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文檔簡介

1、泓域咨詢/漢中汽車精密零部件項目建議書漢中汽車精密零部件項目建議書xxx集團有限公司目錄第一章 市場預測9一、 行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢9二、 汽車零部件行業(yè)概況及發(fā)展趨勢11第二章 項目緒論14一、 項目名稱及建設性質14二、 項目承辦單位14三、 項目定位及建設理由15四、 報告編制說明16五、 項目建設選址17六、 項目生產規(guī)模18七、 建筑物建設規(guī)模18八、 環(huán)境影響18九、 項目總投資及資金構成18十、 資金籌措方案19十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標19十二、 項目建設進度規(guī)劃20主要經濟指標一覽表20第三章 項目投資主體概況23一、 公司基本信息23二、 公司簡介23三、 公司競爭優(yōu)

2、勢24四、 公司主要財務數據26公司合并資產負債表主要數據26公司合并利潤表主要數據26五、 核心人員介紹27六、 經營宗旨28七、 公司發(fā)展規(guī)劃28第四章 項目選址分析31一、 項目選址原則31二、 建設區(qū)基本情況31三、 堅持把系統(tǒng)觀念、問題導向、底線思維作為重要方法33四、 項目選址綜合評價34第五章 建筑工程技術方案35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標35建筑工程投資一覽表36第六章 SWOT分析說明38一、 優(yōu)勢分析(S)38二、 劣勢分析(W)40三、 機會分析(O)40四、 威脅分析(T)41第七章 法人治理47一、 股東權利及義務47二、

3、董事50三、 高級管理人員54四、 監(jiān)事57第八章 運營管理模式59一、 公司經營宗旨59二、 公司的目標、主要職責59三、 各部門職責及權限60四、 財務會計制度63第九章 組織機構及人力資源69一、 人力資源配置69勞動定員一覽表69二、 員工技能培訓69第十章 項目實施進度計劃72一、 項目進度安排72項目實施進度計劃一覽表72二、 項目實施保障措施73第十一章 節(jié)能方案說明74一、 項目節(jié)能概述74二、 能源消費種類和數量分析75能耗分析一覽表76三、 項目節(jié)能措施76四、 節(jié)能綜合評價78第十二章 工藝技術及設備選型79一、 企業(yè)技術研發(fā)分析79二、 項目技術工藝分析82三、 質量管

4、理83四、 設備選型方案84主要設備購置一覽表85第十三章 投資方案86一、 投資估算的依據和說明86二、 建設投資估算87建設投資估算表91三、 建設期利息91建設期利息估算表91固定資產投資估算表93四、 流動資金93流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十四章 項目經濟效益分析98一、 基本假設及基礎參數選取98二、 經濟評價財務測算98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表100利潤及利潤分配表102三、 項目盈利能力分析102項目投資現金流量表104四、 財務生存能力分析105五、

5、 償債能力分析106借款還本付息計劃表107六、 經濟評價結論107第十五章 招投標方案109一、 項目招標依據109二、 項目招標范圍109三、 招標要求109四、 招標組織方式110五、 招標信息發(fā)布110第十六章 項目風險評估111一、 項目風險分析111二、 項目風險對策113第十七章 項目綜合評價116第十八章 附表118建設投資估算表118建設期利息估算表118固定資產投資估算表119流動資金估算表120總投資及構成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費估算表125無形資產和其他資產攤銷估算表1

6、26利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127報告說明汽車零部件的生產制造日趨呈現多批次、品種多、質量要求高等特點,生產管理難度較大。只有精細化、系統(tǒng)的管理,企業(yè)才能持續(xù)保持原材料質量、產品質量的穩(wěn)定性和供貨的持續(xù)性,因此,越來越多的企業(yè)采用精細化管理模式,精細化管理涵蓋原材料采購管理、生產過程管理至銷售過程管理。高水平的管理來自于高效精干的管理團隊和持續(xù)不斷的管理方法改進,新進入行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內建立高效的管理團隊和穩(wěn)定的管理機制。根據謹慎財務估算,項目總投資7876.41萬元,其中:建設投資6272.86萬元,占項目總投資的79.64%;建設期利息66.22萬元,占項目總投資的0

