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文檔簡介
1、泓域咨詢/豐都衛(wèi)星導航設備項目申請報告豐都衛(wèi)星導航設備項目申請報告xxx投資管理公司報告說明近十年來,我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)產值實現(xiàn)快速增長,2015年該產業(yè)總體仍然保持高速發(fā)展態(tài)勢,產業(yè)總體產值達到1735億元,較2014年增長29.2%。同時,產業(yè)新增投資和新增企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加,衛(wèi)星導航與位置服務領域企事業(yè)單位數(shù)量保持在14000家左右,從業(yè)人員數(shù)量約45萬,人才流動現(xiàn)象明顯加劇。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資29979.98萬元,其中:建設投資25188.03萬元,占項目總投資的84.02%;建設期利息251.48萬元,占項目總投資的0.84%;流動資金4540.47萬元,占項目總投資
2、的15.15%。項目正常運營每年營業(yè)收入51000.00萬元,綜合總成本費用44595.26萬元,凈利潤4644.53萬元,財務內部收益率8.04%,財務凈現(xiàn)值-7716.58萬元,全部投資回收期7.63年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目建
3、設背景、必要性8一、 行業(yè)風險特征8二、 行業(yè)進入壁壘9三、 推動產業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級10四、 不斷夯實園區(qū)載體平臺11第二章 緒論13一、 項目名稱及投資人13二、 編制原則13三、 編制依據(jù)14四、 編制范圍及內容14五、 項目建設背景15六、 結論分析15主要經濟指標一覽表17第三章 建筑技術分析20一、 項目工程設計總體要求20二、 建設方案21三、 建筑工程建設指標24建筑工程投資一覽表24第四章 產品方案與建設規(guī)劃26一、 建設規(guī)模及主要建設內容26二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領26產品規(guī)劃方案一覽表26第五章 項目選址28一、 項目選址原則28二、 建設區(qū)基本情況28三、 服務成渝
4、地區(qū)雙城經濟圈建設30四、 項目選址綜合評價32第六章 運營模式分析33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度38第七章 SWOT分析45一、 優(yōu)勢分析(S)45二、 劣勢分析(W)47三、 機會分析(O)47四、 威脅分析(T)48第八章 組織機構、人力資源分析56一、 人力資源配置56勞動定員一覽表56二、 員工技能培訓56第九章 節(jié)能可行性分析59一、 項目節(jié)能概述59二、 能源消費種類和數(shù)量分析60能耗分析一覽表61三、 項目節(jié)能措施61四、 節(jié)能綜合評價62第十章 勞動安全評價64一、 編制依據(jù)64二、 防范措施67三、 預期
5、效果評價71第十一章 投資計劃72一、 投資估算的依據(jù)和說明72二、 建設投資估算73建設投資估算表75三、 建設期利息75建設期利息估算表75四、 流動資金77流動資金估算表77五、 總投資78總投資及構成一覽表78六、 資金籌措與投資計劃79項目投資計劃與資金籌措一覽表80第十二章 項目經濟效益分析81一、 經濟評價財務測算81營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表82固定資產折舊費估算表83無形資產和其他資產攤銷估算表84利潤及利潤分配表86二、 項目盈利能力分析86項目投資現(xiàn)金流量表88三、 償債能力分析89借款還本付息計劃表90第十三章 項目招投標方案92一、 項
6、目招標依據(jù)92二、 項目招標范圍92三、 招標要求92四、 招標組織方式93五、 招標信息發(fā)布96第十四章 項目綜合評價說明97第十五章 附表附件99主要經濟指標一覽表99建設投資估算表100建設期利息估算表101固定資產投資估算表102流動資金估算表103總投資及構成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投資一覽表112項目實施進度計劃一覽表113主要設備購置一覽表114能耗分析一覽
7、表114第一章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)風險特征1、政策風險中國衛(wèi)星導航與位置服務進入高速發(fā)展的新階段,與政府政策的大力支持密不可分。2013年9月26日,國務院辦公廳印發(fā)關于國家衛(wèi)星導航產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的通知,這是國家針對新興的信息產業(yè)發(fā)布的第一個中長期發(fā)展規(guī)劃,勾劃出至2020年的產業(yè)發(fā)展藍圖,規(guī)劃再次強調至2020年產業(yè)的總產值達到4000億元的目標。國家還先后出臺了一批政策,如:關于促進信息消費擴大內需的若干意見、關于推進物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導意見等,推動行業(yè)進一步快速發(fā)展。政策的變動往往具有不可預測性,若是目前這種良好的政策環(huán)境發(fā)生變化,相關的企業(yè)必將受到影響。2、技術創(chuàng)新
