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文檔簡介
1、泓域咨詢 /江蘇PP片材項目申請報告目錄第一章 項目基本情況8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據和技術原則8五、 建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度11七、 原輔材料及設備11八、 環(huán)境影響11九、 建設投資估算12十、 項目主要技術經濟指標12主要經濟指標一覽表12十一、 主要結論及建議14第二章 背景及必要性15一、 行業(yè)發(fā)展概況15二、 行業(yè)壁壘16三、 行業(yè)基本風險特征17第三章 項目建設單位說明19一、 公司基本信息19二、 公司簡介19三、 公司競爭優(yōu)勢20四、 公司主要財務數據22公司合并資產負債表主要數據22公司合并利潤表主要數
2、據22五、 核心人員介紹22六、 經營宗旨24七、 公司發(fā)展規(guī)劃24第四章 產品方案30一、 建設規(guī)模及主要建設內容30二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領30產品規(guī)劃方案一覽表31第五章 選址方案32一、 項目選址原則32二、 建設區(qū)基本情況32三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展38四、 社會經濟發(fā)展目標39五、 產業(yè)發(fā)展方向40六、 項目選址綜合評價44第六章 法人治理45一、 股東權利及義務45二、 董事48三、 高級管理人員53四、 監(jiān)事55第七章 發(fā)展規(guī)劃57一、 公司發(fā)展規(guī)劃57二、 保障措施61第八章 勞動安全生產64一、 編制依據64二、 防范措施66三、 預期效果評價72第九章 進度計劃73一、 項
3、目進度安排73項目實施進度計劃一覽表73二、 項目實施保障措施74第十章 工藝技術設計及設備選型方案75一、 企業(yè)技術研發(fā)分析75二、 項目技術工藝分析77三、 質量管理78四、 項目技術流程79五、 設備選型方案80主要設備購置一覽表80第十一章 原輔材料供應82一、 項目建設期原輔材料供應情況82二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理82第十二章 投資方案83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86四、 流動資金87流動資金估算表88五、 總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措
4、一覽表90第十三章 經濟效益92一、 經濟評價財務測算92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表93固定資產折舊費估算表94無形資產和其他資產攤銷估算表95利潤及利潤分配表96二、 項目盈利能力分析97項目投資現金流量表99三、 償債能力分析100借款還本付息計劃表101第十四章 風險風險及應對措施103一、 項目風險分析103二、 項目風險對策105第十五章 招標、投標108一、 項目招標依據108二、 項目招標范圍108三、 招標要求109四、 招標組織方式109五、 招標信息發(fā)布112第十六章 項目總結113第十七章 補充表格115建設投資估算表115建設期利息估算表
5、115固定資產投資估算表116流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123報告說明塑料制品種類繁多,應用范圍涉及眾多行業(yè),并具有非標準化的特性,通常根據客戶的要求進行定制化生產。目前,我國塑料制品企業(yè)的競爭格局較為分明,位于較高層次的企業(yè)通常具備客戶定制化服務能力以及快速交付能力,以其強大的模具設計開發(fā)能力作為支撐,為客戶提供產品設計、成型、組裝等一體化服務。該類企業(yè)的競爭主要集中體現為產品
6、設計、模具開發(fā)及注塑生產等整條產業(yè)鏈上附加值的創(chuàng)造能力。中低端層次的塑料制品企業(yè)規(guī)模較小,研發(fā)設計水平較低,提供的產品和服務較為單一,主要為低端消費電子、日用塑料等行業(yè)提供單一的加工型作業(yè),不具備大型精密模具開發(fā)技術,品牌認知度較低,主要依靠低價格在市場上獲取訂單,難以與較高層次的塑料制品企業(yè)形成競爭。隨著我國塑料制品行業(yè)加快結構調整、轉型升級的步伐,產業(yè)結構進一步優(yōu)化,國內塑料制品企業(yè)的品牌效應將日益凸顯,企業(yè)競爭力會得到進一步加強。根據謹慎財務估算,項目總投資34447.25萬元,其中:建設投資27004.98萬元,占項目總投資的78.40%;建設期利息716.53萬元,占項目總投資的2.