7、.84%;流動資金1537.33萬元,占項目總投資的19.52%。項目正常運營每年營業(yè)收入18700.00萬元,綜合總成本費用16005.20萬元,凈利潤1964.37萬元,財務內部收益率16.25%,財務凈現值1488.66萬元,全部投資回收期6.25年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章

8、 市場預測一、 行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢汽車產業(yè)是我國國民經濟發(fā)展的重要支柱產業(yè)之一,具有涉及面廣、市場潛力大、關聯度高、消費拉動大的特點。汽車產業(yè)發(fā)展水平是衡量一個國家工業(yè)化水平、經濟實力和科研創(chuàng)新能力的重要標志。汽車零部件行業(yè)是汽車產業(yè)中的重要組成部分,在整個汽車產業(yè)鏈中占據重要位置。1、汽車產業(yè)鏈汽車產業(yè)鏈以汽車整車產品為主線,產業(yè)上下游覆蓋現代民用產業(yè)的諸多領域。汽車產業(yè)鏈以汽車整車制造業(yè)為核心,向上延伸至汽車零部件制造業(yè)及與零部件制造相關的其他基礎工業(yè);向下可延伸至汽車服務貿易業(yè),包括汽車銷售、維修、金融等。汽車零部件制造業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應的零部件產品,包括沖壓件產品和注塑組件產

9、品等,是汽車產業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。汽車零部件的種類繁多,一輛汽車的零部件總數可達上萬個。按照材質分類,汽車零部件可分為金屬零部件和非金屬零部件;按照使用用途分類,汽車零部件可分為汽車制造用零部件和售后維修用零部件。2、汽車行業(yè)概況及發(fā)展趨勢(1)全球汽車行業(yè)概況經過100多年的發(fā)展和演變,汽車產業(yè)已步入成熟期。汽車產業(yè)集中度較高,市場主要由通用、大眾、豐田、現代、福特等數十家國際整車廠商主導。2017年,全球汽車產量為9,730萬輛,同比增長2.44%。2019年,全球汽車產量為9,179萬輛,同比減少4.02%。(2)我國汽車行業(yè)概況汽車行業(yè)逐步發(fā)展成為我國國民經濟的支柱產業(yè),在社會經濟全局中

10、的重要性逐漸提高。自2009年以來,我國汽車的產銷量已連續(xù)多年位居全球首位。2018年,我國汽車產銷量分別為2,780.9萬輛和2,808.1萬輛,同比減少4.2%和2.8%,其中乘用車產銷量分別為2,352.9萬輛和2,371.0萬輛,同比減少5.2%和4.1%。2019年,我國汽車產銷量分別為2,572.1萬輛和2,576.9萬輛,同比減少7.5%和8.2%,其中乘用車產銷量分別為2,136.0萬輛和2144.4萬輛,同比減少9.2%和9.6%。從汽車的使用屬性來看,乘用車是我國汽車市場的主力。隨著我國經濟的快速發(fā)展,居民收入水平和購買力水平大幅提升,乘用車市場增長快速。2010年至201

11、9年,我國乘用車銷量的年均復合增長率為5.06%。2019年,汽車總銷量中有83.37%是乘用車。我國汽車工業(yè)雖然起步較遲,但近年來發(fā)展速度迅速,市場規(guī)模不斷擴大,形成了多品種、全系列的各類整車和零部件生產及配套體系,產業(yè)集中度不斷提高,產品技術水平明顯提升,已經成為世界汽車生產和消費大國,在產業(yè)規(guī)模、產品開發(fā)、結構調整、市場開拓等諸多方面都取得了很大成績。近年來,我國機動車保有量不斷增加。截至2019年底,我國機動車保有量達3.48億輛,其中汽車保有量為2.60億輛。2010年至2019年末,機動車保有量和汽車保有量年均復合增長率分別為5.94%和12.39%,汽車保有量增速尤為明顯。人均汽

12、車保有量也不斷增長,從2010年末的千人68輛增長至2019年末的千人186輛,年均復合增長率為11.83%。二、 汽車零部件行業(yè)概況及發(fā)展趨勢汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應的零部件產品,包括沖壓件產品、注塑組件產品等,是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎,是汽車產業(yè)鏈的重要組成部分。隨著世界經濟全球化的發(fā)展以及汽車產業(yè)專業(yè)化水平的提高,汽車零部件行業(yè)在汽車產業(yè)中的地位越來越重要。1、全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件行業(yè)是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。整車制造與技術創(chuàng)新以零部件為基礎,零部件的創(chuàng)新與發(fā)展又能推動整車產業(yè)的發(fā)展。隨著各大跨國汽車公司生產經營由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產模

