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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /鎮(zhèn)江冷凍柜項目商業(yè)計劃書鎮(zhèn)江冷凍柜項目商業(yè)計劃書xxx(集團)有限公司目錄第一章 項目緒論8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據和技術原則8五、 建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度10七、 原輔材料及設備11八、 環(huán)境影響11九、 建設投資估算11十、 項目主要技術經濟指標12主要經濟指標一覽表12十一、 主要結論及建議14第二章 背景、必要性分析15一、 行業(yè)上下游關系15二、 行業(yè)基本風險特征15三、 項目實施的必要性17第三章 建筑工程方案19一、 項目工程設計總體要求19二、 建設方案20三、 建筑工程建設指標21

2、建筑工程投資一覽表21第四章 項目選址分析23一、 項目選址原則23二、 建設區(qū)基本情況23三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展27四、 社會經濟發(fā)展目標27五、 產業(yè)發(fā)展方向28六、 項目選址綜合評價30第五章 運營模式31一、 公司經營宗旨31二、 公司的目標、主要職責31三、 各部門職責及權限32四、 財務會計制度35第六章 發(fā)展規(guī)劃43一、 公司發(fā)展規(guī)劃43二、 保障措施47第七章 法人治理50一、 股東權利及義務50二、 董事52三、 高級管理人員57四、 監(jiān)事60第八章 原輔材料成品管理62一、 項目建設期原輔材料供應情況62二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理62第九章 工藝技術方案63一、 企

3、業(yè)技術研發(fā)分析63二、 項目技術工藝分析66三、 質量管理67四、 項目技術流程68五、 設備選型方案70主要設備購置一覽表71第十章 環(huán)保方案分析72一、 編制依據72二、 建設期大氣環(huán)境影響分析73三、 建設期水環(huán)境影響分析74四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析74五、 建設期聲環(huán)境影響分析75六、 營運期環(huán)境影響76七、 環(huán)境管理分析77八、 結論80九、 建議80第十一章 項目進度計劃82一、 項目進度安排82項目實施進度計劃一覽表82二、 項目實施保障措施83第十二章 項目節(jié)能說明84一、 項目節(jié)能概述84二、 能源消費種類和數量分析85能耗分析一覽表85三、 項目節(jié)能措施86四、

4、節(jié)能綜合評價87第十三章 項目投資計劃88一、 投資估算的依據和說明88二、 建設投資估算89建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產投資估算表95四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十四章 項目經濟效益評價100一、 經濟評價財務測算100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表101固定資產折舊費估算表102無形資產和其他資產攤銷估算表103利潤及利潤分配表105二、 項目盈利能力分析105項目投資現金流量表107三、 償債能力分析108借款

5、還本付息計劃表109第十五章 招標及投資方案111一、 項目招標依據111二、 項目招標范圍111三、 招標要求111四、 招標組織方式114五、 招標信息發(fā)布117第十六章 項目總結118第十七章 附表附錄120主要經濟指標一覽表120建設投資估算表121建設期利息估算表122固定資產投資估算表123流動資金估算表124總投資及構成一覽表125項目投資計劃與資金籌措一覽表126營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表127綜合總成本費用估算表127利潤及利潤分配表128項目投資現金流量表129借款還本付息計劃表131第一章 項目緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:鎮(zhèn)江冷凍柜項目項目單位:xxx(

6、集團)有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約84.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據

7、項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數;9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。(二)技術原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現企業(yè)文

8、化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景由于行業(yè)下游應用領域比較廣泛,橫跨多個技術領域,技術人員除對本行業(yè)的制冷、機械、電氣技術熟練掌握外,還需要對客戶所處行業(yè)商品特性與需求充分了解與熟悉,需要多種專業(yè)交叉技術作為支撐。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積56000.00(折合約84.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積107320.75。其中:生產工程71995.39,倉儲工程20904.91,行政辦公及生活服務設施8393.06,公共工程6027.39。項目建成后,形成年

