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文檔簡介

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XX街道辦事處財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)室工作職責(zé):(一)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算。以辦事處各部門為核算單位,分別設(shè)立賬號(hào)進(jìn)行獨(dú)立核算,編制會(huì)計(jì)報(bào)表。(二)實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督。在經(jīng)費(fèi)審核過程中,嚴(yán)格按有關(guān)程序及時(shí)辦理各項(xiàng)資金收支業(yè)務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù),對(duì)不真實(shí)、不合法、不合理、無預(yù)算或與預(yù)算項(xiàng)目不符的開支,一律不予報(bào)銷。(三)負(fù)責(zé)辦事處本級(jí)預(yù)算外經(jīng)費(fèi)、非稅收入、社會(huì)保險(xiǎn)基金和個(gè)人所得稅的收繳、結(jié)算和管理。(四)負(fù)責(zé)辦事處干部、工作人員以及社區(qū)工作人員工資、津貼的發(fā)放工作;(五)負(fù)責(zé)銀行賬戶和資金的管理,確保資金安全和資金供應(yīng),高效使用;(六)負(fù)責(zé)各部門、社區(qū)會(huì)計(jì)檔案管理;(七)負(fù)責(zé)

2、會(huì)計(jì)人員、報(bào)賬員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。二、報(bào)賬員工作職責(zé)(一)負(fù)責(zé)編報(bào)本部門、社區(qū)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算,掌握經(jīng)費(fèi)使用情況,并對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬等各種財(cái)務(wù)支出承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任;(二)負(fù)責(zé)辦理本部門、社區(qū)預(yù)算外收入上繳,并按有關(guān)規(guī)定申報(bào)已上繳預(yù)算外經(jīng)費(fèi)的返還;(三)負(fù)責(zé)辦理本部門、社區(qū)日常經(jīng)費(fèi)支出及專項(xiàng)支出的報(bào)賬業(yè) 1務(wù);(四)負(fù)責(zé)保管、使用本部門、社區(qū)的定額備用金;(五)負(fù)責(zé)建立本部門、社區(qū)經(jīng)費(fèi)收支臺(tái)賬、往來款項(xiàng)明細(xì)賬、固定資產(chǎn)明細(xì)賬,定期與辦事處財(cái)務(wù)室核對(duì),對(duì)往來款項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行清理、償還,對(duì)歷史遺留的呆賬、壞賬提出處理意見;(八)協(xié)助本部門、社區(qū)負(fù)責(zé)人向上級(jí)部門和辦事處財(cái)務(wù)室申請(qǐng)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),并將經(jīng)費(fèi)支出的相關(guān)文

3、件和審批手續(xù)復(fù)印件及時(shí)送辦事處財(cái)務(wù)室;(九)負(fù)責(zé)辦理與本部門政府采購的相關(guān)工作,認(rèn)真貫徹執(zhí)行2007年市政府集中采購目錄,屬于目錄內(nèi)的采購項(xiàng)目,必須納入政府采購;(十)審查歸集原始憑證,把好部門經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷關(guān)。三、備用金的使用和管理(一)備用金是辦事處經(jīng)費(fèi)周轉(zhuǎn)資金,實(shí)行限額管理,備用金額為5000元,主要用于日常零星開支的現(xiàn)金支出。(二)辦事處領(lǐng)導(dǎo)要定期檢查備用金的使用情況,督促報(bào)賬員定期盤點(diǎn)備用金,一旦發(fā)現(xiàn)報(bào)賬員有利用備用金舞弊行為,除給予相應(yīng)處分外,要立即將其調(diào)離報(bào)賬員崗位。四、報(bào)賬員紀(jì)律(一)報(bào)賬員受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提交的原始憑證時(shí),必須對(duì)原始憑證進(jìn)行初審,凡初審不合規(guī)定的不予受理。(二)

4、報(bào)賬員對(duì)所預(yù)借的備用金保管、使用負(fù)有完全責(zé)任。備用金只能用于日常零星業(yè)務(wù)開支,不得挪做他用。(三)報(bào)賬員要及時(shí)辦理經(jīng)費(fèi)結(jié)算報(bào)銷手續(xù),當(dāng)月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),原則上當(dāng)月結(jié)算報(bào)銷,不能跨年度報(bào)銷。(四)報(bào)賬員必須自覺接受本部門和財(cái)務(wù)室對(duì)所借備用金使用情 2況的檢查,以保證備用金按規(guī)定用途使用。(五)報(bào)賬員辦理報(bào)賬時(shí),必須按規(guī)定程序逐級(jí)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理審批手續(xù),不能跨越程序報(bào)賬,不能委托他人代為報(bào)賬。六、報(bào)賬工作程序和規(guī)定(一)報(bào)賬員接受單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人報(bào)銷的發(fā)票時(shí),必須對(duì)原始憑證進(jìn)行初審。初審內(nèi)容包括:1.原始憑證必須具有報(bào)銷部門的名稱、日期;2.購買商品的名稱、單位、數(shù)量必須填寫齊全;3.原始憑證

5、必須具有當(dāng)?shù)囟悇?wù)監(jiān)制印章;4.原始憑證必須蓋有出具單位公章;5.憑證大小寫金額要相符;6.在本地購買的商品必須出具本地發(fā)票,出具外地發(fā)票的不予報(bào)銷;7.屬于基建項(xiàng)目的,發(fā)票必須由我轄區(qū)稅務(wù)局開具,或在我轄區(qū)稅務(wù)局補(bǔ)交應(yīng)繳納的稅款;8.白發(fā)票不能作為報(bào)銷憑證;9.報(bào)賬員對(duì)初審無誤的原始憑證進(jìn)行整理、歸類、粘貼,并核算清憑證的張數(shù);10.對(duì)整理好的原始憑證,填制高新區(qū)七星區(qū)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單,按程序?qū)徟?。(二)各部門必須依據(jù)明細(xì)預(yù)算確定的項(xiàng)目開支范圍進(jìn)行經(jīng)費(fèi)報(bào)銷,不得擅自調(diào)整項(xiàng)目或擴(kuò)大開支范圍。所有經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷,必須取得合法的原始憑證,附有必要的資料,并遵守以下規(guī)定:1.報(bào)銷的原始憑證必須是國家規(guī)定可作報(bào)銷的稅務(wù)發(fā)票、其他專用收據(jù)等,票據(jù)必須要素齊全、內(nèi)容完整、書寫清楚,并蓋有填制單位公章,票據(jù)所填內(nèi)容必須與出票單位的經(jīng)營范圍一致;2.原始憑證記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改、刮擦;3.原始憑證必須有經(jīng)手人、證明人在發(fā)票背面簽字,若單張發(fā)票超過2000元以上的,還必須有主要領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字;4.采購成批物資、器材按政府采購辦法,必須附有辦事處采購報(bào)告單,屬于固定資產(chǎn)范圍的,必須填制固定資產(chǎn)增加報(bào)告單,經(jīng)資產(chǎn)管理部門登記蓋章后,方可辦理報(bào)銷手續(xù);5.對(duì)于所開品名為“辦公用品”、“食品”、“配件一批”等之類的發(fā)票,必須附有所購物品清單,注明各種物品的單價(jià)、數(shù)量、金

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