13、式逐步轉向精簡機構、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產模式,整車制造公司大幅降低了零部件自制率,與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應關系,形成了專業(yè)化分工協作的模式,這大幅推動了汽車零部件行業(yè)的市場發(fā)展。國際較為成熟的汽車工業(yè)市場通常具備成熟的配套零部件市場。經過長期的發(fā)展和整合,成熟的汽車零部件市場具有產業(yè)集中的特點。國際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本,包括德國的博世(RobertBoschGmbH)、德國的大陸(ContinentalAG)、日本的電裝(DensoCorp.)、加拿大的麥格納(MagnaInternationalInc.)、美國的德爾福(DelphiAutomot

14、ive)等。這些企業(yè)規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足,能夠引導世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。2、我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況我國汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀五十年代。在起步階段,汽車零部件制造企業(yè)技術水平較為薄弱,對整車廠商的依賴性較強。隨著我國經濟的高速發(fā)展和居民收入水平的提高,汽車消費市場迅速擴張,為我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎。配套產業(yè)政策的相繼出臺,為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。同時,中國汽配市場的巨大潛力和較為低廉的勞動力成本吸引了國際汽車零部件企業(yè)在中國投資設廠,進一步推動了我國汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。經過多年的積累和發(fā)展,汽車零部件企業(yè)不斷改進生產

15、工藝、降低生產成本、提高產品質量,在技術水平和生產管理水平上得到了很大程度的提高,形成了一批頗具實力的零部件制造企業(yè)。我國部分零部件制造企業(yè)已經進入了整車廠全球采購體系,具有較強的市場競爭力。我國汽車零部件制造企業(yè)主要有外商投資企業(yè)、民營企業(yè)等。外商投資企業(yè)主要由跨國整車廠商或大型零部件廠商設立,其在技術開發(fā)、生產管理等領域擁有先發(fā)優(yōu)勢,且往往與整車廠商建立了較為長期穩(wěn)定的合作關系,市場競爭力較強。民營企業(yè)由于起步較晚,以及資金、技術、人才等方面的缺乏和限制,競爭力不及外資廠商,但隨著我國汽車零部件行業(yè)產業(yè)結構轉型的穩(wěn)步推進,民營企業(yè)的自主研發(fā)能力逐步增強,再加之其成本控制能力較強,民營企業(yè)的

16、市場競爭力大幅提升,已經形成了一批可以與外商投資企業(yè)相競爭的企業(yè)。第二章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱漢中汽車精密零部件項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx集團有限公司(二)項目聯系人林xx(三)項目建設單位概況企業(yè)履行社會責任,既是實現經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法

17、經營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現價值共享,致力于實現經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為

18、中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 三、 項目定位及建設理由近年來,我國汽車保有量大幅上升。2019年末,我國汽車保有量達2.6億輛,與2018年2.4億輛相比,全年增加1,972.0萬輛,增長8.2%。隨著汽車保有量的不斷增加,汽車尾氣排放日益引起社會的關注。新能源汽車應運而生,政策的優(yōu)惠和鼓勵推

19、動了新能源汽車的進一步發(fā)展,預計未來幾年新能源汽車市場會持續(xù)大幅增長。持續(xù)開展國家創(chuàng)新型城市建設,高新技術企業(yè)從24家增長到76家,科技創(chuàng)新團隊從1家增加到29家,每萬人發(fā)明專利擁有量從0.71件增長到1.61件。裝備制造、現代材料、高品質食藥三大支柱產業(yè)產值占規(guī)上工業(yè)總產值比重達88.2%,三次產業(yè)結構調整為16.4:40.3:43.3。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等;3、當地的擬建廠址的自然、經

20、濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)報告編制原則1、立足于本地區(qū)產業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產業(yè)化、科技化為手段,組織生產建設,提高企業(yè)經濟效益和社會效益,實現可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。(二) 報告主要內容根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對

21、以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約21.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx套汽車精密零部件的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積23124.61,其中:生產工程13576.64,倉儲工程5063.52,行政辦公及生活服務設施2747.33,公共工程1737.12。八、 環(huán)境影響本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、同時

