)負(fù)

3、有直接審核責(zé)任,并有責(zé)任協(xié)助財(cái)務(wù)人員的審核工作。分管副總:對所負(fù)責(zé)的部門費(fèi)用進(jìn)行全面管理,在授權(quán)范圍內(nèi)審批所管轄的費(fèi)用報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員:審核報(bào)銷的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合相應(yīng)的規(guī)定,審核報(bào)銷所提供的原始單據(jù)是否符合相應(yīng)的要求審核報(bào)單據(jù)中是否按要求填寫相應(yīng)的項(xiàng)目和內(nèi)容。對不符合要求的報(bào)銷單據(jù)、原始單據(jù)及填寫不規(guī)范的行為提出相應(yīng)的處理意見??偛茫簩M(fèi)用進(jìn)行最終審批。第二部分:報(bào)銷原則1. 預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用方可直接報(bào)銷。2. 所有的報(bào)銷均遵循“誰支出、誰報(bào)銷”的原則,嚴(yán)禁假借他人的名義報(bào)銷自己費(fèi)用的行為。3. 嚴(yán)禁報(bào)銷虛假費(fèi)用的行為。4. 無預(yù)算或預(yù)算外的費(fèi)用報(bào)銷須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可列支。5. 每辦一次業(yè)務(wù),應(yīng)該

4、填寫一張報(bào)銷申請單(差旅費(fèi)除外)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、物資采購、餐費(fèi)不論金額大小,一律每發(fā)生一次填寫一張?;\統(tǒng)地在報(bào)銷單上寫上“X月”的費(fèi)用的,或多次業(yè)務(wù)單據(jù)分不清的,財(cái)務(wù)部有權(quán)不予受理。6. 所有費(fèi)用開支,應(yīng)“先申請、后開支、再報(bào)銷”的流程,財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)預(yù)算來審核和支付。相關(guān)預(yù)算外費(fèi)用在發(fā)生費(fèi)用前,應(yīng)該先書面請求總裁,得到批準(zhǔn)后才可以發(fā)生相關(guān)費(fèi)用,堅(jiān)決杜絕“先斬后奏”的現(xiàn)象,事先申請以總裁簽名的日期為準(zhǔn)??偨?jīng)理外出時(shí),或本人出差在外遇緊急情況時(shí),應(yīng)電話或郵件通知,得到許可后才可進(jìn)行。事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充申請表,作為報(bào)銷的依據(jù)。7. 關(guān)于報(bào)帳時(shí)限,上月28日后至當(dāng)月28日的期間費(fèi)用必須在當(dāng)月報(bào)銷,差旅費(fèi)

5、用必須在結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。逾期單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)不予受理,由此造成的損失,由報(bào)銷人自己承擔(dān)。因單據(jù)不合要求,被退回按規(guī)定可以重新報(bào)銷的,應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)處理,并在報(bào)銷單的附件上說明“上次退回重新填列”,以區(qū)別在正常報(bào)銷時(shí)限內(nèi)的單據(jù);被退回不得重新報(bào)銷的,下次拿回再報(bào)銷的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)肅處理。特殊延期(如外地出差時(shí)間較長),需提出書面報(bào)告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后才可以報(bào)銷。8. 跨年度的費(fèi)用必須在次年1月25號(hào)之前填單報(bào)銷,年終結(jié)算后不管何種原因均不得報(bào)銷上年度費(fèi)用。9. 原則上有借支備用金情況的,報(bào)銷時(shí)必須先沖其備用金,多退少補(bǔ)。10. 大額支付款項(xiàng)必須使用支票或其他銀行結(jié)算方式,超過50

