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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /江西齒輪項目招商引資報告江西齒輪項目招商引資報告xx(集團)有限公司目錄第一章 項目建設單位說明10一、 公司基本信息10二、 公司簡介10三、 公司競爭優(yōu)勢11四、 公司主要財務數(shù)據13公司合并資產負債表主要數(shù)據13公司合并利潤表主要數(shù)據13五、 核心人員介紹14六、 經營宗旨15七、 公司發(fā)展規(guī)劃15第二章 總論18一、 項目名稱及投資人18二、 編制原則18三、 編制依據19四、 編制范圍及內容20五、 項目建設背景20六、 結論分析21主要經濟指標一覽表23第三章 市場分析25一、 行業(yè)與行業(yè)上下游的關系25二、 行業(yè)發(fā)展趨勢27三、 齒輪、齒條行業(yè)概況28第四

2、章 項目建設背景、必要性31一、 行業(yè)整體規(guī)模31二、 不利因素31三、 項目實施的必要性33第五章 建筑技術方案說明34一、 項目工程設計總體要求34二、 建設方案34三、 建筑工程建設指標35建筑工程投資一覽表35第六章 產品規(guī)劃與建設內容37一、 建設規(guī)模及主要建設內容37二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領37產品規(guī)劃方案一覽表38第七章 運營模式39一、 公司經營宗旨39二、 公司的目標、主要職責39三、 各部門職責及權限40四、 財務會計制度44第八章 SWOT分析47一、 優(yōu)勢分析(S)47二、 劣勢分析(W)49三、 機會分析(O)49四、 威脅分析(T)50第九章 項目節(jié)能分析54一

3、、 項目節(jié)能概述54二、 能源消費種類和數(shù)量分析55能耗分析一覽表56三、 項目節(jié)能措施56四、 節(jié)能綜合評價59第十章 工藝技術說明60一、 企業(yè)技術研發(fā)分析60二、 項目技術工藝分析62三、 質量管理63四、 項目技術流程64五、 設備選型方案65主要設備購置一覽表65第十一章 人力資源分析67一、 人力資源配置67勞動定員一覽表67二、 員工技能培訓67第十二章 環(huán)保方案分析69一、 編制依據69二、 環(huán)境影響合理性分析70三、 建設期大氣環(huán)境影響分析71四、 建設期水環(huán)境影響分析72五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析73六、 建設期聲環(huán)境影響分析73七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析74八、

4、 營運期環(huán)境影響75九、 清潔生產76十、 環(huán)境管理分析78十一、 環(huán)境影響結論79十二、 環(huán)境影響建議79第十三章 勞動安全評價81一、 編制依據81二、 防范措施83三、 預期效果評價87第十四章 投資計劃89一、 投資估算的編制說明89二、 建設投資估算89建設投資估算表91三、 建設期利息91建設期利息估算表91四、 流動資金92流動資金估算表93五、 項目總投資94總投資及構成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十五章 經濟效益及財務分析97一、 基本假設及基礎參數(shù)選取97二、 經濟評價財務測算97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費

5、用估算表99利潤及利潤分配表101三、 項目盈利能力分析101項目投資現(xiàn)金流量表103四、 財務生存能力分析104五、 償債能力分析104借款還本付息計劃表106六、 經濟評價結論106第十六章 招標方案107一、 項目招標依據107二、 項目招標范圍107三、 招標要求107四、 招標組織方式108五、 招標信息發(fā)布111第十七章 項目綜合評價112第十八章 附表附錄114主要經濟指標一覽表114建設投資估算表115建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用

6、估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表123項目投資現(xiàn)金流量表124借款還本付息計劃表125建筑工程投資一覽表126項目實施進度計劃一覽表127主要設備購置一覽表128能耗分析一覽表128報告說明以汽車行業(yè)為例,汽車制造齒輪進口量最大,2013年齒輪進口額中的小轎車用自動換擋變速箱及其零件一個稅號項目進口額就達到74.49億美元,占據齒輪專業(yè)進口總額的54.80%。由此可見,我國汽車的需求發(fā)展,帶動了國外自動換擋變速箱大量的進口,同時也表明,我國自動換擋變速器箱的制造技術還不能滿足國內的汽車工業(yè)發(fā)展需求。根據謹慎財務估算,項目總投資6865.9

7、8萬元,其中:建設投資5358.54萬元,占項目總投資的78.04%;建設期利息64.31萬元,占項目總投資的0.94%;流動資金1443.13萬元,占項目總投資的21.02%。項目正常運營每年營業(yè)收入14100.00萬元,綜合總成本費用11055.91萬元,凈利潤2225.53萬元,財務內部收益率25.54%,財務凈現(xiàn)值3771.65萬元,全部投資回收期5.16年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告基于可信的