22、建成使用的原則,貫徹執(zhí)行國家和地方有關環(huán)境保護的法規(guī)和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備,最大限度利用資源,盡可能將三廢消除在工藝內部,項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理,避免造成環(huán)境污染,確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環(huán)境保護規(guī)范標準。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資7876.41萬元,其中:建設投資6272.86萬元,占項目總投資的79.64%;建設期利息66.22萬元,占項目總投資的0.84%;流動資金1537.33萬元,占項目總投資的19.52%。(二)建

23、設投資構成本期項目建設投資6272.86萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用5217.65萬元,工程建設其他費用905.94萬元,預備費149.27萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資7876.41萬元,其中申請銀行長期貸款2702.80萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):18700.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):16005.20萬元。3、凈利潤(NP):1964.37萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.25年。2、財務內部收益率:16.25%。3、財務凈現

24、值:1488.66萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積14000.00約21.00畝1.1總建筑面積23124.611.2基底面積7700.001.3投資強度萬元/畝272.032總投資萬元7876.412.1建設投資萬元

25、6272.862.1.1工程費用萬元5217.652.1.2其他費用萬元905.942.1.3預備費萬元149.272.2建設期利息萬元66.222.3流動資金萬元1537.333資金籌措萬元7876.413.1自籌資金萬元5173.613.2銀行貸款萬元2702.804營業(yè)收入萬元18700.00正常運營年份5總成本費用萬元16005.20""6利潤總額萬元2619.16""7凈利潤萬元1964.37""8所得稅萬元654.79""9增值稅萬元630.31""10稅金及附加萬元75.64&qu

26、ot;"11納稅總額萬元1360.74""12工業(yè)增加值萬元4683.97""13盈虧平衡點萬元8687.59產值14回收期年6.2515內部收益率16.25%所得稅后16財務凈現值萬元1488.66所得稅后第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:林xx3、注冊資本:1210萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-9-267、營業(yè)期限:2014-9-26至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事汽車精密零部件

27、相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 三、 公司競爭優(yōu)

28、勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)

29、內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比

30、有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共

31、贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3247.042597.632435.28負債總額1328.251062.60996.19股東權益合計1918.791535.031439.09公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入12271.259817.009203.44營業(yè)利潤1921.341537.071441.00利潤總額1729.791383.831297.34凈利潤1297.341011.93

32、934.08歸屬于母公司所有者的凈利潤1297.341011.93934.08五、 核心人員介紹1、林xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、孫xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、龔xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師

33、職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、付xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、彭xx,1957年

34、出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、鄒xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、武xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經濟效益,為全體股東提供滿意的經濟回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務

35、規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步

36、優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要

37、求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第四章 項目選址分析一、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;2、滿足項目對:原材料、能源、水和人力的供應;3、節(jié)約和效力原則;安全的原則;4、實事求是的原則;5、節(jié)約用地;6、注意環(huán)保(以人為本,減少對生態(tài)環(huán)境影響)。二、 建設區(qū)基本情況漢中市,陜西省地級市,簡稱“漢”,古稱南鄭

38、、興元、梁州、天漢。位于陜西省南部,北依秦嶺,南屏巴山,中部為漢中平原??偯娣e2.72萬平方公里。轄漢臺區(qū)、南鄭區(qū)、城固縣、留壩縣、勉縣、佛坪縣、略陽縣、寧強縣、西鄉(xiāng)縣、鎮(zhèn)巴縣、洋縣2區(qū)9縣。漢中市因漢水而得名,自古就有“天漢”之美稱。被評為中國最美十大城鎮(zhèn)之一,被譽為“漢人老家”。漢中是長江第一大支流漢江的源頭,陜南地區(qū)最大城市,是關中-天水經濟區(qū)和成渝經濟區(qū)的重要連接樞紐,是成都到西安的必經之地,也是兩漢三國文化的主要發(fā)祥地,素有“漢家發(fā)祥地,中華聚寶盆”的美譽。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,漢中市常住人口為3211462人。漢中自古就被贊譽為“魚米之鄉(xiāng)”,也是有名