9、產xxx套冷凍柜的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx(集團)有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括壓縮機、容器、熱力膨脹閥、水泵、水盤管、集氣管組件、電磁閥、無縫鋼、銅管、槽鋼、工字鋼、三通、彎頭、鋁套、軟管、直咀、角閥、針閥、管套。(二)主要設備主要設備包括:激光切割機、數控剪板機、折彎機、沖床、彎管機、管材校直切料機、PU高壓發(fā)泡機、自動纏繞機、氧-乙炔焊機、數控單槍冷媒充注機、雙級旋片式真空泵、

10、空氣壓縮機。八、 環(huán)境影響本項目選址合理,符合相關規(guī)劃和產業(yè)政策,通過采取有效的污染防治措施,污染物可做到達標排放,對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內,因此,在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上,從環(huán)境影響的角度,本項目的建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資43729.94萬元,其中:建設投資35846.57萬元,占項目總投資的81.97%;建設期利息711.80萬元,占項目總投資的1.63%;流動資金7171.57萬元,占項目總投資的16.40%。(二)建設投資構成本期項

11、目建設投資35846.57萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用31473.25萬元,工程建設其他費用3545.48萬元,預備費827.84萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入78200.00萬元,綜合總成本費用60440.12萬元,納稅總額8333.96萬元,凈利潤12998.39萬元,財務內部收益率22.08%,財務凈現值18300.10萬元,全部投資回收期5.79年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積56000.00約84.00畝1.1總建筑面積107320.751.2基底

12、面積34720.001.3投資強度萬元/畝415.692總投資萬元43729.942.1建設投資萬元35846.572.1.1工程費用萬元31473.252.1.2其他費用萬元3545.482.1.3預備費萬元827.842.2建設期利息萬元711.802.3流動資金萬元7171.573資金籌措萬元43729.943.1自籌資金萬元29203.503.2銀行貸款萬元14526.444營業(yè)收入萬元78200.00正常運營年份5總成本費用萬元60440.12""6利潤總額萬元17331.19""7凈利潤萬元12998.39""8所得稅萬元

13、4332.80""9增值稅萬元3572.47""10稅金及附加萬元428.69""11納稅總額萬元8333.96""12工業(yè)增加值萬元27962.42""13盈虧平衡點萬元27771.88產值14回收期年5.7915內部收益率22.08%所得稅后16財務凈現值萬元18300.10所得稅后十一、 主要結論及建議該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件

14、具備,經濟效益較好,其建設是可行的。第二章 背景、必要性分析一、 行業(yè)上下游關系冷藏展示柜的上游行業(yè)是提供冷藏展示柜生產所需要的鋼材、鋁材、銅材、玻璃等原材料及電子元器件、機電配件等零部件,生產廠商較為分散,發(fā)展相對成熟,供應充分。上游行業(yè)對冷藏展示柜產品生產成本的影響直接體現在價格方面,當上游原材料價格上升,意味著冷藏展示柜產品生產成本增加;相反,上游原材料下降,則冷藏展示柜生產成本下降。另外,上游行業(yè)供應情況,對冷藏展示柜產品的生產成本起到間接影響作用。冷藏展示柜下游應用行業(yè)較為廣泛,包括冰淇淋、乳制品、飲料、速凍食品、冷鮮食品等行業(yè)。改革開放40年以來,中國經濟的發(fā)展速度舉世矚目,中國冷

15、凍冷藏食品市場在需求端的拉動下,迅速增長。隨著生活節(jié)奏的加快和消費者購買力的提高,人們對于產品的口味和種類需求也更加多樣化,更傾向于消費一些安全健康、營養(yǎng)美味、方便快捷的冷凍冷藏食品。二、 行業(yè)基本風險特征1、企業(yè)實力分散的風險制冷設備制造業(yè)屬于相對成熟的產業(yè),行業(yè)內中小企業(yè)眾多,各企業(yè)都有一定的技術與規(guī)模,以及相對穩(wěn)定的市場空間。但由于企業(yè)實力較為分散,單個企業(yè)規(guī)模有限,難以形成制造業(yè)的規(guī)模效益,成本難以降低。同時,單個企業(yè)實力有限,與供應商談判時,議價能力及話語權較弱;市場開拓時也容易出現低價競爭現象,增加了行業(yè)成本。此外,企業(yè)實力分散也不利于形成科技創(chuàng)新的合力,易進行低水平重復研發(fā),技術