7、08%;流動資金6725.74萬元,占項目總投資的19.52%。項目正常運營每年營業(yè)收入74700.00萬元,綜合總成本費用55530.28萬元,凈利潤14063.99萬元,財務內部收益率31.79%,財務凈現值35598.99萬元,全部投資回收期5.04年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一
8、章 項目基本情況一、 項目名稱及項目單位項目名稱:江蘇PP片材項目項目單位:xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約90.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2
9、、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。(二)技術原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當地的資源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置
10、可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景我國的塑料制品行業(yè)發(fā)展增長速度平穩(wěn)。在原材料方面,樹脂、高檔
11、工程塑料、機械設備等大量依賴進口,國產樹脂、助劑、加工設備的技術水平較低,對國家重大項目、軍工等高技術含量的產品需求滿足率低。在產品結構方面,國內塑料加工企業(yè)大部分以低端的塑料產品為主,存在一定的同質化,產品缺乏創(chuàng)新和競爭力。在企業(yè)結構方面,生產企業(yè)以中小企業(yè)為主。國內專業(yè)生產PP片材的大型企業(yè)較少,相關片材的生產廠家多為中小民營企業(yè),普遍存在規(guī)模小、科研投入少、開發(fā)能力薄弱,高技術含量、高附加值的產品較少等情況,部分高檔產品目前還主要依靠進口。從需求角度,我國人均塑料消費量與世界發(fā)達國家相比還存在很大的差距。作為衡量一個國家塑料工業(yè)發(fā)展水平的指標塑鋼比,我國塑鋼比數值為30:70,遠落后于世
12、界平均水平50:50,相比發(fā)達國家如美國的70:30和德國的63:37來說,更加凸顯我國塑料工業(yè)發(fā)展水平的落后。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積60000.00(折合約90.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積96080.18。其中:生產工程66484.80,倉儲工程9810.00,行政辦公及生活服務設施11490.98,公共工程8294.40。項目建成后,形成年產xx噸PP片材的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、
13、原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括聚丙烯、聚苯乙烯。(二)主要設備主要設備包括:流延機、粉碎機、烤箱、空壓機、布袋除塵器。八、 環(huán)境影響該項目投入運營后產生廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等污染物,對周圍環(huán)境空氣的影響較小。各類污染物均得到了有效的處理和處置。該項目的生產工藝、產品、污染物產生、治理及排放情況符合國家關于清潔生產的要求,所采取的污染防治措施從經濟及技術上可行。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資34447.25萬元,其中:建設投資27004.98萬元,占項目總投資的78.40%
14、;建設期利息716.53萬元,占項目總投資的2.08%;流動資金6725.74萬元,占項目總投資的19.52%。(二)建設投資構成本期項目建設投資27004.98萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用22495.47萬元,工程建設其他費用3783.86萬元,預備費725.65萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入74700.00萬元,綜合總成本費用55530.28萬元,納稅總額8586.91萬元,凈利潤14063.99萬元,財務內部收益率31.79%,財務凈現值35598.99萬元,全部投資回收期5.04年。(二)主要數
15、據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積60000.00約90.00畝1.1總建筑面積96080.181.2基底面積36000.001.3投資強度萬元/畝285.052總投資萬元34447.252.1建設投資萬元27004.982.1.1工程費用萬元22495.472.1.2其他費用萬元3783.862.1.3預備費萬元725.652.2建設期利息萬元716.532.3流動資金萬元6725.743資金籌措萬元34447.253.1自籌資金萬元19824.093.2銀行貸款萬元14623.164營業(yè)收入萬元74700.00正常運營年份5總成本費用萬元55530.28&quo