8、風險衛(wèi)星導航與位置定位服務依賴精準的技術,技術總是處在不斷的發(fā)展和更新之中。企業(yè)需要具有專研精神和學習能力的研發(fā)人員緊跟市場動態(tài),滿足市場需求,開發(fā)出與時俱進的新技術、新系統(tǒng)。若是企業(yè)技術創(chuàng)新能力差,將會在市場競爭中處于不利地位,面臨被市場淘汰的風險。3、市場風險隨著行業(yè)技術、管理和服務水平的不斷提高,對行業(yè)內企業(yè)自身實力的要求越來越高,市場競爭壓力不斷提高。由于存在部分不具備資質或者產品質量不達標的企業(yè)參與競爭,行業(yè)面臨不規(guī)范競爭的風險。此外,行業(yè)良好的發(fā)展前景也吸引著行業(yè)外競爭者的不斷進入,衛(wèi)星導航與位置服務的發(fā)展也帶來了一定程度的競爭和沖擊,行業(yè)的市場競爭呈逐步加劇的態(tài)勢。二、 行業(yè)進入
9、壁壘1、技術壁壘作為新興的高新技術行業(yè),衛(wèi)星導航與位置信息服務行業(yè)具有較高的技術門檻,形成自然的技術壁壘。在衛(wèi)星導航定位產品方面,核心技術主要被北美企業(yè)所壟斷,新進企業(yè)很難在短期內具有國際競爭能力;在基于位置的信息系統(tǒng)應用業(yè)務方面,一般的衛(wèi)星導航定位企業(yè)不具備相應專業(yè)的知識和技術,很難準確理解用戶需求,并在共性需求分析的基礎上開發(fā)出適合客戶需要的專業(yè)應用系統(tǒng);在基于位置的運營服務業(yè)務方面,需要衛(wèi)星通信、移動通信和互聯(lián)網(wǎng)等技術的有機融合。所以,在新興的衛(wèi)星導航定位行業(yè),技術先發(fā)優(yōu)勢尤為明顯,新進者很難在短期與先發(fā)者在技術水平層面構成競爭。2、人才壁壘衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)的技術發(fā)展和應用發(fā)展都已
10、經進入了上升期,產業(yè)規(guī)模不斷加大的同時,也對從事該行業(yè)從業(yè)者的科研能力、管理能力、綜合素質提出了更高的要求。在以技術取勝的衛(wèi)星導航行業(yè),急需的是具有出色的科研能力、豐富的實踐經驗、先進的管理水平的綜合型人才,而這些人才更多的需要通過企業(yè)的培養(yǎng)產生,新進企業(yè)難以在短時間內挖掘。要建設一支優(yōu)秀的管理團隊與技術團隊需要大量的時間、資金方面的投入。因此,先發(fā)企業(yè)的人才優(yōu)勢比較明顯,新進者的人才障礙突出。3、資金壁壘衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)具有極強的專業(yè)技術性,對人才和技術的要求高。技術的研發(fā)需要大量的時間,而且結果通常伴隨著不確定性,加大了企業(yè)的風險和資金需求。據(jù)行業(yè)研究報告數(shù)據(jù)顯示,該行業(yè)大多為小微企
11、業(yè),受規(guī)模和盈利水平的限制,企業(yè)融資能力差,而衛(wèi)星導航行業(yè)屬于資金密集行業(yè),新進企業(yè)往往很難在短時間內獲取一定的資金來支付其在人員和研發(fā)上的支出,無法獲得資金支持的企業(yè)將會在激烈的競爭中被淘汰出局。三、 推動產業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級立足豐都現(xiàn)有產業(yè)特色優(yōu)勢、配套優(yōu)勢和部分領域先發(fā)優(yōu)勢,實施產業(yè)基礎再造工程和產業(yè)鏈水平提升工程,推動傳統(tǒng)產業(yè)高端化、智能化、綠色化,打造新興產業(yè)鏈,發(fā)展服務型制造。深入開展質量提升行動,培育供應鏈發(fā)展新業(yè)態(tài)模式,推動供應鏈數(shù)字化、平臺化、綠色化發(fā)展。四、 不斷夯實園區(qū)載體平臺持續(xù)優(yōu)化園區(qū)產業(yè)布局。優(yōu)化現(xiàn)有“一區(qū)四組團”格局,積極爭取拓展北岸新工業(yè)組團?!耙粎^(qū)”指豐都工業(yè)
12、園區(qū)。“四組團”分別指水天坪組團、鎮(zhèn)江組團、玉溪組團、湛普組團。依托北岸高鐵新區(qū)規(guī)劃布局10平方公里的新工業(yè)組團,提升承載能力。另在土地合規(guī)、有環(huán)境承載能力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)布局工業(yè)集聚區(qū)。積極拓展工業(yè)用地,升級產業(yè)結構,提升園區(qū)功能。力爭到2025年,園區(qū)工業(yè)總產值突破350億元。強化園區(qū)要素保障。推進工業(yè)園區(qū)道路、供電、供氣等“七通一平”基礎設施建設,加快工業(yè)園區(qū)雙電源、雙氣源改造。推動水天坪碼頭智慧營運,大力發(fā)展口岸經濟,依托長江黃金水道豐都港,有序推進食品加工園、農商旅加工貿易集散體驗基地、產貿物流一體化基地等配套項目建設。強化工業(yè)園區(qū)僵尸企業(yè)騰退處理,積極盤活閑置土地,推動園區(qū)土地集約高效利用,
