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文檔簡介
1、泓域咨詢/株洲關于成立五金制造公司可行性研究報告株洲關于成立五金制造公司可行性研究報告xx有限責任公司報告說明xx有限責任公司主要由xx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資234.50萬元,占xx有限責任公司35%股份;xx集團有限公司出資436萬元,占xx有限責任公司65%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資23546.17萬元,其中:建設投資18844.23萬元,占項目總投資的80.03%;建設期利息499.87萬元,占項目總投資的2.12%;流動資金4202.07萬元,占項目總投資的17.85%。項目正常運營每年營業(yè)收入42900.00萬元,綜合總成本費用3484
2、9.81萬元,凈利潤5881.96萬元,財務內部收益率18.42%,財務凈現值7097.51萬元,全部投資回收期6.22年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。總體來說,家居五金制造行業(yè)與宏觀經濟景氣程度及居民人均可支配收入呈正相關,雖然一定程度地受宏觀經濟景氣程度影響,但相對來說傳導過程較長,對宏觀經濟波動的相關度為中等水平。與工業(yè)消費品相比,民用生活性消費不會因宏觀經濟的影響而出現大幅波動。從家具行業(yè)對宏觀經濟波動的敏感性判斷,未來家具行業(yè)的發(fā)展不會因為宏觀經濟增長的減速而直接對應減速。但是,若宏觀經濟的波動引起原材料價格上漲及房地產市場的衰退,則一定程度上會
3、直接影響到家居產品的銷售。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 背景、必要性分析15一、 我國金屬制品行業(yè)進出口狀況15二、 競爭格局17三、 市場規(guī)模17四、 加快建設具有核心競爭力的科技創(chuàng)新引領區(qū)19五、 大力優(yōu)化營商
4、環(huán)境22六、 項目實施的必要性23第三章 公司成立方案24一、 公司經營宗旨24二、 公司的目標、主要職責24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責及權限26六、 核心人員介紹30七、 財務會計制度32第四章 市場分析39一、 風險特征39二、 行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢40第五章 發(fā)展規(guī)劃44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施50第六章 法人治理結構52一、 股東權利及義務52二、 董事55三、 高級管理人員59四、 監(jiān)事61第七章 選址方案分析63一、 項目選址原則63二、 建設區(qū)基本情況63三、 建設高標準市場體系67四、 項目選址綜合評價68第八章 項目環(huán)保分析69一
5、、 環(huán)境保護綜述69二、 建設期大氣環(huán)境影響分析69三、 建設期水環(huán)境影響分析70四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析71五、 建設期聲環(huán)境影響分析71六、 環(huán)境影響綜合評價72第九章 風險防范73一、 項目風險分析73二、 公司競爭劣勢78第十章 項目投資計劃79一、 投資估算的依據和說明79二、 建設投資估算80建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表84固定資產投資估算表86四、 流動資金86流動資金估算表87五、 項目總投資88總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十一章 經濟收益分析91一、 基本假設及基礎參數選取91二、 經
6、濟評價財務測算91營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表93利潤及利潤分配表95三、 項目盈利能力分析95項目投資現金流量表97四、 財務生存能力分析98五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100六、 經濟評價結論100第十二章 進度實施計劃102一、 項目進度安排102項目實施進度計劃一覽表102二、 項目實施保障措施103第十三章 總結分析104第十四章 附表106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表1
7、13綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本670萬元三、 注冊地址株洲xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事家居五金產品相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股
8、東xx有限責任公司主要由xx有限公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。(一)xx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的
9、需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9444.097555.277083.07負債總額3679.242943.392759.43股東權益合計5764.854611.884323.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19646.4415717.1514734.83營業(yè)利潤4633.603706.883475.20利潤總額4374.983499.983281.23凈利潤3281.232559.
10、362362.49歸屬于母公司所有者的凈利潤3281.232559.362362.49(二)xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹
11、創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9444.097555.277083.07負債總額3679.242943.392759.43股東權益合計5764.854611.884323.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19646.4415717.1514734.83營業(yè)利潤4633.603706.883475.20利潤總額4374.983499.983281.23凈利潤3281.
