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文檔簡介
1、泓域咨詢/河池船舶工業(yè)項目建議書報告說明海洋油氣的開發(fā)包括勘探、開發(fā)、生產、加工、儲運等多個環(huán)節(jié),需要用到多種類型海洋工程設備,其中鉆井平臺、生產平臺、海洋工程輔助船是最為主要的三類。鉆井平臺有多種類型,其中自升式、半潛式、鉆井船是數量最多的3類。對于浮式鉆井平臺,需要通過系泊系統(tǒng)對鉆井平臺予以固定。公司的海洋工程系泊鏈就主要應用于半潛式鉆井平臺、鉆井船等浮式鉆井平臺。根據謹慎財務估算,項目總投資37951.07萬元,其中:建設投資29910.30萬元,占項目總投資的78.81%;建設期利息609.81萬元,占項目總投資的1.61%;流動資金7430.96萬元,占項目總投資的19.58%。項目
2、正常運營每年營業(yè)收入76200.00萬元,綜合總成本費用64489.05萬元,凈利潤8540.99萬元,財務內部收益率15.16%,財務凈現值8005.15萬元,全部投資回收期6.67年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進
3、行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 公司基本情況8一、 公司基本信息8二、 公司簡介8三、 公司競爭優(yōu)勢9四、 公司主要財務數據11公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11五、 核心人員介紹12六、 經營宗旨13七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 項目緒論16一、 項目名稱及項目單位16二、 項目建設地點16三、 可行性研究范圍16四、 編制依據和技術原則17五、 建設背景、規(guī)模18六、 項目建設進度18七、 環(huán)境影響18八、 建設投資估算19九、 項目主要技術經濟指標19主要經濟指標一覽表20十、 主要結論及建議21第
4、三章 項目背景、必要性22一、 行業(yè)分析22二、 提升產業(yè)鏈供應鏈競爭力23第四章 建筑工程說明25一、 項目工程設計總體要求25二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表29第五章 項目選址方案31一、 項目選址原則31二、 建設區(qū)基本情況31三、 加快產業(yè)園區(qū)升級發(fā)展35四、 項目選址綜合評價36第六章 運營管理模式37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度41第七章 法人治理48一、 股東權利及義務48二、 董事53三、 高級管理人員58四、 監(jiān)事61第八章 勞動安全生產64一、 編制依據64二、 防范措施67
5、三、 預期效果評價71第九章 原輔材料分析72一、 項目建設期原輔材料供應情況72二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理72第十章 工藝技術說明74一、 企業(yè)技術研發(fā)分析74二、 項目技術工藝分析77三、 質量管理78四、 設備選型方案79主要設備購置一覽表79第十一章 投資方案81一、 編制說明81二、 建設投資81建筑工程投資一覽表82主要設備購置一覽表83建設投資估算表84三、 建設期利息85建設期利息估算表85固定資產投資估算表86四、 流動資金87流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十二章 經濟效益
6、及財務分析92一、 基本假設及基礎參數選取92二、 經濟評價財務測算92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表94利潤及利潤分配表96三、 項目盈利能力分析96項目投資現金流量表98四、 財務生存能力分析99五、 償債能力分析100借款還本付息計劃表101六、 經濟評價結論101第十三章 項目風險防范分析103一、 項目風險分析103二、 項目風險對策105第十四章 項目總結108第十五章 附表附錄110主要經濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業(yè)
7、收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表119借款還本付息計劃表121第一章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限公司2、法定代表人:顧xx3、注冊資本:520萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-6-147、營業(yè)期限:2011-6-14至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事船舶工業(yè)裝備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和
8、限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。三
9、、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產
10、,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場
11、拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月
12、資產總額11524.269219.418643.19負債總額6080.534864.424560.40股東權益合計5443.734354.984082.80公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入57462.0645969.6543096.54營業(yè)利潤9496.837597.467122.62利潤總額7878.606302.885908.95凈利潤5908.954608.984254.44歸屬于母公司所有者的凈利潤5908.954608.984254.44五、 核心人員介紹1、顧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年