13、提高園區(qū)開發(fā)強度。著力深化園區(qū)改革,完善落實園區(qū)代辦制度,推動黨群服務與政務服務深度融合,切實解決入園企業(yè)辦事難、辦事慢、辦事繁等問題。加快智慧園區(qū)建設。打造園區(qū)智慧門戶系統(tǒng),適度布置信息化、現(xiàn)代化的交通流量分析儀、園區(qū)全景攝像頭、自適應信號燈。推進園區(qū)關鍵區(qū)域、主干道及核心節(jié)點的各類公共基礎設施感知化建設及智能化改造,實現(xiàn)對地上地下空間的智能化管理。完善物聯(lián)網(wǎng)感知終端設備在環(huán)境監(jiān)測方面的布設。建設“機聯(lián)網(wǎng)”“廠聯(lián)網(wǎng)”,提高企業(yè)自動化、智能化、網(wǎng)絡化制造水平。建設實現(xiàn)平臺化服務企業(yè)、公眾生產經營及日常生活、就業(yè)等各類服務資源的線上一體化供給。構建智慧應急平臺,提高應對突發(fā)公共事件的應急處置能力
14、。實施“綠色園區(qū)”建設。加快推動零散工業(yè)向園區(qū)聚集。加快現(xiàn)有產業(yè)園區(qū)整合,開展循環(huán)經濟發(fā)展引領計劃,推行企業(yè)循環(huán)式生產、產業(yè)循環(huán)式組合、園區(qū)循環(huán)化改造。以企業(yè)集聚發(fā)展、產業(yè)生態(tài)鏈接、服務平臺建設為重點,提高園區(qū)土地節(jié)約集約化利用水平,推動基礎設施的共建共享。加強余熱余壓廢熱資源的回收利用和水資源循環(huán)利用,促進園區(qū)內企業(yè)廢物資源交換利用,補全完善園區(qū)內產業(yè)的綠色鏈條,推動園區(qū)內企業(yè)開發(fā)綠色產品,主導產業(yè)創(chuàng)建綠色工廠,龍頭企業(yè)建設綠色供應鏈,實現(xiàn)工業(yè)園區(qū)綠色發(fā)展。到2025年,建成綠色工廠5-10個。第二章 緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱豐都衛(wèi)星導航設備項目(二)項目投資人xxx投資管理
15、公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。三、 編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設
16、項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。四、 編制范圍及內容1、項目提出的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規(guī)模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。五、 項目建設背景除北斗系統(tǒng)的應用之外,廣大電信運營商和各大導航設備生產商同樣在探索衛(wèi)星導航與通信技術融合帶來的新應用。通過與4G等移動通信網(wǎng)融合,車載衛(wèi)星導航終端發(fā)展成為遠程車輛信息服務平
17、臺(Telematics),集導航、監(jiān)控、娛樂、移動辦公等多種功能于一身,并提供實時交通信息服務。智能手機的快速普及,使得手機地圖和手機導航成為大眾生活日益重要的組成部分,提供多樣化、個性化基于位置的增值內容信息服務。衛(wèi)星導航應用市場正從以車輛應用為主向通信融合的以個人消費應用為主轉變,消費電子導航、互聯(lián)網(wǎng)導航等新的導航服務模式正逐漸成為導航產業(yè)新的增長點。充分發(fā)揮沿江通道作用和節(jié)點作用,高水平打造“三峽庫心”,創(chuàng)造條件推動豐都撤縣設區(qū),到2025年,地區(qū)生產總值年均增速高于全市平均水平,保持在7%左右,經濟總量突破500億元,為現(xiàn)代化建設打下堅實物質基礎,全體人民共同富裕邁出堅實步伐,努力在
18、推動成渝地區(qū)雙城經濟圈建設和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調發(fā)展中發(fā)揮更大作用、作出更大貢獻。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx,占地面積約81.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx套衛(wèi)星導航定位產品的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資29979.98萬元,其中:建設投資25188.03萬元,占項目總投資的84.02%;建設期利息251.48萬元,占項目總投資的0.84%;流動資金4540.47萬元,占項目總投資的15.15%。(五)資金籌措項目總投
19、資29979.98萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)19715.68萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額10264.30萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):51000.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):44595.26萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):4644.53萬元。4、財務內部收益率(FIRR):8.04%。5、全部投資回收期(Pt):7.63年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):27663.56萬元(產值)。(七)社會效益經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著