16、t;"6利潤總額萬元18751.98""7凈利潤萬元14063.99""8所得稅萬元4687.99""9增值稅萬元3481.18""10稅金及附加萬元417.74""11納稅總額萬元8586.91""12工業(yè)增加值萬元28180.49""13盈虧平衡點萬元21235.09產值14回收期年5.0415內部收益率31.79%所得稅后16財務凈現值萬元35598.99所得稅后十一、 主要結論及建議經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益
17、、生態(tài)效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展概況塑料自發(fā)明之日起就廣受歡迎,由于其成本低廉、抗腐蝕能力強、可塑性強、還可用于制備燃料油和燃料氣,降低原油消耗等無可替代的優(yōu)點,被廣泛運用于人們的日常生活。隨著塑料加工工藝的進步和技術的突破,塑料制品與人們的生活更加密不可分。經過數十年的快速發(fā)展,我國塑料制品行業(yè)發(fā)生了巨大的變化。近年來,我國塑料制品行業(yè)在產業(yè)結構調整、轉型和升級中不斷發(fā)展,保持快速發(fā)展的態(tài)勢
18、。其中,我國塑料制品產量占世界總產量的比重約為20%。塑料制品尤其是高分子塑料材料是我國新材料領域重點支持的行業(yè),近年來國家已將其作為優(yōu)先發(fā)展的重點領域。目前,塑料制品已與鋼鐵、木材、水泥一起構成現代社會的四大基礎材料,是支撐現代高科技發(fā)展的重要材料之一,是信息、能源、工業(yè)、農業(yè)、交通運輸乃至航空航天和海洋開發(fā)等國民經濟各重要領域都不可缺少的生產資料。我國的塑料制品行業(yè)發(fā)展增長速度平穩(wěn)。在原材料方面,樹脂、高檔工程塑料、機械設備等大量依賴進口,國產樹脂、助劑、加工設備的技術水平較低,對國家重大項目、軍工等高技術含量的產品需求滿足率低。在產品結構方面,國內塑料加工企業(yè)大部分以低端的塑料產品為主,
19、存在一定的同質化,產品缺乏創(chuàng)新和競爭力。在企業(yè)結構方面,生產企業(yè)以中小企業(yè)為主。國內專業(yè)生產PP片材的大型企業(yè)較少,相關片材的生產廠家多為中小民營企業(yè),普遍存在規(guī)模小、科研投入少、開發(fā)能力薄弱,高技術含量、高附加值的產品較少等情況,部分高檔產品目前還主要依靠進口。從需求角度,我國人均塑料消費量與世界發(fā)達國家相比還存在很大的差距。作為衡量一個國家塑料工業(yè)發(fā)展水平的指標塑鋼比,我國塑鋼比數值為30:70,遠落后于世界平均水平50:50,相比發(fā)達國家如美國的70:30和德國的63:37來說,更加凸顯我國塑料工業(yè)發(fā)展水平的落后。二、 行業(yè)壁壘1、資金壁壘塑料片材的生產對生產設備有一定的要求,導致本行業(yè)
20、初始投資較大,建設周期較長,需要占用大量的資金。此外,對于塑料片材生產行業(yè),需要在形成一定程度的規(guī)?;a后,才能有效降低生產成本,會促進行業(yè)內企業(yè)投入資金以擴大業(yè)務規(guī)模。這就這些行業(yè)特點,在一定程度上都構成了進入本行業(yè)的資金壁壘。2、客戶粘性壁壘PP片材、PP薄膜主要是根據客戶需求生產,具有個性化定制的特點。行業(yè)公司客戶為了維持產品品質和供貨穩(wěn)定性,一旦選定生產商,在生產商產品質量穩(wěn)定的情況下不會輕易變更。經過多年的發(fā)展,行業(yè)內企業(yè)與客戶之間會形成相對穩(wěn)固的關系,這種長期穩(wěn)定的關系能獨占渠道并具有排他性,新進入者難以搶占其他行業(yè)內已有生產商的銷售渠道。三、 行業(yè)基本風險特征1、原材料價格波動
21、風險塑料制品行業(yè)原材料主要為石油衍生物,價格受國際原油價格波動影響較大。隨著國際經濟形勢、國際政治形勢、環(huán)保限產以及進口固廢限額等因素的影響下,原油及衍生物價格波動較大,從而影響原材料的價格,進而導致本行業(yè)產品生產成本的波動。2、市場競爭風險雖然塑料制品行業(yè)發(fā)展迅速,但就行業(yè)整體而言,我國塑料產業(yè)結構依然以中小企業(yè)占為主,大型塑料制造企業(yè)的比例很小。大部分企業(yè)生產仍集中在中低端產品,同質化現象嚴重,甚至部分小企業(yè)和新進入者以“低質、低價”的產品沖擊市場,影響了行業(yè)的健康發(fā)展,給行業(yè)的未來發(fā)展帶來了競爭壓力。這些因素在一定程度上容易導致市場飽和甚至出現產量過剩的情形。3、國家政策變動風險近年來,
22、國家陸續(xù)出臺一系列產業(yè)政策促進行業(yè)發(fā)展、轉型,如中國塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導意見、振興石化行業(yè)規(guī)劃細則、國家重點支持的高新技術領域、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,如上述政策出現重大變化,將會對塑料加工行業(yè)的盈利能力和生產規(guī)模造成不利影響。第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:韓xx3、注冊資本:980萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-7-247、營業(yè)期限:2012-7-24至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事PP片材相關業(yè)務(企