12、232559.362362.49歸屬于母公司所有者的凈利潤3281.232559.362362.49六、 項目概況(一)投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立五金制造公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由在全球重視環(huán)保的大趨勢下,消費者對產品的性價比要求日益提高,家居五金行業(yè)(拉籃、掛架)生產商需具備符合國家環(huán)境保護相關法律法規(guī)要求的拉絲生產工藝和電鍍生產工藝,才能有效的保證產品品質及成本的控制能力,從而滿足消費者要求。只有在全自動化的電鍍生產工藝下,才能穩(wěn)定產品品質、實現規(guī)?;a,朝著更環(huán)保、更美觀實用的方向發(fā)展,從而擁有更大的市場占有率。堅定不移貫徹新發(fā)展理念,堅持穩(wěn)中求進工作
13、總基調,以推動高質量發(fā)展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,推進市域治理體系和治理能力現代化,堅持創(chuàng)新驅動、轉型升級,大力實施“三高四新”戰(zhàn)略,加快建設更具實力的株洲中國動力谷、具有核心競爭力的科技創(chuàng)新引領區(qū)、“一帶一部”改革開放先行區(qū)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展幸福區(qū),奮力譜寫新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義的株洲新篇章。(三)項目選址項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約77.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后
14、,形成年產xxx件家居五金產品的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積75007.54,其中:生產工程49581.93,倉儲工程11469.84,行政辦公及生活服務設施5987.24,公共工程7968.53。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資23546.17萬元,其中:建設投資18844.23萬元,占項目總投資的80.03%;建設期利息499.87萬元,占項目總投資的2.12%;流動資金4202.07萬元,占項目總投資的17.85%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):42900.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):34849.81萬元。3、凈利潤(NP):5881.9
15、6萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.22年。5、財務內部收益率:18.42%。6、財務凈現值:7097.51萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。第二章 背景、必要性分析一、 我國金屬制品行業(yè)進出口狀況根據海關統(tǒng)計數據,2016年1月6月,我國五金制品行業(yè)累計完成進出口總額565.00億美元,同比增長-8.19%,增速較去年同期下降15.
16、51個百分點。其中:累計完成出口額462.12億美元,同比增長-9.02%,增速較去年同期下降了19.55個百分點;累計完成進口額102.88億美元,同比增長-4.27%,增速較去年同期提高了1.29個百分點。1月6月全行業(yè)累計實現對外貿易順差359.24億美元,較去年同期,貿易順差減少了40.63億美元,同比下降25.78%,增速較去年同期下降了41.64個百分點。2016年1月6月,五金制品各子行業(yè)按照累計進出口額從大到小排序依次為:建筑五金、工具五金、衛(wèi)浴產品、日用五金、烹飪炊具及鋁制品、鎖具、燃氣灶具、廚房設備、不銹鋼制餐具、拉鏈和吸油煙機。其中,建筑五金、工具五金、衛(wèi)浴產品和日用五金
17、四個行業(yè)上半年累計進出口總額對全行業(yè)占比分別為32.72%、17.92%、13.73%和13.21%。2016年1月6月,我國五金制品主要出口到美國、日本、德國、香港、英國、越南、印度、韓國、澳大利亞、馬來西亞等共229個國家和地區(qū)。與去年同期相比新增貿易地區(qū)5個,減少貿易地區(qū)3個;出口額102.88億美元,同比增長-4.27%。主要集中在日本、德國、美國、韓國、臺灣省、意大利、法國、英國、泰國等144個國家或地區(qū)。與去年同期相比新增貿易地區(qū)25個,減少貿易地區(qū)24個。我國五金制品行業(yè)主要的對外貿易方式為一般貿易方式。2016年1月6月,以一般貿易方式實現進出口貿易額398.32億美元,同比增