16、更新緩慢,主要以采用市場成熟技術為主,影響了企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。2、市場競爭加劇風險我國制冷設備產業(yè)市場潛力巨大,吸引眾多企業(yè)進入本行業(yè)。但由于產業(yè)標準尚不健全,對行業(yè)的準入也無嚴格限制,中小企數量將不斷增加。此外,大型設備制造企業(yè)均可憑借其原有的技術與資金優(yōu)勢開展制冷設備制造業(yè)務,開發(fā)諸如各類商用及醫(yī)用冷柜、冷藏車等設備,進一步加劇競爭。3、受電子商務影響的風險目前,部分電子商務企業(yè)開始試水生鮮食品配送。這種商業(yè)模式的出現,一方面為制冷設備的發(fā)展帶來了契機,另一方面,將有可能改變人們的生活方式,影響人們在生鮮超市、便利店等實體店進行消費的習慣,為商用冷柜終端產品的銷售帶來一定挑戰(zhàn)。4、缺乏系

17、統(tǒng)性的專業(yè)、高端人才由于行業(yè)下游應用領域比較廣泛,橫跨多個技術領域,技術人員除對本行業(yè)的制冷、機械、電氣技術熟練掌握外,還需要對客戶所處行業(yè)商品特性與需求充分了解與熟悉,需要多種專業(yè)交叉技術作為支撐。三、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服

18、產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利

19、于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準

20、3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時

21、盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積107320.75,其中:生產工程71995.39,倉儲工程20904.91,行政辦公及生活服務設施8393.06,公共工程6027.39。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程18748.8071995.399915.421.11#生產車間5624.6421598.622974.631.22#生產車間4687.2017998.852478.861.33#生產車間4499.

22、7117278.892379.701.44#生產車間3937.2515119.032082.242倉儲工程9374.4020904.911851.512.11#倉庫2812.326271.47555.452.22#倉庫2343.605226.23462.882.33#倉庫2249.865017.18444.362.44#倉庫1968.624390.03388.823辦公生活配套1860.998393.061201.953.1行政辦公樓1209.645455.49781.273.2宿舍及食堂651.352937.57420.684公共工程4860.806027.39512.56輔助用房等5綠化工

23、程8377.60167.34綠化率14.96%6其他工程12902.4035.037合計56000.00107320.7513683.81第四章 項目選址分析一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區(qū)基本情況鎮(zhèn)江市位于長江與京杭大運河“十”字交匯處,是長三角地區(qū)重要的港口、工貿和風景旅游城市,獲得全國文明城市、國家歷史文化名城、國家生態(tài)市、中國優(yōu)秀旅游城市、全國社會治安綜合治理優(yōu)秀市等多個國家級榮譽稱號。總面積3840平方公里,常住人口320萬,現有丹陽、句容、揚中3個市,丹徒

24、、京口、潤州3個區(qū)和鎮(zhèn)江新區(qū)、鎮(zhèn)江高新區(qū)。鎮(zhèn)江市清新秀麗、生態(tài)優(yōu)良。鎮(zhèn)江市素有“城市山林”之稱,全市有235座山體,河流63條,林木覆蓋率達25.2%,建成區(qū)綠化覆蓋率43.1%,是國家生態(tài)文明先行示范區(qū)、國家低碳建設試點城市。鎮(zhèn)江市底蘊豐厚、人文薈萃。鎮(zhèn)江市有文字記載的歷史超過3000年,是吳文化的重要發(fā)祥地?!皠湔杏H”“水漫金山”等傳說故事廣為流傳,昭明文選文心雕龍等巨著成書于此。擁有7所高校和20多所中專院校,在校生10萬余人,城市創(chuàng)新力位居全國第18位。鎮(zhèn)江市交通便捷、資源豐富。鎮(zhèn)江市位于上海都市圈和南京都市圈交匯處,5條鐵路和5條高速公路穿越境內,1小時到上海、4小時到北京。擁有江