6、00元而用現(xiàn)金支付的,報(bào)銷時(shí)必須詳細(xì)說明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后方可報(bào)銷。無正當(dāng)?shù)睦碛?,一律退回?1. 從出納處領(lǐng)取報(bào)銷款時(shí),需報(bào)銷人簽名確認(rèn)。對于領(lǐng)款不方便的,需由他人代領(lǐng)的,本人應(yīng)該出具書面委托書,指定代理領(lǐng)款人。由代理人在領(lǐng)款表上簽字,無書面委托書,其他人不得代領(lǐng),發(fā)放人員有權(quán)拒絕。出納把委托書附于領(lǐng)款表后。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不定期抽查款項(xiàng)是否如實(shí)發(fā)放。第三部分:提供原始憑證和報(bào)銷單填寫的要求1. 因公發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí),經(jīng)辦人員必須向?qū)Ψ剿魅≡紗螕?jù)。未取得原始單據(jù)或虛假的原始單據(jù)一律不予報(bào)銷。2. 報(bào)銷時(shí)提供的原始單據(jù)必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票或由財(cái)政部門監(jiān)制的收據(jù),以及預(yù)算報(bào)告、專項(xiàng)申請等附件。

7、原始單據(jù)必須真實(shí)、合法,與開支的內(nèi)容一致。對于標(biāo)有“顧客(單位)名稱”的發(fā)票務(wù)必由開票人填寫相應(yīng)公司名稱,自己補(bǔ)充填寫為無效發(fā)票,不予受理。無“顧客名稱”的發(fā)票,不需填寫。另報(bào)告、申請等附件必須是經(jīng)權(quán)限人員簽字同意的紙質(zhì)件。3. 各種類型的發(fā)票應(yīng)該分開粘貼,并在粘貼單上標(biāo)出共xx張,金額xx元。票據(jù)粘貼混亂,不注明張數(shù)、金額的單據(jù)一律退回。4. 原始單據(jù)遺失的應(yīng)盡量取得了出票單位的原單據(jù)復(fù)印件并蓋上出票單位財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章,經(jīng)財(cái)務(wù)部簽署意見后方可報(bào)銷。5. 報(bào)銷單上所有內(nèi)容均需完整填寫,嚴(yán)禁用圓珠筆填寫報(bào)銷單、嚴(yán)禁涂改,報(bào)銷單的“經(jīng)辦人”務(wù)必由本人親筆簽名,單據(jù)填寫不齊全和涂改的,一律不

8、予受理。第四部分:主要費(fèi)用管理規(guī)定費(fèi)用管理的把關(guān)人為財(cái)務(wù)人員,財(cái)務(wù)人員應(yīng)遵循資金審批權(quán)限和費(fèi)用預(yù)算制度中的規(guī)定對每筆發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行核查,并及時(shí)對一些費(fèi)用進(jìn)行歸集匯總,提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。一、公關(guān)費(fèi)1. 凡因公司發(fā)展需要而發(fā)生的公關(guān)費(fèi)(包括餐費(fèi)及贈(zèng)送禮品費(fèi)用),必須事前提出專項(xiàng)申請,根據(jù)資金權(quán)限一覽表的規(guī)定由相關(guān)人員審批。2. 報(bào)銷時(shí)必須提供已經(jīng)審批的申請報(bào)告(1000元以內(nèi)除外,報(bào)部門負(fù)責(zé)人備案即可),財(cái)務(wù)人員核對報(bào)銷內(nèi)容是否與申請報(bào)告內(nèi)容一致,如果是贈(zèng)送禮品,需提供禮品清單。二、會(huì)議費(fèi)1. 此會(huì)議費(fèi)僅指分公司內(nèi)部會(huì)議場地租用費(fèi)、交通費(fèi)、物品費(fèi)、餐費(fèi)等費(fèi)用。內(nèi)部會(huì)議具體指月度總結(jié)、月中會(huì)議、經(jīng)理