13、6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、秦xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、廖xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、胡xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月
14、至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、姜xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、袁xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限
15、責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、向xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、徐xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)
16、模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)
17、化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求
18、規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第二章 項目緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:河池船舶工業(yè)項目項目單位:xxx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約93.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性
19、研究范圍依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3
20、、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。(二)技術原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準
21、。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景與石油價格相對應,海洋鉆井平臺訂單數目在2011-2014年維持高位并在2014年之后直線下降,鉆井平臺交付情況也在隨后的幾年內呈現下降趨勢。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積62000.00(折合約93.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積104781.95。其中:生產工程58968.32,倉儲工程25974.90,行政辦公及生活服務設施13371.51,公共工程6467.22。項目建成后,形成年產xxx套船舶工業(yè)裝備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備
22、、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本項目選址合理,符合相關規(guī)劃和產業(yè)政策,通過采取有效的污染防治措施,污染物可做到達標排放,對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內,因此,在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上,從環(huán)境影響的角度,本項目的建設是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資37951.07萬元,其中:建設投資29910.30萬元,占項目總投資的78.81%;建設期利息609.81萬元,占項目總投資的1.61%;流動資金7430.96萬
23、元,占項目總投資的19.58%。(二)建設投資構成本期項目建設投資29910.30萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用24789.65萬元,工程建設其他費用4337.33萬元,預備費783.32萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入76200.00萬元,綜合總成本費用64489.05萬元,納稅總額5861.34萬元,凈利潤8540.99萬元,財務內部收益率15.16%,財務凈現值8005.15萬元,全部投資回收期6.67年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積62000.00約93
24、.00畝1.1總建筑面積104781.951.2基底面積35340.001.3投資強度萬元/畝299.592總投資萬元37951.072.1建設投資萬元29910.302.1.1工程費用萬元24789.652.1.2其他費用萬元4337.332.1.3預備費萬元783.322.2建設期利息萬元609.812.3流動資金萬元7430.963資金籌措萬元37951.073.1自籌資金萬元25505.873.2銀行貸款萬元12445.204營業(yè)收入萬元76200.00正常運營年份5總成本費用萬元64489.05""6利潤總額萬元11387.98""7凈利潤萬元