20、,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積54000.00約81.00畝1.1總建筑面積93290.001.2基底面積32400.001.3投資強度萬元/畝291.032總投資萬元2997
21、9.982.1建設投資萬元25188.032.1.1工程費用萬元21328.792.1.2其他費用萬元3199.152.1.3預備費萬元660.092.2建設期利息萬元251.482.3流動資金萬元4540.473資金籌措萬元29979.983.1自籌資金萬元19715.683.2銀行貸款萬元10264.304營業(yè)收入萬元51000.00正常運營年份5總成本費用萬元44595.26""6利潤總額萬元6192.71""7凈利潤萬元4644.53""8所得稅萬元1548.18""9增值稅萬元1766.88"&
22、quot;10稅金及附加萬元212.03""11納稅總額萬元3527.09""12工業(yè)增加值萬元13037.79""13盈虧平衡點萬元27663.56產值14回收期年7.6315內部收益率8.04%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元-7716.58所得稅后第三章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據(jù)1、根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據(jù)擬建建構筑物用材料情況,所用
23、材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據(jù)需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q,可以滿足施工、設計要求。4、當?shù)亟ㄖ藴屎图夹g規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件,因地制宜,積極結合當?shù)氐牟牧稀嫾褪┕l件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據(jù)工程特點滿足防火、防爆、防腐
24、蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計:根據(jù)工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設
25、計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特
26、殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)
27、范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據(jù)生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物
28、)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網(wǎng),實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積93290.00,其中:生產工程65376.72,倉儲工程10530.00,行政辦公及生活服務設施11240.24,公共工程6143.04。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程18468.0065376.728600.111.11#生產車間5540.4019613.022580.031.22#生產車間4617.0016344.182150.031.33#生產車間443
29、2.3215690.412064.031.44#生產車間3878.2813729.111806.022倉儲工程8100.0010530.001232.752.11#倉庫2430.003159.00369.822.22#倉庫2025.002632.50308.192.33#倉庫1944.002527.20295.862.44#倉庫1701.002211.30258.883辦公生活配套1908.3611240.241747.063.1行政辦公樓1240.437306.161135.593.2宿舍及食堂667.933934.08611.474公共工程3888.006143.04682.55輔助用房等
30、5綠化工程7441.20130.41綠化率13.78%6其他工程14158.8057.037合計54000.0093290.0012449.91第四章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積54000.00(折合約81.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積93290.00。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套衛(wèi)星導航定位產品,預計年營業(yè)收入51000.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度
