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文檔簡(jiǎn)介

1、事務(wù)所審計(jì)員工作總結(jié)范文2018年度財(cái)務(wù)決算申報(bào)進(jìn)行了審計(jì)工作,主要是對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng) ( 資產(chǎn)欠債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益更改表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注 ) 進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),出具了無保存意見的審計(jì)申報(bào),同時(shí)對(duì)年度募集資金的使用情況, 控股股東及接洽關(guān)系方占用資金情況出具鑒證申報(bào)以及對(duì)公司內(nèi)部掌握制度進(jìn)行了檢查 。在管帳師事務(wù)所審計(jì)期間,董事會(huì)審計(jì)委員與管帳師事務(wù)所進(jìn)行了充分 的溝通,圓滿完成公司 20xx 年度審計(jì)工作?,F(xiàn)將管帳師事務(wù)所 20xx 年度的審計(jì)情況總結(jié)如下:20xx 年 12 月 4 日,管帳師事務(wù)所、財(cái)務(wù) 部、證券部就公司 20xx 年度審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)溝通, 并將溝通情況及初

2、步審計(jì)籌劃提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) ; 審計(jì)委員會(huì)分手 2018 年 2 月 22 日和 4 月 15 召開會(huì)議審議年度申報(bào)相關(guān)議題 ; 分手于2018年 4 月 1 日和 4 月 21 日進(jìn)行了出場(chǎng)后及審計(jì)申報(bào)定稿前的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)溝通工作 ; 依據(jù)管帳師事務(wù)所審計(jì)小組的審計(jì)時(shí)間支配,審計(jì)小組按約準(zhǔn)時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)法度模范 ,取得了充分 適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了無保存意見的審計(jì)申報(bào)。1 、自力性廣東 xxxx 管帳師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職,并未獲取除法定審計(jì)需要費(fèi)用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)好處 ; 管帳師事務(wù)所與本公珠海 xxxx 電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)

3、申報(bào)司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,也不存在密切的經(jīng)營(yíng)關(guān)系 ; 管帳師事務(wù)所對(duì)公司的審計(jì)業(yè)務(wù)不存在自我評(píng)價(jià), 審計(jì)小組成員和公司抉擇計(jì)劃層之間不存在接洽關(guān)系關(guān)系。在本次審計(jì)工作中管帳師事務(wù)所及審計(jì)成員始終保持 了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重自力, 遵守了職業(yè)道德基濫觴基本 則中保持 自力性的要求。2 、勝任能力審計(jì)小組共由 9 人組成,具有管帳師職稱 5 人,其中副主任管帳師 3 人、部分司理 1 人、項(xiàng)目司理 1 人、審計(jì)員 3 人、助理審計(jì)員1 人,組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必須的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)的職業(yè)證書,能夠勝任本次審計(jì)工作,同時(shí)也能保持 應(yīng)有的存眷和職業(yè)謹(jǐn)慎 性。3 、嚴(yán)守職業(yè)道德

4、審計(jì)工作中,事務(wù)所實(shí)時(shí)與公司自力董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就公司年度審計(jì)工作支配進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn),與公司自力董事配合重點(diǎn)存眷審計(jì)工作中的成員的組成,審計(jì)籌劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測(cè)試和評(píng)價(jià)辦法等相關(guān)問題, 認(rèn)真接收公司董事會(huì)委員會(huì)的督促,包管了公司年度申報(bào)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和實(shí)時(shí),包管了公司信息披露的高質(zhì)量性。1 、精心編制審計(jì)在本年度審計(jì)歷程中,審計(jì)小組通過初步業(yè)務(wù)運(yùn)動(dòng)制定了具體的審計(jì)籌劃,為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。2 、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法度模范審計(jì)小組在依據(jù)公司的內(nèi)部掌握的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的基本上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測(cè)試法度模范 。在相符性測(cè)試審

5、計(jì)法度模范中為了獲得內(nèi)部掌握有效運(yùn)行的審計(jì)證據(jù),審計(jì)小組執(zhí)行了內(nèi)部掌握和穿行測(cè)試的程珠海 xxxx 電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)申報(bào)序。 在實(shí)質(zhì)性測(cè)試審計(jì)法度模范 中審計(jì)人員執(zhí)行了檢查 、函證、盤算、監(jiān)盤、剖析性復(fù)核等審計(jì)法度模范 ,為各類生意業(yè)務(wù)、賬戶余額的列報(bào)獲取了充分 需要的審計(jì)證據(jù)。3 、真實(shí)完整的審計(jì)申報(bào)審計(jì)小組在本年度審計(jì)中依照中國(guó)管帳師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)法度模范,為揭橥審計(jì)意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。管帳師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表揭橥的無保存審計(jì)意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基本做出的。管帳師事務(wù)所審計(jì)歷程中,審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā) ,實(shí)事求是,對(duì)本公司提出了改進(jìn) 意見。公司對(duì)其提出的改進(jìn) 意見已經(jīng)采取, 并已實(shí)施改進(jìn) 。廣東 xxxxxx 管帳師事務(wù)所有限公司已持續(xù)為本公司提供審計(jì)辦事工作六年,公司未被出具否定 或無法保存意見的審計(jì)申報(bào),積年審計(jì)申報(bào)均公平的反應(yīng)了公司的真實(shí)信息。廣東 xxxxxx 管帳師事務(wù)所有限公司年審管帳師已嚴(yán)格依照中國(guó)管帳師自力審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作, 審計(jì)時(shí)間充分,審計(jì)人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝

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