23、業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效
24、率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)
25、展新突破。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量
26、和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總
27、額11470.019176.018602.51負債總額4613.163690.533459.87股東權益合計6856.855485.485142.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入41162.6332930.1030871.97營業(yè)利潤7116.395693.115337.29利潤總額6471.845177.474853.88凈利潤4853.883786.033494.79歸屬于母公司所有者的凈利潤4853.883786.033494.79五、 核心人員介紹1、韓xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司
28、董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、錢xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、崔xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。4、黎xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任x
29、xx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、張xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、黃xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董
30、事、副總經理、總工程師。7、馮xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、龔xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨運用現代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。七
31、、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司
32、整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動
33、力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知
34、識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求
35、,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷
36、售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水
37、平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍
38、進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積60000.00(折合約90.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積96080.18。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸PP片材,預計年營業(yè)收入74700.00萬元。二、
39、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。塑料自發(fā)明之日起就廣受歡迎,由于其成本低廉、抗腐蝕能力強、可塑性強、還可用于制備燃料油和燃料氣,降低原油消耗等無可替代的優(yōu)點,被廣泛運用于人們的日常生活。隨著塑料加工工藝的進步和技術的突破,塑料制品與人們的生活更加密不可分。經過數十年的快速發(fā)
40、展,我國塑料制品行業(yè)發(fā)生了巨大的變化。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1PP片材噸xxx2PP片材噸xxx3PP片材噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xx74700.00第五章 選址方案一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃,應符合當地工業(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求,并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生