31、、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1衛(wèi)星導航定位產品套xxx2衛(wèi)星導航定位產品套xxx3衛(wèi)星導航定位產品套xxx4.套5.套6.套合計xx51000.00作為新一代的衛(wèi)星導航系統(tǒng),北斗系統(tǒng)實現(xiàn)了定位系統(tǒng)和通信技術的結合,蘊藏著諸多使用價值。除能廣泛應用于危險品運輸監(jiān)控、海洋搜救等場合外,還將開啟包括智能交通在內的諸多服務新模式。第五章 項目選址一
32、、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;2、滿足項目對:原材料、能源、水和人力的供應;3、節(jié)約和效力原則;安全的原則;4、實事求是的原則;5、節(jié)約用地;6、注意環(huán)保(以人為本,減少對生態(tài)環(huán)境影響)。二、 建設區(qū)基本情況豐都縣位于長江上游地區(qū)、重慶市東部,地處三峽庫區(qū)腹心,距重慶主城九區(qū)172公里,距湖北宜昌476公里。東漢和帝永元二年單獨設縣。2017年,下轄21個鎮(zhèn)7個鄉(xiāng)2個街道,面積2901平方公里。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),截至2020年11月1日零時,豐都縣常住人口557374人。2020年,全縣地區(qū)生產總值3354218萬元,比上年增長3.0%。豐都縣旅游資源以自然景觀和人文景觀
33、為主,主要有豐都名山(國家級風景名勝區(qū))、雙桂山(國家級森林公園)、鬼國神宮(中國最大的動態(tài)人文景觀)、鬼王石刻(中國最大摩巖石刻造像)等景觀。2017年10月,豐都縣通過國家專項評估檢查,由重慶市人民政府正式批準退出貧困縣。2019中國西部百強縣市。2020年7月29日,入選2019年重新確認國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)(縣城)名單。綜合經濟實力顯著增強。地區(qū)生產總值年均增長8%,2020年(下同)達到335.4億元,人均地區(qū)生產總值達到5.5萬元,固定資產投資累計完成850億元。成功躋身中國西部百強縣(市)。財政保障能力增強,一般公共預算收入達到22.98億元。共同富裕加快推進,城鎮(zhèn)、農村常住居民人均可支
34、配收入分別達到36256元、15810元,年均分別增長8.7%、10.2%。特別是今年以來,面對疫情沖擊和經濟下行的雙重壓力,經濟運行保持良好態(tài)勢。從國際看,當今世界正經歷百年未有之大變局,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,經濟全球化遭遇逆流,國際環(huán)境不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。從國內看,我國已轉向高質量發(fā)展階段,同時發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出,我們必須統(tǒng)籌好發(fā)展速度和效益,確保量的較快增長、質的明顯提升。從我縣自身看,豐都仍屬于“欠發(fā)達地區(qū)”、處于“欠發(fā)達階段”,人均地區(qū)生產總值、居民人均可支配收入僅占全市平均水平70%、82%,綜合實力和競爭力不強;經濟結構不盡合理,資源型、能耗型企業(yè)占比較重,生
35、態(tài)產業(yè)剛剛起步,現(xiàn)代化產業(yè)體系構建任重道遠;科技創(chuàng)新能力不強,傳統(tǒng)產業(yè)亟待升級,新興產業(yè)占比不高,支撐經濟社會發(fā)展的動力不足;統(tǒng)籌城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展任務艱巨,基礎設施和公共服務設施仍然存在短板,城市載人接財功能還有待提升;干部隊伍綜合素質參差不齊,難以完全適應新形勢、新任務、新要求。面臨的機遇?!笆奈濉睍r期,是豐都全面建成小康社會后,開啟社會主義現(xiàn)代化建設新征程的第一個五年,發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期。構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的重大決策,共建“一帶一路”、長江經濟帶發(fā)展、西部大開發(fā)等重大戰(zhàn)略深入實施,為豐都高質量發(fā)展賦予了全新優(yōu)勢、創(chuàng)造了更為有利的條件。新一輪