8、公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:鐘xx3、注冊資本:810萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-8-87、營業(yè)期限:2012-8-8至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事齒輪相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、

9、 公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝

10、創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數(shù),以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,

11、公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經

12、營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2432.921946.341824.69負債總額1

13、429.001143.201071.75股東權益合計1003.92803.14752.94公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入8152.006521.606114.00營業(yè)利潤1606.821285.461205.12利潤總額1459.561167.651094.67凈利潤1094.67853.84788.16歸屬于母公司所有者的凈利潤1094.67853.84788.16五、 核心人員介紹1、鐘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、盧xx,1974年出

14、生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、唐xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。4、葉xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至20

15、04年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、馮xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、鄧xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理

16、;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、侯xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現(xiàn)社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長

17、。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加

18、快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應

19、現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第二章 總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱江西齒輪項目(二)項目投資人xx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經驗,

20、實現(xiàn)降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境

21、保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產,文明管理。三、 編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數(shù);3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。四、 編制范圍及內容按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。五、 項目建

22、設背景近年來,中央多個部門和地方政府相繼出臺了多項政策法規(guī)來鼓勵和支持我國齒輪行業(yè)的發(fā)展。2011年3月14日,全國人大通過中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要。綱要提出,要改進提升制造業(yè),優(yōu)化結構、改善品種質量、增強產業(yè)配套能力、淘汰落后產能,發(fā)展先進裝備制造業(yè)。裝備制造行業(yè)要提高基礎工藝、基礎材料、基礎元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平,加強重大技術成套裝備研發(fā)和產業(yè)化。汽車行業(yè)要強化整車研發(fā)能力,實現(xiàn)關鍵零部件技術自主化。打好產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn)大力實施產業(yè)鏈鏈長制,按照自主可控、安全高效原則,推進鑄鏈強鏈引鏈補鏈。完善核心零部件、關鍵原材料多元化可供體系,增強本地產

23、業(yè)協(xié)同配套能力。實施產業(yè)基礎再造工程,搭建產業(yè)共性技術平臺,加強標準、計量、專利等體系和能力建設,著力補齊智能傳感器、工業(yè)軟件、稀土功能材料、集成電路硅片等關鍵領域基礎部件短板。抓住產業(yè)鏈供應鏈重構機遇,開展精準招商、專業(yè)招商、產業(yè)鏈招商。實施優(yōu)質企業(yè)梯次培育行動,打造百億級、千億級頭部企業(yè),培育“專精特新”中小企業(yè),優(yōu)化產業(yè)鏈分工協(xié)作體系。大力發(fā)展服務型制造,推動產業(yè)鏈條向“微笑曲線”兩端延伸。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約13.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx千套齒輪的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建

24、設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資6865.98萬元,其中:建設投資5358.54萬元,占項目總投資的78.04%;建設期利息64.31萬元,占項目總投資的0.94%;流動資金1443.13萬元,占項目總投資的21.02%。(五)資金籌措項目總投資6865.98萬元,根據資金籌措方案,xx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)4240.89萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額2625.09萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):14100.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):110

25、55.91萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):2225.53萬元。4、財務內部收益率(FIRR):25.54%。5、全部投資回收期(Pt):5.16年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):5500.93萬元(產值)。(七)社會效益綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當?shù)禺a業(yè)結構,實現(xiàn)高質量發(fā)展的目標。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指

26、標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8667.00約13.00畝1.1總建筑面積18226.461.2基底面積5460.211.3投資強度萬元/畝401.632總投資萬元6865.982.1建設投資萬元5358.542.1.1工程費用萬元4630.902.1.2其他費用萬元566.232.1.3預備費萬元161.412.2建設期利息萬元64.312.3流動資金萬元1443.133資金籌措萬元6865.983.1自籌資金萬元4240.893.2銀行貸款萬元2625.094營業(yè)收入萬元14100.00正常運營年份5總成本費用萬元11055.91""6利潤總額萬元2967.38

27、""7凈利潤萬元2225.53""8所得稅萬元741.85""9增值稅萬元639.23""10稅金及附加萬元76.71""11納稅總額萬元1457.79""12工業(yè)增加值萬元4884.03""13盈虧平衡點萬元5500.93產值14回收期年5.1615內部收益率25.54%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3771.65所得稅后第三章 市場分析一、 行業(yè)與行業(yè)上下游的關系齒輪、齒條等傳動部件的原材料主要為鋼坯及其它輔件,制造所需設備為機械加工機床、模具等;下游主要