41、產基礎條件,水源、電力、運輸等生產要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區(qū)基本情況江蘇省,簡稱“蘇”,位于中國大陸東部沿海,地跨北緯30°4535°08,東經116°21121°56。公元1667年因江南布政使司東西分置而建省。省名為“江南江淮揚徐海通等處承宣布政使司”與“江南蘇松常鎮(zhèn)太等處承宣布政使司”合稱之簡稱。江蘇省轄江臨海,扼淮控湖,經濟繁
42、榮,教育發(fā)達,文化昌盛。地跨長江、淮河南北,擁有吳、金陵、淮揚、中原四大多元文化及地域特征。江蘇省地處中國東部,地理上跨越南北,氣候、植被同時具有南方和北方的特征。江蘇省東臨黃海,與上海市、浙江省、安徽省、山東省接壤。綜合發(fā)展實力顯著增強。經濟總量連跨三個萬億元臺階,突破10萬億元,對全國經濟增長貢獻超過1/10。人均地區(qū)生產總值達到12.5萬元,位居全國各?。▍^(qū))之首。實現一般公共預算收入9059億元,年均增長2.4%。發(fā)展的質量效益進一步提高,全員勞動生產率達到21.5萬元。投資結構持續(xù)優(yōu)化,民間投資比重達68.5%左右。實際使用外資規(guī)模、進出口總額分別位居全國第一、第二。經濟保持平穩(wěn)健康
43、運行。沉著應對外部嚴峻風險挑戰(zhàn),聚焦“六穩(wěn)”“六保”工作任務,著力推進結構調整和動能轉換,著力突出民生福祉和安全保障,著力強化體系建設和制度完善,牢牢守住穩(wěn)定、安全、生態(tài)、廉政四條底線,有效降低中美經貿摩擦的不利影響,實現高基數上的穩(wěn)中有進、進中提質。三大攻堅戰(zhàn)取得決定性成果,脫貧致富奔小康工程勝利完成,254.9萬建檔立卡低收入人口實現年收入6000元目標,821個省定經濟薄弱村和12個省級重點幫扶縣(區(qū))全部達標,6個重點片區(qū)和2個革命老區(qū)面貌顯著改善;助力對口幫扶支援地區(qū)102個國家級貧困縣全部提前脫貧摘帽,8個省區(qū)近400萬人實現脫貧;“兩減六治三提升”專項行動持續(xù)深化,藍天、碧水、凈
44、土保衛(wèi)戰(zhàn)強力推進,空氣質量優(yōu)良天數比率提升到81%,國考斷面優(yōu)比例達86.5%,國省考斷面和主要入江支流斷面全面消除劣V類;有效控制和緩釋金融及房地產等重點領域風險,守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。國家重大戰(zhàn)略扎實推進。“一帶一路”交匯點建設走深走實,中國(江蘇)自由貿易試驗區(qū)成功獲批、形成115項制度創(chuàng)新成果,連云港海港、徐州國際陸港、淮安空港互為支撐的現代物流“金三角”建設加快,中阿(聯(lián)酋)產能合作示范園、柬埔寨西港特區(qū)、中哈(連云港)物流合作基地等標志性工程取得積極進展,各級各類開發(fā)園區(qū)創(chuàng)新轉型邁上新臺階,向東向西雙向開放大通道正在遞進形成。堅決落實長江經濟帶“共抓大保護、不搞大開發(fā)
45、”要求,堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展,統(tǒng)籌推進環(huán)境整治和產業(yè)升級,生態(tài)環(huán)境污染治理“4+1”工程深入實施,國家交辦的生態(tài)環(huán)境清單事項率先完成整改,省級自查問題全面整改完成,騰退長江岸線60.3公里轉為生活、生態(tài)岸線,沿江特色示范段建設成果顯現,累計依法關閉退出低端落后化工生產企業(yè)4454家,化工園區(qū)定位由54個減少到29個,“重化圍江”治理取得重大進展。抓住長三角區(qū)域一體化發(fā)展機遇,大力推動產業(yè)創(chuàng)新、基礎設施、區(qū)域市場、綠色發(fā)展、公共服務和省內全域“六個一體化”取得新進展,生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)制度創(chuàng)新成果不斷涌現,沿滬寧產業(yè)創(chuàng)新帶展開布局,水資源保護、水污染防治、水生態(tài)修復省際協(xié)作進一步加強,4
46、條涉及江蘇的省際待貫通路段建成通車,65個政務服務事項實現“一網通辦、異地可辦、就近辦理”,高質量一體化發(fā)展格局加快形成。實體經濟優(yōu)勢鞏固增強。創(chuàng)新型省份建設成效顯著,南京輻射支撐和蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)“創(chuàng)新矩陣”作用充分發(fā)揮,未來網絡、“奮斗者”號萬米載人潛水器、“神威太湖之光”超級計算機等重大原創(chuàng)科技成果持續(xù)涌現,戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高新技術產業(yè)產值占規(guī)模以上工業(yè)比重分別達37.8%和46.5%,全社會研發(fā)投入強度達2.82%,科技進步貢獻率達65%。省級先進制造業(yè)集群綜合競爭力持續(xù)增強,30條優(yōu)勢產業(yè)鏈整合效應不斷顯現,產業(yè)鏈供應鏈自主可控能力有效提升,制造業(yè)規(guī)模約占全國1/8,兩化融合指