36、科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,為豐都推進科技創(chuàng)新、加快戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展、培育新的經濟增長提供了重大機遇。國家和市級層面為應對疫情沖擊、恢復經濟發(fā)展出臺一系列支持政策,有助于豐都更好激發(fā)市場主體活力、鞏固經濟回升向好勢頭。全市“一區(qū)兩群”協(xié)調發(fā)展深入推進,明確支持豐都發(fā)揮沿江通道作用,高水平打造“三峽庫心”,高標準建設長江三峽庫區(qū)旅游勝地和綠色工業(yè)、特色農牧產業(yè)基地,必將使豐都戰(zhàn)略地位更加凸顯、戰(zhàn)略空間全面拓展、戰(zhàn)略潛能充分釋放。三、 服務成渝地區(qū)雙城經濟圈建設推進基礎設施互聯(lián)互通。依托沿江立體交通走廊建設,強化與川渝沿江地區(qū)便捷聯(lián)系,著力構建多種運輸方式無縫銜接的綜合立體交通樞紐,進一步強化和
37、提升豐都在聯(lián)結川東北地區(qū)的作用和優(yōu)勢。推進水天坪港與上游果園港、瀘州港、永川港、涪陵港間建立合作機制,促進港口協(xié)同發(fā)展。推動特色產業(yè)優(yōu)勢互補。推動川渝沿江城市共同承接東部地區(qū)產業(yè)轉移,推動特色農業(yè)優(yōu)勢互補,共建成渝綠色畜禽養(yǎng)殖基地、成渝現(xiàn)代種養(yǎng)業(yè)發(fā)展高地。強化工業(yè)協(xié)作共興,共建高水平綠色制造產業(yè),建立完善產業(yè)園區(qū)合作機制,推動雙城經濟圈范圍內產業(yè)協(xié)作配套。深化文旅合作,推動共建沿江旅游帶,開展以巴蜀文化為主題的文化交流合作,共建巴蜀文化旅游走廊。加強商貿物流合作,推動重大展會合作,在西博會、西洽會等重大展會共設區(qū)域合作展示區(qū)。促進公共服務對接共享。積極融入成渝地區(qū)就業(yè)服務共享協(xié)作機制和人才交流
38、合作機制,加強人才流動、吸引、創(chuàng)業(yè)等政策協(xié)同,落實成渝地區(qū)人力資源服務許可備案、從業(yè)人員職業(yè)資格等事項互認。深化落實戶籍便捷遷徙、居住證互通互認等改革事項。落實成渝地區(qū)養(yǎng)老、工傷社會保險協(xié)同互認機制和社會保險基金風險防控合作機制,推進養(yǎng)老、失業(yè)保險關系無障礙轉移接續(xù)。積極深化與南充等地戰(zhàn)略合作。著力推動豐都南充形成良性互動的區(qū)域協(xié)同發(fā)展新格局,建立成渝雙城經濟圈合作框架下的定向合作機制,著力強化資源合作開發(fā)、干部人才交流共享、營商環(huán)境共商共建等合作,實現(xiàn)兩地經濟社會高質量發(fā)展,打造川東北渝東北一體化發(fā)展示范。四、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產
39、所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,
40、加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、衛(wèi)星導航定位產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展
41、規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和衛(wèi)星導航定位產品行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內衛(wèi)星導航定位產品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和
42、分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收
43、集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門
44、;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;
45、并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定
46、期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以
47、不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法
48、定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相
49、關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數(shù)以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司
50、的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出
51、席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并
52、按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度
53、相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得
54、超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。
55、第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有
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