9、溝通會(huì)議等。2. 經(jīng)辦人在報(bào)銷會(huì)議費(fèi)用時(shí)必須遵循真實(shí)完整的原則,在報(bào)銷單中需注明以下信息:開會(huì)主題、會(huì)議地址、物品清單,會(huì)議費(fèi)用應(yīng)按場租、餐費(fèi)、物品費(fèi)用、交通費(fèi)、住宿等分類匯總,直接寫會(huì)議費(fèi)用XX元的不予報(bào)銷。3. 在會(huì)議同時(shí)發(fā)生的活動(dòng)費(fèi),獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用應(yīng)單獨(dú)填寫報(bào)銷單,按活動(dòng)費(fèi)用和獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用規(guī)定報(bào)銷。4. 超預(yù)算或無預(yù)算舉辦會(huì)議,一律不予報(bào)銷。5. 會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi),會(huì)議主辦方應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)并辦理相應(yīng)的還款手續(xù)。三、活動(dòng)費(fèi)、招待費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用1. 有發(fā)生招待費(fèi)支出的人員,請?zhí)崆疤顚?lt;<招待費(fèi)申請單>>,寫明招待地點(diǎn)、時(shí)間、人數(shù)、招待事由等,報(bào)分管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)后方予招待;

10、2. 經(jīng)辦人在報(bào)銷招待費(fèi)用時(shí)應(yīng)注明以下信息:招待時(shí)間,招待目的,招待人員,陪同人員,招待地點(diǎn)。3. 經(jīng)辦人報(bào)銷活動(dòng)經(jīng)費(fèi)時(shí)應(yīng)遵循真實(shí)完整的原則,在報(bào)銷單中需注明以下信息:活動(dòng)內(nèi)容,參與人員(附參與條件),活動(dòng)日期,活動(dòng)地點(diǎn),活動(dòng)費(fèi)用應(yīng)按場租、餐費(fèi)、物品費(fèi)用、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等分類匯總,直接寫活動(dòng)費(fèi)用XX元的不予報(bào)銷。4. 經(jīng)辦人在報(bào)銷獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用時(shí)應(yīng)注明以下信息:獎(jiǎng)勵(lì)條件,獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容,獎(jiǎng)勵(lì)人員,并附獎(jiǎng)勵(lì)簽收清單,提供不完整的一律不予受理。5. 活動(dòng)、招待或獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用發(fā)生一周內(nèi),經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)并辦理相應(yīng)的還款手續(xù)。6. 以上(二)至(三)的費(fèi)用統(tǒng)一控制在預(yù)算內(nèi)。4、 市內(nèi)交通費(fèi)1. 提倡節(jié)儉,外出

11、辦事,應(yīng)盡量乘坐公交車或地鐵,嚴(yán)格控制出租車費(fèi),如有特殊情況需乘坐的士,應(yīng)事先獲得副總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 發(fā)生費(fèi)用后,應(yīng)立即填寫報(bào)銷單,頻繁外出的可以一周報(bào)帳一次。3. 對于出租車票,必須取得稅控出租車票,手撕發(fā)票一律不予以報(bào)銷,報(bào)銷人在車票的背面寫上起止地點(diǎn)并簽名。4. 連號(hào)的出租車票,不論何種原因都不得報(bào)銷。5. 對于長距離(如跨城市)的出租車票,比照長途車的票價(jià)予以報(bào)銷,多出不報(bào),如有特殊情況,需總裁簽字認(rèn)可。5、 差旅費(fèi)1. 差旅費(fèi)指相關(guān)人員為完成公司指派的任務(wù)組織,公司會(huì)議或培訓(xùn)等活動(dòng)而發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等。2. 經(jīng)辦人報(bào)銷時(shí)此類差旅費(fèi)應(yīng)附出差申請單,并注明出差人數(shù)及交通工具,財(cái)務(wù)人員