28、應用于汽車制造業(yè)、工程機械業(yè)、船舶及海洋工程裝備業(yè)、航空航天及武器裝備業(yè)、能源裝置業(yè)等。制造齒輪、齒條等傳動部件的主要原材料是鋼坯,因此,鋼鐵行業(yè)是齒輪制造行業(yè)的主要上游行業(yè)。鋼鐵價格的變動決定了齒輪原材料價格的變動,直接影響著齒輪行業(yè)。我國鋼鐵行業(yè)產量一直穩(wěn)居世界第一位,鋼鐵產能充足,屬于需求方市場。齒輪行業(yè)的下游行業(yè)主要有汽車、工程機械、能源裝置、交通運輸、航空航天及武器裝備、船舶及海洋工程裝備等六大類。一方面,齒輪作為一種機械零配件,與其它配套部件一起組成下游行業(yè)所需的主機設備,而不是作為單獨的個體來發(fā)揮作用,因此,下游行業(yè)對齒輪行業(yè)發(fā)展的影響直接而重要;另一方面,齒輪作為一種標準化的配

29、件,應用于下游眾多行業(yè)當中,個別下游行業(yè)的起伏對齒輪總體的需求影響不大,具有一定的抗風險能力,整體行業(yè)發(fā)展較為平穩(wěn)。具體來看:對于汽車行業(yè),根據中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據,2015年我國汽車產銷分別完成2,450.33萬輛和2,459.76萬輛,再創(chuàng)新高,比2014年分別增長3.30%和4.70%。未來,隨著國家政策支持新能源汽車、人民生活水平的提高以及農村經濟的發(fā)展,預計我國汽車行業(yè)在今后較長時間內將保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢。對于工程機械行業(yè),目前,我國已超越美國、日本、歐洲成為全球最大的工程機械市場,“十三五”期間,穩(wěn)健向上的中國經濟將為工程機械行業(yè)發(fā)展提供重要而持續(xù)的動力,受益于此,根據中國工

30、程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃,到2020年,該行業(yè)銷售規(guī)模預計將達到9,000.00億元。對于能源行業(yè),近年來,能源裝置領域發(fā)展突飛猛進,根據國家能源局發(fā)布的數(shù)據,2015年,中國風電新增裝機容量3,29.007萬千瓦,再創(chuàng)歷史新高;2015年,全國風電發(fā)電量為1,863.00億千瓦時,占全部發(fā)電量的3.30。近海風電場建設已經被列入國家可再生能源規(guī)劃,未來海上風電將是發(fā)展重點。隨著能源和環(huán)保壓力不斷加大,核電建設又悄然提速,初步規(guī)劃,“十三五”期間每年新建6至8座核電站,對建設自主研發(fā)的新型核電站投入5,000.00億元。對于交通運輸行業(yè),根據規(guī)劃,到2020年,我國將在高鐵、軌道交通方面擴

31、大路網建設為10.00萬公里,所需投資約為3.40萬億元,因此,交通運輸方面蘊藏著巨大的市場潛力。在航空航天及武器裝備領域,航空航天的快速發(fā)展將進一步擴大對高參數(shù)微小型齒輪傳動裝置的需求,低空的逐漸開放,直升機旋翼傳動系統(tǒng)將有廣闊市場前景;新型坦克、裝甲車、雷達回轉系統(tǒng)等都需要更可靠的齒輪傳動產品。在船舶及海洋工程裝備領域,軍民用艦船發(fā)展?jié)摿薮?,配套齒輪箱需求旺盛;海洋石油鉆井平臺齒輪齒條升降裝置也有較大的市場需求。整體來看,以上六大下游行業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確,均為國家重點投入或扶持的領域,代表著工業(yè)化的發(fā)展方向,均需要齒輪行業(yè)的大力支撐,因此,我國齒輪行業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢1

32、、產品多樣化。齒輪傳動作為動力傳遞的主體,在成套機械裝備中仍然作為機械傳動系統(tǒng)的基本部件。由于近代計算機技術與數(shù)控技術的發(fā)展,使得機械加工精度、加工效率大大提高,從而推動機械傳動產品多樣化。2、企業(yè)生產方式變革加快。隨著計算機技術、信息技術、自動化技術的發(fā)展,先進設計、制造技術在齒輪行業(yè)迅速推廣。通過精益生產、敏捷制造、智能制造,實行高精度、高效率的智能化齒輪生產線計算機網絡化管理,使企業(yè)生產方式加速變革。3、零部件制造企業(yè)將迅速發(fā)展。隨著全球一體化進程的加快,齒輪制造企業(yè)正向大型化、專業(yè)化、國際化方向發(fā)展。特別是我國加入WTO后,一批國際知名企業(yè)來中國尋求合作的意愿更加明顯,我國的齒輪行業(yè)也