25、8540.99""8所得稅萬元2846.99""9增值稅萬元2691.38""10稅金及附加萬元322.97""11納稅總額萬元5861.34""12工業(yè)增加值萬元20507.43""13盈虧平衡點萬元32812.49產值14回收期年6.6715內部收益率15.16%所得稅后16財務凈現值萬元8005.15所得稅后十、 主要結論及建議該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。第三章 項目背景、必
26、要性一、 行業(yè)分析進入21世紀,全球范圍內,海洋油氣開采在整個油氣開采中所占比例逐漸提高。同時,隨著石油勘探技術的進步,海洋油氣開發(fā)也逐漸由淺海轉向深海。海洋油氣的開發(fā)包括勘探、開發(fā)、生產、加工、儲運等多個環(huán)節(jié),需要用到多種類型海洋工程設備,其中鉆井平臺、生產平臺、海洋工程輔助船是最為主要的三類。鉆井平臺有多種類型,其中自升式、半潛式、鉆井船是數量最多的3類。對于浮式鉆井平臺,需要通過系泊系統(tǒng)對鉆井平臺予以固定。公司的海洋工程系泊鏈就主要應用于半潛式鉆井平臺、鉆井船等浮式鉆井平臺。包括鉆井平臺建造、租賃運營在內的海洋工程投資與油氣價格關聯度較高。油氣價格上漲或預期上漲時,油氣勘測開發(fā)和生產活動
27、的水平會提高,反之則下降。長期的生產和經營實踐還表明,油氣公司資本開支的變化相較于油氣價格的變化還存在一定的滯后。國際油價的上一輪高峰出現在2011-2014年之間,此后波動向下直到2020年4月達到18.5美元/桶,自此之后,石油價格一路上升,截至報告日期達到92美元/桶,創(chuàng)下7年以來的新高。與石油價格相對應,海洋鉆井平臺訂單數目在2011-2014年維持高位并在2014年之后直線下降,鉆井平臺交付情況也在隨后的幾年內呈現下降趨勢。截至2020年5月,根據IHS Markit數據,全球鉆井平臺手持訂單共77座,其中中國擁有44座,占比59%。鉆井船及半潛式鉆井平臺兩款浮式鉆井平臺合計26艘/
28、座,合計占比36%。從2018年的156座到2019年的102座,再到2020年的77座,鉆井平臺手持訂單數量也呈下降趨勢。2020年下半年以來,油價持續(xù)上漲,當前已創(chuàng)近7年新高。油氣開采行業(yè)景氣度有所復蘇:用于統(tǒng)計全球活躍鉆井平臺數量的貝克休斯鉆井平臺數2021年以來持續(xù)攀升,與石油價格的趨勢高度一致。展望后續(xù),油氣開采行業(yè)投資有望進一步復蘇:美國能源信息署近日上調2022年布倫特原油價格至82.87美元/桶,油價2022年預估將高位維持。中海油服發(fā)布的2022年戰(zhàn)略指引也提及:“2022年全球原油需求預計仍將持續(xù)增長,全球上游勘探開發(fā)資本支出總量較2021年相比增加約24%,油田服務市場復
29、蘇態(tài)勢進一步確立”二、 提升產業(yè)鏈供應鏈競爭力加強實體經濟建設,鍛長板補短板,全力推動主導優(yōu)勢產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈供應鏈現代化。深入開展補鏈強鏈延鏈專項行動,大力推動全產業(yè)鏈優(yōu)化升級。開展產業(yè)基礎再造和產業(yè)鏈提升行動,立足有色金屬、繭絲綢、優(yōu)質酒水、生物醫(yī)藥、碳酸鈣等產業(yè)規(guī)模優(yōu)勢、配套優(yōu)勢和部分領域先發(fā)優(yōu)勢,加快有色金屬、繭絲綢、制糖、建材、化工、木材加工等傳統(tǒng)產業(yè)安全綠色高效高端發(fā)展,積極培育新興產業(yè)鏈,大力培育“四上企業(yè)”。聚焦“三大三新”“雙百雙新”重點領域,組織開展產業(yè)大招商活動,深入推進“四企入河”,引進一批符合地方產業(yè)發(fā)展需要、支撐帶動能力強的實體經濟大項目,形成連接粵港澳大灣區(qū)
30、、珠江西江經濟帶的跨區(qū)域產業(yè)鏈供應鏈重要環(huán)節(jié)。強化要素支撐,促進產業(yè)鏈供應鏈配套降本增效。第四章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數協(xié)調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面
31、積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當地規(guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的
32、新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當地基本地震烈度執(zhí)行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等
33、級為二級。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范
34、,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積104781.95,其中:生產工程58968.32,倉儲工程25974.90,行政辦公及生活服務設施13371.51,公共工程6467
35、.22。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程19083.6058968.327620.951.11#生產車間5725.0817690.502286.281.22#生產車間4770.9014742.081905.241.33#生產車間4580.0614152.401829.031.44#生產車間4007.5612383.351600.402倉儲工程10602.0025974.902560.422.11#倉庫3180.607792.47768.132.22#倉庫2650.506493.73640.112.33#倉庫2544.486233.98614.50
36、2.44#倉庫2226.425454.73537.693辦公生活配套2293.5713371.511947.043.1行政辦公樓1490.828691.481265.583.2宿舍及食堂802.754680.03681.464公共工程3534.006467.22768.28輔助用房等5綠化工程8029.00156.95綠化率12.95%6其他工程18631.0070.657合計62000.00104781.9513124.29第五章 項目選址方案一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據,布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與當地的建成