39、的“天府之國”。漢中有四寶:朱鹮、大熊貓、金絲猴和羚牛。漢中被稱為熊貓故里;生存有世界瀕危鳥類、“世界珍禽”朱鹮,故又被稱為“朱鹮之鄉(xiāng)”。漢中被列為國家歷史文化名城、中國優(yōu)秀旅游城市、國家生態(tài)建設示范市、國家首批全域旅游示范區(qū)、國家衛(wèi)生城市。2017年10月,被授予“國家園林城市”稱號。2018年4月2日,漢中市入選科技部、國家發(fā)展改革委發(fā)布支持新一批城市開展創(chuàng)新型城市建設的名單。2019年2月2日,正式增設漢中海關。2020年是“十三五”收官之年。五年來,全市上下堅持不懈貫徹新發(fā)展理念,堅定不移走綠色高質量發(fā)展之路,“三市”建設展現新畫卷,追趕超越實現新突破,綜合實力邁上新臺階,全面建成小康

40、社會目標如期實現。生產總值突破1500億元大關,是“十二五”末的1.5倍;生產總值、規(guī)上工業(yè)增加值、全社會固定資產投資、社會消費品零售總額年均分別增長6.7%、8.1%、9.3%和9%,增速位居全省第一方陣。加快漢中區(qū)域中心城市建設,既是國家使命、也是省委戰(zhàn)略,既是高質量發(fā)展的重要載體、也是高水平開放的重大平臺,既是高品質生活的迫切需要、也是新時代追趕超越的重大實踐。要順應產業(yè)和人口向優(yōu)勢區(qū)域集中的客觀規(guī)律,堅持寬視野、大格局、高質量編制區(qū)域中心城市建設規(guī)劃,以陜川渝能源新通道、蘭漢十高鐵、“四環(huán)紅太陽”公路網、漢中機場二期、綜合保稅區(qū)、內陸無水港等大通道、大平臺、大路網、大項目建設為關鍵突破

41、口,北跨秦嶺協同關中平原城市群發(fā)展、南下川渝借力雙城經濟圈建設、東出荊襄接受長江經濟帶輻射、西連甘隴融入“一帶一路”大循環(huán),加快建設產業(yè)新高地、城市新地標、核心集聚區(qū),不斷增強區(qū)域生態(tài)經濟、教育科創(chuàng)、金融服務、人文交流、內外開放、綜合交通的引領、輻射、集散功能,打造強勁增長極、形成發(fā)展引爆點。三、 堅持把系統(tǒng)觀念、問題導向、底線思維作為重要方法要自覺將系統(tǒng)觀念貫穿現代化建設各領域和全過程,加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進,把握時度效、統(tǒng)籌點線面,切實提高政策執(zhí)行力、市場引導力、法治規(guī)范力、整體競爭力。要堅持問題導向,在解決實際問題、狠抓工作落實上下真功夫、大功夫、狠功夫,確保

42、重點工作、重大項目、重要部署月月有進展、季季有突破、年年有精彩。要增強憂患意識,安不忘危、防患未然,既要有防范風險的先手,又要有化解挑戰(zhàn)的高招,奮力在危機中育先機、于變局中開新局。四、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協調發(fā)展。 第五章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分

43、考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積23

44、124.61,其中:生產工程13576.64,倉儲工程5063.52,行政辦公及生活服務設施2747.33,公共工程1737.12。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程4466.0013576.641755.041.11#生產車間1339.804072.99526.511.22#生產車間1116.503394.16438.761.33#生產車間1071.843258.39421.211.44#生產車間937.862851.09368.562倉儲工程1848.005063.52454.182.11#倉庫554.401519.06136.252.22#倉

45、庫462.001265.88113.552.33#倉庫443.521215.24109.002.44#倉庫388.081063.3495.383辦公生活配套489.722747.33418.083.1行政辦公樓318.321785.76271.753.2宿舍及食堂171.40961.57146.334公共工程924.001737.12155.84輔助用房等5綠化工程2216.2042.85綠化率15.83%6其他工程4083.8018.207合計14000.0023124.612844.19第六章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合

46、各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市

47、場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四

48、)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深

49、耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公

50、司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提

51、供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。四、 威脅分析(T)(一)技術風險1、技術更新的風險行業(yè)屬于高新技術產業(yè),對行業(yè)新進入者存在著較高的技術壁壘。公司需要自行研制工藝以保證產成品的穩(wěn)定性。作為新興行業(yè),其生產技術和產品性能處于快速革新中,隨著技術的不斷更新換代,如果公司在技術革新和研發(fā)成果應用等