25、蘇最長的長江深水岸線,港口吞吐量3.4億噸。鎮(zhèn)江市經濟發(fā)達、社會和諧。鎮(zhèn)江市主要人均指標位居江蘇省前五位,丹陽、句容、揚中均為全國百強縣(市)。高端裝備制造、新材料兩大支柱產業(yè)特色鮮明,航空航天、智能電氣、海工裝備等新興產業(yè)發(fā)展迅猛。經濟實力邁上新臺階,預計2020年全市地區(qū)生產總值和人均值分別達到4250億元和13萬元,服務業(yè)增加值占比超48%;高端裝備制造、新材料兩大主導產業(yè)銷售收入占規(guī)模工業(yè)銷售比重達到38%,高新技術產業(yè)產值占比達到46%,國家高新技術企業(yè)數量翻番,上市掛牌企業(yè)達到387家,鎮(zhèn)江高新區(qū)實體化運作,榮獲“國家知識產權強市”稱號。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入實施,“戴莊經驗”在全省推廣

26、,國家農業(yè)科技園區(qū)通過驗收。重點領域風險有效控制。連鎮(zhèn)鐵路、五峰山大橋、新312國道、鎮(zhèn)丹高速、丁卯高架等一批重大交通設施建成通車。百姓生活實現新提升,居民收入持續(xù)增長,脫貧攻堅任務全面完成,204個經濟薄弱村全部達標,2萬多名建檔立卡低收入人口全部脫貧。茅山老區(qū)扶貧開發(fā)取得明顯成效。民生實事扎實推進,城鎮(zhèn)新增就業(yè)累計38萬人,零就業(yè)家庭保持動態(tài)清零,實現職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌;義務教育優(yōu)質均衡比位列全省第一,高校園區(qū)建成啟用,江蘇航空職業(yè)技術學院組建招生;創(chuàng)成國家級公立醫(yī)院綜合改革示范市,國家衛(wèi)生縣城實現全覆蓋,基本公共服務標準化實現程度超過90%;人均預期壽命超過78歲,全國居家和社區(qū)養(yǎng)

27、老服務改革試點成效顯著。城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善,城市建成區(qū)黑臭水體基本消除,獲評國家海綿城市優(yōu)秀試點。安全生產專項整治取得積極成效。國家低碳試點城市穩(wěn)步推進。社會文明達到新高度,涌現出趙亞夫、王華、糜林等重大先進典型,“啄木鳥行動”文明創(chuàng)建經驗在全國推廣,全國文明城市實現“三連冠”。率先在全省實現基層綜合性文化服務中心行政村(社區(qū))全覆蓋,創(chuàng)成國家公共文化服務體系示范區(qū),入選“國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建城市”,西津渡創(chuàng)成國家級城市中央休閑區(qū)。地方立法、基層網格化治理不斷深化,獲批全國市域社會治理現代化試點城市,蟬聯(lián)全國社會治安綜合治理“長安杯”。改革開放催生新動能,“放管服”改革取得顯著成效,政務服