37、區(qū)有較方便的聯系。二、 建設區(qū)基本情況河池,簡稱“河”,是中華人民共和國廣西壯族自治區(qū)地級市,地處廣西北部、云貴高原南麓,距離山水甲天下的桂林市314千米,境內地形多樣,結構復雜,地勢西北高東南低。地處低緯,屬亞熱帶季風氣候區(qū),轄2區(qū)9縣,總面積3.35萬平方千米。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,河池市常住人口為3417945人。河池境內國家“五縱七橫”國道主干線西南出海大通道穿境而過,是西南出海大通道的咽喉要塞,是“南貴昆經濟區(qū)”、“泛珠三角經濟圈”、和“東盟自由貿易區(qū)”人流、物流、資金流、信息流聚集交匯的樞紐。河池是廣西實施西部大開發(fā)的重點區(qū)域。河池是一座以壯族為主的
38、多民族聚居城市是廣西壯族自治區(qū)少數民族聚居最多的地區(qū)之一。河池“四區(qū)”即革命老區(qū)、少數民族地區(qū)、國家重點扶持的貧困地區(qū)、西部大開發(fā)的重點地區(qū);“五鄉(xiāng)”即中國有色金屬之鄉(xiāng)、中國水電之鄉(xiāng)、世界銅鼓之鄉(xiāng),世界長壽之鄉(xiāng),壯族歌仙劉三姐的故鄉(xiāng)。2018年12月13日,入選中國特色農產品優(yōu)勢區(qū)名單。2019年1月25日,入選2018年度全國“平安農機”示范市。當前和今后一個時期,我市仍處于重要戰(zhàn)略機遇期,機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化,機遇大于挑戰(zhàn),發(fā)展形勢對我市有利。從國際看,當今世界正經歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,和平與發(fā)展仍然是時代主題,人類命運共同體理念深入人心。同時,國際環(huán)
39、境日趨復雜,不穩(wěn)定性不確定性明顯增強,全球新冠肺炎疫情蔓延加速帶來巨大變量,世界百年未有之大變局進入加速演變期。從全國看,我國已進入新發(fā)展階段,制度優(yōu)勢凸顯,治理效能提升,經濟長期向好,物質基礎雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,發(fā)展韌性強勁,社會大局穩(wěn)定,持續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。同時,國家大力實施新時代西部大開發(fā)、鄉(xiāng)村振興、西部陸海新通道建設、粵港澳大灣區(qū)建設、珠江西江經濟帶建設、左右江革命老區(qū)振興等重要戰(zhàn)略部署;加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,鼓勵把產業(yè)鏈價值鏈的關鍵環(huán)節(jié)留在國內,支持中西部承接產業(yè)轉移;區(qū)域全面經濟伙伴關系(RCEP)的簽署生效開啟全球
40、最大自貿區(qū)建設,東盟歷史性地躍升為中國第一貿易伙伴。這些都為我市加快發(fā)展提供重大機遇。從區(qū)內看,中央賦予廣西“三大定位”新使命,自治區(qū)推進“南向、北聯、東融、西合”全方位開放合作,在構建新發(fā)展格局中的戰(zhàn)略地位更加凸顯,為我市深度融入國內國際雙循環(huán)、全方位對外開放帶來新機遇;自治區(qū)深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略和工業(yè)強桂戰(zhàn)略,加快發(fā)展現代產業(yè)體系,新經濟新產業(yè)新業(yè)態(tài)新模式迅速發(fā)展,為我市加快產業(yè)轉型升級、培育壯大發(fā)展新動能帶來新機遇;自治區(qū)大力推進交通強國建設試點,推動新型城鎮(zhèn)化和區(qū)域協(xié)調發(fā)展,優(yōu)化國土空間布局,為我市加快基礎設施建設、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展帶來新機遇;自治區(qū)更加重視支持革命老區(qū)、少數民族地區(qū)和
41、脫貧縣加快發(fā)展,為我市進一步改變老區(qū)面貌、推進民族團結進步事業(yè)帶來新機遇;自治區(qū)著力提升人民生活品質,加強社會治理體系建設,為我市加快補齊公共服務短板、保障和改善民生帶來新機遇。從我市看,脫貧攻堅全面勝利,全市經濟社會穩(wěn)中向好、長期向好的基本面沒有變,具有諸多發(fā)展優(yōu)勢和有利條件。一是資源優(yōu)勢得天獨厚。我市有色金屬、電力、生態(tài)、農林、文化、康養(yǎng)、旅游等特色資源豐富,為經濟社會發(fā)展提供重要支撐。二是產業(yè)潛力蓄勢待發(fā)。農業(yè)“十大百萬”產業(yè)發(fā)展勢頭強勁,工業(yè)“千億百億”產業(yè)初具雛形,產業(yè)園區(qū)不斷壯大,特色產業(yè)優(yōu)勢為推動產業(yè)轉型升級高質量發(fā)展增添新動能。三是基礎設施明顯改善。隨著交通基礎設施的大投入和大
42、改善,我市逐步構建起較為完善的立體交通體系,區(qū)位優(yōu)勢明顯提升,成為西部陸海新通道重要節(jié)點城市,水利、能源、信息等基礎設施支撐能力不斷增強,為經濟社會持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實的基礎。四是干部群眾砥礪奮進。經過脫貧攻堅硬仗、新冠肺炎疫情大考,各級黨組織和廣大黨員、干部群眾克難攻堅抓發(fā)展的精氣神更旺、勁頭更足,在挑戰(zhàn)面前不畏懼、困難面前不退縮,關鍵時刻、危急關頭能夠豁得出去、頂得上去、經得住考驗,為全市發(fā)展提供有力組織保障。同時我們也要看到,全市經濟總量小,產業(yè)結構不優(yōu),工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化仍然滯后,基礎設施需要進一步夯實,城鄉(xiāng)居民收入水平有待進一步提升,鞏固脫貧成果任重道遠,民生保障和社會治理仍有不