12、根據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)審核。6、 文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡(luò)配件等辦公費(fèi)1. 文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡(luò)配件等物料用品一律由綜合部統(tǒng)一采購,其他員工不得私自采購;2. 原則上每月集中采購、集中報(bào)銷一次,由各部門填寫辦公用品計(jì)劃表,綜合部根據(jù)各部計(jì)劃表統(tǒng)一填寫物資采購申請單,經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后進(jìn)行集中采購;7、 報(bào)銷時(shí)附正式發(fā)票、物資采購申請單、<<辦公用品發(fā)放清單>(或由領(lǐng)用人在物資采購申請單上簽名確認(rèn))及電腦小票、供應(yīng)商送貨單等,詳細(xì)列明所購商品的明細(xì),并做好各部門的領(lǐng)用存登記,未領(lǐng)用的物品由綜合部保管,并做好存量登記。8、 汽車車輛費(fèi)用1. 報(bào)銷車輛費(fèi)用必

13、須使用車輛相關(guān)費(fèi)用票據(jù)(如汽油票、過路過橋票、停車票等),不得以其他票據(jù)代替;2. 所有車輛費(fèi)用(過路過橋費(fèi)、加油費(fèi)等)報(bào)銷必須附與車輛有關(guān)的發(fā)票,油票后注明加油時(shí)里程數(shù),并且附上出車記錄表(出車日期、事由、隨車人員、到達(dá)地點(diǎn)、行程公里里程數(shù)等),注明用車的起訖時(shí)間點(diǎn)。如果實(shí)行加油卡管理,每次加油后在票后記錄公里數(shù),加油卡只能用于指定的公司車輛使用,不得用于其他或私人車輛使用。3. 對公司的車輛維修費(fèi)用,由司機(jī)填寫車輛維修保養(yǎng)申請單,注明維修和存在的問題。車輛保養(yǎng)、維修實(shí)行定點(diǎn)管理,統(tǒng)一結(jié)算,車輛維修須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審核(審批),并在維修明細(xì)單上簽名確認(rèn)方可報(bào)銷,更換的舊件交綜合部負(fù)責(zé)人驗(yàn)收,

14、并注明更換舊件已驗(yàn)收,設(shè)備已維修合格(無車時(shí)本條暫不執(zhí)行)。第五部分單據(jù)粘貼要求1. 從左部及頂部對齊,按從左到右翻閱順序使用膠水或漿糊粘貼;2. 幅度大小不要超過報(bào)銷憑證,數(shù)量過多、且不統(tǒng)一時(shí)附加襯頁鋪底;3. 注意不得使用訂書釘裝訂,以防脫落或抽換;4. 粘貼后每張憑證均能查閱,粘貼牢固、不易脫落,整份憑證厚度均勻。5. 特別約定:為便于審核,實(shí)報(bào)實(shí)銷的票據(jù)(如汽車路橋費(fèi)票據(jù)),需按日期順序粘貼。第六部分:附則1. 本制度自頒布之日起生效。2. 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。3. 遇不適應(yīng)業(yè)務(wù)開展的條款,經(jīng)公司開會(huì)討論,總裁簽字后可予以刪改。4. 附表:資金審批流程及權(quán)限一覽表資金審批流程及權(quán)限一覽表分類支付項(xiàng)目說明金額審核審核審核審批審批審批工資獎(jiǎng)金福禾行政工資獎(jiǎng)金福利所啟薪酬制度內(nèi)項(xiàng)目不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總裁各項(xiàng)業(yè)務(wù)提成根據(jù)業(yè)務(wù)制度不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總裁費(fèi)用除招待費(fèi)外的所有費(fèi)用項(xiàng)差旅費(fèi)辦公費(fèi)車輛費(fèi)宣傳費(fèi)等500元(含)以下經(jīng)辦人部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理500-1000元(含)經(jīng)辦人部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理分管副總1000-5000元(含)經(jīng)辦人部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理分管副總總經(jīng)理5000元以上經(jīng)辦人部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理分管副總總經(jīng)理總裁公關(guān)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)餐費(fèi)及贈(zèng)送禮品500元以下經(jīng)辦人部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理分管

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論