28、務事項不見面率超過96%,生態(tài)文明綜合改革、國資國企改革、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、教育綜合改革等重點領域改革縱深推進,入選中國服務外包示范城市。通過全市上下的共同努力,高水平全面建成小康社會勝利在望,為全面建設社會主義現代化奠定了堅實基礎。當前和今后一個時期,鎮(zhèn)江發(fā)展仍然處于大有可為的戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。世界百年未有之大變局和我國社會主義現代化新征程相互交融,新一輪科技革命和產業(yè)變革蓬勃興起,新發(fā)展格局加快構建,“一帶一路”建設、長江經濟帶發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、寧鎮(zhèn)揚一體化發(fā)展等重大戰(zhàn)略機遇在鎮(zhèn)江交匯疊加。機遇前所未有,挑戰(zhàn)也前所未有,國際環(huán)境不穩(wěn)定性不確定性明顯增加,發(fā)展不

29、平衡不充分的問題依然突出,鎮(zhèn)江仍處于高質量發(fā)展爬坡過坎的關鍵階段:一是產業(yè)結構整體處于價值鏈中低端,科技創(chuàng)新亟待突破,大力提升自主創(chuàng)新能力,加快發(fā)展現代產業(yè)體系更加緊迫;二是融入區(qū)域一體化缺乏廣度深度,緊抓長三角一體化、寧鎮(zhèn)揚一體化戰(zhàn)略機遇,在融合發(fā)展中實現新路超越更加緊迫;三是各板塊發(fā)展、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡問題比較突出,優(yōu)化發(fā)展布局,破除城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機制障礙,促進市域均衡協(xié)調發(fā)展更加緊迫;四是生態(tài)環(huán)境治理任務繁重,著力解決突出環(huán)境問題,推動綠水青山更好轉化為金山銀山更加緊迫;五是突出民生問題仍然較多,增強公共服務供給質量和能力,更好適應人民群眾對美好生活的新期盼更加緊迫;六是重點領域關鍵環(huán)節(jié)

30、改革任務還很艱巨,加快轉變政府職能,著力優(yōu)化營商環(huán)境,推進治理體系和治理能力現代化更加緊迫,等等。我們要以辯證思維看待新發(fā)展階段的新機遇新挑戰(zhàn),努力在危機中育先機、于變局中開新局,堅決奪取“十四五”發(fā)展新勝利,為全面建設社會主義現代化開好局、起好步。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展展望二三五年,全市要以高于全國全省平均的速度、全省平均的水平,率先基本實現現代化,“鎮(zhèn)江很有前途”展露更加生動現實的圖景;基本建成現代化產業(yè)強市,區(qū)域創(chuàng)新能力明顯增強,城市綜合實力大幅躍升;全面融入新發(fā)展格局,致力打造長江經濟帶重要節(jié)點城市,長三角重要區(qū)域中心城市,滬寧線重要創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、休閑旅游目的地城市;民主法治建設走在前列,基本

31、實現市域治理體系和治理能力現代化;自然生態(tài)、歷史人文等優(yōu)勢充分彰顯,人民群眾對美好生活的向往更好實現,城市文化軟實力顯著增強,在“美麗中國”“健康中國”、鄉(xiāng)村振興建設中爭當示范,人們心目中的“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)福地、山水花園名城”躍然眼前。四、 社會經濟發(fā)展目標錨定二三五年遠景目標,遵循經濟社會發(fā)展客觀規(guī)律,綜合考慮未來發(fā)展趨勢和條件,合理審慎確定“十四五”時期鎮(zhèn)江經濟社會發(fā)展主要目標。一體化發(fā)展呈現更優(yōu)格局。產業(yè)創(chuàng)新、基礎設施、區(qū)域市場、綠色發(fā)展、公共服務、市內全域“六個一體化”基本實現,跨界區(qū)域、城市鄉(xiāng)村等區(qū)域板塊一體化發(fā)展達到較高水平,在區(qū)域共治、平臺共建、要素共享上取得實質性突破,一體化發(fā)展體制

