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文檔簡介

1、高品質(zhì)文檔2022年審計局工作總結(jié)范文 20xx年1-11月,xx縣審計局共完成審計項目44個,在審10個,查處各類違規(guī)金額1852萬元,經(jīng)審計處理應(yīng)上繳財政645萬元,向紀檢監(jiān)察部門移送案件4起。審計監(jiān)督為進一步促進審計縣加快實現(xiàn)跨越式進展發(fā)揮了樂觀作用。 建立健全公共財政體制20xx年,xx縣審計局共審計財政、地稅及一級預(yù)算單位19個,包括對縣財政局詳細組織xx年度本級財政預(yù)算執(zhí)行狀況、縣地稅局稅收征管狀況、5個部門單位預(yù)算執(zhí)行狀況、5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)收支和決算狀況和對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政狀況和支出結(jié)構(gòu)等8個項目專項審計調(diào)查,審計查出各類違規(guī)違紀金額662萬元,應(yīng)交財政216萬元。 改進審計手段20xx

2、年,xx縣審計局依據(jù)省廳關(guān)于經(jīng)濟責任審計規(guī)范化要求和審計縣經(jīng)濟責任審計試點閱歷,鄉(xiāng)鎮(zhèn)長經(jīng)濟責任審計的重點是圍繞政府負債問題進行審計,樂觀探究政府負債預(yù)警機制,提出加強和改進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理水平的建議和措施,并且從個人績效方面進行綜合評價。1-11月份審計局共完成17 個單位17名領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計,查出違規(guī)金額336萬元。經(jīng)濟責任審計結(jié)果被作為審計領(lǐng)導(dǎo)干部管理使用重要參考依據(jù),列入干部考核廉政檔案。 強化固定資產(chǎn)投資審計20xx年,xx縣審計局支配時代廣場竣工決算等4個基本建設(shè)項目的審計,在對縣汽車西客站投資績效審計中發(fā)覺,作為1997 年縣重點十大工程之一的汽車西客站至xx年底實際已投入資金達

3、3039.72萬元,其中銀行貸款資金占95%,但由于站前民房至今未能拆遷,致使該站的主要功能至今還不能投入使用,經(jīng)濟效益和社會效益不能得到體現(xiàn)。審計結(jié)果在同級審報告中披露后,縣政府已責成有關(guān)部門仔細進行調(diào)查討論,提出整改方案。 突出專項審計調(diào)查20xx年,xx縣審計局根據(jù)審計署和市局五年規(guī)劃精神,圍繞政府工作重點、經(jīng)濟工作難點、社會關(guān)注熱點問題,審計局加大專項審計調(diào)查的力度,取得較好成效,1-11月份共完成審計調(diào)查項目11個,其中省定同步項目4個,市定同步項目2個。在對城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金審計調(diào)查中發(fā)覺的主要問題有低保對象名額指標化、補助金額平均化和低保審批操作不規(guī)范等問題,縣政府專題討論

4、出臺xx縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作操作細則,有效地確保弱勢群體的基本生活需要。在對全縣行政事業(yè)單位部分公用經(jīng)費審計調(diào)查中發(fā)覺,全縣業(yè)務(wù)款待費、公車費用、差旅費三項費用已占公用經(jīng)費支出的 47.22%,部分單位業(yè)務(wù)款待費嚴峻超支。審計調(diào)查所披露的問題,引起市縣主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,劉奇市長為此特地做出重要批示,章方璋縣長責成財政、監(jiān)察等有關(guān)部門進行全面整改??h政府已就公用經(jīng)費管理存在的問題先后出臺一系列掌握公用經(jīng)費支出的政策和措施,包括擴大預(yù)算會計集中統(tǒng)一核算范圍、對業(yè)務(wù)款待費實行總量掌握、制定公車管理“三統(tǒng)一兩定點”規(guī)定以及嚴厲查處揮霍鋪張公用經(jīng)費的案件等。 注意查處大要案20xx年,xx縣審計局

5、根據(jù)“全面審計、突出重點”的要求,審計局在審計工作中注意發(fā)覺違法違紀線索,大力查處大案要案,以來已向紀檢監(jiān)察部門移送案件3起,涉及領(lǐng)導(dǎo)干部多人,審計為維護經(jīng)濟秩序,嚴厲財經(jīng)紀律,加強廉政建設(shè),起到了樂觀的作用。 加強指導(dǎo)20xx年7月份,xx縣審計局組織55位同志參與市內(nèi)審協(xié)會業(yè)務(wù)學(xué)問培訓(xùn),8月份召開內(nèi)部審計工作座談會,推舉市級內(nèi)部審計先進單位、先進個人,選送優(yōu)秀項目參與市級評優(yōu),組織內(nèi)審科研論文撰寫和評比。審計局還于8月底組織召開xx縣內(nèi)審協(xié)會第二次會員代表大會,楊立祥會長作了題為全面落實科學(xué)進展觀,努力促進內(nèi)審工作向前進展的工作報告。報告總結(jié)了一年來內(nèi)審工作取得成果并對今后工作提出要求,大

6、會還支配了典型發(fā)言和論文溝通。 審計項目的試點工作20xx年,xx縣審計局依據(jù)年初方案支配,每個業(yè)務(wù)科室均支配審計署6號令試點和計算機幫助審計試點,經(jīng)責科和投資科還分別支配經(jīng)濟責任審計評價試點和固定資產(chǎn)投資績效審計試點。試點取得良好成效,并就試點的閱歷召開業(yè)務(wù)會進行溝通探討,逐步加以完善和規(guī)范。 建立健全審計復(fù)核制度20xx年,xx縣審計局為完善審計質(zhì)量掌握體系,明確審計行為,提升審計成果質(zhì)量和審計工作水平,審計局配備了總審計師,并在7月初出臺了xx縣審計局審計復(fù)核工作方法。方法進一步明確了三級復(fù)核制度,有效促進審計人員樹立嚴謹細致的工作作風,增加責任意識和質(zhì)量意識。 推動財政審計一體化工作20xx年,xx縣審計局依據(jù)省廳關(guān)于推動財政審計一體化工作的指導(dǎo)意見要求,結(jié)合審計縣實際,審計局于10月份出臺xx縣審計局關(guān)于財政審計一體化工作的實施意見,意見中對財政審計一體化的工作目標、范圍和內(nèi)容做了規(guī)定。 推動審計回訪制度20xx年,xx縣審計局為全面落實審計署關(guān)于開展“嚴謹細致、提高質(zhì)量”年活動,提高審計工作質(zhì)量,審計局于11月份開展對被審計單位的審計回訪工作,回訪的內(nèi)容包括審計打算

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