47、數連續(xù)5年位居全國第一。服務業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重突破50%,生產性服務業(yè)規(guī)模進一步擴大。農業(yè)現代化建設邁出堅實步伐,重要農產品生產和供應穩(wěn)定,糧食年產量穩(wěn)定在700億斤以上,口糧保持自給。市場主體達1238萬戶,民營經濟增加值達到5.8萬億元。4家企業(yè)入圍世界500強、90家企業(yè)進入全國民營企業(yè)500強,企業(yè)綜合競爭力不斷提升。成功舉辦世界物聯(lián)網博覽會、世界智能制造大會等活動,資源集聚能力進一步增強?!笆奈濉睍r期是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后,乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。當前及今后一個時期,我國仍然處于重要戰(zhàn)略
48、機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化,需要認清形勢,把握規(guī)律,迎難而上,在危機中育先機、于變局中開新局。從國際看,當今世界正經歷百年未有之大變局,新冠肺炎疫情深度改變全球經濟格局。國際環(huán)境日趨復雜,世界經濟持續(xù)低迷,經濟全球化遭遇逆流,產業(yè)鏈供應鏈面臨非經濟因素沖擊,保護主義、單邊主義上升,世界進入動蕩變革期,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。也應看到,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,國際力量對比深刻調整,和平與發(fā)展仍然是時代主題,人類命運共同體理念深入人心,區(qū)域經濟一體化是大勢所趨,特別是我國引領推動經濟全球化帶來新機遇。這既對鞏固提升江蘇制造強省和開放大省地位,深度參與國際合作競爭帶來較大挑戰(zhàn)和
49、困難;也為江蘇發(fā)揮自身優(yōu)勢,倒逼產業(yè)優(yōu)化升級、塑造發(fā)展新優(yōu)勢,營造一流營商環(huán)境、吸引全球要素資源,在一些關鍵領域實現從跟跑到并跑、領跑等提供了有利條件。必須辯證認識和把握世界大勢,統(tǒng)籌中華民族偉大復興戰(zhàn)略全局和世界百年未有之大變局,準確識變、科學應變、主動求變,保持定力、趨利避害、精準施策,牢牢掌握經濟社會發(fā)展主動權,確保社會主義現代化建設開好局、起好步。從國內看,我國已轉向高質量發(fā)展階段,處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期,社會主要矛盾發(fā)展變化帶來新特征新要求,發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出。我國制度優(yōu)勢顯著,經濟長期向好,物質基礎雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,社會大局穩(wěn)
50、定,經濟實力、科技實力、綜合國力已經躍上新的大臺階。要胸懷“兩個大局”,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,把江蘇未來發(fā)展放在全國一盤棋的大格局中來謀劃,強化機遇意識和風險意識,系統(tǒng)謀劃重大舉措和實施路徑,更加注重發(fā)展支撐和制度保障,集中力量辦好自己的事,著力提高經濟強的引領度、百姓富的幸福感、環(huán)境美的含綠量、社會文明程度高的包容性,使踐行新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局、實現高質量發(fā)展成為江蘇鮮明底色,為全面建設社會主義現代化國家扛起江蘇責任、貢獻江蘇力量。從江蘇看,實體經濟發(fā)達、科技水平高、人才資源富集,形成了比較完備的產業(yè)體系和全國規(guī)模最大的制造業(yè)集群,具有開放和創(chuàng)新先發(fā)先行優(yōu)勢,高質量發(fā)展的豐碩
51、成果奠定了現代化建設的堅實基礎;“一帶一路”建設、長江經濟帶發(fā)展、長三角區(qū)域一體化發(fā)展多重戰(zhàn)略機遇疊加交融;新冠肺炎疫情防控常態(tài)化條件下,經濟率先恢復增長,社會大局保持穩(wěn)定,在新征程上完全有條件、有底氣、有能力下好先手棋、打好主動仗。也應清醒認識到,發(fā)展不平衡不充分的問題仍然比較突出,重點領域關鍵環(huán)節(jié)改革任務仍然艱巨,供需兩端深層次結構性矛盾仍然存在,核心技術和關鍵環(huán)節(jié)“卡脖子”問題亟待突破,產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定亟待加強,公共衛(wèi)生服務短板弱項亟待解決;城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展和收入分配仍有差距,生態(tài)環(huán)境治理、節(jié)能減排達峰和各類風險防范任務繁重;基礎設施仍有短板,社會治理仍存弱項;制約高質量發(fā)展的體制性障礙