33、將成為全球齒輪產業(yè)鏈中的重要組成部分。4、技術創(chuàng)新將成為企業(yè)競爭焦點。齒輪企業(yè)技術創(chuàng)新的競爭主要將集中在:適應市場要求的產品開發(fā),快速響應的競爭;關鍵工藝技術的競爭;產品質量的競爭。5、齒輪行業(yè)結構調整趨于加快。隨著經濟全球化的日益深入,部分國際大型公司以獨資、合資、合作形式在我國生產制造汽車、工程機械和大型工業(yè)設備的齒輪和齒輪裝置,促進我國齒輪行業(yè)進行結構調整,原先低水平制造能力過剩、高水平制造能力不足的局面將得到改變。三、 齒輪、齒條行業(yè)概況齒輪是輪緣上有齒,能連續(xù)嚙合傳遞運動和力的機械元件,是依靠齒的嚙合傳遞扭矩的輪狀機械零件。齒輪及齒輪變速箱(統(tǒng)稱齒輪產品)幾乎是所有機械成套裝備的傳動

34、部件,因而也是機械工業(yè)的關鍵基礎。齒輪行業(yè)一直是各主要發(fā)達國家機械工業(yè)關注的重點。齒輪具有較高的傳動效率、準確的傳動比、較大的功率范圍以及運動平穩(wěn)等優(yōu)點,在工業(yè)產品中得到廣泛應用,是眾多機電產品的核心部件。齒輪的設計和制造水平直接影響到工業(yè)產品的質量,在通用機械裝備領域有著不可替代的地位。齒輪可按其外形分為圓柱齒輪、錐齒輪、非圓齒輪、齒條、蝸桿蝸輪;按齒線形狀可分為直齒輪、斜齒輪、人字齒輪、曲線齒輪;按齒輪所在的表面可分為外齒輪、內齒輪;按制造方法可分為鑄造齒輪、切制齒輪、軋制齒輪、燒結齒輪等。作為齒輪的一種,齒條是一種齒分布于條形體上的特殊齒輪。齒條分為直齒齒條和斜齒齒條,分別與直齒圓柱齒輪

35、和斜齒圓柱齒輪配對使用;齒條的齒廓為直線而非漸開線(對齒面而言則為平面),相當于分度圓半徑為無窮大圓柱齒輪。隨著我國經濟的飛速發(fā)展和國家對重點工程的投資建設,齒輪行業(yè)也得到快速發(fā)展。現(xiàn)代齒輪技術已經達到:齒輪模數(shù)0.004-100.00毫米;齒輪直徑由1.00毫米-150.00米;傳遞功率可達十萬千瓦;轉速可達十萬轉/分;最高的圓周速度達到300.00米/秒。目前,齒輪主要應用于三大市場車輛齒輪、通用工業(yè)齒輪、專用工業(yè)齒輪,這三大板塊涵蓋了船舶、能源、化工、航空、礦山、冶金、工程機械等二十多個領域,產業(yè)關聯(lián)度高。在國際齒輪行業(yè)中,通用工業(yè)齒輪的市場規(guī)模最大,競爭也最為激烈。第四章 項目建設背景

36、、必要性一、 行業(yè)整體規(guī)模近十多年來,在汽車、風電、冶金、礦山和基礎設施等行業(yè)快速發(fā)展的拉動下,我國齒輪行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。根據國家統(tǒng)計局和中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會齒輪分會公布的數(shù)據,2005-2010年我國齒輪行業(yè)的工業(yè)總產值逐年增加,且同比增幅均在18.00%以上。到2010年,我國齒輪行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產值946.35億元,齒輪行業(yè)已成為我國機械基礎件中規(guī)模最大的行業(yè)。在“十二五”期間,我國重點行業(yè)和重點建設工程,對重大裝備的需求越來越多,對與之配套的齒輪及其齒輪箱也提出更高的要求。在此背景下,齒輪行業(yè)也取得長足的發(fā)展,我國已成為名副其實的齒輪生產大國。2014年,我國齒輪行業(yè)總銷售額