43、少短板弱項,發(fā)展不平衡不充分仍然是最突出的矛盾,后發(fā)展欠發(fā)達仍然是最大的市情。“十三五”時期,按照市委“1234”總體工作思路,扎實開展營造風清氣正的政治生態(tài)、團結和諧的社會生態(tài)、山清水秀的自然生態(tài)“三大生態(tài)”和實施精準脫貧攻堅、基礎設施建設攻堅、產業(yè)轉型升級攻堅“三大攻堅”六大行動,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、穩(wěn)保障各項工作,全市經濟社會發(fā)展取得重大成就。經濟實力穩(wěn)步提升,各項經濟指標持續(xù)增長,多項指標增速保持在全區(qū)中上水平,產業(yè)發(fā)展提質增效,經濟結構更加優(yōu)化,發(fā)展質量明顯提升。脫貧攻堅全面勝利,76.52萬建檔立卡貧困人口實現脫貧、817個貧困村全部出列、10個貧困縣(
44、區(qū))全部脫貧摘帽,撕掉千百年來的貧困標簽。城鄉(xiāng)面貌煥然一新,批復同意宜州撤市設區(qū)和市政府駐地遷移,市中心城區(qū)從單核向金城江、宜州雙核驅動發(fā)展,中心城區(qū)、縣城、鄉(xiāng)村建設日新月異。生態(tài)文明鞏固提升,環(huán)境質量不斷提升,空氣質量優(yōu)良天數、地表水考核斷面水質優(yōu)良比例位居全區(qū)前列,森林覆蓋率71.02%,“山清水秀生態(tài)美”金字招牌更加閃亮。改革開放不斷深化,重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革穩(wěn)步推進,累計推動實施和完成改革任務1255項,營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,河池深巴試驗區(qū)成為對接粵港澳大灣區(qū)的重要平臺,開放合作卓有成效。人民生活幸福平安,每年民生領域支出占比均超過80%,就業(yè)、教育、科技、養(yǎng)老、社保、民政救助、醫(yī)療衛(wèi)生
45、、住房保障、文化體育等社會事業(yè)加快發(fā)展,新冠肺炎疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果;治理體系和治理能力現代化實現新提升,法治河池、平安河池建設和民族團結進步事業(yè)成效明顯,社會和諧穩(wěn)定,人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著增強。三、 加快產業(yè)園區(qū)升級發(fā)展推動工業(yè)園區(qū)提質升級,打造新經濟集聚區(qū)和創(chuàng)新發(fā)展高地。提高產業(yè)集中度,提高園區(qū)投資效率和產出水平,加快培育壯大一批主導產業(yè)突出、產業(yè)鏈配套、特色鮮明的產業(yè)園區(qū),打造一批千億百億產業(yè)園區(qū)。進一步完善園區(qū)功能,高標準開展基礎設施和公共服務設施建設,合理布局項目周邊配套,為園區(qū)長遠發(fā)展奠定良好基礎。大力推動各類園區(qū)基礎服務綠色化改造,推動高端化、智能化、綠色化,培
46、育廢棄物循環(huán)利用產業(yè)鏈,全面提升園區(qū)循環(huán)綠色發(fā)展能力。支持園區(qū)管理體制和運行機制改革,聚焦經濟發(fā)展主責主業(yè),創(chuàng)新園區(qū)土地出讓、人才引進、招商引資、企業(yè)集聚等制度,提升專業(yè)化運營水平。做好各項服務保障工作,推動一批大項目、好項目落戶園區(qū)。推進縣域產業(yè)園區(qū)提檔升級,推動資源要素向園區(qū)集聚。促進產城融合,推動具備條件的園區(qū)向城市綜合功能區(qū)轉型。四、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調發(fā)展。 第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、
47、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、
48、根據國家和地方產業(yè)政策、船舶工業(yè)裝備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和船舶工業(yè)裝備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內船舶工業(yè)裝備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資
49、產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物
50、資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實
51、施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)
52、范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專
53、題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應
54、當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為
55、增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現金方式分配利潤,即公司當年度實現盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現金方式分配利潤,現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現金形式分配
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