52、尚未根本消除。要緊扣“強富美高”的總目標總定位,深入踐行“爭當表率、爭做示范、走在前列”新使命新要求,順應時代潮流,呼應人民期待,解放思想、改革創(chuàng)新,探路開路、率先領先,聚焦高質量發(fā)展、高品質生活、高效能治理,著力激發(fā)新動能、開辟新空間、塑造新優(yōu)勢,加快推進先進生產力在創(chuàng)新發(fā)展中充分釋放,城鄉(xiāng)區(qū)域增長動力在協(xié)調發(fā)展中充分激發(fā),美麗江蘇獨特魅力在綠色發(fā)展中全面提升,全球資源配置能力在開放發(fā)展中全面增強,社會創(chuàng)新創(chuàng)造活力在共享發(fā)展中全面迸發(fā),筑牢民生福祉根本與社會和諧根基,奮力奪取社會主義現代化建設新勝利。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展展望2035年,江蘇將率先基本實現社會主義現代化,并做到水平更高、走在前列
53、。經濟實力、科技實力、綜合競爭力大幅躍升,人均地區(qū)生產總值在2020年基礎上實現翻一番,居民人均收入實現翻一番以上,區(qū)域創(chuàng)新能力進入創(chuàng)新型國家前列水平;基本實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現代化,建成現代化經濟體系;形成高水平開放型經濟新體制,參與國際經濟合作競爭新優(yōu)勢明顯增強;基本實現省域治理體系和治理能力現代化,建成更高水平的法治江蘇、智慧江蘇、健康江蘇、平安江蘇、誠信江蘇,建成文化強省、教育強省、科技強省、人才強省、體育強省,人民平等參與、平等發(fā)展權利得到充分保障,公民素質和社會文明程度達到新的高度,人的全面發(fā)展和全省人民共同富裕走在全國前列;碳排放提前達峰后持續(xù)下降,生態(tài)環(huán)境根本好
54、轉,建成美麗中國示范省份,初步展現出現代化圖景,“強富美高”新江蘇建設邁上新的大臺階。四、 社會經濟發(fā)展目標高質量發(fā)展邁上新臺階。地區(qū)生產總值年均增長5.5%左右,到2025年人均地區(qū)生產總值超過15萬元。經濟運行更加穩(wěn)健,經濟結構更加優(yōu)化,創(chuàng)新能力顯著提升,產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化水平明顯提高,基本建成具有全球影響力的產業(yè)科技創(chuàng)新中心、具有國際競爭力的先進制造業(yè)基地、具有世界聚合力的雙向開放樞紐,跨江融合、南北聯(lián)動、江海河湖統(tǒng)籌發(fā)展格局基本形成,現代基礎設施支撐力明顯增強,農業(yè)基礎更加穩(wěn)固,常住人口城鎮(zhèn)化率達到75%以上,現代化經濟體系建設走在前列。高品質生活取得新成果。居民收入增長和經
55、濟增長基本同步,居民人均可支配收入年均增長5.5%左右,中等收入群體比重明顯提高,低收入群體增收長效機制基本建立,就業(yè)更加充分更有質量,城鎮(zhèn)調查失業(yè)率控制在5%左右,現代化教育強省建設走在前列,高等教育毛入學率達到65%左右,優(yōu)質均衡的公共服務體系基本建成,衛(wèi)生健康體系、社會保障體系、養(yǎng)老服務體系的質量和水平進一步提升,人民群眾“衣食住行康育娛”水平顯著提升,高品質生活需求不斷得到滿足。改革開放形成新優(yōu)勢。重點領域改革形成特色品牌,高標準市場體系基本建成,要素市場化配置更加健全,市場主體更加充滿活力,公平競爭制度更加完善,高水平開放型經濟新體制基本形成,陸海內外聯(lián)動、東西雙向互濟的開放格局加快
56、建立,在國內大循環(huán)中發(fā)揮重要戰(zhàn)略支點作用,在國內國際雙循環(huán)中發(fā)揮重要戰(zhàn)略樞紐作用。五、 產業(yè)發(fā)展方向堅持科技自立自強,加快建設科技強省突出創(chuàng)新在現代化建設全局中的核心地位,堅持“四個面向”,制定科技強國行動綱要江蘇省實施方案,構建與新發(fā)展格局相適應的區(qū)域創(chuàng)新體系和產業(yè)創(chuàng)新模式,打造關鍵環(huán)節(jié)抗沖擊能力體系,勇當科技和產業(yè)創(chuàng)新的開路先鋒。(一)全面增強自主創(chuàng)新能力1、構筑區(qū)域創(chuàng)新高地強化戰(zhàn)略科技力量布局。圍繞國家戰(zhàn)略需要和江蘇產業(yè)發(fā)展需求,加強基礎研究,注重原始創(chuàng)新,充分發(fā)揮政府作為重大科技創(chuàng)新組織者的作用,確定科技創(chuàng)新方向和重點,系統(tǒng)推進基礎研究、關鍵核心技術攻關和實驗室體系建設,著力解決制約發(fā)展和安全的重大難題,全面提升在國家自主創(chuàng)新體系中的地位。2、加快關鍵核心技術攻堅突破實施重點產業(yè)技術攻堅行動。聚焦重點產業(yè)集群和標志性產業(yè)鏈,瞄準高端裝備制造、集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能、移動通信、航空航天、軟件、新材料、新能源等重點領域,組織實施關鍵核心技術攻關工程,力爭形成一批具有自主知識產權的原創(chuàng)性標志性技術成果
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