32、機制更加有效,成為長三角一體化發(fā)展重要支撐板塊。高質量發(fā)展邁向更高層次。全面融入新發(fā)展格局,在質量效益明顯提升的基礎上保持經濟增速高于全國、全省平均水平,產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化,重點產業(yè)鏈進入價值鏈中高端,科技創(chuàng)新能力明顯增強,內需潛力充分釋放,開放發(fā)展水平取得新突破,現代綜合交通運輸體系更加完善,現代化經濟體系建設取得重大進展。高品質生活展現更新面貌。居民收入增長和經濟增長基本同步,就業(yè)更加充分更有質量,基本公共服務均等化水平明顯提高,教育現代化水平保持全省前列,健康鎮(zhèn)江建設取得重大進展,社會保障體系、衛(wèi)生健康體系、公共服務體系、養(yǎng)老服務體系更加完善;社會文明達到新水平,社會主義核心價值觀深入人心

33、,人民精神文化生活日益豐富,文化軟實力達到新高度;生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)向好,城鄉(xiāng)宜居品質明顯提升,“美麗鎮(zhèn)江”建設實現新躍升。五、 產業(yè)發(fā)展方向堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展。加快推動重點領域關鍵核心技術創(chuàng)新突破,促進產業(yè)鏈創(chuàng)新鏈深度融合,全面塑造高質量發(fā)展新優(yōu)勢。建強創(chuàng)新主體。突出企業(yè)創(chuàng)新主體地位,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。落實高新技術企業(yè)培育“小升高”行動、“引航企業(yè)”培育計劃和“千企升級”計劃,全面提升企業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展能級。提升創(chuàng)新載體。全面融入蘇南自主創(chuàng)新示范區(qū)建設,按照空間集中、要素集聚、功能聚合的原則,優(yōu)化創(chuàng)新空間布局。增強省級以上開發(fā)區(qū)、高新區(qū)的創(chuàng)新支撐能力,著力攻克一批

34、“卡脖子”關鍵核心技術,形成一批自主可控、行業(yè)領先的產品,涌現一批具有國際競爭力的創(chuàng)新型企業(yè)和新型研發(fā)機構。高質量建設一批創(chuàng)新社區(qū)、創(chuàng)新樓宇,完善全方位、全鏈條服務體系,打造功能完備、集聚力強的創(chuàng)新“孵化器”。集聚創(chuàng)新要素。加快集聚人才、技術、資本等各類創(chuàng)新要素,深入推進產學研合作,打造長三角重要的科技成果轉移轉化基地。加強與省產業(yè)技術研究院等創(chuàng)新機構合作,大力培育新型研發(fā)機構,爭取更多國家、省重大科研項目落地。深入實施“金山英才”計劃、大學生“聚鎮(zhèn)”計劃,完善人才工作體系,引進一批創(chuàng)新型、應用型、技能型人才,培養(yǎng)一批能夠帶動產業(yè)發(fā)展、技藝傳承、群眾致富的本地人才。積極推動海外華人華僑、在外鎮(zhèn)

35、江鄉(xiāng)賢來鎮(zhèn)發(fā)展,集聚更多高校畢業(yè)生來鎮(zhèn)就業(yè)創(chuàng)業(yè),為高質量發(fā)展提供源源不斷的人才支撐。優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)。實行“揭榜掛帥”等制度,改進科技項目組織管理方式。加強知識產權保護,更大力度推動知識產權轉化。完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)容錯機制,整合扶持政策和服務渠道,營造“拴心留人”良好環(huán)境。加快完善金融支持創(chuàng)新體系,促進更多新技術助力高質量發(fā)展。大力弘揚科學精神和工匠精神,加強科普工作,營造全社會崇尚創(chuàng)新的濃厚氛圍。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源

36、地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第五章 運營模式一、 公司經營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國

37、際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、冷凍柜行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和冷凍柜行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內冷凍柜行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建

38、立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務

39、發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)

40、運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合

41、同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂

42、工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依

43、照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,

44、但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合

45、理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨

46、立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分

47、配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現

48、金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現金流充裕,實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到4

49、0%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一

50、期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其所占用的資金。

51、(8)公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現金分紅方式。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大

52、會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一

53、步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度

54、,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足

55、客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在

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