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文檔簡介
1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上本科生畢業(yè)設計(論文)封面( 2015 屆)論文(設計)題目 作 者 學 院、專 業(yè) 班 級 指導教師(職稱) 論 文 字 數 論文完成時間 大學教務處制會計原創(chuàng)畢業(yè)論文參考選題 (200個)一、論文說明本寫作團隊致力于會計畢業(yè)論文寫作與輔導服務,精通前沿理論研究、仿真編程、數據圖表制作,專業(yè)本科論文3000起,具體可以聯(lián)系qq 。下列所寫題目均可寫作。二、原創(chuàng)論文參考題目 1新會計準則的特點及影響2我國上市公司會計信息披露監(jiān)管研究3高新技術型企業(yè)全面預算管理問題研究以某電子公司為例4我國上市公司并購績效評價體系的探討5某集團公司應收賬款管理問題及對策研究6某市小微企
2、業(yè)融資問題研究7舞弊審計策略探析8后金融危機下我國公允價值計量的應用探討9我國上市公司分部信息披露中存在的問題及對策10我國中小企業(yè)內部控制研究以A公司為案例11某玩具廠電算化會計信息系統(tǒng)的內部控制研究12我國上市公司盈余管理問題研究13經濟危機背景下汽車行業(yè)盈利能力評析14基于公司治理的內部控制淺析15某公司現(xiàn)金流管理問題及對策研究16我國上市公司內部控制信息披露研究17國有商業(yè)銀行內部控制建立的研究18我國商業(yè)銀行內部控制的問題與對策研究19新會計準則下存貨會計政策選擇對企業(yè)的影響20新準則引入公允價值對上市公司的影響21我國上市銀行社會責任信息披露研究22我國制造業(yè)上市公司財務危機預警研
3、究23高新技術企業(yè)價值評估24淺析企業(yè)內部會計控制25某機械公司所得稅稅收籌劃方法研究26會計政策選擇對企業(yè)財務狀況的影響研究27論謹慎性原則在會計實務中的運用28基于公司治理的內部控制淺析29我國會計師事務所績效評價研究30淺析實質重于形式原則的實際運用31某建設集團公司籌資風險成因與對策研究32論公允價值在新會計準則中的應用33探討加強中小企業(yè)現(xiàn)金流量管理的必要性及措施34商譽處理的國際比較與借鑒35中小企業(yè)融資創(chuàng)新問題研究36企業(yè)無形資產研究與開發(fā)支出相關問題研究37某物業(yè)公司企業(yè)價值評價指標體系構建的研究38契約論視角下的企業(yè)財務戰(zhàn)略管理研究39通貨膨脹條件下企業(yè)的對策研究40中國民營
4、企業(yè)跨國并購相關問題的研究基于吉利跨國并購活動的案例分析41基于渠道理論的房地產企業(yè)營運資金管理問題研究42企業(yè)年金會計核算問題研究43淺析我國中小企業(yè)供應鏈融資44企業(yè)環(huán)境會計信息披露探討45公允價值計量與盈利預測46基于公司治理的內部控制淺析47上市公司關聯(lián)交易存在的問題及對策48中小企業(yè)績效評價體系的構建以某公司為例49基于公司治理的內部控制淺析50化工企業(yè)生產循環(huán)內部控制設計以某公司為例51公允價值計量的不利經濟后果研究52基于預警模型的某公司財務危機成因及對策研究53通貨膨脹條件下上市公司盈余管理研究54某建筑裝飾公司財務分析與對策研究55某公司人力資本投資及其風險防范研究56淺論固
5、定資產的避稅籌劃57論企業(yè)的現(xiàn)金流量管理58中國上市公司股權資本運作中的換股合并問題研究基于上港集團的換股操作實例59內部控制與會計信息質量的相關性分析60某集團資產減值現(xiàn)狀及存在問題的研究61企業(yè)創(chuàng)新研究以某公司為例62企業(yè)現(xiàn)金流管理問題研究以某集團為例63從企業(yè)會計準則第七號非貨幣性資產交換看公允價值的運用64企業(yè)并購財務風險研究以國美并購永樂為例65成長型企業(yè)資金鏈風險控制的研究66論我國上市企業(yè)融資問題67某證券公司財務風險管理研究68中國建設銀行開展私人銀行業(yè)務的問題及對策69基于公司治理的內部控制淺析70基于內部價值鏈的某公司成本管理研究71基于EVA指標的我國上市公司并購績效實證
6、研究72作業(yè)成本法在某服飾廠的應用設計73高科技企業(yè)管理層股權激勵效應的實證研究74某紡織公司負債經營策略分析75上市公司財務會計報告舞弊手段及成因分析76杜邦分析體系在某集團中的應用設計77內資啤酒行業(yè)并購財務風險研究以燕京啤酒為例78資產減值會計問題研究79國有企業(yè)內部財務監(jiān)督機制的研究80某環(huán)保新材料公司應收賬款管理研究81金融危機下公允價值會計問題研究82由溫州老板集體逃跑事件看民營企業(yè)融資風險防范83某集團ERP環(huán)境下成本控制應用研究84公司社會責任信息披露的影響因素分析85論企業(yè)降低產品成本的途徑86我國企業(yè)內部控制模糊綜合評價應用研究87反傾銷會計若干問題研究88制造企業(yè)存貨內部