18、長-11.94%,占全行業(yè)進出口總值的70.5%。其中,以一般貿易方式出口327.99億美元,同比增長-13.33%;以一般貿易方式進口70.34億美元,同比增長-4.83%。2016年1月6月,全國五金行業(yè)累計完成出口額主要集中在廣東、浙江、江蘇、上海、山東、福建、河北、天津、遼寧、北京等地區(qū),這些地區(qū)出口額合計占行業(yè)出口總額的95.51%;進口額主要集中在上海、江蘇、廣東、北京、山東、遼寧、天津、浙江、吉林、福建等地區(qū),以上地區(qū)進口額合計占行業(yè)總進口額的90.3%。2016年上半年,我國五金制品與“一帶一路”沿線國家的貿易額為148.99億美元,占五金制品行業(yè)貿易總額的26.37%,同比下
19、降8.24%。其中,出口額總計139.37億美元,占五金制品行業(yè)出口總額的30.16%,同比下降9.43%;進口額總計9.61億美元,占進口總額的9.34%,同比提高13.25%。在對“一帶一路”沿線國家的出口中,出口額最大的是越南,出口額為11.55億美元,出口增長最快的是阿富汗,同比增長292.56%。二、 競爭格局目前家居五金(拉籃、掛架)行業(yè)市場競爭企業(yè)較多,但大部分以中低端為主,競爭對手主要集中在廣東、浙江兩地,浙江產區(qū)以中低端產品為主,廣東產區(qū)產品一般是中低至中高端產品。拉籃、掛架行業(yè)的產品同質化嚴重,企業(yè)多為民營企業(yè),產品質量沒有嚴格的行業(yè)標準,加上拉籃、掛架產品屬于多數扮演輔助
20、材料角色在終端渠道上配送銷售,所以從廠家到消費者的傳導過程中,品牌并沒有過多影響到直接消費者的選擇。因此,雖然競爭對手眾多,但能形成全國性品牌的卻寥寥無幾,所以難以形成消費者依賴的終端品牌。三、 市場規(guī)模1、上游產業(yè)鏈情況五金行業(yè)主要原材料來自于鋼鐵行業(yè)。近年來,隨著鋼鐵行業(yè)日益成熟,行業(yè)競爭日益激烈,產能逐漸飽和,本行業(yè)對上游原材料供應商的議價能力增強。整體上看,行業(yè)的上游產業(yè)已經完全市場化,目前各類原材料的產能充沛、供應充足,鋼價和鐵礦石價格基本呈現了單邊下滑的狀態(tài)。2015年到2017年,鋼材價格呈先降后升的走勢,威萬事在16年下半年或17年初開始,面臨一些原材料漲價。2、下游產業(yè)鏈分析
21、(1)國際國內金屬制品業(yè)對比發(fā)達國家金屬制品行業(yè)的生產技術優(yōu)勢,集中在德國、法國、英國、美國、奧地利、比利時、日本等國家。我國金屬制品行業(yè)的整體狀況,從工藝技術水平比較,不及上述國家成熟;從裝備狀況比較,不及上述國家精良;從品種結構比較,不及上述國家先進;從產品質量比較,不及上述國家優(yōu)良。盡管在近30年間我國金屬制品行業(yè)的整體發(fā)展取得了令人矚目的成就,占據了世界金屬制品大國的地位,但大國的地位畢竟不能等同于強國的地位,從行業(yè)的整體狀況而論,我國依然處于落后的水平。國際國內金屬制品產業(yè)競爭發(fā)展的趨勢、競爭的程度正在向日益激化的方向演化。形成這一趨勢的主要原因:第一,產能過剩。供大于求,構成了生產
22、能力與需求總量之間的矛盾;第二,市場的劃分。當今的市場已無國界之分,世界行業(yè)的競爭,實際已成為各國之間的較量;第三,成本的轉嫁。金屬制品屬勞動密集型產業(yè),發(fā)達國家高昂的用工成本已不足以賺取高額的利潤,為滿足獲取利潤之需,尋求低廉的用工成本,向相對落后的國家進行成本轉嫁。中國地域遼闊,市場廣裹,既是金屬制品生產的大國,也是金屬制品消費的大國。與發(fā)達國家相比,由于中國生活水平和收入水平方面的差距,用工成本低廉。金屬制品行業(yè)屬勞動密集型產業(yè),發(fā)達國家的用工成本相對要高出很多,而發(fā)達國家金屬制品行業(yè)是把高額利潤的獲取作為企業(yè)運作的終極目標。中國的國情和開放的政策,為外資和外資企業(yè)的進入提供了充裕的條件
23、。一些在國際上具有非凡影響力、競爭力、甚至具有壟斷實力的知名企業(yè)也進入中國,一方面促進了民族金屬制品業(yè)的技術進步與整體發(fā)展。但另一方面,也對我國的金屬制品企業(yè)的生存與發(fā)展帶來一定的沖擊,使得國內企業(yè)本已十分激烈的競爭局勢變得更加嚴峻。(2)國內低端產品比率較高國內金屬制品低端產品的比率依然很高。金屬制品高端產品在整個行業(yè)產能產量所占比率的持續(xù)提升,已經成為國內金屬制品行業(yè)努力追尋的目標。實際上,這種目標的追尋和付出的努力,國際同行業(yè)比國內至少要提前30年的時間。從20世紀80年代開始,行業(yè)專家中才陸續(xù)有人提出“淘汰點接觸,推廣線接觸,發(fā)展面接觸”的觀點。但是,這種品種結構的改觀在當時的中國卻并
24、非易事。當時,我國金屬制品產品中高技術含量和高附加值的比率僅7%左右,而國際發(fā)達國家卻是40%左右。造成這種差距的原因主要是技術裝備水平落后、產品的研發(fā)能力不足、生產制造技術低下、市場需求不旺等。四、 加快建設具有核心競爭力的科技創(chuàng)新引領區(qū)面向世界科技前沿、面向經濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,充分發(fā)揮創(chuàng)新的核心作用,以長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和國家創(chuàng)新型城市建設為抓手,大力實施關鍵核心技術攻關、基礎研究發(fā)展、創(chuàng)新主體增量提質、中國動力谷人才行動、創(chuàng)新平臺建設、創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)化、科技成果轉化等“創(chuàng)新引領七大計劃”,全面塑造創(chuàng)新發(fā)展新優(yōu)勢,在打造具有核心競爭力的科技創(chuàng)新高地中彰顯更大擔