52、方面不能與時俱進,將可能被其他具有新產品、新技術的公司趕超,從而影響公司發(fā)展前景。2、人才流失的風險行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),其技術含量較高,產品技術水平和質量控制對企業(yè)的發(fā)展十分重要。優(yōu)秀的人才是公司生存和發(fā)展的基礎,隨著行業(yè)競爭格局的變化,國內外同行業(yè)企業(yè)的人才競爭日趨激烈。若公司未來不能在薪酬待遇、晉升體系、工作環(huán)境等方面持續(xù)提供有效的激勵機制,可能會缺乏對人才的吸引力,同時現有管理團隊成員及核心技術人員也可能流失,這將對公司的生產經營造成重大不利影響。3、技術失密的風險公司在核心技術上均擁有自主知識產權。公司制定了嚴格的保密制度并嚴格執(zhí)行,但上述措施仍無法完全避免公司核心技術的失密風險。

53、如果公司相關核心技術的內控和保密機制不能得到有效執(zhí)行,或因行業(yè)中可能的不正當競爭等使得核心技術泄密,則可能導致公司核心技術失密的風險,將對公司發(fā)展造成不利影響。(二)經營風險1、宏觀經濟波動的風險公司的發(fā)展受行業(yè)整體景氣指數影響較大。行業(yè)與我國乃至全球的宏觀經濟走勢聯系緊密,使得公司面臨著一定宏觀經濟波動的風險。近年來,國際宏觀經濟復蘇程度較為有限,且我國宏觀經濟也正處于由高增長轉向平穩(wěn)增長的過渡時期。未來,若國內外宏觀經濟形勢無法好轉,將可能影響到行業(yè)的外部需求,從而使得公司面臨產品需求、盈利能力下降的風險。2、產業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動及客戶較為集中的風險行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產業(yè),受宏觀經濟狀

54、況、產業(yè)政策、產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展均衡程度、市場需求、其他能源競爭比較優(yōu)勢等因素影響,呈現一定波動性。未來若主要客戶因產業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動或自身經營情況變化等原因,減少對公司的采購而公司未能及時增加其他客戶銷售,將對公司的生產經營及盈利能力產生不利影響。3、原材料價格波動與供應商集中的風險若未來公司主要原材料市場價格出現異常波動,公司產品售價未能作出相應調整以轉移成本波動的壓力,或公司未能及時把握原料市場行情變化并及時合理安排采購計劃,則有可能面臨原料采購成本大幅波動從而影響經營業(yè)績的風險。公司與主要供應商形成較為穩(wěn)定的合作關系,雖然該等合作關系能保障公司原料的穩(wěn)定供應、提升采購效率,但若主

55、要原料供應商未來在產品價格、質量、供應及時性等方面無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求,將對公司的生產經營產生一定的不利影響。(三)市場競爭風險近年來相關行業(yè)發(fā)展迅速,行業(yè)集中度較高,競爭優(yōu)勢進一步向頭部企業(yè)集中。業(yè)內企業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭,競爭焦點也由原來的重規(guī)模轉向企業(yè)的綜合實力競爭,包括產品品質、技術研發(fā)、市場營銷、資金實力、商業(yè)模式創(chuàng)新等。如果公司不能采取有效措施積極應對日益增強的市場競爭壓力,不能充分發(fā)揮公司在技術、質量、營銷、服務、品牌、運營、管理等方面的優(yōu)勢,無法持續(xù)保持產品的領先地位,無法進一步擴大重點產品以及新研發(fā)產品的市場份額,公司將面臨較大的同業(yè)企業(yè)市場競爭風險。(四)內控風險近年來,公司業(yè)務不斷成長,資產規(guī)模持續(xù)擴大,管理水平不斷提升。但隨著經營規(guī)模的迅速增長,特別是未來募集資金到位和投資項目實施后,公司的資產規(guī)模及營業(yè)收入將進一步上升,從而在公司管理、科研開發(fā)、資本運作、市場開拓等方面對管理層提出更高的要求,增加公司管理與運作的難度。倘若公司不能及時提高管理能力以及充實相關高素質人才以適應公司未來成長和市場環(huán)境的變化,將可能對公司

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