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文檔簡介

1、第一章高層管理人員的薪酬體系第一條高層管理人員的工作業(yè)績須以年度為周期進(jìn)行考核和評估,其薪酬體系實(shí)行年薪制。這部分員工包括副所長、總工。第二條年薪核定基準(zhǔn)各分管副所長根據(jù)分管業(yè)務(wù)的考核指標(biāo)確定,即分管業(yè)務(wù)的利潤、成本、新業(yè)務(wù)拓展等指標(biāo)。第三條年薪制構(gòu)成年薪制收入總額=月收入+年度業(yè)績收入其中,月收入= 基礎(chǔ)工資+崗位工資 +附加工資第四條標(biāo)準(zhǔn)管理副所長、發(fā)行副所長業(yè)績收入業(yè)績收入核算額=(所職工當(dāng)年人均年收入× R1 ) +(分管部門創(chuàng)收產(chǎn)值核算額× 0.5%)業(yè)績收入實(shí)發(fā)額=業(yè)績收入核算額× 個(gè)人年度考核系數(shù)R1:為調(diào)節(jié)系數(shù),取值0 R1 2.5 ,年底由標(biāo)準(zhǔn)所

2、所長分別核定。分管部門創(chuàng)收產(chǎn)值核算額:指年底在12 月 31 日之前客戶實(shí)際匯到標(biāo)準(zhǔn)所帳上的現(xiàn)金總額為準(zhǔn)。第五條總工業(yè)績收入業(yè)績收入核算額=(所職工當(dāng)年人均年收入× 40%) +A×60% ×R2業(yè)績收入實(shí)發(fā)額=業(yè)績收入核算額× 個(gè)人年度考核系數(shù)A = (工程設(shè)計(jì)部門職工當(dāng)年人均年收入× 50%) + (標(biāo)準(zhǔn)管理部門職工當(dāng)年人均年收入R2:為調(diào)節(jié)系數(shù),取值0 × R250%) 2.5,年底由標(biāo)準(zhǔn)所所長分別核定。第六條副所長、總工業(yè)績收入發(fā)放前提(一)分管部門創(chuàng)收產(chǎn)值情況分管部門創(chuàng)收產(chǎn)值必須達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)所年初所定基數(shù)以上(包含基數(shù)),否則業(yè)

3、績收入核算額為零。(二)分管部門業(yè)務(wù)回款情況以 12 月 31 日之前客戶匯到標(biāo)準(zhǔn)所帳上的現(xiàn)金總額為準(zhǔn)?;乜羁傤~不足當(dāng)年合同額 90%者,業(yè)績收入核算額為零;回款總額為合同額 90%者,業(yè)績收入核算額降為 50%;回款總額為合同額 90%-100%者,降為: (回款 / 標(biāo)準(zhǔn)合同額 90%)/10% 。第七條年薪制收入的支付總收入中,月收入部分按月計(jì)算并按月發(fā)放。業(yè)績收入部分,年底根據(jù)考核指標(biāo)完成情況計(jì)算,下年初發(fā)放。第八條標(biāo)準(zhǔn)管理副所長的考核項(xiàng)目及權(quán)重比例考核指標(biāo)權(quán)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)得實(shí)際得項(xiàng)重分分比上年度超過5%以上(含15%)人均利潤30%比上年度超過4%-5%(含0.9增長率4%)比上年度超

4、過3%-4%(含0.83%)比上年度超過2%-3%(含0.72%)比上年度超過0%-2%(含0.60%)0 以下增長幅度0比上年度超過以上(含15%5%)比上年度超過4%-5%(含0.94%)新編圖集比上年度超過3%-4%(含0.8發(fā)行增長15% 3%)率比上年度超過2%-3%(含0.72%)比上年度超過0%-2%(含0.60%)0 以下增長幅度0比上年度超過以上(含15%修編圖集5%)比上年度超過4%-5%(含0.8發(fā)行增長15%率4%)比上年度超過3%-4%(含0.63%)比上年度超過2%-3%(含0.42%)比上年度超過0%-2%(含0.20%)0 以下增長幅度0完成在100%(含 10

5、0%)1以上計(jì)劃完成完成在 95%(含 95%)-100%0.830% 完成在90%(含 90%)-95%0.6率完成在85%(含 85%)-90%0.4完成在80%(含 80%)-85%0.2完成在80%以下0態(tài)度10% 參見態(tài)度考核指標(biāo)定義表第九條發(fā)行副所長的考核項(xiàng)目及權(quán)重比例考核指標(biāo)權(quán)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)得實(shí)際得項(xiàng)重分分比上年度超過5%以上(含1人均利潤30%5%)增長率比上年度超過4%-5%(含0.94%)比上年度超過3%-4%(含0.83%)比上年度超過2%-3%(含0.72%)比上年度超過0%-2%(含0.60%)0 以下增長幅度0比上年度超過以上(含15%5%)比上年度超過4%-5%(含

6、0.94%)發(fā)行室銷比上年度超過3%-4%(含0.8售碼洋增20% 3%)長率比上年度超過2%-3%(含0.72%)比上年度超過0%-2%(含0.60%)0 以下增長幅度0發(fā)行點(diǎn)開發(fā)完成100%(含1市場管理100%)以上20%力度發(fā)行點(diǎn)開發(fā)完成在98% 0.8(含 98%) -100%發(fā)行點(diǎn)開發(fā)完成在95% 0.6(含 95%) -98%發(fā)行點(diǎn)開發(fā)完成在93% 0.4(含 93%) -95%發(fā)行點(diǎn)開發(fā)完成在90% 0.2(含 90%) -93%發(fā)行點(diǎn)開發(fā)完成在90%以0下完成在100%(含 100%)1以上完成在 95%(含 95%)-100% 0.8計(jì)劃完成20% 完成在 90%(含 90

7、%)-95% 0.6率完成在 85%(含 85%)-90% 0.4完成在 80%(含 80%)-85% 0.2完成在 80%以下0態(tài)度10% 參見態(tài)度考核指標(biāo)定義表第十條考核指標(biāo)項(xiàng)總工的考核項(xiàng)目及權(quán)重比例權(quán)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)重評價(jià)得分實(shí)際得分比上年度超過以上(含15%5%)比上年度超過4%-5%(含0.94%)工程設(shè)計(jì)3%-4%(含0.8比上年度超過部門人均15% 3%)利潤增長2%-3%(含0.7比上年度超過率2%)比上年度超過0%-2%(含0.60%)0 以下增長幅度0比上年度超過以上(含15%5%)比上年度超過4%-5%(含0.94%)標(biāo)準(zhǔn)管理3%-4%(含0.8比上年度超過部門人均15% 3%)利潤增長2%-3%(含0.7比上年度超過率2%)比上年度超過0%-2%(含0.60%)0 以下增長幅度0符合率在100%(含 100%) 1以上符合率在99 (含 99%) 0.8%-100%項(xiàng)目設(shè)計(jì)30% 符合率在98 (含 98%) 0.6質(zhì)量%-99%符合率在97 (含 97%) 0.2%-98%符合率在97 以下0%符合率在100%(

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