25、當。(一)加強關鍵技術攻關和成果轉化實施關鍵核心技術攻關計劃,聚焦軌道交通、航空、新能源汽車、IGBT、人工智能、新材料等領域,突破一批“卡脖子”技術,提升重點領域基礎研究和應用能力。實施基礎研究發(fā)展計劃,依托現有優(yōu)勢,加大研發(fā)投入,提升原始創(chuàng)新能力,推動前沿性顛覆性技術創(chuàng)新。實施科技成果轉化計劃,完善成果轉移轉化機制,優(yōu)化科技成果考核評價體系,提高科技成果本地轉化率。加快形成“產學研用”利益共同體,逐步健全“先確權、后轉化”有效機制,打通基礎研究、應用研究、產業(yè)轉化的堵點,構建順暢高效的技術創(chuàng)新和轉移轉化體系。(二)強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位實施創(chuàng)新主體增量提質計劃,大力培育高新技術企業(yè)、科技型中
26、小微企業(yè),有效發(fā)揮大企業(yè)引領支撐作用,支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)快速成長壯大,推動產業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)設計力度,支持企業(yè)參與“揭榜掛帥”、開展核心技術零部件和元器件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料、產業(yè)技術基礎等工業(yè)“四基”攻關,促進創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。(三)加大創(chuàng)新人才引進和培養(yǎng)力度牢固確立人才引領發(fā)展的戰(zhàn)略地位,全面聚集人才,著力夯實高質量發(fā)展人才基礎。實施中國動力谷人才計劃,優(yōu)化升級“人才30條”,建立與世界接軌的人才引培機制。緊貼重點產業(yè)鏈需求,實行柔性引才用才,建設創(chuàng)新型專業(yè)人才隊伍和人才智庫,大力吸引青年人才,發(fā)揮領軍人才作用,著力培養(yǎng)創(chuàng)新型、應用型、技能型人
27、才。尊重人才、尊重知識、尊重創(chuàng)新,努力為各類人才提供宜居、宜業(yè)、宜創(chuàng)的生活環(huán)境,著力營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍。健全人才評價激勵制度,加快形成以創(chuàng)新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。大力弘揚科學家精神、勞模精神、工匠精神,支持人才優(yōu)先發(fā)展,打造中部地區(qū)創(chuàng)新人才匯聚新高地。(四)強化產學研合作和平臺支撐能力推進產學研深度融合,鼓勵各類企業(yè)、高校、科研機構加強國際與區(qū)域科技合作,采用新技術、研發(fā)新產品、創(chuàng)造新模式、培育新業(yè)態(tài),提高科技成果吸納和專業(yè)化生產能力。實施創(chuàng)新平臺建設計劃,布局一批新型研發(fā)機構,加快國家先進軌道交通裝備創(chuàng)新中心、湖南省新能源汽車協(xié)同創(chuàng)新研究院、國家永磁技術研究中心
28、株洲基地等平臺建設,爭創(chuàng)國家功率半導體產業(yè)創(chuàng)新中心、國家中小航空發(fā)動機創(chuàng)新中心、國家軌道交通試驗中心、國家新能源汽車監(jiān)督檢驗中心等平臺;優(yōu)化組合現有國家級企業(yè)技術中心、國家級工程技術(研究)中心、國家級重點實驗室、國家級監(jiān)督檢驗中心等優(yōu)質創(chuàng)新資源,運用科技創(chuàng)新券等方式,促進優(yōu)質科研資源開放共享。培育建設一批創(chuàng)新型縣市區(qū),加快形成全域創(chuàng)新體系。(五)完善創(chuàng)新體制機制實施創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)化計劃,推動項目、基地、人才、資金一體化配置,打造一流創(chuàng)新環(huán)境。完善專利導航決策制度和政策,建立以運用為導向的高價值專利培育機制,提升產業(yè)核心競爭力。開展地理標志與專利、商標等多類型知識產權協(xié)同運用,支撐產業(yè)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展
29、實踐。改革科技投入方式,構建市場化多元化科技投入機制,完善金融支撐創(chuàng)新體系。強化知識產權運用和保護,積極推行職務發(fā)明創(chuàng)造知識產權歸屬和權益分享制度改革。加大科技獎勵力度,完善科技獎勵制度。五、 大力優(yōu)化營商環(huán)境著眼于營造法治化、市場化、國際化營商環(huán)境,實施營商環(huán)境優(yōu)化行動,進一步厘清政府和市場、政府和社會的關系。加快轉變政府職能,完善政府經濟調節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等職能,深化政務公開,全面實行政府權責清單制度,著力打造法治政府、效能政府、誠信政府。持續(xù)深化“放管服”改革,放出活力、管出公平、服出便利。深入推進“一件事一次辦”改革,全面落實“雙隨機、一公開”“互聯(lián)網+監(jiān)