37、為2,245.00億元,自2008年以來,年復合增長率達15.50%。二、 不利因素1、中國經濟面臨下行風險中國的經濟發(fā)展正處于轉折期。在可預見的未來,經濟增速很難再處于前十年那樣的高速增長狀態(tài)。靠大規(guī)模投資拉動經濟增長的模式很難持續(xù)。未來,消費在推動經濟增長方面的作用將逐漸加強。因此,對鐵路、公路、船運等行業(yè)投資的減少在一定程度上會影響處于上游的齒輪行業(yè)。2、對高檔齒輪產品的研發(fā)和生產能力不足,進口規(guī)模不斷擴大目前,國內齒輪行業(yè)的產品質量、產品設計、工藝開發(fā)、制造裝備和檢測試驗等綜合技術水平落后,一方面,中低端產品產能過剩,同質化惡性競爭;另一方面,高端產品能力不足,汽車、工程機械、高鐵、煤

38、機和機器人減速器等高端齒輪傳動裝置大量依賴進口,且進出口逆差逐年加大。2014年,我國齒輪產品進口額156.28億美元,出口56.74億美元,順差96.54億美元達歷年最高值。以汽車行業(yè)為例,汽車制造齒輪進口量最大,2013年齒輪進口額中的小轎車用自動換擋變速箱及其零件一個稅號項目進口額就達到74.49億美元,占據齒輪專業(yè)進口總額的54.80%。由此可見,我國汽車的需求發(fā)展,帶動了國外自動換擋變速箱大量的進口,同時也表明,我國自動換擋變速器箱的制造技術還不能滿足國內的汽車工業(yè)發(fā)展需求。3、大型跨國企業(yè)進入國內市場,國內市場競爭加劇經濟的進一步開放、貿易的全球化促使很多大型齒輪制造企業(yè)的產品進入

39、中國。有些企業(yè)通過合資和獨資的形式,直接在國內設廠,利用較低的生產成本和較高的生產技術來同國內企業(yè)進行直接競爭。90年代中期以來,諸多世界知名企業(yè)開始進入中國市場,并建立生產和研發(fā)基地,僅在天津就有德國SEW傳動設備公司、弗蘭德(已被西門子收購)、住友、諾德、倫茨等多家外資企業(yè)。這些公司擁有技術、品牌、規(guī)模生產、全球銷售和服務網絡等多方面的優(yōu)勢,導致國內齒條、齒輪領域的競爭更加激烈。三、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資

40、金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第五章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級,結構重要性系數(shù)1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數(shù)1.0;其它附屬建筑:安全等級二級,結構重要性系數(shù)1.0。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫

41、盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當?shù)氐卣饚У姆植?,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積18226.46,其中:生產工程12387.03,倉儲工程3433.38,行政辦公及生活服務設施1267.05,公共工程1139.00。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程3112.3212387.031535.111.11#生產車間933.703716.11460.531.22#生產車間778.083096.76383.781.33

42、#生產車間746.962972.89368.431.44#生產車間653.592601.28322.372倉儲工程1310.453433.38294.952.11#倉庫393.131030.0188.482.22#倉庫327.61858.3573.742.33#倉庫314.51824.0170.792.44#倉庫275.19721.0161.943辦公生活配套298.131267.05202.313.1行政辦公樓193.78823.58131.503.2宿舍及食堂104.35443.4770.814公共工程764.431139.00104.42輔助用房等5綠化工程1186.5120.16綠化率

43、13.69%6其他工程2020.286.807合計8667.0018226.462163.75第六章 產品規(guī)劃與建設內容一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積8667.00(折合約13.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積18226.46。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx千套齒輪,預計年營業(yè)收入14100.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據

44、市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。2015年5月19日,國務院印發(fā)中國制造2025,提出要以促進制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為主題,以提質增效為中心,以加快新一代信息技術與制造業(yè)深度融合為主線,以推進智能制造為主攻方向,以滿足經濟社會發(fā)展和國防建設對重大技術裝備的需求為目標,強化工業(yè)基礎能力,提高綜合集成水平,完善多層次多類型人才培養(yǎng)體系,促進產業(yè)轉型升級,培育有中國特色的制造文化,實現(xiàn)制造業(yè)由大變強的歷史跨越。其中提及的諸多領域都與齒輪行業(yè)緊密相關,可以說,中國制造2025及其重點

45、領域技術路線圖為我國齒輪行業(yè)的發(fā)展指明了方向。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1齒輪千套xxx2齒輪千套xxx3齒輪千套xxx4.千套5.千套6.千套合計xx14100.00第七章 運營模式一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現(xiàn)社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企

46、業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、齒輪行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和齒輪行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重

47、大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內齒輪行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對

48、任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產

49、品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估

50、報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司

51、文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及

52、流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧

53、損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完

54、成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可

55、分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第八章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技

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