7、控制問題的研究以某機械公司為例89小微企業(yè)籌資問題的研究90企業(yè)內部控制自我評價的研究91某電力設備公司內部監(jiān)督模式研究92中小會計師事務所質量控制體系研究以某會計師事務所為例93現(xiàn)代企業(yè)質量成本管理研究94某生物科技公司現(xiàn)金流管理中的風險及對策探析95某公司應收賬款的風險防范研究96淺談市場經濟條件下會計監(jiān)督的強化再看會計委派制97新舊債務重組準則的比較研究98某紡織機械公司營運能力指標分析及評價99關于上市公司擔保若干問題的思考100上市公司利用非經常性損益進行盈余管理的問題研究101xx物流公司內部控制研究102中小型民營企業(yè)財務問題與對策103某會計師事務所內部控制問題研究104通貨膨
8、脹環(huán)境下會計計量問題研究105國有糧食企業(yè)內部控制研究106淺論我國增值稅轉型問題107多變量財務危機預警模型在某公司的應用研究108我國股權激勵對企業(yè)業(yè)績影響的研究109上市公司應收賬款管理及控制研究110上市公司內部控制評價體系研究111基于公司治理的內部控制淺析112基于公司治理的內部控制淺析113關于新借款費用準則執(zhí)行的探討114基于作業(yè)基礎的成本預算改進研究115某房地產開發(fā)公司稅務籌劃方案設計116會計信息化背景下內部控制研究基于管理優(yōu)化原則117關于我國上市公司關聯(lián)方交易管制方法的思考118企業(yè)集團財務總監(jiān)委派制效果分析以某集團為例119某建筑安裝工程公司應收賬款管理問題研究12
9、0基于公司治理的內部控制淺析121企業(yè)應收賬款管理問題研究122我國加工制造企業(yè)成本控制方法研究123全面預算管理在中小企業(yè)中的應用以某公司為例124支持再生資源行業(yè)發(fā)展的稅收政策的研究125對某建筑公司應收賬款管理中存在的問題及對策研究126上市公司財務舞弊的原因及對策127上市商業(yè)銀行財務可持續(xù)增長能力的模糊評價128關于CPA防范法律風險的思考129企業(yè)并購中的績效與風險研究130基于企業(yè)生命周期的高新技術企業(yè)融資戰(zhàn)略選擇131某鋼結構公司內部會計控制研究132中小民營企業(yè)適度負債經營研究133企業(yè)負債經營風險控制研究134會計造假的防范與治理研究以某廠為例135某公司成本控制體系設計1
10、36基于企業(yè)生命周期的財務戰(zhàn)略探討137我國上市公司股利分配政策的現(xiàn)狀及對策研究138基于公司治理的內部控制淺析139企業(yè)內部控制問題與對策研究140經營風險與財務風險的關系及控制對策研究141某公司負債經營對公司價值的影響問題研究142內部控制審計與財務報表審計的整合研究143作業(yè)成本法在民營企業(yè)中的應用以某機械加工廠為例144xx襪業(yè)公司銷售信用政策問題研究145現(xiàn)金流量角度上市公司財務預警指標體系的構建146蘇寧物流采購成本控制的研究147企業(yè)財務風險防范與控制-以xx公司為例148基于公司治理的內部控制淺析149對我國上市公司關聯(lián)交易信息披露探討150某公司海外并購財務承受能力的研究1
11、51基于價值鏈視角的低成本戰(zhàn)略淺析以格蘭仕集團為例152某集團財務風險及其應對策略153上市公司關聯(lián)交易對企業(yè)價值的影響研究154某建筑公司成本控制的研究155關于我國MBO的實施及相關問題的探討156中小企業(yè)供應鏈融資存在的問題及研究對策157會計舞弊的防范與治理研究158基于公司治理的內部控制淺析159大眾汽車金融(中國)有限公司業(yè)務發(fā)展中的問題及對策研究160基于價值鏈管理視角下的紡織行業(yè)成本控制研究161財務戰(zhàn)略選擇對企業(yè)價值相關性的實證研究以上市公司為例162新會計準則對會計信息可靠性的影響163某建設集團公司應收賬款管理研究164世紀聯(lián)華連鎖超市存貨管理問題研究165華能集團財務報
12、表分析基于-財務報表數據166基于公司治理的內部控制淺析167中小企業(yè)信用擔保風險控制與對策研究168基于公司治理的內部控制淺析169經濟責任審計質量控制170某軸承公司內部會計控制研究171我國商業(yè)銀行電子銀行業(yè)務的風險及其對策研究172提高中小企業(yè)自主創(chuàng)新的稅收政策研究173我國ST公司審計師變更的動因分析174會計信息失真的原因及對策175中小企業(yè)內部控制制度構建176論現(xiàn)代企業(yè)制度下的內部審計177淺議企業(yè)逃稅及稅收籌劃178(高職)淺談如何加強企業(yè)現(xiàn)金的管理以xx經濟技術合作公司為例179淺談民間審計的獨立性及影響因素180三全食品公司的財務分析181金融業(yè)全面開放下的居民投資理財分析182家族式企業(yè)的模式研究以某公司為例183上市公司內部控制信息披露質量評價指標體系的研究184基于公司治理的內部控制淺析185加強中小企業(yè)內部控制制度建設研究186上市公司會計信息披露存在的問題及對策187關于應收賬款管理的癥結與對策問題的探討以某公司為例188我國城市商業(yè)銀行競爭力研究189對于我國太陽能光伏企業(yè)的財務風險預警分析以某公司為例190
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