30、管”制度,深化工程建設項目審批制度改革,提升政務服務標準化、規(guī)范化、便利化水平。深化事業(yè)單位分類改革,推進政府職能向社會組織轉移,深化行業(yè)協(xié)會、商會和中介機構改革。認真落實外商投資準入前國民待遇、“負面清單”制度和惠臺政策等,推動外商投資和貿易便利化。六、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市
31、場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成
32、具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、家居五金產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于
33、再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資234.50萬元,占xx有限責任公司35%股份;xx集團有限公司出資436萬元,占xx有限責任公司65%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)
34、的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理
35、者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工
36、作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,
37、并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場
38、動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳
39、運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、張xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、肖xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公
40、司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、陳xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。4、朱xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、向xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年
41、4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、段xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。7、魏xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、郭xx,中國國籍,無永久境
42、外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利
43、潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配
44、方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的
45、獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤
46、分配政策進行審議,并經過半數監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調
47、整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現金流充裕,實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利
48、潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的
49、(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,最近三年
50、以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現金分紅方式。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會
51、計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場分析一、 風險特征1、宏觀經濟波動風險總體來說,家居五金制造行業(yè)與宏觀經濟景氣程度及居民人均可支配收入呈正相關,雖然一定程度地受宏觀經濟景氣程度影響,但相對來說傳導過程較長,對宏觀經濟波動的相關度為中等水平。與工業(yè)消
52、費品相比,民用生活性消費不會因宏觀經濟的影響而出現大幅波動。從家具行業(yè)對宏觀經濟波動的敏感性判斷,未來家具行業(yè)的發(fā)展不會因為宏觀經濟增長的減速而直接對應減速。但是,若宏觀經濟的波動引起原材料價格上漲及房地產市場的衰退,則一定程度上會直接影響到家居產品的銷售。2、房地產行業(yè)波動風險房地產行業(yè)是發(fā)展國民經濟和改善人民生活的支柱產業(yè)之一,政府陸續(xù)出臺一系列房地產行業(yè)宏觀調控政策,使我國房地產市場成交量和成交額出現了一定的波動,其主要目的是為了促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。房地產市場成交量和成交額的波動對相關產業(yè)均有較大影響,家居五金行業(yè)作為房地產產業(yè)經濟鏈條下游的其中一環(huán),其發(fā)展前景與房產走向息息相關
53、,未來如果房地產行業(yè)發(fā)展繼續(xù)放緩,家居五金(拉籃、掛架)行業(yè)將會受到一定的影響。3、創(chuàng)新和人才缺失風險家居市場普遍的“克隆”現象一方面反映了我國家居行業(yè)自律不足、競爭無序的現狀,如果熱賣的產品受到競爭對手模仿,則會對營業(yè)收入造成影響;另一方面,“克隆”現象高也反映了國內家居制造業(yè)缺乏成熟的設計人才,許多家居設計師只是從事簡單圖紙繪制工作的制圖師,缺乏獨特的設計理念,行業(yè)內知名品牌寥寥無幾。多數家居企業(yè)尤其是中小型家居企業(yè)只是粗放的發(fā)展加工生產能力,忽視對品牌塑造和研發(fā)設計的投入,品牌溢價和產品附加值占比不高,行業(yè)利潤率偏低。設計人才的匱乏和創(chuàng)新能力的缺失業(yè)已經成為制約我國家具行業(yè)轉型升級的瓶頸
54、。二、 行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢中國五金行業(yè)的流通格局正在發(fā)生著深刻的、激烈的變革,五金市場由傳統(tǒng)的五金一條街到五金機電城,再到現在展貿結合的專業(yè)市場,五金市場走出了一條快速、專業(yè)發(fā)展的路線。傳統(tǒng)渠道依然發(fā)揮著重要的作用,尤其在二三線市場起著主導作用。經銷渠道趨于扁平化,崛起了一些新的五金大賣場和大市場,同時一些運營商、大經銷商也建立了自有品牌,與企業(yè)零售策略競爭,行業(yè)市場渠道正在呈現規(guī)?;?、多元化、現代化和集中化的發(fā)展趨勢。1、規(guī)?;袊沼梦褰饦I(yè)跨入世界前列。中國先后建立了拉鏈、電剃須器、不銹鋼器皿、鐵鍋、刀片、自行車鎖等14個技術開發(fā)中心,壓力鍋、電動剃須器、打火機等16個產品中心。這些中
55、心目前絕大多數發(fā)展成為行業(yè)排頭兵,有的已成為世界排頭兵,取得了良好的經濟效益。中國逐步成為世界五金加工大國和出口大國。我國已成為世界五金生產大國之一,擁有廣闊的市場和消費潛力。目前中國五金產業(yè)中至少有70%為民營企業(yè),成為中國五金行業(yè)發(fā)展的主力軍。在國際五金市場上:歐美發(fā)達國家由于生產技術快速發(fā)展與勞動力價格升高,將普遍性產品轉由發(fā)展中國家生產,僅生產高附加值的產品,而中國又擁有強大的市場潛力,所以更有利發(fā)展為五金加工出口大國。2、多元化在貿易、流通、出口等方面有著巨大的優(yōu)勢,五金產品的生產繁榮了市場,市場的繁榮拉動了產品的生產,形成了生產與市場流通的互動,各地五金機電專業(yè)市場的建設,已經基本
56、形成產地型與流通型、大型與中小型、綜合型與單一型合理搭配,相輔相成,全國五金市場形成總體規(guī)劃布局合理、經營品種齊全、物流流通順暢的格局。以天津市場為例,天津市的國際五金機電城、新南馬路五金城、北方五金城及珠江五金城四大五金專業(yè)市場,年銷售額總計達到200億元以上。這四家五金市場在競爭中尋求發(fā)展,根據各自不同的市場定位,形成了各自的發(fā)展模式。位于天津市中心的國際五金機電城采取綜合性多元化的經營模式,機電城內有商業(yè)賣場,有高檔寫字樓和星級酒店,五金賣場走高端路線;北方五金城則以水暖與太陽能批發(fā)市場為特色;而珠江五金城則偏重于裝飾五金工具的經營。這四大市場不僅聚集了全市6成以上的五金商戶經營者,也把ABB、史丹利、博世等國內外知名品牌悉數引進天津。如今,一個中國北方最大的五金產業(yè)批發(fā)基地,一個集多功能、專業(yè)性于一體的“五金產業(yè)航母”,正屹立于渤海之濱。五金市場未來的前景將從粗放型向集約型發(fā)展。品牌化、專業(yè)化、規(guī)?;瘜⑹菍I(yè)化五金市場的發(fā)展方向,未來專業(yè)化五金市場將顯示出不可抗拒的發(fā)展勢頭。3、現代化中國五金行業(yè)的市場新趨勢越來越明顯,新興渠道的崛起不僅使五金制造企業(yè)面臨著對傳統(tǒng)經銷商重新定位、重構合作關系等重大課題,而且還使得企業(yè)越來越面臨對市場控制權
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